Page 1 Qrgao: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Qrcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 425.303,77 433.500,77 425.303,77 433.500,77 3101 PROCESSO LEGISLATIVO 1001.0000 INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPA L 2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA M UNICIPAL 425.303,77 433.500,77 425.303,77 425.303,77 425.303,77 433.500,77 ~wwaa Prifelto Municipal CPF no 2$!.187.858-08
01612556/0001-00 Balanço Exercicio: 2015 Page2 Orgao: 02 Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 Administração 74.97 3.146.849,35 122 Administração Geral 74.97 3.146.849,35 2205 GESTÃO ADMINISTRATIVA 74.97 3.146.849,35 1040.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PU BLICOS 1046.0000 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITUR A 1047.0000 AQUISIÇÃO DE!MOVEIS 17.00 54.07 3.90 17.00 54.07 3.90 2040.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃ O GERAL 06 Segurança Pública 5.50 10.118,11 182 Defesa Civil 5.50 10.118,11 8211 POLICIAMNENTO COMUNITARIO 5.50 10.118,11 1101.0000 EQUIPAMENTO PARA A DELEGACIA MUNICIPAL 5.50 5.50 2100.0000 APOIO AS AÇ0ES DE POLICIAMENTO E SEGURAN ÇAPUBLICA 80.47 3.076.497,46 3.156.967,46 ~~- Piéftlto Municipal CPF nt a5u87.858.0s."r~o Contador CRC/PI 5S34
Page 3 Qrgao: 02 Unidade Qrcamentaria: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 Educação 305.589,88 4.999.315,17 5.304.905,05 361 Ensino Fundamental 244.50 4.948.852,86 5.193.352,86 6130 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 244.50 4.148.979,33 4.393.479,33 1206.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOL AR 2201.0000 REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDA MENTAL-60% FUNDES 2202.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2203.0000 MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMEN TAL-40% FUNDES 244.50 2.454.134,52 406.126,20 1.288. 718,61 244.50 2.454.134,52 406.126,20 1.288. 718,61 6132 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO 799.873,53 799.873,53 2240.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA NAC.DE ALIM. ESCOLAR-P NAE 2241.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA DENHEIRO DIR.NA ESCOL A-PODE 2242.0000 AÇÔES COM PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCA ÇÃO 2245.0000 AÇÕES DO PROGRAMA PROEJA 102.285,02 23.90 484.153,97 7.776,00 102.285,02 23.90 484.153,97 7.776,00 2246.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 94.711,19 94.711,19 2247.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA PNAC 1.012,93 1.012,93 2248.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA PNATE 80.631,42 80.631,42 2249.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA PTA 5.403,00 5.403,00 362 Ensino Médio 61.089,88 12.579,69 73.669,57 6234 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MEDIO 61.089,88 12.579,69 73.669,57 1255.0000 ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO D O ENSINO MEDIO 2259.0000 APOIO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO 61.089,88 61.089,88 12.579,69 12.579,69 365 Educação Infantil 6535 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL 2260.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 37.882,62 37.882,62 37.882,62 37.882;62 37.882,62 37.882,62 13 Cultura 2.831,40 37:36 40.191,40 392 Difusão Cultural 2.831,40 37.36 40.191,40
ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO Page4 Orgao: 02 Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13 Cultura 2.831,40 37.36 40.191,40 392 Difusão Cultural 2.831,40 37.36 40.191,40 9238 APOIO E ESTIMULO AS CULTURAIS 1295.0000 ESPECIAIS DE APOIO A CULTURA 2290.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVID ADES CULTURAIS 2.831,40 :l.831,40 37.36 40.191,40 2.831,40 37.36 37.36 27 Desporto e Lazer 34.186,89 16.674,14 50.861,03 812 Desporto Comunitário 34.186,89 13.504,34 47.691,23 1273 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 34.186,89 13.504,34 47.691,23 1650.0000 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTI VAS 2650.0000 MANUTENÇÃO DAS ESPORTIVAS 34.186,89 13.504,34 34.186;89 13.504,34 813 Lazer 1375 PROMOÇÃO DO LAZER 2660.0000 MANUTENÇÃO DE PARA O LAZER CO MUNITARIO 34.2.608,17 5.053.349,31 5.395.957,48 -- - - - - - - - - - = :::: :..: - - - - - - - - ~ - - - - -- - - - - -- - - ::c - = = ::: ::: :::: -::: ;::: :::: :::: = :::: ::: :::: ::: :;::: = = = ::: ::: = = ::: = ;:: ~ = :::: = :::: - -= -- - - -- - - -.
Page 5 Qrgao: 02 Unidade Qrcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE 10 Saúde 301 Atenção Básica 0120 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 1167.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2160.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SA UDE 0125 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 2180.0000 AÇOES COM PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 2.254.885,66 2.258.930,40 2.254.885,66 2.258.930,40 1.400.267,60 1.404.312,34 1.400.267,60 1.400.267,60 854.618,06 854.618,06 120.740,05 120.740,05 2181.0000 AÇ0ES DO SUS/PAB-PARTE FIXA 215.249,25 215.249,25 2182.0000 AÇ0ES DE VIGILANCIA SANITARIA 43.298,83 43.298,83 2184.0000 AÇ0ES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2185.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA UDE-PACS 2186.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 2187.0000 PROGRAMA PMAQ-FNS 2188.0000 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 2189.0000 PROGRAMA PPI/ECD 22.782,91 211.423,29 91.237,76 85.440,49 46.947,88 17.497,60 22.782,91 211.423,29 91.237,76 85.440,49 46.947,88 17.497,60 2.254.885,66 2.258.930,40 Fr~o ContadorCRC/PI5S34
Page6 Qrgao: 02 Unidade Qrcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CODIGO 08 Assistência Social 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 11.001,00 702.693,24 713.694,24 87.035,27 87.035,27 4315 AÇ0ES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC ENTE 2140.0000 MANUTENÇÃO DAS DE PROT.A CRIA NÇA E AO ADOLESCENTE 2150.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE AP 010 A CRIANÇA-PAC 87.035,27 87.035,27 72.063,27 72.063,27 14.972,00 14.972,00 244 Assistência Comunitária 11.001,00 615.657,97 626.658,97 4416 AÇÃO CÓMUNITARIA GERAL 1158.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENT OARTESENAL 1163.0000 EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA IGD/MDS 2151.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2153.0000 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES 2157.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA AJDS H 2159.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA INTEG RALA FAMILIA PAI F 2161.0000 AÇ0ES DO PROGRAMA IGD/MDS 11.001,00 615.657,97 626.658,97 2.721,00 2.721,00 8.28 8.28 485.218,50 485.218,50 13.485,00 13.485,00 3.94 3.94 72.942,85 72.942,85 40.071,62 40.071,62 11.001,00 702.693,24 713.694,24 Fr~; Contador CRC/PI 5S34 :
ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO Page7 Qrgao: 02 Unidade Qrcamentaria: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 Agricultura 605 Abastecimento 0555 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 2500.0000 MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE PRODUÇÃO E AB ASTECIMENTO 95.759,24 101.807,24 78.680,25 78.680,25 78.680,25 78.680,25 78.680,25 78.680,25 606 Extensão Rural 0660 DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2520.0000 MANUTENÇÃO DAS DE EXTENSÃO R URAL 17.078,99 17.078,99 17.078,99 17.078,99 17.078,99 17.078,99 607 Irrigação 0762 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA 1560.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 95.759,24 101.807,24 i!?~"~ ~o ContadorCRC/PI5S34 Prefeito Munldpal CPF no 253.187.858.0S
ANEXO 06 -PROGRAMA DE TRABALHO Page8 Qrgao: 02 Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE OBRAS 15 Urbanismo 121.510,97 451 Infra-Estrutura Urbana 121.510,97 847.015,27 968.526,24 847.015,27 968.526,24 5140 AÇ0ES DE UTILIDADE PUBLICA 121.510,97 847.015,27 968.526,24 1320.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUR OS PUBLICOS 2320.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUB LICA 2321.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUR OS PUBLICOS 121.510,97 121.510,97 272.845,32 272.845,32 574.169,95 574.169,95 17 Saneamento 679,39 14.636,06 15.315,45 512 Saneamento Básico Urbano 679,39 14.636,06 15.315,45 1250 AÇOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO 679,39 14.636,06 15.315,45 1459.0000 AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBA 679,39 679,39 2457.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATORIOS o AGUA 14.636,06 14.636,06 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário 8270 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA MU NICIPAL 1610.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V ICINAIS DO MUNICIPIO 173.652,86 861.651,33 1.035.304,19
Page9 Orgao: 02 Unidade Qrcamentaria: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS CODIGO 04 Administração 5.60 5.60 123 Administração Financeira 5.60 5.60 2309 CONTROLE FINANCEIRO 2080.0000 MANUTENÇÃO DAS DE CONTROLE IN TERNO 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 GERAL 626.021,77 12.475.740,01 13.101.761,78 LEONIDAS LOPES DE LIMA PREFEITO M~L FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO CONTADOR CRC-PI 5934 te~ Pii!feito Munldpal CPF n 253.187.856.()8