01 - INTRODUÇÃO: TERMO DE REFERÊNCIA Em cumprimento ao Artigo 7º c/c Artigo 6º, IX da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, ao disposto no Artigo 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002 elaboramos o presente Projeto Básico e Executivo/Termo de Referencia, o qual contem todas as informações necessárias à aquisição, para que através de licitação, seja efetuada a aquisição de material de consumo. 02- SETOR/UNIDADE REQUISITANTE: SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SEC. MUL. DE PROD. DESENVIMENTO ECONÔMICO, SEC. MUL. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SEC. MUL. DE EDUC. CULT., DESPORTO E LAZER, FUNDEB, SEC. MUL. DE OBRAS, SANEAM. SERV. PÚBLIC 03-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, TINTAS E SIMILARES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS PUBLICAS, FABRICAÇÃO DE MANILHAS E BLOQUETES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. 04 JUSTIFICATIVA: 4.1. Considerando que os órgãos/unidades necessitam da aquisição do objeto desta licitação, nesse sentido há necessidade de deflagração de processo licitatório para aquisição de materiais de construção, hidráulicos, tintas e similares destinados a manutenção e reparos aos prédios públicos, vias públicas, fabricação de manilhas e bloquetes para manutenção e conservação das unidades administrativas pertencentes ao Munícipio. A demanda decorre da necessidade de manter em funcionamento, considerando o bom estado de conservação dos mesmos, e com isso, garantir a eficiência e a eficácia na qualidade de prestação de serviços públicos à comunidade. 05 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 5.1. A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2017 Atividade 0707.041220003.2.014 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 0909.201220005.2.030 Manutenção da SEMDEC, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1515.081220018.2.206 Manutenção da SEMTPS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1111.185410007.2.075 Realização do TORPEP, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1313.101220011.2.163 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1313.103010013.2.171 Manutenção de Postos de Saúde no Meio Rural, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1313.103010013.2.173 Manutenção das Equipes de Saúde da Família - Urbana/Rural, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1313.103020012.2.193 Manutenção da Unidade Mista de Saúde Pública - UMSP, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade
1212.121220009.2.086 Manutenção da SEMEC, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1812.123610024.2.254 Manutenção do Ensino Fundamental - 40%, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1010.151220022.2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Serv. Públicos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1010.155120021.2.071 Manutenção do Sistema de Saneamento no Município, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1010.154510023.2.063 Manutenção de Pontes, Bueiros e Pontilho s no Município, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1010.154510023.2.068 Manutenção da Fábrica de Bloquetes no Município, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1111.181220007.2.073 Manutenção e Reaparelhamento da SEMMATUR, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Exercício 2017 Atividade 1010.155120021.2.072 Manutenção do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo. 06 - PAGAMENTO: 6.1. O pagamento da fatura será efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à apresentação da Nota Fiscal com a efetiva entrega do objeto e posterior recebimento atestado por responsável pelo setor competente da Prefeitura. 6.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia autenticada. 07 DA FISCALIZAÇÃO: 7.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo Chefe do Poder Executivo. 7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Piçarra em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 08 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 8.1. Caberá ao CONTRATANTE: 8.2- Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 8.3- Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 8.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 8.5-Devolver os produtos que não apresentarem condições de uso; 8.6-Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
8.7-Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 8.8-Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 8.9-Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93. 8.10 A rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78 e incisos da Lei 8.666/93, far-se-á mediante notificações, na forma da Lei de Licitações e Contratos, quando a contratada reiteradas vezes descumprir as normas constantes do edital quanto à prestação do serviço, cabendo à CONTRATADA (Administração Municipal) proceder de tal modo em vista da proteção do interesse público e, em consequência, a melhor prestação do serviço à comunidade em geral. 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Caberá à CONTRATADA: 9.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vale-refeição; f) vale-transporte; e g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 9.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 9.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 9.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 9.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 9.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 9.7 - Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
9.8 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 10- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 10.1 - Efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 10.2. Efetuar a entrega dos produtos objeto deste contrato no seguinte endereço: a) Avenida Araguaia s/nº centro Piçarra-PA 10.3 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com Município e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, no contrato e das demais cominações legais. 12 Das Disposições Penais 12.1 - Todo e qualquer meio de frustrar ou fraudar a prestação do serviço no intuito de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, alterando a precarizando a prestação do serviço estará sujeito às sanções penais previstas na Lei 8.666/93, especificamente as sanções do art. 90 do referido diploma legal. 13 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13.1 -A vigência da presente licitação perdurará pelo período de entrega dos referidos materiais. E será entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Piçarra. 14 DISPOSIÇÕES GERAIS: - O prazo de garantia dos objetos licitados deverá ser de acordo com o fabricante; - A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de entrega e pagamento com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente projeto básico/termo de referência. WAGNE COSTA MACHADO Prefeito Municipal
VALOR VALOR ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 1 TINTA ACRILICA FOSCO 18LT COR AZUL 119,000 LATA 0,00 0,00 2 TINTA ACRILICA FOSCO 18LT COR AMARELO 5,000 LATA 0,00 0,00 3 TINTA ACRILICA FOSCO 18LT COR BRANCO NEVE 4 RESINA IMPERMEABILIZANTE 18LT COR VERMELHO ÓXIDO Especificação : USO EM TELHAS E TIJOLOS 154,000 LATA 0,00 0,00 5,000 LATA 0,00 0,00 5 SOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO 180,000 LITRO 0,00 0,00 Especificação : 0,900ML. 6 TINTA ESM. SINT 3,600LT COR AZUL FRANÇA 117,000 GALÃO 0,00 0,00 7 VERNIZ SINTÉTICO 50,000 LITRO 0,00 0,00 Especificação : 0,900ML. 8 ADITIVO PLASTICO CONCENTRADO PARA ARGAMASSAS 101,000 LITRO 0,00 0,00 9 MASSA ACRILICA 18LT 56,000 LATA 0,00 0,00 10 LIXA MASSA 100 1100,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : VERMELHA. 11 LIXA MASSA 120 1100,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : VERMELHA. 12 LIXA FERRO 100 800,000 UNIDADE 0,00 0,00 13 LIXA FERRO 120 800,000 UNIDADE 0,00 0,00 14 CAL P/PINTURA 8KG 1160,000 PACOTE 0,00 0,00 15 ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 23CM S/GARFO 64,000 UNIDADE 0,00 0,00 16 ROLO LA DE CARNEIRO 15CM C/CABO 55,000 UNIDADE 0,00 0,00 17 GARFO PARA ROLO 23CM 59,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : GAIOLA. 18 ROLO ESPUMA 05CM C/CABO 84,000 UNIDADE 0,00 0,00 19 ROLO ESPUMA 09CM C/CABO 74,000 UNIDADE 0,00 0,00 20 ROLO ESPUMA 15CM C/CABO 74,000 UNIDADE 0,00 0,00
21 BROXA RETANGULAR 16X6CM C/CABO 82,000 UNIDADE 0,00 0,00 22 TRINCHA 3/4" CERDA PRETA 69,000 UNIDADE 0,00 0,00 23 TRINCHA 1" CERDA PRETA 69,000 UNIDADE 0,00 0,00 24 TRINCHA 2" CERDA PRETA 69,000 UNIDADE 0,00 0,00 25 TRINCHA 3" CERDA PRETA 69,000 UNIDADE 0,00 0,00 26 FITA CREP 12MMX50M 210,000 UNIDADE 0,00 0,00 27 FITA CREP 50MMX50M 130,000 UNIDADE 0,00 0,00 28 TINTA ESM. SINT. 3,600LT COR AMARELA YPE 128,000 LATA 0,00 0,00 29 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS 59,000 UNIDADE 0,00 0,00 30 ADESIVO PVC 175GR 26,000 UNIDADE 0,00 0,00 31 VALVULA Nº 8 P/ PIA LAVATORIO 103,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : COM TAMPA SEM LADRÃO E SEM UNHO. 32 TORNEIRA PLASTICA 1/2"18CM 85,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : PARA PIA COZINHA. 33 TORNEIRA PLASTICA 1/2" 88,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : PARA JARDIM COM BICO. 34 TORNEIRA PLASTICA 1/2 LAVATORIO 63,000 UNIDADE 0,00 0,00 35 CAIXA SINFONADA 100X100 13,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : COM 3 SAIDAS 50MM 36 ASSENTO SANITARIO 62,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : Almofadado 37 CIMENTO CPIV 50KG 5148,000 SACO 0,00 0,00 38 AREIA LAVADA 635,000 METRO CÚ 0,00 0,00 39 ARAME RECOZIDO PRETO 18 (EMB C/1KG) 194,000 QUILO 0,00 0,00 40 ARAME GALVANIZADO 16 (EMB C/1KG) 221,000 QUILO 0,00 0,00 41 VERGALHÃO CA 50 4.2MM DOBRADO 12MT 190,000 BARRA 0,00 0,00 42 MASSA CORRIDA 18LT 76,000 LATA 0,00 0,00
43 TINTA ACRILICA FOSCO 18LT COR AMARELO YPE 111,000 LATA 0,00 0,00 44 CAIXA DE DESCARGA 9LTS SEM ENGATE 59,000 UNIDADE 0,00 0,00 45 BRITA PRETA N.0 24,000 METRO CÚ 0,00 0,00 46 TIJOLO 15CMX20CM C/ 6 FUROS 25000,000 UNIDADE 0,00 0,00 47 TELHA 6MM 2,44 X 1,10MT 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 48 JOELHO PVC SOLDAVEL 25X3/4 142,000 UNIDADE 0,00 0,00 49 TE PVC SOLDAVEL LL 25MM 122,000 UNIDADE 0,00 0,00 50 TE PVC SOLDAVEL LL 50MM 35,000 UNIDADE 0,00 0,00 51 JOELHO PVC SOLDAVEL LL 25MM 280,000 UNIDADE 0,00 0,00 52 JOELHO PVC SOLDAVEL LL 50MM 49,000 UNIDADE 0,00 0,00 53 LUVA SOLDAVEL 25MM 129,000 UNIDADE 0,00 0,00 54 LUVA SOLDAVEL 50MM 22,000 UNIDADE 0,00 0,00 55 CAP SOLDAVEL 25MM 50,000 UNIDADE 0,00 0,00 56 CAP SOLDAVEL 50MM 31,000 UNIDADE 0,00 0,00 57 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM C/6MTS 119,000 BARRA 0,00 0,00 58 JOELHO ESGOTO 40MM 75,000 UNIDADE 0,00 0,00 59 JOELHO ESGOTO 50MM 120,000 UNIDADE 0,00 0,00 60 JOELHO ESGOTO 100MM 51,000 UNIDADE 0,00 0,00 61 TE ESGOTO 40MM 59,000 UNIDADE 0,00 0,00 62 TE ESGOTO 50MM 74,000 UNIDADE 0,00 0,00 63 TE ESGOTO 100MM 32,000 UNIDADE 0,00 0,00 64 TUBO ESGOTO 50MM 6MTS 80,000 BARRA 0,00 0,00 Especificação : CLASSE A. 65 TUBO ESGOTO 100MM 6MTS 86,000 BARRA 0,00 0,00 Especificação : CLASSE A. 66 CAP ESGOTO 50MM 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
67 CAP ESGOTO 100MM 30,000 UNIDADE 0,00 0,00 68 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 102,000 UNIDADE 0,00 0,00 69 MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM 1500,000 METRO 0,00 0,00 70 ADAPTADOR INTERNO 3/4 7,000 UNIDADE 0,00 0,00 71 ENGATE FLEXIVEL 50CM 67,000 UNIDADE 0,00 0,00 72 ADESIVO PVC 75GR 35,000 UNIDADE 0,00 0,00 73 COLUNA 5/16 7X14 6MTS 150,000 UNIDADE 0,00 0,00 74 VERGALHÃO CA 50 10.0MM DOBRADO 12MT-3/8 240,000 BARRA 0,00 0,00 75 PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10MT 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 76 DOBRADIÇA 3.1/2" C/PARAFUSOS 4,000 UNIDADE 0,00 0,00 77 FECHADURA INOX 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 Especificação : COM CILINDRO MAÇANETA TIPO ALAVANCA 78 TELHA 6MM 3,66 X 1,10MT 180,000 UNIDADE 0,00 0,00 79 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM 100,000 UNIDADE 0,00 0,00 80 VASO SANITARIO BRANCO 4,000 UNIDADE 0,00 0,00 81 ARAME FARPADO 500M 2,000 ROLO 0,00 0,00 82 GRAMPO PARA CERCA 10,000 QUILO 0,00 0,00 Especificação : 1x9 83 JOELHO PVC SOLDAVEL LR 25X1/2 165,000 UNIDADE 0,00 0,00 84 ADAPTADOR COM FLANGE E VEDAÇÃO 25MMX3/4 85 ADAPTADOR COM FLANGE E VEDAÇÃO 32MMX1 86 ADAPTADOR COM FLANGE E VEDAÇÃO 50MMX1.1/2 22,000 UNIDADE 0,00 0,00 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 17,000 UNIDADE 0,00 0,00 87 REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 25MM 19,000 UNIDADE 0,00 0,00 88 REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 50MM 13,000 UNIDADE 0,00 0,00 89 TUBO ESGOTO 40MM 6MTS 62,000 BARRA 0,00 0,00 Especificação : CLASSE A.
90 REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA 100MMX50MM 22,000 UNIDADE 0,00 0,00 91 CAP ESGOTO 40MM 28,000 UNIDADE 0,00 0,00 92 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 50X25MM 25,000 UNIDADE 0,00 0,00 93 MANGUEIRA PRETA 1"X2.0MM 900,000 METRO 0,00 0,00 94 UNIÃO INTERNA 3/4 43,000 UNIDADE 0,00 0,00 95 UNIÃO INTERNA 1" 33,000 UNIDADE 0,00 0,00 96 NIPEL ROSCAVEL 1/2 24,000 UNIDADE 0,00 0,00 97 REGISTRO PVC PRESSÃO 25MM 14,000 UNIDADE 0,00 0,00 98 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM C/6MTS 35,000 BARRA 0,00 0,00 99 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LT C/TAMPA 12,000 UNIDADE 0,00 0,00 100 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 2000 LT C/TAMPA 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 101 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3000 LT C/TAMPA 1,000 UNIDADE 0,00 0,00 102 CHUVEIRO 5" COM BRAÇO DE 1/2 22,000 UNIDADE 0,00 0,00 103 BROXA REDONDA C/CABO 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 104 BRITA PRETA N.1 21,000 METRO CÚ 0,00 0,00 105 TELHA PLAN EXTRA 14000,000 UNIDADE 0,00 0,00 106 VERGALHÃO CA 50 6.3MM DOBRADO 12MT-1/4 50,000 BARRA 0,00 0,00 107 TE PVC SOLDAVEL LL 50X25MM 24,000 UNIDADE 0,00 0,00 108 VERGALHAO CA 50 8.0MM DOBRADO 12MT-5/16 195,000 BARRA 0,00 0,00 109 JOELHO PVC SOLDAVEL LL 25X20MM 20,000 UNIDADE 0,00 0,00 110 JOELHO ESGOTO 75MM 9,000 UNIDADE 0,00 0,00 111 LUVA SOLDAVEL RED 25X20MM 5,000 UNIDADE 0,00 0,00 112 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM C/6MTS 20,000 BARRA 0,00 0,00 113 REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA 100MMX75MM 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 114 TINTA ACRILICA FOSCO 18LT COR CINZA 35,000 LATA 0,00 0,00
115 ELETRODUTO GARAGANTA 1/2 100,000 METRO 0,00 0,00 116 ELETRODUTO GARGANTA 3/4 100,000 METRO 0,00 0,00 117 CAIXA PLASTICA 4X2 EMBUTIR 40,000 UNIDADE 0,00 0,00 118 COMPENSADO 2.20X160 10MM 80,000 FOLHA 0,00 0,00 119 COMPENSADO 2.20X160 15MM 60,000 FOLHA 0,00 0,00 120 MADEIRITI 2.20X1.10 10MM 90,000 FOLHA 0,00 0,00 121 MADEIRITI 2.20X1.10 15MM 70,000 FOLHA 0,00 0,00 122 JOELHO PVC SOLDAVEL LR 20X1/2 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 123 TE PVC SOLDAVEL LL 20MM 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 124 JOELHO PVC SOLDAVEL LL 20MM 12,000 UNIDADE 0,00 0,00 125 LUVA SOLDAVEL 20MM 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 126 CAP SOLDAVEL 20MM 5,000 UNIDADE 0,00 0,00 127 JOELHO ESGOTO 150MM 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 128 TE ESGOTO 150MM 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 129 TUBO ESGOTO 150MM 6MTS 5,000 BARRA 0,00 0,00 Especificação : CLASSE A. 130 REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA 150MMX100MM 1,000 UNIDADE 0,00 0,00 131 ADAPTADOR INTERNO 1" 5,000 UNIDADE 0,00 0,00 132 UNIÃO INTERNA 1"X3/4 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 133 COMPENSADO 2.20X160 20MM 50,000 FOLHA 0,00 0,00 134 TELA MF 138 0,975M X 120M 20,000 ROLO 0,00 0,00 135 BRITA N.01 200,000 METRO CÚ 0,00 0,00 136 TELA MF 159 0,975MX120MTS 20,000 ROLO 0,00 0,00 137 TELA MF 198 0,975MX120MTS 20,000 ROLO 0,00 0,00 138 EMENDA DE MANGUEIRA 3/4 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 139 EMENDA DE MANGUEIRA 1" 5,000 UNIDADE 0,00 0,00
140 JOELHO DE MANGUEIRA 1" 3,000 UNIDADE 0,00 0,00 141 JOELHO DE MANGUEIRA C/ ROSCA 3/4 10,000 UNIDADE 0,00 0,00 142 JOELHO LR 25X3/4 20,000 UNIDADE 0,00 0,00 143 REGISTRO SOLDAVEL 50MM 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 144 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 10.000LTS C/ TAMPA 145 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 15.000LTS C/ TAMPA 146 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 20.000LTS C/ TAMPA Valor total da proposta por extenso : 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 2,000 UNIDADE 0,00 0,00 Total : 0,00