CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , ,00 0,

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Transcrição:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 7.741.913,74 246.000,00 0,00 7.987.913,74 01 CÂMARA MUNICIPAL 7.741.913,74 246.000,00 0,00 7.987.913,74 01 LEGISLATIVA 7.614.913,74 161.000,00 0,00 7.775.913,74 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 7.614.913,74 161.000,00 0,00 7.775.913,74 01.031.0001 GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 7.614.913,74 161.000,00 0,00 7.775.913,74 28 ENCARGOS ESPECIAIS 127.000,00 85.000,00 0,00 212.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 127.000,00 85.000,00 0,00 212.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 2 CHEFIA DO EXECUTIVO 4.023.504,04 90.000,00 0,00 4.113.504,04 01 GABINETE DO PREFEITO 4.006.504,04 89.000,00 0,00 4.095.504,04 04 ADMINISTRAÇÃO 4.006.504,04 89.000,00 0,00 4.095.504,04 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.971.504,04 89.000,00 0,00 4.060.504,04 04.122.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 3.671.504,04 89.000,00 0,00 3.760.504,04 04.122.0103 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.131.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.131.0177 GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÕE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 04.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 04.244.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 03 ASSESSORIAS AO EXECUTIVO 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 04.122.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 3 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 4.174.929,91 45.500,00 0,00 4.220.429,91 01 SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS 4.174.929,91 45.500,00 0,00 4.220.429,91 04 ADMINISTRAÇÃO 4.149.929,91 30.500,00 0,00 4.180.429,91 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.639.929,91 10.500,00 0,00 3.650.429,91 04.122.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 3.634.929,91 10.000,00 0,00 3.644.929,91 04.122.0105 CARREIRA VALORIZADA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 04.122.0106 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 500,00 500,00 0,00 1.000,00 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 510.000,00 20.000,00 0,00 530.000,00 04.126.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 510.000,00 20.000,00 0,00 530.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06.182 DEFESA CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06.182.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 24 COMUNICAÇÕES 23.000,00 15.000,00 0,00 38.000,00 24.722 TELECOMUNICAÇÕES 23.000,00 15.000,00 0,00 38.000,00 24.722.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 12.000,00 15.000,00 0,00 27.000,00 24.722.0107 LIVRAMENTO DIGITAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 01 SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04 ADMINISTRAÇÃO 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04.123.0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04.123.0109 JUSTIÇA FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.034.778,56 143.836,27 0,00 50.178.614,83 01 GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS 3.215.250,00 1.500,00 0,00 3.216.750,00 12 EDUCAÇÃO 3.215.250,00 1.500,00 0,00 3.216.750,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 1/9

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.715.250,00 1.500,00 0,00 2.716.750,00 12.122.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 2.715.250,00 1.500,00 0,00 2.716.750,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.361.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.365.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 02 EDUCAÇÃO BASICA 15.657.614,11 131.829,38 0,00 15.789.443,49 12 EDUCAÇÃO 15.657.614,11 131.829,38 0,00 15.789.443,49 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 100,00 0,00 100,00 12.122.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 0,00 100,00 0,00 100,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.514.000,00 26.500,00 0,00 7.540.500,00 12.361.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 7.514.000,00 26.500,00 0,00 7.540.500,00 12.362 ENSINO MÉDIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 12.362.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 8.043.614,11 105.229,38 0,00 8.148.843,49 12.365.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 8.043.614,11 105.229,38 0,00 8.148.843,49 03 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA 26.445.000,00 0,00 0,00 26.445.000,00 12 EDUCAÇÃO 26.445.000,00 0,00 0,00 26.445.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.345.000,00 0,00 0,00 13.345.000,00 12.361.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 13.345.000,00 0,00 0,00 13.345.000,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 12.365.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 04 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO 4.716.914,45 10.506,89 0,00 4.727.421,34 12 EDUCAÇÃO 4.716.914,45 10.506,89 0,00 4.727.421,34 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 779.316,51 10.506,89 0,00 789.823,40 12.122.0174 INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 520.274,60 2.250,89 0,00 522.525,49 12.122.0176 INCLUSÃO DIGITAL 259.041,91 8.256,00 0,00 267.297,91 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.709.322,48 0,00 0,00 2.709.322,48 12.361.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 2.709.322,48 0,00 0,00 2.709.322,48 12.362 ENSINO MÉDIO 864.048,26 0,00 0,00 864.048,26 12.362.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 864.048,26 0,00 0,00 864.048,26 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 364.227,20 0,00 0,00 364.227,20 12.365.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 364.227,20 0,00 0,00 364.227,20 6 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 8.181.831,22 1.134.500,00 0,00 9.316.331,22 01 SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS 8.181.831,22 1.134.500,00 0,00 9.316.331,22 04 ADMINISTRAÇÃO 5.651.831,22 4.500,00 0,00 5.656.331,22 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.651.831,22 4.500,00 0,00 5.656.331,22 04.122.0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR 5.561.331,22 3.000,00 0,00 5.564.331,22 04.122.0111 RENOVAÇÃO DA FROTA 90.000,00 500,00 0,00 90.500,00 04.122.0113 OFICINA MECÂNICA 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 06.182 DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 06.182.0112 PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15 URBANISMO 2.500.000,00 150.000,00 0,00 2.650.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.500.000,00 150.000,00 0,00 2.650.000,00 15.451.0110 PLACAR 2.500.000,00 150.000,00 0,00 2.650.000,00 26 TRANSPORTE 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 26.782.0110 PLACAR 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 7 SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN 4.062.391,02 407.900,00 0,00 4.470.291,02 01 SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS 4.062.391,02 407.900,00 0,00 4.470.291,02 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 2/9

04 ADMINISTRAÇÃO 3.429.891,02 146.000,00 0,00 3.575.891,02 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.429.891,02 146.000,00 0,00 3.575.891,02 04.122.0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR 3.153.891,02 10.000,00 0,00 3.163.891,02 04.122.0143 PATRULHA AGRÍCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.0144 AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0145 AGRICULTURA FAMILIAR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0146 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 04.122.0147 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS 20.000,00 40.000,00 0,00 60.000,00 04.122.0148 DIVERSIFICANDO PRA VALER 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 15.000,00 66.000,00 0,00 81.000,00 04.122.0150 NOSSO MEL 11.000,00 25.000,00 0,00 36.000,00 04.122.0151 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.0152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.0153 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.0154 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.0155 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20 AGRICULTURA 632.500,00 261.900,00 0,00 894.400,00 20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 400.500,00 89.400,00 0,00 489.900,00 20.601.0143 PATRULHA AGRÍCOLA 240.000,00 6.000,00 0,00 246.000,00 20.601.0148 DIVERSIFICANDO PRA VALER 45.000,00 51.000,00 0,00 96.000,00 20.601.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 62.000,00 10.000,00 0,00 72.000,00 20.601.0150 NOSSO MEL 8.400,00 9.400,00 0,00 17.800,00 20.601.0151 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA 13.100,00 1.000,00 0,00 14.100,00 20.601.0152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 20.601.0155 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI 32.000,00 6.000,00 0,00 38.000,00 20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20.602.0152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.602.0153 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.602.0154 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 107.000,00 145.500,00 0,00 252.500,00 20.604.0142 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 50.000,00 5.500,00 0,00 55.500,00 20.604.0143 PATRULHA AGRÍCOLA 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00 20.604.0144 AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL 15.000,00 18.000,00 0,00 33.000,00 20.604.0145 AGRICULTURA FAMILIAR 15.000,00 5.500,00 0,00 20.500,00 20.604.0146 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO 12.000,00 94.500,00 0,00 106.500,00 20.604.0147 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.604.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 0,00 500,00 0,00 500,00 20.606 EXTENSÃO RURAL 73.000,00 15.000,00 0,00 88.000,00 20.606.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 20.606.0156 PATRULHA MECANIZADA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 20.813 LAZER 12.000,00 12.000,00 0,00 24.000,00 20.813.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 12.000,00 12.000,00 0,00 24.000,00 8 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 40.159.052,98 2.332.100,00 0,00 42.491.152,98 01 SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS 27.035.738,00 12.500,00 0,00 27.048.238,00 10 SAÚDE 27.035.738,00 12.500,00 0,00 27.048.238,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 26.800.738,00 10.000,00 0,00 26.810.738,00 10.301.0008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU 24.269.738,00 2.500,00 0,00 24.272.238,00 10.301.0114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 2.447.000,00 0,00 0,00 2.447.000,00 10.301.0122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 10.301.0124 INVESTINDO EM SAÚDE 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 125.000,00 1.500,00 0,00 126.500,00 10.303.0115 FARMÁCIA BÁSICA 100.000,00 1.000,00 0,00 101.000,00 10.303.0116 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 25.000,00 500,00 0,00 25.500,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.000,00 1.000,00 0,00 66.000,00 10.304.0119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.000,00 1.000,00 0,00 66.000,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 3/9

10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 10.305.0117 COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 02 FUNDO DE SAUDE - FEDERAL 8.841.000,00 1.839.000,00 0,00 10.680.000,00 10 SAÚDE 8.841.000,00 1.839.000,00 0,00 10.680.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 6.762.697,35 1.524.300,00 0,00 8.286.997,35 10.301.0008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU 560.000,00 1.290.000,00 0,00 1.850.000,00 10.301.0114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 6.002.697,35 234.300,00 0,00 6.236.997,35 10.301.0122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.647.692,72 290.000,00 0,00 1.937.692,72 10.303.0115 FARMÁCIA BÁSICA 495.278,08 0,00 0,00 495.278,08 10.303.0116 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 10.303.0118 CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL 382.000,00 65.000,00 0,00 447.000,00 10.303.0123 CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO 597.414,64 225.000,00 0,00 822.414,64 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 10.304.0119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 372.609,93 24.700,00 0,00 397.309,93 10.305.0117 COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 10.305.0120 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 285.609,93 24.700,00 0,00 310.309,93 03 FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL 4.237.314,98 464.600,00 0,00 4.701.914,98 10 SAÚDE 4.237.314,98 464.600,00 0,00 4.701.914,98 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.617.930,67 464.600,00 0,00 4.082.530,67 10.301.0114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 2.814.916,44 464.600,00 0,00 3.279.516,44 10.301.0121 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 409.070,79 0,00 0,00 409.070,79 10.301.0122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 393.943,44 0,00 0,00 393.943,44 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 590.133,92 0,00 0,00 590.133,92 10.303.0115 FARMÁCIA BÁSICA 590.133,92 0,00 0,00 590.133,92 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.250,39 0,00 0,00 29.250,39 10.305.0120 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.250,39 0,00 0,00 29.250,39 04 ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 10 SAÚDE 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 10.301.0008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 9 SEC MUN DE TURISMO 888.362,03 7.000,00 0,00 895.362,03 01 SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS 888.362,03 7.000,00 0,00 895.362,03 04 ADMINISTRAÇÃO 580.362,03 7.000,00 0,00 587.362,03 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 580.362,03 7.000,00 0,00 587.362,03 04.122.0009 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR 580.362,03 7.000,00 0,00 587.362,03 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 23.695 TURISMO 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 23.695.0129 TURISMO PRA VALER 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 10 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 11.715.581,31 38.000,00 0,00 11.753.581,31 01 SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS 11.715.581,31 38.000,00 0,00 11.753.581,31 04 ADMINISTRAÇÃO 5.890.581,31 19.000,00 0,00 5.909.581,31 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.890.581,31 19.000,00 0,00 5.909.581,31 04.122.0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER 5.890.581,31 19.000,00 0,00 5.909.581,31 15 URBANISMO 4.861.000,00 500,00 0,00 4.861.500,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 4.861.000,00 500,00 0,00 4.861.500,00 15.452.0139 LIXO É LUXO 4.861.000,00 500,00 0,00 4.861.500,00 25 ENERGIA 942.000,00 1.000,00 0,00 943.000,00 25.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 500,00 0,00 500,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 4/9

25.452.0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER 0,00 500,00 0,00 500,00 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 942.000,00 500,00 0,00 942.500,00 25.752.0140 CIDADE LUZ 942.000,00 500,00 0,00 942.500,00 27 DESPORTO E LAZER 22.000,00 17.500,00 0,00 39.500,00 27.813 LAZER 22.000,00 17.500,00 0,00 39.500,00 27.813.0141 INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES 22.000,00 17.500,00 0,00 39.500,00 11 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 3.452.511,54 76.500,00 0,00 3.529.011,54 01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3.406.511,54 48.500,00 0,00 3.455.011,54 04 ADMINISTRAÇÃO 3.406.511,54 48.500,00 0,00 3.455.011,54 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.121.0157 PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.394.511,54 47.500,00 0,00 3.442.011,54 04.122.0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA 3.394.511,54 47.500,00 0,00 3.442.011,54 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 04.127.0157 PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 18.541.0158 GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 12 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 4.670.489,87 306.500,00 0,00 4.976.989,87 01 SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA 3.883.489,87 161.000,00 0,00 4.044.489,87 04 ADMINISTRAÇÃO 3.566.489,87 1.000,00 0,00 3.567.489,87 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.566.489,87 1.000,00 0,00 3.567.489,87 04.122.0012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS 3.566.489,87 1.000,00 0,00 3.567.489,87 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 317.000,00 160.000,00 0,00 477.000,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 317.000,00 160.000,00 0,00 477.000,00 08.244.0161 ENFRENTAMENTO A POBREZA 107.000,00 160.000,00 0,00 267.000,00 08.244.0163 ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 787.000,00 145.500,00 0,00 932.500,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 787.000,00 145.500,00 0,00 932.500,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 787.000,00 145.500,00 0,00 932.500,00 08.244.0012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 08.244.0159 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS 208.944,15 10.500,00 0,00 219.444,15 08.244.0160 BOLSA FAMÍLIA 31.003,81 135.000,00 0,00 166.003,81 08.244.0162 ATENÇÃO ESPECIAL À FAMILIA E AO INDIVIDU 92.588,58 0,00 0,00 92.588,58 08.244.0163 ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00 08.244.0190 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 182.663,46 0,00 0,00 182.663,46 13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.259.569,15 14.900,00 0,00 1.274.469,15 01 SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN 1.259.569,15 14.900,00 0,00 1.274.469,15 04 ADMINISTRAÇÃO 1.204.569,15 11.700,00 0,00 1.216.269,15 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.204.569,15 11.700,00 0,00 1.216.269,15 04.122.0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 1.204.569,15 11.700,00 0,00 1.216.269,15 13 CULTURA 55.000,00 3.200,00 0,00 58.200,00 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 13.391.0170 CULTURA PRA VALER 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 51.800,00 3.200,00 0,00 55.000,00 13.392.0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 13.392.0170 CULTURA PRA VALER 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 13.392.0171 ESPORTE E LAZER PRA VALER 32.600,00 0,00 0,00 32.600,00 14 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 199.909,51 18.500,00 0,00 218.409,51 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 5/9

01 SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN 199.909,51 18.500,00 0,00 218.409,51 04 ADMINISTRAÇÃO 174.909,51 2.500,00 0,00 177.409,51 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 174.909,51 2.500,00 0,00 177.409,51 04.122.0014 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES 174.909,51 2.500,00 0,00 177.409,51 11 TRABALHO 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 11.334 FOMENTO AO TRABALHO 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 11.334.0169 AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 20 AGRICULTURA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606 EXTENSÃO RURAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606.0131 CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 22 INDÚSTRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 22.661.0130 MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23.694.0168 CRÉDITO PARA QUEM PRECISA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15 SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 909.425,77 13.000,00 0,00 922.425,77 01 SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD 909.425,77 13.000,00 0,00 922.425,77 04 ADMINISTRAÇÃO 849.425,77 8.000,00 0,00 857.425,77 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 849.425,77 8.000,00 0,00 857.425,77 04.122.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB 849.425,77 8.000,00 0,00 857.425,77 15 URBANISMO 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 15.451.0164 MORADIA PARA NOSSA GENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.451.0165 IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.451.0167 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16 HABITAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16.482 HABITAÇÃO URBANA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16.482.0166 ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 01 SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 04 ADMINISTRAÇÃO 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 04.122.0016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL 424.552,98 55.000,00 0,00 479.552,98 04.122.0178 OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 17 SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA 3.107.183,00 36.500,00 0,00 3.143.683,00 01 SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN 3.107.183,00 36.500,00 0,00 3.143.683,00 04 ADMINISTRAÇÃO 2.975.183,00 8.500,00 0,00 2.983.683,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.975.183,00 8.500,00 0,00 2.983.683,00 04.122.0017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ 2.974.183,00 3.000,00 0,00 2.977.183,00 04.122.0172 SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS 1.000,00 5.500,00 0,00 6.500,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06.181 POLICIAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06.181.0179 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 26 TRANSPORTE 32.000,00 28.000,00 0,00 60.000,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 32.000,00 28.000,00 0,00 60.000,00 26.782.0172 SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS 32.000,00 28.000,00 0,00 60.000,00 29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.165.000,00 13.900.000,00 0,00 21.065.000,00 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 7.165.000,00 13.900.000,00 0,00 21.065.000,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 6/9

28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.165.000,00 13.900.000,00 0,00 21.065.000,00 28.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 28.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.600.000,00 11.900.000,00 0,00 13.500.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.600.000,00 11.900.000,00 0,00 13.500.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.490.000,00 0,00 0,00 5.490.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.490.000,00 2.000.000,00 0,00 7.490.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 50 DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 20.766.000,00 638.000,00 0,00 21.404.000,00 01 PRESIDENCIA 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 04.122.0030 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 04.122.0031 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 03 DIRETORIA FINANCEIRA 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04.123.0032 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04 DIRETORIA OPERACIONAL 9.012.000,00 407.000,00 0,00 9.419.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 687.000,00 1.000,00 0,00 688.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 687.000,00 1.000,00 0,00 688.000,00 04.122.0033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI 687.000,00 1.000,00 0,00 688.000,00 17 SANEAMENTO 8.325.000,00 406.000,00 0,00 8.731.000,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 8.325.000,00 406.000,00 0,00 8.731.000,00 17.512.0034 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA 7.025.000,00 0,00 0,00 7.025.000,00 17.512.0035 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 17.512.0101 AGUA PARA TODOS 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00 17.512.0102 SANEAMENTO É VIDA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 05 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 04.121.0036 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 06 PRODURADORIA JURÍDICA 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 04.122.0037 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 07 SECRETARIA GERAL 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 04.122.0038 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 08 DAE - ENCARGOS GERAIS 215.000,00 215.000,00 0,00 430.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 215.000,00 215.000,00 0,00 430.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 7/9

28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 71 SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS 22.329.000,00 1.083.000,00 0,00 23.412.000,00 01 RPPS - DIRETORIA GERAL 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 04.122.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 02 RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 20.291.500,00 180.000,00 0,00 20.471.500,00 04 ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 180.000,00 0,00 1.130.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 950.000,00 180.000,00 0,00 1.130.000,00 04.122.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 950.000,00 180.000,00 0,00 1.130.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 09.272.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 03 RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 04 ADMINISTRAÇÃO 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 04.123.0020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 05 RPPS - ENCARGOS GERAIS 800.000,00 650.000,00 0,00 1.450.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 650.000,00 0,00 1.450.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 650.000,00 0,00 1.450.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 72 SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL 7.465.000,00 806.000,00 0,00 8.271.000,00 01 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04.122.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 02 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN 815.000,00 0,00 0,00 815.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 04.122.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 28.846.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 03 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04.123.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA 5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,00 10 SAÚDE 5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 10.301.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 10.302.0021 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 05 ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 8/9

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 T O T A L 209.613.263,73 21.413.736,27 0,00 231.027.000,00 Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2_anexo7002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015-09:54:47 Pág 9/9