PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 32, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2019, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência ao disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e tendo em vista o que dispõe a LDO/2019 do Município, DECRETA: Art.1º. Em cumprimento à legislação vigente, a geração e o processamento da despesa pública, no âmbito do Poder Executivo, obedecerão aos seguintes requisitos: a) adequação orçamentária; b) obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso; c) imputação a sua correta classificação orçamentária; d) obediência a processo de licitação; 1º. Para efeito deste Decreto, compreende-se como: a) adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente para acorrer à despesa; b) obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto da Prefeita Municipal. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ GABINETE DO PREFEITO c) imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária apropriação quanto a função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso; d) obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa; 2º. Ressalvado o disposto no art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao disposto neste artigo. Art.2º. Os gastos relativos ao pagamento do Serviço da Dívida Municipal, bem como as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, independem, por sua natureza, de processo licitatório, ficando, todavia, sujeitos ao atendimento dos demais requisitos. Art.3º. Em conformidade com o dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município para o exercício de 2019. Parágrafo único. A Secretaria de Finanças promoverá permanente acompanhamento da execução da Receita, sugerindo, quando necessário, o reajustamento das previsões constantes do Anexo referido neste artigo. Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2019, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000. 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ GABINETE DO PREFEITO 1º. O Cronograma será permanentemente acompanhado pelos Órgãos de Controle do Município e, sempre que necessário, compatibilizado com a reestimativa da Receita estabelecida no parágrafo único do artigo anterior. 2º. O Cronograma referido neste artigo constitui o limite de pagamento de despesas, vedado a autorização da despesa em valores que não possam ser efetivamente pagos em cada bimestre do exercício, conforme as Metas Bimestrais de Arrecadação aprovadas pelo art. 3º deste Decreto, ressalvado o disposto no 3º deste artigo. 3º. As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos ao limite mensal estabelecidos no Anexo II deste Decreto. 4º. Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas Bimestrais de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sendo, então, redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro. 5º. Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos mesmos Órgãos ou Unidades nos períodos subseqüentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pela Prefeita Municipal. 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ GABINETE DO PREFEITO Art.5º. A Secretaria de Finanças exercerá o acompanhamento deste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e ao aperfeiçoamento da metodologia adotada. Art.6. Este Decreto vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. GABINETE DO PREFEITO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018. HUMBERTO GOMES RAMOS Prefeito Municipal ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO Secretário de Finanças 4
ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (Lei Complementar nº 101/00, art. 13º) 1 Semestre 2019 Descrição do Recurso (Fontes - Receita) Janeiro Fevereiro 1 Bimestre Até 1 Bim. Março Abril 2 Bimestre (Mar/Abr) Até 2 Bim. (Jan/Abr) Maio Junho 3 Bimestre (Mai/Jun) 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.104.001,03 1.227.298,53 2.331.299,56 2.331.299,56 1.019.499,19 1.071.571,66 2.091.070,85 4.422.370,41 1.391.991,81 1.145.839,44 2.537.831,25 6.960.201,66 0.1.0000.0000 - Sem detalhamento das destinações de recursos 1.095.971,85 1.223.647,87 2.319.619,72 2.319.619,72 1.013.643,73 1.067.427,61 2.081.071,34 4.400.691,06 1.389.392,46 1.142.571,49 2.531.963,95 6.932.655,01 0.1.0000.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 8.029,18 3.650,66 11.679,84 11.679,84 5.855,46 4.144,05 9.999,51 21.679,35 2.599,35 3.267,95 5.867,30 27.546,65 6.1.0002 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 1.941,04 1.537,03 3.478,07 3.478,07 138,16 167,29 305,45 3.783,52 218,30 57,56 275,86 4.059,38 6.1.0002.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 428,99 466,76 895,75 895,75 88,59 106,01 194,60 1.090,35 218,30 57,56 275,86 1.366,21 6.1.0002.0015 - Saúde 15% 1.512,05 1.070,27 2.582,32 2.582,32 49,57 61,28 110,85 2.693,17 0,00 2.693,17 8.2.0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 8.2.0010.0010 - Tranferência Fundo de Cultura - FCBA 8.2.0016 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE 10.308,00 221,43 10.529,43 10.529,43 265,08 9.277,97 9.543,05 20.072,48 94,27 2,52 96,79 20.169,27 8.2.0016.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 173,66 221,43 395,09 395,09 265,08 234,72 499,80 894,89 94,27 2,52 96,79 991,68 8.2.0016.0016 - Contribuição de Intervenção no Domínio Público 10.134,34 0,00 10.134,34 10.134,34 0,00 9.043,25 9.043,25 19.177,59 0,00 19.177,59 8.2.0028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 8.2.0028.0250 - Piso Básico Fixo - PBF - ESTADO 8.2.0028.0251 - Piso Básico Variável - PBV - ESTADO 8.2.0028.0254 - PisoFixodeMédiaComplexidade(PAEFI)- ESTADO 9.2.0004 - FNDE - Salário Educação 30.558,67 52.572,63 83.131,30 83.131,30 31.106,00 31.123,93 62.229,93 145.361,23 31.104,08 30.091,47 61.195,55 206.556,78 9.2.0004.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 124,68 274,47 399,15 399,15 729,49 656,87 1.386,36 1.785,51 849,94 757,99 1.607,93 3.393,44 9.2.0004.0004 - Programas de Educação - Salário Educação 30.433,99 52.298,16 82.732,15 82.732,15 30.376,51 30.467,06 60.843,57 143.575,72 30.254,14 29.333,48 59.587,62 203.163,34 9.2.0014 - Transferências de Recursos do SUS 236.039,60 259.541,32 495.580,92 495.580,92 442.682,33 247.181,14 689.863,47 1.185.444,39 278.085,06 246.395,99 524.481,05 1.709.925,44 9.2.0014.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 6.071,67 5.181,57 11.253,24 11.253,24 6.305,86 4.723,90 11.029,76 22.283,00 6.033,04 4.788,18 10.821,22 33.104,22 9.2.0014.0050 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - UNIÃO 213.146,99 10.221,75 223.368,74 223.368,74 10.221,75 10.221,75 20.443,50 243.812,24 10.221,75 10.221,75 20.443,50 264.255,74 9.2.0014.0051 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável - UNIÃO 0,00 87.559,03 87.559,03 87.559,03 231.305,69 119.866,91 351.172,60 438.731,63 119.866,91 119.866,91 239.733,82 678.465,45 9.2.0014.0052 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - UNIÃO 9.2.0014.0053 - Agente Comunitário de Saúde - ACS - UNIÃO 0,00 58.970,70 58.970,70 58.970,70 29.485,35 29.485,35 58.970,70 117.941,40 29.485,35 29.485,35 58.970,70 176.912,10 9.2.0014.0054 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal - UNIÃO 0,00 16.916,67 16.916,67 16.916,67 10.150,00 10.150,00 20.300,00 37.216,67 10.150,00 10.150,00 20.300,00 57.516,67 9.2.0014.0060 - SAMU - 192 - UNIÃO 0,00 58.775,00 58.775,00 58.775,00 117.550,00 58.775,00 176.325,00 235.100,00 58.775,00 58.775,00 117.550,00 352.650,00 9.2.0014.0074 - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde 7.562,71 7.562,71 15.125,42 15.125,42 7.562,71 7.562,71 15.125,42 30.250,84 7.562,71 7.562,71 15.125,42 45.376,26 9.2.0014.0075 - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias (ACE) 8.885,70 4.442,86 13.328,56 13.328,56 4.442,86 4.442,86 8.885,72 22.214,28 4.442,86 4.442,86 8.885,72 31.100,00 9.2.0014.0077 - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 372,53 124,18 496,71 496,71 4.262,43 0,00 4.262,43 4.759,14 0,00 1.103,23 1.103,23 5.862,37 9.2.0014.0078 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde 9.2.0014.0093 - Programa de Saúde da Família - PSF - ESTADO 0,00 8.646,15 8.646,15 8.646,15 0,00 8.646,15 11.528,21 0,00 11.528,21 20.174,36 9.2.0014.0094 - SAMU - ESTADO 19.16 19.160,00 19.160,00 19.16 19.160,00 38.320,00 9.2.0014.0095 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD ESTADO 49 490,00 490,00 49 490,00 980,00 9.2.0014.0097 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS 0,00 863,78 863,78 863,78 1.745,68 1.952,66 3.698,34 4.562,12 0,00 4.562,12 9.2.0014.0101 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0,00 276,92 276,92 276,92 0,00 276,92 369,23 0,00 369,23 646,15 9.2.0015 - Transferências de Recursos do FNDE 1.779,95 1.419,21 3.199,16 3.199,16 41.287,51 55.019,94 96.307,45 99.506,61 55.068,67 54.879,34 109.948,01 209.454,62 9.2.0015.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 1.779,95 1.419,21 3.199,16 3.199,16 1.731,72 977,60 2.709,32 5.908,48 1.026,33 837,00 1.863,33 7.771,81 9.2.0015.0152 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola 3.990,00 3.990,00 7.980,00 7.980,00 3.990,00 3.990,00 7.980,00 15.960,00 9.2.0015.0153 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche 5.450,00 5.450,00 10.900,00 10.900,00 5.450,00 5.450,00 10.900,00 21.800,00 9.2.0015.0155 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 13.100,00 13.100,00 26.200,00 26.200,00 13.100,00 13.100,00 26.200,00 52.400,00 9.2.0015.0156 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA 1.730,00 1.730,00 3.460,00 3.460,00 1.730,00 1.730,00 3.460,00 6.920,00 9.2.0015.0159 - Programa Nacional de Alimentação Escolar- Mais Educação 0,00 14.486,54 14.486,54 14.486,54 14.486,54 14.486,54 28.973,08 43.459,62 9.2.0015.0162 - Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - PNATE Infantil 800,03 800,00 1.600,03 1.600,03 800,00 800,00 1.600,00 3.200,03 9.2.0015.0163 - Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - PNATE Fundamental 10.430,24 10.430,24 20.860,48 20.860,48 10.430,24 10.430,24 20.860,48 41.720,96 9.2.0015.0164 - Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - PNATE Médio 4.055,52 4.055,56 8.111,08 8.111,08 4.055,56 4.055,56 8.111,12 16.222,20 9.2.0015.0165 - Programa Estadual de Transporte Escolar- PETE 9.2.0015.0166 - Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches 9.2.0015.0199 - Outras Transferências do FNDE 9.2.0018 - Recursos FUNDEB 60% 266.055,71 868.636,78 1.134.692,49 1.134.692,49 436.495,32 437.673,21 874.168,53 2.008.861,02 523.921,65 451.072,82 974.994,47 2.983.855,49 9.2.0018.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 3.816,36 2,66 3.819,02 3.819,02 3,21 7.716,53 7.719,74 11.538,76 2,69 3.648,93 3.651,62 15.190,38 9.2.0018.0018 - FUNDEB 60% 262.239,35 868.634,12 1.130.873,47 1.130.873,47 436.492,11 429.956,68 866.448,79 1.997.322,26 523.918,96 447.423,89 971.342,85 2.968.665,11 9.2.0019 - Recursos FUNDEB 40% 175.154,14 581.037,16 756.191,30 756.191,30 292.864,49 286.646,63 579.511,12 1.335.702,42 350.382,37 298.167,83 648.550,20 1.984.252,62 9.2.0019.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 313,91 1.937,98 2.251,89 2.251,89 1.859,12 0,00 1.859,12 4.111,01 1.102,16 0,00 1.102,16 5.213,17 9.2.0019.0019 - FUNDEB 40% 174.840,23 579.099,18 753.939,41 753.939,41 291.005,37 286.646,63 577.652,00 1.331.591,41 349.280,21 298.167,83 647.448,04 1.979.039,45 9.2.0024 - Transferências de Convênios da União - Outros 2.797,50 2.229,75 5.027,25 5.027,25 226.000,39 0,00 226.000,39 231.027,64 610.712,96 0,30 610.713,26 841.740,90 9.2.0024.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 2.797,50 2.229,75 5.027,25 5.027,25 0,39 0,00 0,39 5.027,64 10.712,96 0,30 10.713,26 15.740,90 9.2.0024.0244 - Outras Transferências de Convênios da União 226.00 226.000,00 226.000,00 600.00 600.000,00 826.000,00 9.2.0029 - Transferências de Recursos do FNAS 6.514,12 10.040,54 16.554,66 16.554,66 13.593,81 10.448,46 24.042,27 40.596,93 7.137,55 12.350,04 19.487,59 60.084,52 9.2.0029.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 427,57 438,65 866,22 866,22 451,12 488,30 939,42 1.805,64 508,58 520,42 1.029,00 2.834,64 9.2.0029.0350 - Indíce de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Famíla 6.086,55 6.204,72 12.291,27 12.291,27 6.348,34 0,00 6.348,34 18.639,61 6.628,97 11.829,62 18.458,59 37.098,20 9.2.0029.0351 - IGDSUAS-Índice de Gestão Descentralizadado Sistema Únicode Assistencia Social 0,00 3.397,17 3.397,17 3.397,17 6.794,35 9.960,16 16.754,51 20.151,68 0,00 20.151,68 9.2.0029.0352 - Piso Básico Fixo - PBF - UNIÃO 9.2.0029.0353 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 9.2.0029.0354 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante 9.2.0029.0367 - Programa Primeira Infância no SUAS 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 9.712,70 23.104,29 32.816,99 32.816,99 28.899,35 10.965,75 39.865,10 72.682,09 23.993,08 10.586,74 34.579,82 107.261,91 9.2.0042.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 30,83 128,01 158,84 158,84 340,60 181,99 522,59 681,43 98,47 81,38 179,85 861,28 9.2.0042.0042 - ROYALTIES \ FEP - FUNDO ESPECIAL 9.681,87 22.976,28 32.658,15 32.658,15 28.558,75 10.783,76 39.342,51 72.000,66 23.894,61 10.505,36 34.399,97 106.400,63 Até Bim. (Jan/Jun) TOTAL 1.844.862,46 3.027.638,67 4.872.501,13 4.872.501,13 2.532.831,63 2.160.075,98 4.692.907,61 9.565.408,74 3.272.709,80 2.249.444,05 5.522.153,85 15.087.562,59
ANEXO I METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO (Lei Complementar nº 101/00, art. 13º) 2 Semestre 2019 Descrição do Recurso (Fontes - Receita) Julho Agosto 4 Bimestre (Jul/Ago) Até 4 Bim. (Jan/Ago) Setembro Outubro 5 Bimestre (Set/Out) Até 5 Bim. (Jan/Out) Novembro Dezembro 6 Bimestre (Nov/Dez) 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.494.488,05 1.044.907,40 2.539.395,45 9.499.597,11 1.134.463,19 1.161.297,78 2.295.760,97 11.795.358,08 1.070.021,42 2.683.520,50 3.753.541,92 15.548.900,00 0.1.0000.0000 - Sem detalhamento das destinações de recursos 1.487.347,68 1.041.370,46 2.528.718,14 9.461.373,15 1.132.154,22 1.160.684,62 2.292.838,84 11.754.211,99 1.068.589,42 2.682.698,59 3.751.288,01 15.505.500,00 0.1.0000.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 7.140,37 3.536,94 10.677,31 38.223,96 2.308,97 613,16 2.922,13 41.146,09 1.432,00 821,91 2.253,91 43.400,00 6.1.0002 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 95,65 13,81 109,46 4.168,84 13,52 37,71 51,23 4.220,07 260,36 19,57 279,93 4.500,00 6.1.0002.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 34,37 13,81 48,18 1.414,39 13,52 37,71 51,23 1.465,62 14,81 19,57 34,38 1.500,00 6.1.0002.0015 - Saúde 15% 61,28 0,00 61,28 2.754,45 0,00 2.754,45 245,55 0,00 245,55 3.000,00 8.2.0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 0,00 1.567,95 1.567,95 1.567,95 1.544,02 3.088,03 4.632,05 6.200,00 8.2.0010.0010 - Tranferência Fundo de Cultura - FCBA 0,00 1.567,95 1.567,95 1.567,95 1.544,02 3.088,03 4.632,05 6.200,00 8.2.0016 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE 9.793,29 67,29 9.860,58 30.029,85 8,24 10.143,16 10.151,40 40.181,25 9,89 8,86 18,75 40.200,00 8.2.0016.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 105,85 67,29 173,14 1.164,82 8,24 8,19 16,43 1.181,25 9,89 8,86 18,75 1.200,00 8.2.0016.0016 - Contribuição de Intervenção no Domínio Público 9.687,44 0,00 9.687,44 28.865,03 0,00 10.134,97 10.134,97 39.000,00 0,00 39.000,00 8.2.0028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 0,00 56.878,82 56.878,82 56.878,82 0,00 22.751,54 22.751,54 79.630,36 0,00 12.469,64 12.469,64 92.100,00 8.2.0028.0250 - Piso Básico Fixo - PBF - ESTADO 0,00 7.000,00 7.000,00 7.00 2.800,00 2.800,00 9.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 12.600,00 8.2.0028.0251 - Piso Básico Variável - PBV - ESTADO 0,00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 0,00 2.266,67 2.266,67 7.933,33 0,00 2.266,67 2.266,67 10.200,00 8.2.0028.0254 - PisoFixodeMédiaComplexidade(PAEFI)- ESTADO 0,00 44.212,16 44.212,16 44.212,16 0,00 17.684,87 17.684,87 61.897,03 0,00 7.402,97 7.402,97 69.300,00 9.2.0004 - FNDE - Salário Educação 30.637,55 30.578,06 61.215,61 267.772,39 31.156,91 32.033,02 63.189,93 330.962,32 30.356,70 30.880,98 61.237,68 392.200,00 9.2.0004.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 746,73 654,10 1.400,83 4.794,27 452,62 325,75 778,37 5.572,64 121,67 105,69 227,36 5.800,00 9.2.0004.0004 - Programas de Educação - Salário Educação 29.890,82 29.923,96 59.814,78 262.978,12 30.704,29 31.707,27 62.411,56 325.389,68 30.235,03 30.775,29 61.010,32 386.400,00 9.2.0014 - Transferências de Recursos do SUS 279.571,33 355.570,75 635.142,08 2.345.067,52 179.099,38 264.948,39 444.047,77 2.789.115,29 259.778,86 500.505,85 760.284,71 3.549.400,00 9.2.0014.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 4.739,70 4.049,66 8.789,36 41.893,58 2.819,19 2.541,56 5.360,75 47.254,33 1.557,28 1.288,39 2.845,67 50.100,00 9.2.0014.0050 - Piso Da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo - UNIÃO 10.221,75 10.221,75 20.443,50 284.699,24 10.221,75 10.221,75 20.443,50 305.142,74 10.221,75 153.635,51 163.857,26 469.000,00 9.2.0014.0051 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável - UNIÃO 119.866,91 119.866,91 239.733,82 918.199,27 0,00 119.866,91 119.866,91 1.038.066,18 119.866,91 119.866,91 239.733,82 1.277.800,00 9.2.0014.0052 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - UNIÃO 2.00 2.000,00 2.000,00 9.2.0014.0053 - Agente Comunitário de Saúde - ACS - UNIÃO 29.485,35 29.485,35 58.970,70 235.882,80 29.485,35 29.485,35 58.970,70 294.853,50 29.485,35 67.661,15 97.146,50 392.000,00 9.2.0014.0054 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal - UNIÃO 10.150,00 10.150,00 20.300,00 77.816,67 10.150,00 10.150,00 20.300,00 98.116,67 10.150,00 13.533,33 23.683,33 121.800,00 9.2.0014.0060 - SAMU - 192 - UNIÃO 58.775,00 58.775,00 117.550,00 470.200,00 58.775,00 58.775,00 117.550,00 587.750,00 58.775,00 58.775,00 117.550,00 705.300,00 9.2.0014.0074 - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde 7.562,71 7.562,71 15.125,42 60.501,68 0,00 60.501,68 15.215,94 10.182,38 25.398,32 85.900,00 9.2.0014.0075 - Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias (ACE) 4.442,86 4.442,86 8.885,72 39.985,72 4.442,86 0,00 4.442,86 44.428,58 8.885,71 8.885,71 17.771,42 62.200,00 9.2.0014.0077 - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 0,00 124,18 124,18 5.986,55 3.365,10 0,00 3.365,10 9.351,65 0,00 248,35 248,35 9.600,00 9.2.0014.0078 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde 0,00 14.007,31 14.007,31 14.007,31 28.292,69 0,00 28.292,69 42.300,00 0,00 42.300,00 9.2.0014.0093 - Programa de Saúde da Família - PSF - ESTADO 11.528,21 34.584,60 46.112,81 66.287,17 11.528,21 11.528,21 23.056,42 89.343,59 0,00 23.056,41 23.056,41 112.400,00 9.2.0014.0094 - SAMU - ESTADO 19.160,00 57.480,00 76.640,00 114.960,00 19.160,00 19.160,00 38.320,00 153.280,00 0,00 38.320,00 38.320,00 191.600,00 9.2.0014.0095 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD ESTADO 490,00 1.470,00 1.960,00 2.940,00 490,00 490,00 980,00 3.920,00 0,00 980,00 980,00 4.900,00 9.2.0014.0097 - Serviços Hospitalares - SIA - SUS 2.779,61 2.242,72 5.022,33 9.584,45 0,00 2.360,38 2.360,38 11.944,83 3.620,92 3.334,25 6.955,17 18.900,00 9.2.0014.0101 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 369,23 1.107,70 1.476,93 2.123,08 369,23 369,23 738,46 2.861,54 0,00 738,46 738,46 3.600,00 9.2.0015 - Transferências de Recursos do FNDE 54.069,58 54.595,82 108.665,40 318.120,02 16.018,28 15.464,97 31.483,25 349.603,27 85.170,84 215.825,89 300.996,73 650.600,00 9.2.0015.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 27,24 553,48 580,72 8.352,53 265,17 179,17 444,34 8.796,87 143,03 160,10 303,13 9.100,00 9.2.0015.0152 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola 3.990,00 3.990,00 7.980,00 23.94 23.940,00 0,00 15.960,00 15.960,00 39.900,00 9.2.0015.0153 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche 5.450,00 5.450,00 10.900,00 32.70 32.700,00 0,00 21.800,00 21.800,00 54.500,00 9.2.0015.0155 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 13.100,00 13.100,00 26.200,00 78.60 78.600,00 0,00 52.400,00 52.400,00 131.000,00 9.2.0015.0156 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA 1.730,00 1.730,00 3.460,00 10.38 10.380,00 0,00 6.920,00 6.920,00 17.300,00 9.2.0015.0159 - Programa Nacional de Alimentação Escolar- Mais Educação 14.486,54 14.486,54 28.973,08 72.432,70 467,31 0,00 467,31 72.900,01 0,00 24.299,99 24.299,99 97.200,00 9.2.0015.0162 - Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - PNATE Infantil 800,00 800,00 1.600,00 4.800,03 800,00 800,00 1.600,00 6.400,03 800,00 799,97 1.599,97 8.000,00 9.2.0015.0163 - Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - PNATE Fundamental 10.430,24 10.430,24 20.860,48 62.581,44 10.430,24 10.430,24 20.860,48 83.441,92 13.027,81 10.430,27 23.458,08 106.900,00 9.2.0015.0164 - Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - PNATE Médio 4.055,56 4.055,56 8.111,12 24.333,32 4.055,56 4.055,56 8.111,12 32.444,44 0,00 4.055,56 4.055,56 36.500,00 9.2.0015.0165 - Programa Estadual de Transporte Escolar- PETE 71.20 71.200,00 71.200,00 9.2.0015.0166 - Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches 0,00 61.300,00 61.300,00 61.300,00 9.2.0015.0199 - Outras Transferências do FNDE 0,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 9.2.0018 - Recursos FUNDEB 60% 302.374,86 459.057,07 761.431,93 3.745.287,42 572.759,34 439.358,93 1.012.118,27 4.757.405,69 338.937,90 618.856,41 957.794,31 5.715.200,00 9.2.0018.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 2,21 2,07 4,28 15.194,66 1,55 1,52 3,07 15.197,73 1,17 1,10 2,27 15.200,00 9.2.0018.0018 - FUNDEB 60% 302.372,65 459.055,00 761.427,65 3.730.092,76 572.757,79 439.357,41 1.012.115,20 4.742.207,96 338.936,73 618.855,31 957.792,04 5.700.000,00 9.2.0019 - Recursos FUNDEB 40% 202.080,79 306.514,90 508.595,69 2.492.848,31 382.010,71 293.160,90 675.171,61 3.168.019,92 226.120,75 412.659,33 638.780,08 3.806.800,00 9.2.0019.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 491,28 469,06 960,34 6.173,51 163,22 234,26 397,48 6.570,99 152,97 76,04 229,01 6.800,00 9.2.0019.0019 - FUNDEB 40% 201.589,51 306.045,84 507.635,35 2.486.674,80 381.847,49 292.926,64 674.774,13 3.161.448,93 225.967,78 412.583,29 638.551,07 3.800.000,00 9.2.0024 - Transferências de Convênios da União - Outros 0,00 0,26 0,26 841.741,16 1,12 2.513,67 2.514,79 844.255,95 18,34 1.925,71 1.944,05 846.200,00 9.2.0024.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 0,00 0,26 0,26 15.741,16 1,12 2.513,67 2.514,79 18.255,95 18,34 1.925,71 1.944,05 20.200,00 9.2.0024.0244 - Outras Transferências de Convênios da União 0,00 826.00 826.000,00 0,00 826.000,00 9.2.0029 - Transferências de Recursos do FNAS 8.833,58 92.975,45 101.809,03 161.893,55 31.525,29 63.400,25 94.925,54 256.819,09 96.280,46 280.000,45 376.280,91 633.100,00 9.2.0029.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 552,00 599,64 1.151,64 3.986,28 448,42 438,01 886,43 4.872,71 347,11 280,18 627,29 5.500,00 9.2.0029.0350 - Indíce de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Famíla 0,00 5.791,92 5.791,92 42.890,12 0,00 11.885,37 11.885,37 54.775,49 0,00 6.424,51 6.424,51 61.200,00 9.2.0029.0351 - IGDSUAS-Índice de Gestão Descentralizadado Sistema Únicode Assistencia Social 8.281,58 0,00 8.281,58 28.433,26 0,00 28.433,26 7.933,35 19.833,39 27.766,74 56.200,00 9.2.0029.0352 - Piso Básico Fixo - PBF - UNIÃO 0,00 20.000,00 20.000,00 20.00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00 80.000,00 120.000,00 9.2.0029.0353 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 0,00 32.583,89 32.583,89 32.583,89 31.076,87 31.076,87 62.153,74 94.737,63 0,00 91.462,37 91.462,37 186.200,00 9.2.0029.0354 - Piso Básico Variável (PBV) III - Equipe Volante 0,00 24.000,00 24.000,00 24.00 24.000,00 48.000,00 72.000,00 120.000,00 144.000,00 9.2.0029.0367 - Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 60.000,00 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 23.997,80 16.057,90 40.055,70 147.317,61 10.803,91 21.890,44 32.694,35 180.011,96 16.757,21 17.830,83 34.588,04 214.600,00 9.2.0042.0001 - Receita de Remuneração de Recursos 64,05 47,38 111,43 972,71 31,41 45,75 77,16 1.049,87 28,61 21,52 50,13 1.100,00 9.2.0042.0042 - ROYALTIES \ FEP - FUNDO ESPECIAL 23.933,75 16.010,52 39.944,27 146.344,90 10.772,50 21.844,69 32.617,19 178.962,09 16.728,60 17.809,31 34.537,91 213.500,00 Total Anual TOTAL 2.405.942,48 2.417.217,53 4.823.160,01 19.910.722,60 2.357.859,89 2.328.568,71 4.686.428,60 24.597.151,20 2.125.256,75 4.777.592,05 6.902.848,80 31.500.000,00
ANEXO II CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º) 1 Semestre 2019 PODERES / ÓRGÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO Janeiro Fevereiro 1 Bimestre Até 1 Bim. Março Abril 2 Bimestre (Mar/Abr) Até 2 Bim. (Jan/Abr) Maio Junho 3 Bimestre (Mai/Jun) Até Bim. (Jan/Jun) 01.00 CÂMARA MUNICIPAL 156.916,67 156.916,67 313.833,34 313.833,34 156.916,67 156.916,67 313.833,34 627.666,68 156.916,67 156.916,67 313.833,34 941.500,02 01.01 CÂMARA MUNICIPAL 156.916,67 156.916,67 313.833,34 313.833,34 156.916,67 156.916,67 313.833,34 627.666,68 156.916,67 156.916,67 313.833,34 941.500,02 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 156.916,67 156.916,67 313.833,34 313.833,34 156.916,67 156.916,67 313.833,34 627.666,68 156.916,67 156.916,67 313.833,34 941.500,02 02.00 GABINETE DO PREFEITO 556.603,87 32.915,35 589.519,22 589.519,22 12.115,49 1.932,09 14.047,58 603.566,80 76.114,52 750,40 76.864,92 680.431,72 02.02 GABINETE DO PREFEITO 556.603,87 32.915,35 589.519,22 589.519,22 12.115,49 1.932,09 14.047,58 603.566,80 76.114,52 750,40 76.864,92 680.431,72 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 556.603,87 32.915,35 589.519,22 589.519,22 12.115,49 1.932,09 14.047,58 603.566,80 76.114,52 750,40 76.864,92 680.431,72 02.13 CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO SERTÃO BAIANO 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.234.695,97 111.233,63 1.345.929,60 1.345.929,60 26.534,81 34.476,76 61.011,57 1.406.941,17 14.246,38 88.984,46 103.230,84 1.510.172,01 03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.234.695,97 111.233,63 1.345.929,60 1.345.929,60 26.534,81 34.476,76 61.011,57 1.406.941,17 14.246,38 88.984,46 103.230,84 1.510.172,01 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.231.787,64 108.325,30 1.340.112,94 1.340.112,94 23.626,48 31.568,43 55.194,91 1.395.307,85 11.338,05 86.076,13 97.414,18 1.492.722,03 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 2.908,33 2.908,33 5.816,66 5.816,66 2.908,33 2.908,33 5.816,66 11.633,32 2.908,33 2.908,33 5.816,66 17.449,98 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 915.595,90 121.238,91 1.036.834,81 1.036.834,81 34.787,56 2.863,26 37.650,82 1.074.485,63 4.409,44 127.843,32 132.252,76 1.206.738,39 04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS 915.595,90 121.238,91 1.036.834,81 1.036.834,81 34.787,56 2.863,26 37.650,82 1.074.485,63 4.409,44 127.843,32 132.252,76 1.206.738,39 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 913.845,89 119.488,90 1.033.334,79 1.033.334,79 33.037,55 1.113,25 34.150,80 1.067.485,59 2.659,43 126.093,31 128.752,74 1.196.238,33 8.2.0016 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE 41,67 41,67 83,34 83,34 41,67 41,67 83,34 166,68 41,67 41,67 83,34 250,02 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 1.708,34 1.708,34 3.416,68 3.416,68 1.708,34 1.708,34 3.416,68 6.833,36 1.708,34 1.708,34 3.416,68 10.250,04 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.759.619,18 1.022.149,52 2.781.768,70 2.781.768,70 988.684,62 1.022.185,80 2.010.870,42 4.792.639,12 894.511,51 991.393,97 1.885.905,48 6.678.544,60 05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 221.306,16 49.755,02 271.061,18 271.061,18 1.616,67 58.358,43 59.975,10 331.036,28 2.284,08 28.729,03 31.013,11 362.049,39 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 220.789,49 49.238,35 270.027,84 270.027,84 1.100,00 57.841,76 58.941,76 328.969,60 1.767,41 28.212,36 29.979,77 358.949,37 8.2.0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 516,67 516,67 1.033,34 1.033,34 516,67 516,67 1.033,34 2.066,68 516,67 516,67 1.033,34 3.100,02 05.14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.538.313,02 972.394,50 2.510.707,52 2.510.707,52 987.067,95 963.827,37 1.950.895,32 4.461.602,84 892.227,43 962.664,94 1.854.892,37 6.316.495,21 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 158.524,76 34.735,94 193.260,70 193.260,70 0,00 40.944,04 40.944,04 234.204,74 481,60 19.563,89 20.045,49 254.250,23 7.1.0001 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 499.388,25 57.258,55 556.646,80 556.646,80 106.667,94 42.483,32 149.151,26 705.798,06 11.345,82 62.701,04 74.046,86 779.844,92 9.2.0004 - FNDE - Salário Educação 32.683,33 32.683,33 65.366,66 65.366,66 32.683,33 32.683,33 65.366,66 130.733,32 32.683,33 32.683,33 65.366,66 196.099,98 9.2.0015 - Transferências de Recursos do FNDE 54.216,67 54.216,67 108.433,34 108.433,34 54.216,67 54.216,67 108.433,34 216.866,68 54.216,67 54.216,67 108.433,34 325.300,02 9.2.0018 - Recursos FUNDEB 60% 476.266,67 476.266,67 952.533,34 952.533,34 476.266,67 476.266,67 952.533,34 1.905.066,68 476.266,67 476.266,67 952.533,34 2.857.600,02 9.2.0019 - Recursos FUNDEB 40% 317.233,34 317.233,34 634.466,68 634.466,68 317.233,34 317.233,34 634.466,68 1.268.933,36 317.233,34 317.233,34 634.466,68 1.903.400,04 06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 145.552,37 0,00 145.552,37 145.552,37 29.399,63 1.817,27 31.216,90 176.769,27 99.193,87 1.114,46 100.308,33 277.077,60 06.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 145.552,37 0,00 145.552,37 145.552,37 29.399,63 1.817,27 31.216,90 176.769,27 99.193,87 1.114,46 100.308,33 277.077,60 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 145.552,37 0,00 145.552,37 145.552,37 29.399,63 1.817,27 31.216,90 176.769,27 99.193,87 1.114,46 100.308,33 277.077,60 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055.701,20 284.288,40 2.339.989,60 2.339.989,60 290.238,18 403.132,49 693.370,67 3.033.360,27 512.104,87 364.865,30 876.970,17 3.910.330,44 07.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055.701,20 284.288,40 2.339.989,60 2.339.989,60 290.238,18 403.132,49 693.370,67 3.033.360,27 512.104,87 364.865,30 876.970,17 3.910.330,44 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 0,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 6.1.0002 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 1.563.477,61 38.908,87 1.602.386,48 1.602.386,48 26.992,14 157.466,24 184.458,38 1.786.844,86 266.821,54 68.602,06 335.423,60 2.122.268,46 9.2.0014 - Transferências de Recursos do SUS 492.223,59 245.379,53 737.603,12 737.603,12 263.246,04 245.666,25 508.912,29 1.246.515,41 245.283,33 288.863,24 534.146,57 1.780.661,98 08.00 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 386.609,70 116.582,96 503.192,66 503.192,66 64.120,33 158.661,79 222.782,12 725.974,78 100.271,47 68.041,20 168.312,67 894.287,45 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 549,59 33.008,82 33.558,41 33.558,41 0,00 33.558,41 521,25 274,80 796,05 34.354,46 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 549,59 33.008,82 33.558,41 33.558,41 0,00 33.558,41 521,25 274,80 796,05 34.354,46
ANEXO II CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º) 1 Semestre 2019 PODERES / ÓRGÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO Janeiro Fevereiro 1 Bimestre Até 1 Bim. Março Abril 2 Bimestre (Mar/Abr) Até 2 Bim. (Jan/Abr) Maio Junho 3 Bimestre (Mai/Jun) Até Bim. (Jan/Jun) 08.00 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 386.609,70 116.582,96 503.192,66 503.192,66 64.120,33 158.661,79 222.782,12 725.974,78 100.271,47 68.041,20 168.312,67 894.287,45 08.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 386.060,11 83.574,14 469.634,25 469.634,25 64.120,33 158.661,79 222.782,12 692.416,37 99.750,22 67.766,40 167.516,62 859.932,99 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 325.626,78 23.140,81 348.767,59 348.767,59 3.687,00 98.228,46 101.915,46 450.683,05 39.316,89 7.333,07 46.649,96 497.333,01 8.2.0028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 7.675,00 7.675,00 15.350,00 15.350,00 7.675,00 7.675,00 15.350,00 30.700,00 7.675,00 7.675,00 15.350,00 46.050,00 9.2.0029 - Transferências de Recursos do FNAS 52.758,33 52.758,33 105.516,66 105.516,66 52.758,33 52.758,33 105.516,66 211.033,32 52.758,33 52.758,33 105.516,66 316.549,98 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 776.721,31 32.568,65 809.289,96 809.289,96 58.113,57 88.535,27 146.648,84 955.938,80 56.145,05 66.063,48 122.208,53 1.078.147,33 09.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 776.721,31 32.568,65 809.289,96 809.289,96 58.113,57 88.535,27 146.648,84 955.938,80 56.145,05 66.063,48 122.208,53 1.078.147,33 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 758.462,98 14.310,32 772.773,30 772.773,30 39.855,24 70.276,94 110.132,18 882.905,48 37.886,72 47.805,15 85.691,87 968.597,35 8.2.0016 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE 3.308,33 3.308,33 6.616,66 6.616,66 3.308,33 3.308,33 6.616,66 13.233,32 3.308,33 3.308,33 6.616,66 19.849,98 9.2.0024 - Transferências de Convênios da União - Outros 1.683,33 1.683,33 3.366,66 3.366,66 1.683,33 1.683,33 3.366,66 6.733,32 1.683,33 1.683,33 3.366,66 10.099,98 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 13.266,67 13.266,67 26.533,34 26.533,34 13.266,67 13.266,67 26.533,34 53.066,68 13.266,67 13.266,67 26.533,34 79.600,02 10.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA 36.893,63 27.645,73 64.539,36 64.539,36 54.852,59 112.483,53 167.336,12 231.875,48 0,00 231.875,48 10.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA 36.893,63 27.645,73 64.539,36 64.539,36 54.852,59 112.483,53 167.336,12 231.875,48 0,00 231.875,48 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 36.893,63 27.645,73 64.539,36 64.539,36 54.852,59 112.483,53 167.336,12 231.875,48 0,00 231.875,48 11.00 SECRETARIA DE GOVERNO 11.11 SECRETARIA DE GOVERNO 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro TOTAL 8.024.909,80 1.905.539,82 9.930.449,62 9.930.449,62 1.715.763,45 1.983.004,93 3.698.768,38 13.629.218,00 1.913.913,78 1.865.973,26 3.779.887,04 17.409.105,04
ANEXO II CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º) 2 Semestre 2019 PODERES / ÓRGÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO Julho Agosto 4 Bimestre (Jul/Ago) Até 4 Bim. (Jan/Ago) Setembro Outubro 5 Bimestre (Set/Out) Até 5 Bim. (Jan/Out) Novembro Dezembro 6 Bimestre (Nov/Dez) Total Anual 01.00 CÂMARA MUNICIPAL 156.916,67 156.916,67 313.833,34 1.255.333,36 156.916,67 156.916,67 313.833,34 1.569.166,70 156.916,67 156.916,63 313.833,30 1.883.000,00 01.01 CÂMARA MUNICIPAL 156.916,67 156.916,67 313.833,34 1.255.333,36 156.916,67 156.916,67 313.833,34 1.569.166,70 156.916,67 156.916,63 313.833,30 1.883.000,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 156.916,67 156.916,67 313.833,34 1.255.333,36 156.916,67 156.916,67 313.833,34 1.569.166,70 156.916,67 156.916,63 313.833,30 1.883.000,00 02.00 GABINETE DO PREFEITO 18.084,98 5.094,85 23.179,83 703.611,55 3.322,31 24.505,88 27.828,19 731.439,74 23.862,90 34.997,36 58.860,26 790.300,00 02.02 GABINETE DO PREFEITO 18.084,98 5.094,85 23.179,83 703.611,55 3.322,31 24.505,88 27.828,19 731.439,74 23.862,90 11.997,36 35.860,26 767.300,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 18.084,98 5.094,85 23.179,83 703.611,55 3.322,31 24.505,88 27.828,19 731.439,74 23.862,90 11.997,36 35.860,26 767.300,00 02.13 CONSÓRCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO SERTÃO BAIANO 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 48.628,18 24.534,58 73.162,76 1.583.334,77 51.834,16 73.940,73 125.774,89 1.709.109,66 119.056,11 147.094,23 266.150,34 1.975.260,00 03.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 48.628,18 24.534,58 73.162,76 1.583.334,77 51.834,16 73.940,73 125.774,89 1.709.109,66 119.056,11 147.094,23 266.150,34 1.975.260,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 45.719,85 21.626,25 67.346,10 1.560.068,13 48.925,83 71.032,40 119.958,23 1.680.026,36 116.147,78 144.185,86 260.333,64 1.940.360,00 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 2.908,33 2.908,33 5.816,66 23.266,64 2.908,33 2.908,33 5.816,66 29.083,30 2.908,33 2.908,37 5.816,70 34.900,00 04.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 126.930,65 104.307,66 231.238,31 1.437.976,70 36.561,78 28.305,84 64.867,62 1.502.844,32 91.127,65 412.828,03 503.955,68 2.006.800,00 04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS 126.930,65 104.307,66 231.238,31 1.437.976,70 36.561,78 28.305,84 64.867,62 1.502.844,32 91.127,65 412.828,03 503.955,68 2.006.800,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 125.180,64 102.557,65 227.738,29 1.423.976,62 34.811,77 26.555,83 61.367,60 1.485.344,22 89.377,64 411.078,14 500.455,78 1.985.800,00 8.2.0016 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE 41,67 41,67 83,34 333,36 41,67 41,67 83,34 416,70 41,67 41,63 83,30 500,00 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 1.708,34 1.708,34 3.416,68 13.666,72 1.708,34 1.708,34 3.416,68 17.083,40 1.708,34 1.708,26 3.416,60 20.500,00 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.035.893,00 1.030.819,30 2.066.712,30 8.745.256,90 1.122.601,68 935.337,25 2.057.938,93 10.803.195,83 1.076.156,73 1.094.287,44 2.170.444,17 12.973.640,00 05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.284,08 49.963,03 52.247,11 414.296,50 114.557,58 3.952,62 118.510,20 532.806,70 1.616,67 1.616,63 3.233,30 536.040,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.767,41 49.446,36 51.213,77 410.163,14 114.040,91 3.435,95 117.476,86 527.640,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 529.840,00 8.2.0010 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 516,67 516,67 1.033,34 4.133,36 516,67 516,67 1.033,34 5.166,70 516,67 516,63 1.033,30 6.200,00 05.14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.033.608,92 980.856,27 2.014.465,19 8.330.960,40 1.008.044,10 931.384,63 1.939.428,73 10.270.389,13 1.074.540,06 1.092.670,81 2.167.210,87 12.437.600,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 481,60 34.886,04 35.367,64 289.617,87 81.496,54 1.685,59 83.182,13 372.80 372.800,00 7.1.0001 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 152.727,31 65.570,22 218.297,53 998.142,45 46.147,55 49.299,03 95.446,58 1.093.589,03 194.140,05 212.270,92 406.410,97 1.500.000,00 9.2.0004 - FNDE - Salário Educação 32.683,33 32.683,33 65.366,66 261.466,64 32.683,33 32.683,33 65.366,66 326.833,30 32.683,33 32.683,37 65.366,70 392.200,00 9.2.0015 - Transferências de Recursos do FNDE 54.216,67 54.216,67 108.433,34 433.733,36 54.216,67 54.216,67 108.433,34 542.166,70 54.216,67 54.216,63 108.433,30 650.600,00 9.2.0018 - Recursos FUNDEB 60% 476.266,67 476.266,67 952.533,34 3.810.133,36 476.266,67 476.266,67 952.533,34 4.762.666,70 476.266,67 476.266,63 952.533,30 5.715.200,00 9.2.0019 - Recursos FUNDEB 40% 317.233,34 317.233,34 634.466,68 2.537.866,72 317.233,34 317.233,34 634.466,68 3.172.333,40 317.233,34 317.233,26 634.466,60 3.806.800,00 06.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 813,25 813,25 277.890,85 2.921,69 1.415,66 4.337,35 282.228,20 1.405,62 18.666,18 20.071,80 302.300,00 06.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 813,25 813,25 277.890,85 2.921,69 1.415,66 4.337,35 282.228,20 1.405,62 18.666,18 20.071,80 302.300,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 0,00 813,25 813,25 277.890,85 2.921,69 1.415,66 4.337,35 282.228,20 1.405,62 18.666,18 20.071,80 302.300,00 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 404.900,75 658.836,84 1.063.737,59 4.974.068,03 358.783,68 355.875,42 714.659,10 5.688.727,13 510.701,74 437.371,13 948.072,87 6.636.800,00 07.07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 404.900,75 658.836,84 1.063.737,59 4.974.068,03 358.783,68 355.875,42 714.659,10 5.688.727,13 510.701,74 437.371,13 948.072,87 6.636.800,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 0,00 7.40 7.40 7.400,00 6.1.0002 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 32.132,32 413.222,95 445.355,27 2.567.623,73 71.306,20 35.645,94 106.952,14 2.674.575,87 234.890,92 170.533,21 405.424,13 3.080.000,00 9.2.0014 - Transferências de Recursos do SUS 372.768,43 245.613,89 618.382,32 2.399.044,30 287.477,48 320.229,48 607.706,96 3.006.751,26 275.810,82 266.837,92 542.648,74 3.549.400,00 08.00 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 98.339,83 182.083,89 280.423,72 1.174.711,17 100.752,38 73.794,39 174.546,77 1.349.257,94 118.575,83 143.766,23 262.342,06 1.611.600,00 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 1.089,90 1.326,83 2.416,73 36.771,19 473,87 274,80 748,67 37.519,86 16.680,14 0,00 16.680,14 54.200,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.089,90 1.326,83 2.416,73 36.771,19 473,87 274,80 748,67 37.519,86 16.680,14 0,00 16.680,14 54.200,00
ANEXO II CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO (Lei Complementar nº 101/00, art. 8º) 2 Semestre 2019 PODERES / ÓRGÃOS / ENTIDADES CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO Julho Agosto 4 Bimestre (Jul/Ago) Até 4 Bim. (Jan/Ago) Setembro Outubro 5 Bimestre (Set/Out) Até 5 Bim. (Jan/Out) Novembro Dezembro 6 Bimestre (Nov/Dez) Total Anual 08.00 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 98.339,83 182.083,89 280.423,72 1.174.711,17 100.752,38 73.794,39 174.546,77 1.349.257,94 118.575,83 143.766,23 262.342,06 1.611.600,00 08.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 97.249,93 180.757,06 278.006,99 1.137.939,98 100.278,51 73.519,59 173.798,10 1.311.738,08 101.895,69 143.766,23 245.661,92 1.557.400,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 36.816,60 120.323,73 157.140,33 654.473,34 39.845,18 13.086,26 52.931,44 707.404,78 41.462,36 83.332,86 124.795,22 832.200,00 8.2.0028 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 7.675,00 7.675,00 15.350,00 61.400,00 7.675,00 7.675,00 15.350,00 76.750,00 7.675,00 7.675,00 15.350,00 92.100,00 9.2.0029 - Transferências de Recursos do FNAS 52.758,33 52.758,33 105.516,66 422.066,64 52.758,33 52.758,33 105.516,66 527.583,30 52.758,33 52.758,37 105.516,70 633.100,00 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.039.988,61 116.486,50 1.156.475,11 2.234.622,44 187.440,40 113.175,03 300.615,43 2.535.237,87 98.396,96 366.165,17 464.562,13 2.999.800,00 09.09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.039.988,61 116.486,50 1.156.475,11 2.234.622,44 187.440,40 113.175,03 300.615,43 2.535.237,87 98.396,96 366.165,17 464.562,13 2.999.800,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 195.730,28 98.228,17 293.958,45 1.262.555,80 169.182,07 94.916,70 264.098,77 1.526.654,57 80.138,63 347.906,80 428.045,43 1.954.700,00 8.2.0016 - Contrib. de Interv. do Domínio Econômico - CIDE 3.308,33 3.308,33 6.616,66 26.466,64 3.308,33 3.308,33 6.616,66 33.083,30 3.308,33 3.308,37 6.616,70 39.700,00 9.2.0024 - Transferências de Convênios da União - Outros 827.683,33 1.683,33 829.366,66 839.466,64 1.683,33 1.683,33 3.366,66 842.833,30 1.683,33 1.683,37 3.366,70 846.200,00 9.2.0042 - Royalties/ FEP/ Comp. Financeira Exploração de Recursos Minerais 13.266,67 13.266,67 26.533,34 106.133,36 13.266,67 13.266,67 26.533,34 132.666,70 13.266,67 13.266,63 26.533,30 159.200,00 10.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA 0,00 231.875,48 15.777,97 0,00 15.777,97 247.653,45 0,00 3.946,55 3.946,55 251.600,00 10.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA 0,00 231.875,48 15.777,97 0,00 15.777,97 247.653,45 0,00 3.946,55 3.946,55 251.600,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 0,00 231.875,48 15.777,97 0,00 15.777,97 247.653,45 0,00 3.946,55 3.946,55 251.600,00 11.00 SECRETARIA DE GOVERNO 57.416,67 0,00 57.416,67 57.416,67 0,00 57.416,67 0,00 11.483,33 11.483,33 68.900,00 11.11 SECRETARIA DE GOVERNO 57.416,67 0,00 57.416,67 57.416,67 0,00 57.416,67 0,00 11.483,33 11.483,33 68.900,00 0.1.0000 - Recursos Ordinários - Tesouro 57.416,67 0,00 57.416,67 57.416,67 0,00 57.416,67 0,00 11.483,33 11.483,33 68.900,00 TOTAL 2.987.099,34 2.279.893,54 5.266.992,88 22.676.097,92 2.036.912,72 1.763.266,87 3.800.179,59 26.476.277,51 2.196.200,21 2.827.522,28 5.023.722,49 31.500.000,00