Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA

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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO

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ANEXO I.I TERMO DE REFERÊNCIA

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Quantitativos globais por rubrica orçamentária/recursos estimados abaixo:

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1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO

TERMO DE REFERÊNCIA O prazo para entrega será de até 10 (Dez) dias úteis, a partir da assinatura do contrato;

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EDITAL CARTA CONVITE Nº 001/2018

TERMO DE REFERÊNCIA Evitar acidentes, proteger usuários e o patrimônio público.

ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A. 1 - DO OBJETO Constitui objeto do presente Pregão a aquisição de bolsas (sacolas) para eventos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria-Geral Departamento de Administração Coordenação de Material e Patrimônio Setor de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA O objeto desta aquisição NÃO possui item equivalente similar disponível para contratação nas atas de SRP vigentes no IFSP.

TERMO DE REFERÊNCIA 1. DO OBJETO:

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Transcrição:

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA 1. DO OBJETO Aquisição de equipamentos de cozinha para ampliação do serviço de alimentação do Regional, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do ANEXO, parte integrante deste documento. 2. JUSTIFICATIVA Considerando a implantação de mais um ponto de distribuição de refeições no município de Ananindeua e a adequação do primeiro pavimento do Restaurante Manoel Barata para o fornecimento de marmitex a clientela do Sesc faz-se necessário a aquisição de novos equipamentos de forma com a garantir essa ampliação. 3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e quantidade do objeto da licitação, através da apresentação de atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório de capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. - Apresentação de 01 (um) atestado de capacidade técnica; -Apresentação de catálogos com especificação do item, com as figuras dos equipamentos disponibilizados nas devidas cotações. 4. DO LOCAL DE ENTREGA 4.1 A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos nos seguinte endereço: Rua Senador Manoel Barata, 160 - Comércio (Restaurante do Comerciário). 4.2 - A entrega dos produtos será realizada de segunda à sexta feira, de 08h às 11h e 14h às 17h. 4.3 - A instalação e montagem dos produtos deverá ser realizada de segunda a sexta feira de 08h às 12h e 14h às 17h. 4.4 - A contratada deverá aceitar alteração de endereço para entrega do objeto, sem ônus para a Contratante, se esta vier a trocar de localização na cidade em que se encontra. 1

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 5.1 - O transporte, a carga e a descarga dos equipamentos correrão por conta do (s) licitante (s) vencedor (s), sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 5.2 - O recebimento dos produtos será feito após inspeção visual de funcionário do Sesc Pará, que em seguida deverá autorizar ou não a entrega dos mesmos. 5.3 - os produtos recusados serão devolvidos às empresas fornecedoras, que deverão fazer a substituição no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sem nenhum ônus adicional. 5.4 - Fica aqui estabelecido que os equipamentos serão recebidos da seguinte forma: 1) Provisoriamente, pelo gestor da unidade ou pessoa designada, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, pelo técnico responsável; 2) Definitivamente, após a verificação da conformidade, pelo técnico responsável pela aquisição, em até 10 (dez) dias corridos. 5.5 - A desobediência aos prazos estabelecidos acarretará a aplicação, à Contratada, das sanções estabelecidas. 5.6 - Os produtos deverão estar de acordo com os critérios definidos pela Associação de Normas Técnicas - ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei Federal nº 8.078). 5.7 - todos os produtos deverão atender rigorosamente as especificações solicitadas no Termo de Referência. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa por parte do Sesc, que os colocará a disposição do fornecedor para substituição. 5.8 - Os produtos entregues e recebidos ficam sujeitos a reparação ou substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a existencia de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização. Verificado a desconformidade do equipamento, a licitante vencedora promoverá as correções ou substituições de peças no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 5.9 - os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem. 5.10 - Não serão aceitos produtos cujo acondicionamento apresente sinais de violação. 2

5.11 - Todos os produtos deverão ser entregues montados e instalados. 5.12 - Deverá ser agendado com a nutricionista responsável as entregas, montagens e instalações e o treinamento para manusear os equipamentos. 5.13 - Os materiais, ferramentas e equipamentos a serem usados nas instalações serão de responsabilidade da contratada. 5.14 - Deverão estar acompanhados dos equipamentos todos os manuais técnicos dos componentes fornecidos. 6. DO PRAZO 6.1. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer após o recebimento do Pedido ao Fornecedor PAF, emitido pela Coordenação de Logística e Patrimônio - CLP com limite máximo de 60 (sessenta dias) úteis, montados e instalados. 7. DA GARANTIA 7.1 - O prazo de garantia dos equipamentos será de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos e vícios, sejam eles aparentes ou ocultos, na fabricação, o que inclui também o reparo e reposição de peças e acessórios, sem qualquer ônus ao Sesc Pará. 7.2 - Os equipamentos deverão possuir assistência técnica dentro do estado do Pará. 7.3 - Deverá atender a chamada técnica no prazo máximo de 02 (dois) dias úties, durante o prazo de garantia. 7.4 - A contratada será responsável pela substituição, troca ou reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento de comunicado formal pelo Sesc Pará. 7.5. Após qualquer reparo realizado pela Contratada, deverá ser elaborado o relatório técnico correspondente, registrando os horários de início e término do atendimento, defeitos apresentados, ações corretivas, identificação do funcionário e quaisquer outras anotações pertinentes. 8. PAGAMENTO 8.1 - A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal e fatura correspondente apenas do produto efetivamente fornecido. 3

8.2 - A nota fiscal apresentada pela contratada somente será aceita, com atesto do Fiscal do Contrato de que execução do serviço e/ou fornecimento do produto foram entregues na quantidade desejada e prazos corretos. 8.3 - A nota fiscal/fatura que apresentar desacordos ou irregularidades, será devolvida para as devidas correções, as quais deverão ser realizadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal/fatura, sem quaisquer ônus por parte da contratada. 8.4 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 8.5 - O pagamento será realizado pelo Sesc AR/PA por meio de depósito na conta corrente do fornecedor em até 15 (quinze) dias úteis após o fornecimento e instalação dos produtos, mediante a apresentação do documento fiscal. 8.6 - O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Pedido ao Fornecedor - PAF. 9. DEVERES DA CONTRATADA 9.1. Responsabilizar-se por toda instalação dos equipamentos, incluindo material necessário e mão-de-obra para instalar e testar o objeto descrito no anexo, sem direito de cobrar quaisquer ônus adicionais. 9.2. Executar os serviços de instalação dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e por intermédio de mão-de-obra especializada, em atenção às normas técnicas da ABNT; 9.3. Fornecer à Contratante os dados de identificação dos empregados que executarão os serviços, bem como, mantê-los devidamente uniformizados ou portando crachá de identificação durante a permanência nas dependências da Contratante; 9.4. Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará; 9.5. Cumprir todas as orientações da Contratante para o fiel desempenho das atividades específicas; 9.6. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas previstos na legislação vigente, decorrente de sua condição de empregadora para com seus funcionários; 9.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes em que venham a ser vítimas os seus empregados; cumprir todas as suas obrigações quanto à leis trabalhistas e previdenciárias, lhes assegurando os demais requisitos para o exercício da atividade; 4

9.8. Responsabilizar-se por perdas e danos eventualmente causados por seus técnicos ou empregados, a bens e/ou equipamentos de propriedade da Contratante ou a terceiros, durante a execução do contrato e/ou Pedido ao Fornecedor - PAF; 9.9. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a execução dos serviços; 9.10. Acusar recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF ou solicitação para assinatura do Contrato. 9.11. Entregar Nota Fiscal com a mesma descrição constante no Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou Contrato, após a entrega dos equipamentos; 9.12. Cumprir os horários de funcionamento da Contratante ou horário acordado; 9.13. Cumprir os prazos definidos no Edital; 10. DEVERES DO CONTRATANTE 10.1. Informar à Contratada sobre a emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou assinatura do Contrato; 10.2. Providenciar local para a entrega dos equipamentos; 10.3. Avaliar, antecipadamente à instalação dos equipamentos; 10.4. Disponibilizar energia elétrica para possibilitar a instalação dos equipamentos, bem como permitir o acesso dos trabalhadores, em dias úteis, entre 08h00 e 18h00 e se for o caso, nos finais de semana mediante autorização prévia do Sesc; 10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução das instalações dos equipamentos por meio de funcionário devidamente designado como preposto; 10.6. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 10.7. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada após conferir se os equipamentos/serviços entregue e realizados correspondem à especificação descrita no ANEXO deste Termo de Referência; 10.8. Efetuar o pagamento de acordo com a Nota Fiscal emitida pela Contratada, no prazo estabelecido de 15 dia úteis, após recebimento definitivo e atesto pela nutricionista responsável. 11. PENALIDADES 5

A contratada ficará sujeita as penalidades citadas no Capítulo VII da Resolução Sesc Nº 1252/2012. 12. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES Serviço Social do Comércio - Sesc Pará/CPL Av. Assis de Vasconcelos, 359 Tel.: (91) 4005-9560 cpl@pa.sesc.com.br 13. DISPOSIÇÕES GERAIS Casos omissos serão resolvidos entre as partes, de comum acordo, com base na Resolução Sesc Nº 1252/2012. Belém, 11 de Abril de 2018 (Assinatura e Carimbo do Responsável) Aprovado, em de de 2018. (Assinatura e Carimbo/ Diretoria) 6