Arquivo retorno - CBOF800

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1 Arquivo retorno - CBOF800 HEADER CORRESPONDENTE Tipo N 1 0 Data N 8 AAAAMMDD - data do arquivo Nome do arquivo A 6 CBF800 Código de remessa de arquivo retorno do N Centralizado 7 - Distribuído Sequencial do arquivo do N 9 Número seqüencial do arquivo Código do MCI do N 9 O mesmo cadastrado no GFN ( * ) Vago A 35 espaços (*) É o destinatário do arquivo. DETALHE Tipo N 1 1 Data da transação N 8 AAAAMMDD Agência de relacionamento N 4 Código da agência de relacionamento Chave do operador A 8 Código do operador(chave) Seqüencial do operador N 4 Número seqüencial do operador(autchave) Código da transação A 3 Vide tabela de transações Data do movimento N 8 AAAAMMDD Hora da transação N 6 HHMMSS Valor ( * ) N 17 Valor recebido com 2 casas decimais Loja N 4 Código da LOJA PDV N 4 Código do PDV Forma de liquidação N em dinheiro 02 - em cheque 03 - dinheiro e cheque 09 - não contábil 10 - consulta 11 - detalhe 12 - suporte 13 - debito em conta 14 - credito em conta Situação do documento N Liquidado 02-Rejeitado. sist. destino (erro) 03-Cancelado 04-Canc. p/ duplicidade 05-Devol. sist. destino Retorno do correspondente N Processamento não conciliado pelo corresp Processamento confirmado pelo corresp Cancelamento efetuado p/ correspondente 03 - solicita cancelamento 04 - A liquidar (*) Não é preenchido para renovação de CDC consignado CONVENIO E TÍTULO Código de Barras A 45 Código de Barras do documento cfe. abaixo Vago A 34 espaços

2 CDC CONSIGNAÇÃO Código da Linha N 4 Código de Linha de Crédito Número do Convênio N 9 Número do Convênio Número da Proposta N 9 Número da Proposta Tipo de Liberação N crédito em conta corrente 02 - conta de reescalonamento de operações 03 - crédito em conta salário 05 - crédito em conta benefício 07 - conta transitória na agência 09 - conta transitória do sistema 10 - liberação em conta corrente via DEB 11 - conta de intercâmbio entre sistemas 12 - saque no caixa da agência 13 - crédito via DOC ou TED Quantidade de parcelas N 4 Quantidade de parcelas Número da proposta vinculada N 9 Número da proposta vinculada ( * ) Valor do Troco N 17 Valor do troco da operação contratada Custo do Convênio N 4 Tipo de Custo do convênio 01 Nível I 02 Nível II 03 Nível III Segmento do Convênio N 4 Segmento do convênio 01 Público 02 Privado Taxa Mensal de Juros N 4 Taxa mensal de juros contratada na operação Vago A 23 Espaços ( * ) Informada somente para operações vinculadas CARTÃO DE CRÉDITO Número da Ocorrência TRB N 9 Número da ocorrência TRB Vago A 70 Espaços ABERTURA DE CONTA Agencia detentora da conta N 4 Código da agência detentora da conta Número da Conta N 11 Número da Conta Vago A 64 Espaços RECARGA DE PRÉ-PAGO Tipo Operadora N 3 Código do tipo de Operadora Código da Operadora N 5 Código da Operadora Número do DDD N 2 Número do DDD Número do telefone N 10 Número do telefone Dígito do número do telefone N 2 Número do dígito do telefone Vago A 57 Espaços CRÉDITO PESSOAL Número do Convenio N 9 Número do convênio Número da Proposta N 9 Número da Proposta Quantidade de Parcelas N 4 Quantidade de Parcelas Vago A 57 Espaços

3 TRAILER CORRESPONDENTE Tipo N 1 9 Quantidade de registros N 15 Quantidade de registros do arquivo para o Vago A 61 espaços OBSERVAÇÃO: ** - No caso de remessa distribuída este campo conterá o código do arquivo de retorno ao qual se destina. Por exemplo uma empresa cadastrada com código poderá ter a parte de sua remessa destinada para uma filial cujo código seja e outra parte para a filial cujo código seja Neste caso o header do arquivo da filial 1 seria : 0001AAAAMMDDCBF e o header do arquivo da filial 2 seria : 0001AAAAMMDDCBF Este arquivo conterá os documentos que estão na base do Banco do Brasil, após o fechamento do processamento para um determinado dia de movimento (observar o horário de movimento da loja). Poderá ser disponibilizado conforme as opções abaixo: 1 - Sem Remessa 2 - Remessa Centralizada somente c/ Doc. Liquidados 3 - Remessa Centralizada c/ Doc. Liquidados e Cancelados 4 - Remessa Centralizada c/ Doc. Liquidados, Cancelados e Código de Barra 5 - Remessa Distribuída somente c/ Doc. Liquidados 6 - Remessa Distribuída c/ Doc. Liquidados e Cancelados 7 - Remessa Distribuída c/ Doc. Liquidados, Cancelados e Código de Barra Este arquivo pode ou não ser gerado. A obtenção deste arquivo junto ao BB será via o aplicativo Gerenciador Financeiro. No caso de remessa distribuída, é necessário o cadastramento de mais de um código de arquivo retorno (exemplo - filiais localizadas em estados diferentes e que mantenham controle em separado). Quando solicitado o tipo de remessa 4 ( Remessa Centralizada c/ Doc. Liquidados, Cancelados e Código de Barra ) ou 7 ( Remessa Distribuída c/ Doc. Liquidados, Cancelados e Código de Barra ) observar a necessidade de tratamento do registro detalhe tipo 2. Nos demais casos esse registro não será enviado. A unicidade do arquivo é obtido com as informações: data da transação, agencia de relacionamento, chave do operador e seqüencial do operador, podendo ser agregado ainda o código da transação e o valor.

4 Transação Serviço Descrição do Serviço Recebimento de convênio Recebimento de títulos BB Recebimento de títulos outros bancos Recebimento de tributos Depósito em dinheiro Depósito em dinheiro e cheque(*) Extrato conta corrente Saldo conta corrente Consulta recebimento de convênio(**) DOC/TED Depósito arrecadação Recebimento de convênio sem cód.barras Extrato poupança Arrecadação de tributos Alívio Suprimento Recarga pré-pago Extrato conta corrente outros períodos Depósito em dinheiro poupança Depósito em dinheiro e cheque poupança(*) Consulta recebimento de títulos BB(**) Consulta recebimento de títulos outros bancos(**) Cadastramento não correntista Simulação CDC Proposta CDC Contratação CDC Cancelamento de proposta CDC 8CB 73 Saque remessa simples 8CB 74 Saque remessa com alteração de senha provisória 8CC 75 Senha provisória saque remessa 8CF 76 Senha definitiva saque remessa Saque cartão Pagamento de benefício INSS Abertura de conta corrente PF Cancelamento de conta corrente PF Ativação de conta corrente PF Abertura de conta corrente PJ Cancelamento de conta corrente PJ Ativação de conta corrente PJ Mensal conta ativa Vinculação de conta postal Transferência de conta postal Conta migrada PF Conta migrada PJ Recebimento de IPVA e taxas Saldo poupança

5 Saque poupança Recebimento de títulos BB(**) Recebimento de títulos outros bancos(**) Recebimento de convênio(**) Cancelamento de transação cartão(**) Recebimento de tributos base remota Financiamento de veículo Proposta de cartão de crédito Emissão de cartão de crédito VISA Doméstico Emissão de cartão de crédito VISA Internacional Emissão de cartão de crédito VISA Gold Emissão de cartão de crédito VISA Platinium Emissão de cartão de crédito MASTER Doméstico Emissão de cartão de crédito MASTER Internacional Emissão de cartão de crédito MASTER Gold Emissão de cartão de crédito MASTER Platinium Cancelamento de proposta de cartão de crédito Ativação de cartão PF Indicador de função de crédito PF Segunda via de cartão Segunda via de cartão INSS Anual conta ativa Indicador de função de crédito PJ Ativação de cartão PJ Indicador de função de crédito PJ Proposta de adesão pacote de serviço Cancelamento de pacote de serviço Ativação de pacote de serviço Cancelamento de transação X Cancelamento de transação solicitado pelo correspondente em agência BB Cancelamento pelo usuário (*)A transação 210 pode ser utilizada também somente para deposito em cheques (**)Transações disponíveis apenas para o canal 43

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