JULHO 2011 Folha 1/ 6
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- Ana Caiado Padilha
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1 JULHO 2011 Folha 1/ 6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 27-Jun Impressão de Carteiras para programa CREA estudante Identicard comercio de cartões e plásticos Ltda Imediato 125 R$ 2,55 R$ 318,75 29-Jun Aquisição de Papel Timbrado Regente de Ramos Studio Gráfico Ltda Imediato 300 R$ 15,26 R$ 4.578,00 29-Jun Aquisição de Bloco de solicitação de Baixa ART Regente de Ramos Studio Gráfico Ltda Imediato 30 R$ 10,91 R$ 327,30 30-Jun Aquisição de Mini Notebook HP mine 1103 Torino informática Ltda 30 dias 70 R$ 1.950,00 R$ ,00 01-Jul Assinatura da Juris Plenum Ouro + DVD adicional Editora Plenum Ltda Imediato 1 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 01-Jul locação de ônibus com 46 lugares, wc, som ambiente e ar condicionado Rio 2000 Viagens Ltda 03 dias 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 04-Jul Aquisição de Copos de Vidro Manhaattan Long Dink 330 ML Principado de Asturias Louças Ltda 5 dias 24 R$ 3,37 R$ 80,88 04-Jul Aquisição de copo Monterey Long Drink 440 ML Principado de Asturias Louças Ltda 5 dias 24 R$ 4,05 R$ 97,20 04-Jul Aquisição de Pires de Café Tetra (marca Schmidt) Principado de Asturias Louças Ltda 5 dias 24 R$ 5,05 R$ 121,20 04-Jul Aquisição de Xícara Café Tetra (marca Schmidt) Principado de Asturias Louças Ltda 5 dias 24 R$ 6,02 R$ 144,48 05-Jul Publicação dos Avisos de Licitação Nova Moinhos Comunicações Ltda Imediato 2 R$ 442,00 R$ 884,00 05-Jul Aquisição de Café torrado e moído á vacuo Superior Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda 5 dias 100 R$ 17,10 R$ 1.710,00 05-Jul Aquisição de Açucar refinado Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda 5 dias 100 R$ 2,10 R$ 210,00 05-Jul Aquisição de Papel Xerográfico Formato A4 Diboá Comercial Ltda 5 dias 200 R$ 9,01 R$ 1.802,00 05-Jul Aquisição de Disco Rigido Marca HP Modelo b21 Digital Work Computer service Comercial Ltda 15 dias 2 R$ 2.299,00 R$ 4.598,00 05-Jul impreção de Carteiras do CREA Estudante Identicard comercio de cartões e plásticos Ltda 5 dias 150 R$ 2,55 R$ 382,50 06-Jul Conserto do veículo Vectra elegance Placa LUW JD Auto Pneus Ltda-Me Imediato 1 R$ 1.872,00 R$ 1.872,00 06-Jul Licença de AutoCad última versão Projects RL Comércio e Assessoria Empresarial Ltda Imediato 1 R$ 7.150,00 R$ 7.150,00 06-Jul Fornecimento de unidade de Chamada UR-5 Inforlite Tecnologia e sistemas Ltda 5 dias 1 R$ 75,00 R$ 75,00 06-Jul Aquisição de Aparelhos Telefonico tipo HeadSet s8010 Supri Shop Comércio de materiais para escritório Ltda 5 dias 5 R$ 138,00 R$ 690,00 06-Jul Serviço de Alimentação a ser realizado durante a reunião COTC Augustu's Buffet Ltda Imediato 5 R$ 25,00 R$ 125,00 06-Jul Serviço de Alimentação a ser realizado durante a reunião CED Augustu's Buffet Ltda Imediato 12 R$ 23,00 R$ 276,00 07-Jul Aquisição de etiquetas para impressora Laserjet Ink Jet Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda 5 dias 60 R$ 41,58 R$ 2.494,80 08-Jul Aquisição de Passagem Aérea Promotional Travel Agência de Viagens Ltda 5 dias 1 R$ 437,32 R$ 437,32 08-Jul Serviço de Alimentação para 08 participantes Augustu's Buffet Ltda Imediato 8 R$ 25,00 R$ 200,00 08-Jul Serviço de Alimentação para 10 participantes Augustu's Buffet Ltda Imediato 10 R$ 25,00 R$ 250,00 10-Jul Aquisição de Passagem Aérea Promotional Travel Agência de Viagens Ltda Imediato 1 R$ 887,32 R$ 887,32 10-Jul Aquisição de Passagem Aérea Promotional Travel Agência de Viagens Ltda Imediato 1 R$ 756,32 R$ 756,32 11-Jul Aquisição de Baterias 9 volts (marca Duracell) Ligui-Rio papelaria e informática Ltda 5 dias 160 R$ 7,59 R$ 1.214,40 11-Jul Serviço de Alimentação para 22 participantes Reunião CEEM Augustu's Buffet Ltda Imediato 22 R$ 23,00 R$ 506,00 11-Jul Serviço de Alimentação para 28 participantes Augustu's Buffet Ltda Imediato 28 R$ 23,00 R$ 644,00 12-Jul Aquisição de Headset s8010 Black Supri Shop Comércio de materiais para escritório Ltda Imediato 4 R$ 138,00 R$ 552,00
2 JULHO 2011 Folha 2/ 6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 12-Jul Serviço de alimentação para 05 participantes Reunião CEST Augustu's Buffet Ltda Imediato 5 R$ 25,00 R$ 125,00 12-Jul Serviço de alimentação para 15 participantes Augustu's Buffet Ltda 15 dias 15 R$ 23,00 R$ 345,00 12-Jul Aquisição de Fio Cabinho 4,00mm2 (preto/vermelho) Imediato 2 R$ 145,00 R$ 290,00 12-Jul Aquisição de fio cabinho 2,5mm2 (preto/vermelho) Imediato 2 R$ 85,00 R$ 170,00 12-Jul Aquisição de quadro de distribuição para disjuntor tripolar 30A Imediato 1 R$ 25,00 R$ 25,00 12-Jul Aquisição de Disjuntores GE ou similar 20 a cada Imediato 6 R$ 7,50 R$ 45,00 12-Jul Aquisição de rolo de conduite flexivel ¾'' Imediato 1 R$ 78,00 R$ 78,00 12-Jul Aquisição de interruptor 1 seção completo (miolo/espelho) Imediato 1 R$ 6,50 R$ 6,50 12-Jul Aquisição de Tomada 2P+T 10A completa (miolo/espelho) Imediato 3 R$ 9,50 R$ 28,50 12-Jul Aquisição de tomada 2P sistema X Imediato 8 R$ 9,80 R$ 78,40 12-Jul aquisição de Canaletas 50mmX20mmX2,1 siste,a X Imediato 6 R$ 19,50 R$ 117,00 12-Jul Aquisição de Canaletas 20mmX10mmX2,10 Sistema X Imediato 2 R$ 4,50 R$ 9,00 12-Jul Aquisição de Luminárias de Sobrepor completa 2x40w Imediato 2 R$ 210,00 R$ 420,00 12-Jul Serviço de alimentação para 17 participantes Augustu's Buffet Ltda Imediato 17 R$ 23,00 R$ 391,00 12-Jul Serviço de alimentação para 15 participantes Augustu's Buffet Ltda Imediato 15 R$ 23,00 R$ 345,00 12-Jul Aquisição de Copos Plasticos 200 ml água 5 dias 400 R$ 1,79 R$ 716,00 12-Jul Aquisição de Copos Plasticos para Café 50 ml 5 dias 250 R$ 0,82 R$ 205,00 12-Jul Aquisição de Suco de Fruta laranja Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 12-Jul Aquisição de Suco de Fruta Caju Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 12-Jul Aquisição de suco de Fruta Goiaba Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 12-Jul Aquisição de suco de Fruta Manga Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 12-Jul Aquisição de Suco de Fruta Pessego Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 12-Jul Aquisição de suco de Fruta Maracujá Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 12-Jul Aquisição de Sabonete Líquido Sachet 850 Ml Diboa Comercial Ltda 5 dias 72 R$ 3,40 R$ 244,80 13-Jul Reparo na Máquina de numeração de folhas de processos. Relotéc Comercio de Relógios Ltda 5 dias 1 R$ 200,00 R$ 200,00 13-Jul Aquisição de Cafeteira para 24 cafés Black & Deck 5 dias 1 R$ 145,00 R$ 145,00 13-Jul Conserto de 14 aperelhos de Head Set TRV-2 Serviços de Telefones Ltda 5 dias 14 R$ 36,15 R$ 506,10 13-Jul Aquisição de Toner para Impressora HP LaserJet 1300n Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda 5 dias 10 R$ 166,56 R$ 1.665,60 13-Jul Aquisição de Toner para Impressora Hp LaserJet P2015-N Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda 5 dias 15 R$ 185,39 R$ 2.780,85
3 JULHO 2011 Folha 3/6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 13-Jul Aquisição de Papel Xerográfico formato A4 Diboá Comercial Ltda 5 Dias 200 R$ 9,01 R$ 1.802,00 14-Jul Aquisição de Piso Cerâmico dimensões 0,45 m x 0,45 m Jove Light Distribuidora Ltda 15 dias 255 R$ 13,05 R$ 3.327,75 14-Jul Aquisição de Cimentcola,quartzolit ou argamil Jove Light Distribuidora Ltda 15 dias 70 R$ 12,75 R$ 892,50 14-Jul Aquisição de Rejunte cor Marfim Jove Light Distribuidora Ltda 15 dias 50 R$ 3,20 R$ 160,00 14-Jul Aquisição de Placas de Gesso 0,60 x 0,60 Jove Light Distribuidora Ltda 15 dias 30 R$ 4,80 R$ 144,00 14-Jul Serviço de Alimentação para 07 Participantes Augustu's Buffet Ltda 6 dias 7 R$ 25,00 R$ 175,00 14-Jul Locação de Salão em formato auditório para evento Guanabara Palace Hotel Ltda Imediata 1 R$ 2.089,72 R$ 2.089,72 14-Jul Aquisição de Copos D'agua Guanabara Palace Hotel Ltda Imediata 40 R$ 2,64 R$ 105,60 14-Jul Aquisição de Garrafas de Café Guanabara Palace Hotel Ltda Imediata 2 R$ 22,00 R$ 44,00 14-Jul Aquisição de fio cabinho 4,00mm2 (preto/vermelho) Imediata 20 R$ 160,00 R$ 3.200,00 14-Jul Aquisição de fio Cabinho 2,5mm2 (preto/vermelho) Imediata 15 R$ 82,50 R$ 1.237,50 14-Jul Aquisição de Fio Cabinho 1,0 mm2 (branco) Imediata 2 R$ 39,30 R$ 78,60 14-Jul Aquisição de rolo de fio telefonico cabos com 10 pares Imediata 1 R$ 268,40 R$ 268,40 14-Jul Aquisição de Fio Cabinho 6,0 mm2 (preto/vermelho) Imediata 2 R$ 207,20 R$ 414,40 14-Jul Aquisição de Cabo PP 4x2,5 mm2 Imediata 15 R$ 3,90 R$ 58,50 14-Jul Aquisição de Disjuntores Bipolar 20 A Imediata 6 R$ 41,05 R$ 246,30 14-Jul Aquisição de Disjuntores Unipolar 20A Imediata 25 R$ 8,10 R$ 202,50 14-Jul Aquisição de Disjuntores Unipolar 25A Imediata 25 R$ 8,10 R$ 202,50 14-Jul Aquisição de Disjuntores Tripolar 200a Imediata 2 R$ 251,50 R$ 503,00 14-Jul Aquisição de Fita isolante rolo 25 Mt Imediata 15 R$ 11,70 R$ 175,50 14-Jul Aquisição de Caixas Canaletas 50mmx20mmx2,10 sistema x Imediata 2 R$ 175,00 R$ 350,00 14-Jul Aquisição de caixas de canaletas 20mmx20mmx2,10 sistema x Imediata 1 R$ 118,75 R$ 118,75 14-Jul Aquisição de Tomadas do sistema x padrão novo Imediata 20 R$ 7,80 R$ 156,00 14-Jul Aquisição de rolo de conduite flexível ¾ '' tigre 25 mts Imediata 1 R$ 69,50 R$ 69,50 14-Jul Aquisição de Luminárias Tipo Sobrepor 2 x 40w Tria-tel Ferramentas Ltda Imediata 40 R$ 170,60 R$ 6.824,00
4 JULHO 2011 Folha 4/ 6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 14-Jul Aquisição de Balde de 18 Lt de seladora de metalex Imediato 1 R$ 101,65 R$ 101,65 14-Jul Aquisição de Balde 18 Lt Tinta Acrilica Pérola Comum Imediato 2 R$ 304,00 R$ 608,00 14-Jul Aquisição de Tinta PVA Branco Neve Imediato 2 R$ 120,00 R$ 240,00 14-Jul Aquisição de Massa Acrílica Imediato 1 R$ 80,50 R$ 80,50 14-Jul Aquisição de Massa PVC Imediato 3 R$ 28,00 R$ 84,00 14-Jul Aquisição de Saco de 1 Kg de Estopa Imediato 2 R$ 2,70 R$ 5,40 14-Jul Aquisição de Lixas nr. 120 Imediato 40 R$ 0,60 R$ 24,00 14-Jul Aquisição de Lixas nr. 100 Imediato 20 R$ 0,60 R$ 12,00 14-Jul Aquisição de Lixas nr. 80 Imediato 20 R$ 0,60 R$ 12,00 14-Jul Aquisição de àgua raz 5 litros Imediato 2 R$ 35,10 R$ 70,20 14-Jul Aquisição de Solvente 1001 Imediato 1 R$ 46,64 R$ 46,64 14-Jul Aquisição de Solvente 2002 Imediato 1 R$ 43,74 R$ 43,74 14-Jul Aquisição de Fita tipo Crepe largura 3 cm Imediato 15 R$ 4,35 R$ 65,25 14-Jul Serviço de Publicação do aviso de licitação n 032/2011 Nova Moinhos Comunicações Ltda Imediato 1 R$ 707,30 R$ 707,30 14-Jul Impressão de placa de inauguração em Acrilico AJB Produtos para silk screen Ltda Imediato 1 R$ 720,00 R$ 720,00 15-Jul Aquisição de Borracha Para lápis branca 5 dias 80 R$ 0,13 R$ 10,40 15-Jul Aquisição de Caneta Esferografica Carga Azul 5 dias 350 R$ 0,42 R$ 147,00 15-Jul Aquisição de Copo Plastico para àgua 200 ml 5 dias 400 R$ 2,36 R$ 944,00 15-Jul Aquisição de Copo plastico para Café 50 Ml 5 dias 300 R$ 1,02 R$ 306,00 15-Jul Aquisição de Elástico N 18 cx com 25 gramas 5 dias 100 R$ 0,49 R$ 49,00 15-Jul Aquisição de fita Durex Pequena Med:12x30 5 dias 80 R$ 0,37 R$ 29,60 15-Jul Aquisição de Grampo para Grampeador 26/6 5 dias 200 R$ 0,96 R$ 192,00 15-Jul Aquisição de lapis preto n 2 5 dias 60 R$ 0,13 R$ 7,80 15-Jul Aquisição de Pasta Geka Oficio Lombo Estreito 5 dias 40 R$ 4,35 R$ 174,00 15-Jul Aquisição de pasta cartolina c/ aba e elastico 5 dias 40 R$ 0,78 R$ 31,20 15-Jul Aquisição de pasta cartolina S/ trilho sem Plastificação 5 dias 20 R$ 1,78 R$ 35,60 15-Jul Aquisição de pasta Suspensa Tam Oficio II cor Kraft 5 dias 120 R$ 0,88 R$ 105,60 15-Jul Aquisição de resma de Papel xerográfico formato a4 5 dias 200 R$ 9,65 R$ 1.930,00
5 JULHO 2011 Folha 5/ 6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 15-Jul Aquisição de Garrafa Termica 1 litro jato de pressão 5 dias 10 R$ 29,95 R$ 299,50 15-Jul Aquisição de Grampeador Pequeno p/ perfurar 10 folhas 5 dias 20 R$ 3,60 R$ 72,00 15-Jul Aquisição de perfurador pequeno p/ perfurar 10 folhas 5 dias 15 R$ 3,00 R$ 45,00 15-Jul Contratação de serviço de manutenção e conserto da maq. Fragment. José Firmo Serviço e equipamentos 5 dias 1 R$ 322,00 R$ 322,00 18-Jul Serviço de alimentação para 07 participantes Augustu's Buffet Ltda 4 dias 7 R$ 25,00 R$ 175,00 18-Jul Serviço de alimentação para 05 participantes Reunião Can Augustu's Buffet Ltda imediato 5 R$ 25,00 R$ 125,00 18-Jul Aquisição de Cartuchos de Fita para etiquetadora Home Hobby III Beneditinos Bazar e papelaria Ltda imediato 5 R$ 50,00 R$ 250,00 18-Jul Serviço de degravação yara Pinheiro da Silva imediato 6 R$ 150,00 R$ 900,00 18-Jul Aquisição da Assinatura do diário Oficial Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro imediato 1 R$ 199,00 R$ 199,00 18-Jul Impressão de porta carteiras de estudante para programa CREA-Junior Grafica e Editora rio DG Ltda 5 dias 2500 R$ 0,58 R$ 1.460,00 18-Jul Aquisição de Coletor de impressão digital Conecta 190 tecnologia em segurança Ltda 10 dias 44 R$ 32,00 R$ 1.408,00 18-Jul Assinatura anual do Diário Oficial Municipal do Rio de Janeiro Adinp Distribuidora Diários Oficiais Ltda-Me diariamente 1 R$ 1.102,40 R$ 1.102,40 20-Jul Aquisição de Impressora Office Jet 6500 A plus All-in-one Torino Informática Ltda imediato 1 R$ 725,00 R$ 725,00 20-Jul Aquisição de Impressora laser Jet p 2055 DN Torino Informática Ltda imediato 1 R$ 835,00 R$ 835,00 20-Jul Contratação Serviço de mestre de cerimonia para o evento Workshop Getulio Monteiro de Pinho 2 dias 1 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 20-Jul Serviço de alimentação para 15 participantes reunião CRI Augustu's Buffet Ltda 2 dias 1 R$ 125,00 R$ 125,00 20-Jul Impressão de convites para premio meio ambiente 2011 Grafica Onida Ltda 5 dias 1000 R$ 0,60 R$ 600,00 20-Jul Confecção de Troféu para Premio Meio Ambiente 2011 P.R. Arigony Pacheco Comercial Ltda 20 dias 5 R$ 250,00 R$ 1.250,00 20-Jul Aquisição de Biscoito Piraque Salgado Cx c/ Jul Aquisição de Biscoito Piraque Queijo Cx c/ Jul Aquisição de Biscoito Piraque Presuntinho Cx c/ Jul Aquisição de Biscoito Piraque Pizzaque Cx c/ 20 5 dias 1 R$ 40,32 R$ 40,32 20-Jul Aquisição de Biscoito Piraque maisena Cx c/ Jul Aquisição de Biscoito Piraque Roladinho cx c/40 5 dias 1 R$ 82,32 R$ 82,32 20-Jun Aquisição de Biscoito Piraque Waffer Chocolate 5 dias 1 R$ 40,32 R$ 40,32 20-Jul Aquisição de Biscoito Piraque Rech Limão Cx c/20 5 dias 1 R$ 47,60 R$ 47,60 20-Jul Aquisição de Biscoito Piraque Rech Choco Cx x/ 20 5 dias 1 R$ 47,60 R$ 47,60 20-Jul Aquisição de Garrafas de Alcool Líquido Hidratado 92,8% Papelaria Van Mex Ltda 5 dias 4 R$ 4,40 R$ 17,60 21-Jul Serviço de alimentação para 08 participantes Augustu's Buffet Ltda 4 dias 8 R$ 25,00 R$ 200,00 21-Abr Serviço de Alimentação para 07 participantes Reunião CAPA Augustu's Buffet Ltda 6 dias 7 R$ 25,00 R$ 175,00 22-Jul Aquisição de papel Sanitário Folha Dupla RL C/30 MT Diboá Comercial Ltda 5 dias 20 R$ 28,60 R$ 572,00 22-Jul Aquisição de Papel Toalha interfolhado FD C/ 1000 Diboá Comercial Ltda 5 dias 240 R$ 8,70 R$ 2.088,00 22-Jul Aquisição de Adoçante Líquido 100 ML Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda 5 dias 45 R$ 2,60 R$ 117,00 22-Jul Aquisição de Sacos 50 Kg de Cimento imediato 40 R$ 26,90 R$ 1.076,00 22-Jul Aquisição de Sacos de areia Lavada imediato 450 R$ 1,30 R$ 585,00 22-Jul Aquisição de Sacos de Gesso Torino Informática Ltda imediato 4 R$ 38,00 R$ 152,00
6 JULHO 2011 Folha 6/ 6 Data OBJETO FORNECEDOR Prazo Quant Total 22-Jul Serviço de Retirada de Entulho (caçamba) Entulho do Gomes Transporte Imediato 2 R$ 450,00 R$ 900,00 25-Jul Serviço de Impressão de Pastas Institucionais Radiografica grafica editora e comunicação Ltda 10 Dias 1000 R$ 7,68 R$ 7.680,00 25-Jul Serviço de alimentação para 15 participantes Reunião CEEE Augustu's Buffet Ltda 3 Dias 15 R$ 23,00 R$ 345,00 25-Jul Impressão de faixas Med 2,50x0,70 Itakron Estruturas e Serviços Ltda 5 Dias 1 R$ 70,00 R$ 70,00 25-Jul Aquisição de Café torrado e Moído Embalagem 500 GRS Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 5 Dias 100 R$ 17,10 R$ 1.710,00 25-Jul Aquisição de Açúcar Refinado Embalagem 1 Kilo Graná 298 Distribuidora de alimentos Ltda 5 Dias 200 R$ 2,10 R$ 420,00 26-Jul Serviço de Alimentação para 8 participantes Reunião CM Augustu's Buffet Ltda Imediato 8 R$ 23,00 R$ 184,00 26-Jul Serviço de Alimentação para 8 participantes Reunião COTC Augustu's Buffet Ltda 8 Dias 8 R$ 23,00 R$ 184,00 26-Jul Serviço de Alimentação para 9 Participantes Reunião CEP Augustu's Buffet Ltda 7 Dias 9 R$ 21,00 R$ 189,00 27-Jul Aquisição de Àgua Sanitaria 1 Litro Diboá Comercial Ltda 5 Dias 24 R$ 1,43 R$ 34,32 27-Jul Aquisição de Desinfetante Limpeza Pesada 500 ML Diboá Comercial Ltda 5 Dias 24 R$ 3,19 R$ 76,56 27-Jul Aquisição de Detergente Líquido 500 ML Neutro Diboá Comercial Ltda 5 Dias 48 R$ 1,05 R$ 50,40 27-Jul Aquisição de Pano para Limpeza Diboá Comercial Ltda 5 Dias 20 R$ 2,30 R$ 46,00 27-Jul Aquisição de Esponja Dupla Face Diboá Comercial Ltda 5 Dias 75 R$ 0,41 R$ 30,75 27-Jul Aquisição de Sabão em Pó CX c/ 500 GRS Diboá Comercial Ltda 5 Dias 20 R$ 1,60 R$ 32,00 27-Jul Aquisição de HD's Externos Fernandes e Naves Comercio e Papelaria Ltda 5 Dias 5 R$ 365,00 R$ 1.825,00 28-Jul Serviço de Alimentação para 120 participantes Reunião Sessão Plenária Augustu's Buffet Ltda 4 Dias 120 R$ 21,81 R$ 2.617,20 28-Jul Conserto de Aparelho de Fax A P Máquinas Ltda 10 Dias 1 R$ 149,00 R$ 149,00 29-Jul Impressão de Faixa Para evento AJB Produtos para Silk Screen Ltda 4 Dias 1 R$ 75,00 R$ 75,00 29-Jul Aquisição de Toner Impressora HP LaserJet 2605-N Preto 5 Dias 15 R$ 149,83 R$ 2.247,45 29-Jul Aquisição de Toner Impressora HP LaserJet 2605-N Azul 5 Dias 10 R$ 173,12 R$ 1.731,20 29-Jul Aquisição de Toner Impressora HP LaserJet 2605-N Amarelo 5 Dias 10 R$ 173,12 R$ 1.731,20 29-Jul Aquisição de Toner Impressora HP LaserJet 2605-N Magenta 5 Dias 10 R$ 173,12 R$ 1.731,20 29-Jul Aquisição de Toner Impressora HP LaserJet P2035N CE505-A 5 Dias 15 R$ 164,81 R$ 2.472,15 29-Jul Aquisição de Toner Impressora Laser OK! 5 Dias 20 R$ 247,66 R$ 4.953,20
JUNHO 2011 Folha 1 / 7
JUNHO 2011 Folha 1 / 7 Valor 01-Jun-11 2011-70051181 Aquisição Papel Xerografico A4-75grs. Diboa Comercial Ltda 5 dias 200 R$ 9,01 R$ 1.802,00 01-Jun-11 2011-70052304 Aquisição de Capa de Processo Cor
Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MAIO - 2012
Data Processo ou Protocolo Nº Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação MAIO - 2012 Objeto Fornecedor Prazo Quant. 02-mai-12 2011400551 Confecção de
Planilha1. Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação. Março 2011
Planilha1 Folha 1 / 5 01-Mar-11 2011-4-00519 Serviço de Alimentação P/ Reunião Ordinária da Câmara Esp. Em Agronomia dia 01/03/11 Augustu s Buffet Ltda Imediato 1 R$ 125,00 R$ 125,00 01-Mar-11 2011-7-004323
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
Camara Municipal de Votuporanga Rua Venezuela, / XXIV - Compras Realizadas Julho de 2016
Página 1 de 1 04/07/2016 ALBERTO BERETA 53.457.271/0001-37 Mão de obra 1,00000 330,000 330,00 04/07/2016 ALICIO VILAR PONTES 72.962.079/0001-42 Gasolina comum 136,59800 3,650 498,583 04/07/2016 Cleber
Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:
TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Folha: 1/14 O Pregoeiro Municipal, Sr(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 10.520/2002, após analisado o resultado do Pregão acima especificado,
PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA
± 2 1 de 5 PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA Item Materiais Unidade Quant. Descrição 1 Alfinete
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AV. FRIDOLINO RITTER, 379 CENTRO CEP: 95175-000 FONE/FAX: (54) 3285.1300 www.picadacafe.famurs.com.br www.picadacafe.rs.gov.br E-mail: [email protected]
Planilha1. Contratações de Bens ou Serviços - Compra Direta, com dispensa ou Inexigibilidade de Licitação. Novembro 2010
Planilha1 Folha 1 / 7 01-Nov-10 2010-7-090929 Serviço de Alimentação P/ Reunião CEEQ / AD 090/2010 dia 10/11/10 CPQ São Lucas Lanchonetes LTDA Imediato 1 R$ 99,00 R$ 99,00 01-Nov-10 2010-7-091052 Serviço
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
ESTADO DE GOIAS Fundacao Integrada Municipal Ensino Superior CNPJ /
Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao Presencial 9/2016 Reuniram-se no dia quinze de junho de dois mil dezesseis às 09:15, na, O PREGOEIRO e sua equipe de apoio, desgnados pela Portaria 0027/2016,
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO. ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN
ELEMENTO DESPESA: 3001 ART. CONF., VEST., CAMA, MESA, BANHO ESPECIFICAÇÃO COD UN CÓDIGO SIAD 1. Bonés c/ aba 01 UN 273791 ELEMENTO DESPESA: 3003 UTENSÍLIOS P/ REFEITÓRIO E COZINHA ESPECIFICAÇÃO COD UN
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO C A P A D E P R O C E S S O (Processo Administrativo Artigo 38 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993). PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2016 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA 07/2016 DISPENSA
MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA
ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR PRETA UNIDADE R$ 1,72 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: / Compras relativas ao mês de outubro de 2013
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí/RS CNPJ: 01.455.352/0001-02 Compras relativas ao mês de outubro de 2013 Processo Admnistrativo Fornecedor CNPJ/CPF Descrição
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
RELAÇÃO DE MATERIAIS POR DESCRIÇÃO
RELAÇÃO DE MATERIAIS POR DESCRIÇÃO Descrição do Material Unid. Custo Médio AÇUCAR REFINADO, PCTE. C/ 1 KG. (957-1) PCT 1,17 ADOÇANTE FRA 1,34 AGITADOR DE CAFÉ PCT 3,54 AGUA SANITÁRIA FRASCO C/ I LITRO
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
ESCOLA GUEDES DE AZEVEDO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
LISTA DE MATERIAL - 1º ANO 2019 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA 50fls - PEQUENO 01-CADERNO DE CALIGRAFIA DE PAUTA AZUL 40fls GRANDE 01-CADERNO DE CAPA DURA COM QUADRICULADO
Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração
OFÍCIO/SEMAD/Nº 042-2014 Envira, 26 de Maio de 2014. DA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA: GABINETE DO PREFEITO Senhor Prefeito, Pelo presente instrumento, solicito a adoção de medidas legais com o objetivo
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
MAPA DE LANCES - Pregão nº 02/2012 (processo nº 121.000.528/2011)
ESPECIFICAÇÃO UND Empresa 2 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. 1 Alfinete de cabeça na cor verde, caixa com 100 unidades. Cx 3,70 3,65 3,65 2 Alfinete de cabeça na cor amarela, caixa com 100 unidades. Cx 3,70
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI
PREÂMBULO A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi PRESERV, CNPJ de n 73.310.153/0001-09, com sede na Avenida Londrina, 113, Centro, da Cidade de Sarandi, do Estado do Paraná,
RELAÇÃO DE MATERIAIS POR FAMÍLIA. Descrição do Material Unid Custo
RELAÇÃO DE MATERIAIS POR FAMÍLIA Descrição do Material Unid Custo DIVERSOS CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA (1325.0) PEÇ 17,00 PILHA AA (1989-5) PAC 3,20 PILHA GRANDE (1991-7) PAC 9,15 PILHA AAA (1990-9)
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAARA ICIPAL DE NOVA ANDRADINA Data do Processo Adm.: Folha: 1/6 Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade da Proposta:... Prazo Entrega/Exec.:...
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
DESCRIÇÃO DO BEM PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE ADQUIRIDA
DEZEMBRO/2010 NOME E CNPJ / CPF DO FORNECEDOR EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 BV COMBUSTÍVEIS LTDA.
ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município
PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO III PLANILHA DE PROPOSTA MODELO PARA LICITANTE PREENCHER PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 PROCESSO Nº 2017.1094 Preço Total (R$) ITEM OBJETO UNID QTD Preço Unitário (R$) Preço
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente e escolar
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA ESTADO DO PARANÁ
Açúcar refinado especial embalagem com 5 kg Adoçante liquido, 100 ml Água mineral sem gás Ouro Fino, envasada em garrafão de 20 litros Água mineral Ouro Fino com gás envasada em garrafa de 0,5 litros Água
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 01 60 UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL 02 150 CAIXA ALFINETE MAPAS COLORIDO 03 120 PACOTE ALMAÇO
Bandeira de Belo Horizonte em tergal. Bandeira de Minas Gerais em tergal. Transmissor (sensor MAP) Conexão do sensor de temperatura.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CNPJ: 17.316.563/0001-96. COMPRAS EFETUADAS EM JUNHO/2010. FORNECEDOR DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. (R$) Acrildam Indústria e Comércio de Artefatos de Acrílico CNPJ: 19.173.186/0001-09
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
