Atendimento_POS_TISS_Seisa_2010_09_A.doc. Manual de Atendimento

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1 Manual de Atendimento 1

2 ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO....3 MOVIMENTO MANUAL...3 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR...3 COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS)...3 FECHAMENTO DE LOTE E GRD...3 REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)...4 BOLETOS EXTRAVIADOS...4 ADICIONAL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM DHE...4 EQUIPAMENTO INOPERANTE...4 PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO...4 PROBLEMAS DE CADASTRO...4 DIGITAÇÃO DE LETRAS...4 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO...5 TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC)....5 CENTRAL DE ATENDIMENTO...6 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO...7 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES...8 BOLETO DE ATENDIMENTO...9 CONSULTA TISS...10 SP/SADT...11 SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA...13 SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA...15 OUTRAS DESPESAS...17 TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO...19 CANCELA GUIA...20 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA...21 REIMPRESSÃO DE BOLETOS...21 FECHAMENTO DE LOTE...22 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE...23 GRD...24 BOLETO DE GRD...25 FUNCIONALIDADE GRD D -N

3 CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado para realização dos atendimentos da operadora SEISA. Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a: CENTRAL DE ATENDIMENTO 24 HORAS: (11) Opções 3,4 ou 5-1 MOVIMENTO MANUAL Após a implantação do sistema MedLink, torna-se desnecessário o encaminhamento de formulários específicos da operadora (Guias Manuais TISS SEISA) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Apenas as Guias TISS Manuais deixam de ser necessários. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento. COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas) No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 20). Os gastos gerados deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas, utilizando para isso, os seus respectivos códigos de Despesas e de Procedimentos. Os gastos gerados com atendimentos que exigem senha (SP/SADT Pré-Autorizado) serão submetidos como transação de Outras Despesas normal, isto é, sem senha (página 18). A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes da realização da GRD. FECHAMENTO DE LOTE E GRD Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais. É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões. Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal (serviço terceirizado), a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados. Caso o terminal seja utilizado por mais de um prestador ou operadoras diferentes, a GRD deverá ser realizada em cada uma deles, isto é, individualizados. Os Cancelamentos de Guia e Transações de Complemento, só poderão ser realizados antes da GRD. 3

4 REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO) Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, entre em contato com a Central de Atendimento e solicite orientação de como proceder. Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD s. Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de atendimento. Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização da SEISA (anotar data, motivo e nome do autorizador). Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, contatar imediatamente a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicitar a 2ª via do atendimento. Os boletos de atendimentos devem ser encaminhados a operadora devidamente identificados conforme descrito no boleto da GRD. BOLETOS EXTRAVIADOS Caso algum boleto de atendimento for perdido, entre em conato imediatamente com a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicite a 2ª via deste atendimento. ADICIONAL DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM DHE Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA). Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório: o Estar em DHE Dias e Horários Especiais. o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro). o Usar a tecla [ATEN. URG]. Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema ao seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a Central de Atendimento e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no verso da Guia TISS Manual ou no campo observação: o Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). o Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento). o Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Contatar a Central de Atendimento e solicitar orientação de como proceder para realização do atendimento. PROBLEMAS DE CADASTRO Contatar a Central de Atendimento e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada. Exemplo: para digitar o nome João, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = J, < 4 > = O, <ATEND. GERAL > = A e < 4 > = O. 4

5 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, como por exemplo, a falta da assinatura do médico solicitante no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, que possa atrasar o envio da GRD, contatar a Central de Atendimento para instruções de como proceder. TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC). Solicitar senha a Central de Atendimento SEISA. Serão submetidos como SP/SADT Pré-Autorizado (página 16). A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um). A senha liberada para Terapias (Fisioterapia, RPG, etc.) devera ser usada em todas as outras seções liberadas (Exemplo: 05 seções repetir a senha em cada uma das 5 seções liberadas) O Pedido Médico deverá ser anexado ao Primeiro boleto (primeiro da seção do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante. 5

6 CENTRAL DE ATENDIMENTO CENTRAL DE ATENDIMENTO 24 HORAS: (11) Opções 3,4 ou 5-1 Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink. - Solicitar segunda via de documentos. - Solicitar suprimentos (bobinas). - Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink: SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084 CLR PAD 000 ERRO COM 01 Atenção: Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink). Direto com a Central de Atendimento: - Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink. - Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual: Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico). Nome de quem autorizou. Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. - Solicitar senha de pré-autorização. - Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima. 6

7 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual. Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual. ATENDENTES Atendimentos Fechamento de Lote (diário/turno) CANCELAMENTOS DE GUIAS E COMPLEMENTOS Cancelamento de Guias e Complementos Finais GRD FATURISTAS Organização da Documentação Preparação dos Envelopes Entrega dos Documentos na SEISA Para a operadora SEISA, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada até 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD. 7

8 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES POS T7 PLUS Cancela Guia Página 21 Fechamento de Lote Página 23 Consulta TISS Página 10 Contingência Página 22 GRD Página 25 SP/SADT Página 12 Atendimentos Justif. Pré-Autorizados Páginas 16 Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11 Outras Despesa Página 18 Reimpressão Página 22 SP/SADT Urgência/Emergência Página 14 Digitação de Letras Página 04 POS T7P Cancela Guia Página 21 Fechamento de Lote Página 23 Consulta TISS Página 10 Contingência Página 22 GRD Página 25 SP/SADT Página 12 Atendimentos Justif. Pré-Autorizados Páginas 16 Reimpressão Página 22 Outras Despesas Página 18 Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11 Digitação de Letras Página 04 SP/SADT Urgência/Emergência Página 14 8

9 BOLETO DE ATENDIMENTO Substitui as Guias Manuais TISS SEISA O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do Credenciado e outra para apresentação de cobrança junto a SEISA. As duas vias devem ser assinadas pelo paciente/responsável Os campos do Boleto de Atendimento são os mesmos de uma guia manual TISS. No caso de extravio de boleto, solicitar 2 a. via através da Central de Atendimento. ATENÇÃO: 1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela SEISA. 2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante). SEISA CONSULTA TISS Nº: REG.ANS: DATA:05 Jul :00 NUM.CARTEIRA: PLANO: SEISA NOME: SEG TREIN MASC ADULT COD OPER/CNPJ/CPF: NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263 COD/CPF PROF EXECUT: NOME DO PROF EXECUT: JOAO SILVA CRM: SP CID PRINCIPAL: CÓD: CONSULTA COM ALERGOLOGI DATA:05/07/2008 TABELA:00 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: 5 ASS.BENEF/RESP.: DATA: / / SEG TREIN MASC ADU INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK CONSULTA TISS TERMINAL DOCUMENTO: Autenticacao: SUJEITO A ANALISE NÃO VALE COMO RECIBO Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos. NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado. PLANO: Plano do segurado. NOME: Nome do segurado. COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante. END: Endereço do contratado executante. COD/CPF PROF EXECUT: CPF do médico que irá realizar (executar) o atendimento. NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada. ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado. DOCUMENTO: Número do documento do atendimento. 9

10 CONSULTA TISS Autoriza consultas médicas, geralmente com data e hora marcada (eletiva) VISOR C o n s u l t a t i s s p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] C p f p r o f e x e c u t [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t S P c i d p r i n c i p a l 1 p r o c e d i m e n t o [? ] C o n s u l t a T I S S D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Passe o cartão do Beneficiário, ou para digitar, pressione <? > e digite a matrícula com 08 dígitos. Caso possua mais de uma operadora, pressione < SHIFT + 8 > para a operadora SEISA. Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 20: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence. Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 34: (OBRIGATÓRIO) Código de consulta, conforme solicitação da Seisa utilize o código Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 10

11 SP/SADT Utilizado para a realização de Exames, Terapias, Procedimentos em Série, Pequenas Cirurgias (PQA s) e Consultas TISS em Urgência/Emergência. Deverá ser anexado ao boleto de atendimento a Prescrição do Exame ou Pequeno Atendimento, Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Permite a entrada de até 6 códigos de procedimentos diferentes (menos para Consultas TISS em Urgência/Emergência) VISOR S P / S A D T p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t S P S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 AÇÃO Passe o cartão do Beneficiário, ou para digitar, pressione <? > e digite a matrícula com 08 dígitos. Caso possua mais de uma operadora, pressione < SHIFT + 8 > para a operadora SEISA. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 11

12 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t S P G r a u d e p a r t i c i p a c a o 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 55: (OBRIGATÓRIO) Código da tabela negociada com a SEISA do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. Atenção: 1. Deverá ser anexada a Prescrição do Exame ou Pequena Cirurgia (PQA) ao boleto de atendimento. Esta deverá estar Assinada e Carimbada pelo Médico Solicitante. 2. Caso possua mais de 6 procedimentos de Exame, repita todos os itens acima. 12

13 SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Somente para prestadores com habilitação para atendimento em dias e horários especiais (Pronto Socorro). Utilizado somente em DHE (Dias e Horários Especiais). Deverá ser utilizada a tecla < DESCE - ATEN. URG. > e a opção SP/SADT DE URGENCI. O acréscimo será efetuado automaticamente no boleto de atendimento VISOR 1 - C O N T I S S D E U R G E N C 2 - S P / S A D T D E U R G E N C I S P / S A D T D E U R G E N C I A p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t S P S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 4 AÇÃO Selecione a opção SP/SADT DE URGENCI. Atenção: Caso o seu POS somente possua apenas a Operadora SEISA, essa mensagem não será apresentada. Passe o cartão do Beneficiário, ou para digitar, pressione <? > e digite a matrícula com 08 dígitos. Caso possua mais de uma operadora, pressione < SHIFT + 8 > para a operadora SEISA. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Neste caso deverá ser selecionado o caráter de Urgência/Emergência. Para isso, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT como 04 = Consulta. CONTINUA 13

14 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t S P G r a u d e p a r t i c i p a c a o 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 55: (Obrigatório) Código da tabela negociada com a SEISA, referente à Especialidade da Consulta TISS de Urgência/Emergência que será realizada q u a n t i d a d e Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T D E U R G E N C I A D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OBRIGATÓRIO) Por ser um atendimento de Consulta TISS de Urgência/Emergência, este item não deve ser preenchido. Pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 14

15 SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA Utilizada para a realização de atendimentos com Senha (inclusive terapias). A senha de atendimento continuará sendo solicitada pelo beneficiário ou pelo credenciado, através da Central de Atendimento. As senhas liberadas para as Terapias (Fisioterapia, RPG, etc.), valem para todas as outras seções liberadas (Exemplo: 05 seções repetir a senha em cada uma das 5 seções liberadas). Nas Terapias, o Pedido Médico deverá ser anexado ao boleto inicial de atendimento (primeiro boleto). As despesas (Materiais, Medicamentos e Taxas) geradas da realização destes procedimentos devem ser cobradas como Outras Despesas (página 18) VISOR S P / S A D T J U S T P a u t p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l s E N H A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t S P S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? AÇÃO Passe o cartão do Beneficiário, ou para digitar, pressione <? > e digite a matrícula com 08 dígitos. Caso possua mais de uma operadora, pressione < SHIFT + 8 > para a operadora SEISA. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 5: (OBRIGATÓRIO) Digitar a senha fornecida pela Central de Atendimento. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). CONTINUA 15

16 T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 5 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o U R G E N C I A : S I M O U N A O? 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 45a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 05=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Horário da Execução do procedimento: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 55: (OBRIGATÓRIO) Código da tabela negociada com a SEISA do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T J U S T P a u t D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione <ENTER>. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 16

17 OUTRAS DESPESAS A transação OUTRAS DESPESAS é utilizada para a cobrança de materiais e/ou medicamentos e/ou taxas de um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink. Deve ser realizada sempre como Transação de Complemento. É obrigatório o preenchimento do campo 2 Nº. da Guia Referenciada. Não necessita da presença do segurado. De acordo com o Código de Despesa que está sendo realizado, deverá ser utilizado um código de procedimento específico. Veja a tabela abaixo o Código de Despesa e o código de procedimento equivalente: Tipo de Cobrança Código de Despesas (Campo 6) Procedimento (Campo 11) Medicamentos Materiais Taxas 4 Verifique os códigos negociados com a Seisa. O valor a ser informado deverá ser o valor Total do Código de Despesas que foi selecionado no campo 6. Os três Códigos de Despesas poderão ser informados em uma única transação. Poderá ser utilizada para cobranças referentes à: SP/SADT em Emergência/Urgência e demais SP/SADT s. A transação de complemento deverá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, e antes da realização da GRD. Este atendimento será sujeito a análise VISOR O u t r a s D e s p e s a s p a s s e o c a r t a o [? ] X-outra operadora 8 - S E I S A Pressione a tecla <? >. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. Digite a matricula (OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário com 08 dígitos. C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a r e f e r e n c. Campo 3: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento que gerou as despesas. CONTINUA 17

18 6 7 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado ( Medicamentos, Materiais, <verif. código com a Seisa> -Taxas). 1 c o d i g o d e s p e s a [? ] Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos, 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas Diversas. 8 1 q u a n t d o i t e m Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que foi realizado. 9 1 v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido p r o c e d i m e n t o [? ] (OPICIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais, taxas), informe o 2º código referente ao novo tipo de despesa que está sendo cobrado. Caso não possua, pressione <ENTER>. 11 Outras D espesas D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 18

19 TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO Complementa um atendimento já autorizado. Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Fechamento de Lote e GRD). Não necessita da presença do segurado. Sempre será sujeita a análise. Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da transação original e antes da GRD. Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla <? > no item 1. Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas: VISOR O u t r a s D e s p e s a s p a s s e o c a r t a o [? ] X-outra operadora 8 - S E I S A Pressione a tecla <? >. AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. Digite a matricula (OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do beneficiário com 08 dígitos. C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a r e f e r e n c. Campo 3: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 2: (OBRIGATÓRIO) Número da Guia do Procedimento que gerou as despesas. 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 11: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao tipo de cobrança que está sendo realizado ( Medicamentos, Materiais, <verif. código com a Seisa> -Taxas). 1 c o d i g o d e s p e s a [? ] Campo 6: (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado (seguindo o código do item anterior). Os Códigos são: 2 = Medicamentos, 3 = Materiais e/ou 4 = Taxas Diversas. 8 1 q u a n t d o i t e m Campo 12: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento que foi realizado. 9 1 v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor da despesa cobrada. Equivale ao valor preenchido nos Campos 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme o Código de despesa escolhido. CONTINUA 19

20 10 2 p r o c e d i m e n t o [? ] (OPICIONAL) Caso o mesmo procedimento necessitar de cobrança de outro tipo de despesa (exemplo materiais, taxas), informe o 2º código referente ao novo tipo de despesa que está sendo cobrado. Caso não possua, pressione <ENTER>. 11 Outras d espesas D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. CANCELA GUIA Cancela uma transação já autorizada pela SEISA no sistema MedLink. Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE (para efeito de controle); mas NÃO aparecerão na GRD. Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD. 1 2 VISOR X-outra operadora 8 - S E I S A C p f / c g c c r e d i t o : [? ] AÇÃO (OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 3 d t g u i a o r i g d d m m a a (OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 4 Cancela Guia D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 20

21 TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF- LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc). Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada em contingência. Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD. Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar. Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento. Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente. 1 2 VISOR 1 ) t r a n s e m c o n t i n g 2 ) e s t o r n o c o n t i n g * * * c o n t i n g e n c i a * * * T e c l e a t r a n s a c a o AÇÃO Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. REIMPRESSÃO DE BOLETOS Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados. Atenção: A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para a Centra de Atendimento e solicite a 2ª via ao suporte MedLink. 1 VISOR I m p r i m e U l t i m a? S i m o u n a o? AÇÃO Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos. 2 3 X-outra operadora 8 - S E I S A Para selecionar a operadora SEISA, basta pressionar < SHIFT + 8 >. D i g i t e n u m e r o D O C Digite o número do documento a ser reimpresso. 21

22 FECHAMENTO DE LOTE Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado. É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink instalado. ATENÇÃO: 1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações normais. 2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las em fechamentos diferentes. 3. Caso a funcionalidade GRD D n esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique de fora da GRD. 1 2 VISOR F e c h a m e n t o d e l o t e S I M O U N A O? Fechamento de Lote D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo. 22

23 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados; É impresso em duas vias de igual conteúdo; Este boleto deverá seguir para a operadora. FECHAMENTO DE LOTE Operadora: SEISA Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 12 Jul :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO DE LOTE Operadora: SEISA Hospital Modelo TDS TERMINAL: DATA E HORA: 12 Jul :16 NUMERO DO LOTE: NUMERO DOS DOCUMENTOS: Quantidade de ATENDIMENTOS: 11 Valor de ATENDIMENTOS: $205,20 Quantidade de ESTORNOS: 2 Valor de ESTORNOS: R$25,20 Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0 Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0 Quantidade total de transações: 13 Valor total de transações: $180,00 Numero de Contingencias: 0 FECHAMENTO CONCLUIDO CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador. Número do Terminal Número do Lote Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote. Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados. Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados. Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período. Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote. Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados. Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados. O faturista deve ter em mãos: 11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados). OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre e OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo: Nº Documento Status da Transação AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG Os documentos , e foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos. O documento foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso. Caso algum documento não seja localizado, ligue para a Centra de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) para obter a 2ª via do atendimento. Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto. 23

24 GRD Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD. DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora. Limitado a uma GRD por dia na SEISA. Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD. Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote. A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CNPJ (CGC). ATENÇÃO: Somente realizar a GRD após executar todas as cobranças de Outras Despesas (página 18) e Cancelamentos de Guia necessários (ver página 21) VISOR G R D S i m o u N a o? X-outra operadora 8 - S E I S A C p f / c g c c r e d i t o : [? ] GRD D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a AÇÃO Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD. (OBRIGATÓRIO) Pressione < SHIFT + 8 > para escolher a operadora SEISA. Atenção: Caso seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. (OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla <? >. Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 24

25 BOLETO DE GRD Informa o número do ID do processo. Será gerado apenas um ID de processo, porém as transações serão dividas em Consultas TISS e SP/SADT para qualquer quantidade de boletos. O documento será impresso em 02 vias de igual conteúdo. CPF/CGC: CPF ou CNPJ do Credenciado que teve a GRD gerada. Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * SEISA 17 Jul :221 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D ID.GRD: GUIAS.CONSULTA TISS Qtd...Cod.Aut Valor.Total:.R$360,00 GUIAS.SPSADT Qdt...Cod.Aut Valor.Total:.R$240,00 Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada. ID. GRD: Número que identifica o processo de GRD. Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das Consultas TISS que fazem parte desta GRD. Qdt: quantidade de boletos de Consultas TISS. Valor.Total: valor total das Consultas TISS (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados). Cód. Aut: mostra o número da primeira autenticação e da última autenticação das SP/SADT s que fazem parte desta GRD. Qdt: quantidade de boletos de SP/SADT. Valor.Total: valor total das SP/SADT s (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados). A GRD da operadora SEISA divide as transações em dois tipos: Hospital Modelo TDS Rua João Torquato 263 CPF/CGC: * SEISA 17 Jul :221 TERMINAL: DOCUMENTO: G R D ID.GRD: GUIAS.CONSULTA TISS Qtd...Cod.Aut... 1º - CONSULTA TISS: Todos os atendimentos de Consulta TISS (Eletiva e Emergência/Urgência). 2º - SP/SADT: Todos as SP/SADT s (Exames e Pequenas Cirurgias) Valor.Total:.R$360,00 GUIAS.SPSADT Qdt...Cod.Aut Valor.Total:.R$240,00 Atenção: Todo o movimento poderá ser entregue junto, desde que o mesmo esteja devidamente separada as Consultas TISS das SP/SADT s. 25

26 FUNCIONALIDADE GRD D -n Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). Para esta solicitação, preencha o formulário que consta no manual de Faturamento. Com o formulário preenchido, contate a Centra de Atendimento (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração. Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi gerada. Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora. Exemplos: Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo: Dia da realização da última GRD Dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive). Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Supondo, GRD D n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive. Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal. 26

27 Supondo, GRD D n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos: solicitação de GRD D -n dia da realização da 1ª GRD dia da realização da 2ª GRD dia da realização da 3ª GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia 11. Lotes que farão parte da 2ª GRD fechada no dia 16. Observações Importantes: A GRD D n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). Caso a funcionalidade GRD D n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário; Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o exemplo: dia da realização da última GRD Ponto de Corte dia da realização da GRD Dias da semana Lotes Fechados Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16. Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16. Dias em que os lotes NÃO foram fechados Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D n. 27

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