LOA. Lei Orçamentária Anual

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1 LOA Lei Orçamentária Anual 2017

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS GABINETE DO PREFEITO Senhor Presidente, Temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, projeto de Lei Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, conforme preceitua o inciso I, parágrafo 5º, e artigo 165 da Constituição Federal. A Proposta Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, estima à receita em R$ ,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), e fixa a despesa R$ ,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos. Salientamos que, no conjunto de despesas do Orçamento Municipal, existem algumas rubricas que obedecem a dispositivos legais, outras são decorrentes de compromissos anteriormente assumidos, existem também despesas com destinação vinculada através de convênios. O demonstrativo do Quadro I demonstra a composição da proposta orçamentária por esfera de governo. QUADRO I ESFERA RECEITA DESPESA Administração Direta , ,56 Legislativo , ,10 PREVPEL , ,60 SANEP , , , ,26

3 QUADRO II O Quadro II demonstra a participação de cada unidade orçamentária no Orçamento do Município. QUADRO DE DESPESA POR ÓRGÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) II Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ ,10 Chefia de Gabinete R$ ,00 Procuradoria Geral do Município R$ ,00 Assessoria de Comunicação Social R$ ,00 Coordemadoria de Transparência e Controle Interno R$ ,00 Gabinete da Vice Prefeita R$ ,00 Coordenadoria e Estratégia e Gestão R$ ,00 Unidade de Gerenciamento de Projetos R$ ,22 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura R$ ,00 Secretaria Municipal de Saúde R$ ,95 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ ,00 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito R$ ,00 Secretaria Municipal de Cultura R$ ,00 Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental R$ ,00 Secretaria Municipal de Receita R$ ,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação R$ ,00 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização R$ ,33 Fundiária Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ ,84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e R$ ,00 Turismo Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira R$ ,38 Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança R$ ,84 Secretaria Municipal de Gestão das Cidades e Mobilidade R$ ,00 Urbana Reserva de Contingência R$ ,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ ,66 SANEP R$ ,00 PREVPEL R$ ,60 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ ,60 TOTAL GERAL R$ ,26 2

4 RECEITAS PRÓPRIAS E TRANSFERÊNCIAS Administração Direta Salientamos que, para a previsão da receita foram utilizados os seguintes critérios: (*) Receitas Próprias: Base de cálculo = previsão de 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos. (*) Receitas de Transferências: Base de cálculo = previsão para 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos e informações da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul SEFAZ que trata das quotas municipais. Destacando-se nessa natureza, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no valor de R$ ,84 (Cento e doze milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), regulamentado pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, bem como a Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de QUADRO III - Receita por Origem RECEITAS IMPORTÂNCIA % Receitas Próprias do Município ,90 32,24% Receitas Correntes Transferidas ,53 48,74% Receitas Transferência de Capital ,00 6,06% Receitas de Operações de Crédito ,22 10,48% Receitas Intra-Orçamentária ,25 6,37% Contas Redutoras Renúncia ,67-0,11% Contas Redutoras do FUNDEB ,97-3,77% TOTAL DO ORÇAMENTO ,26 100% Aplicações Legais em áreas específicas Considerando os percentuais exigidos pela legislação vigente, relativo a área de Educação e Saúde, a está dentro dos parâmetros legais conforme demonstrativos a seguir: Receita Proveniente de Impostos: Administração Direta CF-art 212 e Emenda Constitucional 29 - Lei Orgânica do Município arts 194 e ,06 I Secretaria Municipal de Educação e Desporto: R$ ,92 (despesas sem convênios) com relação o Quadro III (receitas resultantes de impostos) R$ ,06 temos R$ ,92/ ,06 = 0,3000 ou 30%. II Secretaria Municipal de Saúde: R$ ,95 (despesas sem convênio) conforme dispositivo Constitucional temos, R$ ,95 / ,06 = 0,15 ou 15%. 3

5 DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR GRUPOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUADRO IV CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR Pessoal e Encargos ,21 Juros e Encargos ,00 Outras Despesas Correntes ,58 Despesas Intra-Orçamentárias ,32 Investimentos ,46 Inversão Financeira ,00 Amortização da Dívida ,00 Reserva de Contingência ,69 TOTAL DA DESPESA Administração Direta e Indireta ,26 (*) Reserva de Contingência Recurso que se destina a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários. Em observância, aos dispositivos constitucionais, submetemos à apreciação e aprovação, como parte integrante do Orçamento do Município, os Orçamentos das Instituições da Administração Indireta. Diante do exposto, estamos certos de que o presente projeto de Lei receberá integral apoio na sua aprovação. Cordialmente, 4

6 / LEI Nº 6,425, DE 16 DE JANEIRO DE 2017, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de A PREFEITA oe PELOTAs, EsTADO oo Rro GRANDE DO SuL. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A PRESENTE LEI. CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1 2 Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta no valor R$ ,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), e fixa a despesa R$ ,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos. I - Orçamento Fiscal em R$ ,87 (Setecentos e quarenta e oito milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e quatro mil e oitenta e sete centavos). II - Orçamento da Seguridade Social em R$ ,39 (Trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e seis reais e trinta e nove centavos). 1 2 Constituem anexos e fazem parte desta Lei: I - Demonstrativo da receita e despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente; II - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2017 (LRF, art.12, 3 2 ); III - Anex.os 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n 4.320, de 1964; IV - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do 12.., do art da Lei n 4.320, de 1964;. V - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art.5, II); VI - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art.5, I);

7 2 2 O anexo VI deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais doa anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos art º da LRF); CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIOADE SOCIAL Art. 2si. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n 101/2000, art. 10., 1 º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências. Art. 3 2 A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta e nas entidades da Administração Indireta refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, entidades~e empresas. CAPÍTULO III DA APRESENTAÇÃO E ALrERAÇÃO DO ORÇAMENTO Seção I Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa Art. 4 2 Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária para acompanhamento e execução do orçamento. Art. 5 2 A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento. Parágrafo único. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária: I - criar, transferir, ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa. II - criar e modificar as destinações de recursos. Seção II Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares Art. 6 2 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por. Decreto, na Administração Direta e Indireta,.observados os arts. 8º, go e 13 da Lei Complementar n 101, de 2000, mediante a utilízação dos recursos: I) da anulação parcia l ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, 1 2, inciso III, da Lei n , de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada inclusive a previsão adicional, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias; II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais; 2

8 , ' III) de excesso de arrecadação proveniente: a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, dede que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados; b) de recursos livres. IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais. lq. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social. 2Q. Poderão ser utilizadas, pa.ra efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder. CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 7 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos produzidos a partir de 1 de janeiro de Registre-se. Publique-se. Kelli Schaefer Chefe de Gabinete 3

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS GABINETE DO PREFEITO Senhor Presidente, Temos a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, projeto de Lei Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, conforme preceitua o inciso I, parágrafo 5º, e artigo 165 da Constituição Federal. A Proposta Orçamentária da Administração Direta e Indireta para o exercício de 2017, estima à receita em R$ ,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos), e fixa a despesa R$ ,26 (Hum bilhão, cento e quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e seis centavos. Salientamos que, no conjunto de despesas do Orçamento Municipal, existem algumas rubricas que obedecem a dispositivos legais, outras são decorrentes de compromissos anteriormente assumidos, existem também despesas com destinação vinculada através de convênios. O demonstrativo do Quadro I demonstra a composição da proposta orçamentária por esfera de governo. QUADRO I ESFERA RECEITA DESPESA Administração Direta , ,56 Legislativo , ,10 PREVPEL , ,60 SANEP , , , ,26

10 QUADRO II O Quadro II demonstra a participação de cada unidade orçamentária no Orçamento do Município. QUADRO DE DESPESA POR ÓRGÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) II Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ ,10 Chefia de Gabinete R$ ,00 Procuradoria Geral do Município R$ ,00 Assessoria de Comunicação Social R$ ,00 Coordemadoria de Transparência e Controle Interno R$ ,00 Gabinete da Vice Prefeita R$ ,00 Coordenadoria e Estratégia e Gestão R$ ,00 Unidade de Gerenciamento de Projetos R$ ,22 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura R$ ,00 Secretaria Municipal de Saúde R$ ,95 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ ,00 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito R$ ,00 Secretaria Municipal de Cultura R$ ,00 Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental R$ ,00 Secretaria Municipal de Receita R$ ,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação R$ ,00 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização R$ ,33 Fundiária Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ ,84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e R$ ,00 Turismo Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira R$ ,38 Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança R$ ,84 Secretaria Municipal de Gestão das Cidades e Mobilidade R$ ,00 Urbana Reserva de Contingência R$ ,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ ,66 SANEP R$ ,00 PREVPEL R$ ,60 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ ,60 TOTAL GERAL R$ ,26 2

11 RECEITAS PRÓPRIAS E TRANSFERÊNCIAS Administração Direta Salientamos que, para a previsão da receita foram utilizados os seguintes critérios: (*) Receitas Próprias: Base de cálculo = previsão de 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos. (*) Receitas de Transferências: Base de cálculo = previsão para 2017, conforme análise do comportamento da receita arrecadada nos últimos três anos e informações da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul SEFAZ que trata das quotas municipais. Destacando-se nessa natureza, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no valor de R$ ,84 (Cento e doze milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), regulamentado pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, bem como a Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de QUADRO III - Receita por Origem RECEITAS IMPORTÂNCIA % Receitas Próprias do Município ,90 32,24% Receitas Correntes Transferidas ,53 48,74% Receitas Transferência de Capital ,00 6,06% Receitas de Operações de Crédito ,22 10,48% Receitas Intra-Orçamentária ,25 6,37% Contas Redutoras Renúncia ,67-0,11% Contas Redutoras do FUNDEB ,97-3,77% TOTAL DO ORÇAMENTO ,26 100% Aplicações Legais em áreas específicas Considerando os percentuais exigidos pela legislação vigente, relativo a área de Educação e Saúde, a está dentro dos parâmetros legais conforme demonstrativos a seguir: Receita Proveniente de Impostos: Administração Direta CF-art 212 e Emenda Constitucional 29 - Lei Orgânica do Município arts 194 e ,06 I Secretaria Municipal de Educação e Desporto: R$ ,92 (despesas sem convênios) com relação o Quadro III (receitas resultantes de impostos) R$ ,06 temos R$ ,92/ ,06 = 0,3000 ou 30%. II Secretaria Municipal de Saúde: R$ ,95 (despesas sem convênio) conforme dispositivo Constitucional temos, R$ ,95 / ,06 = 0,15 ou 15%. 3

12 DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR GRUPOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA QUADRO IV CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR Pessoal e Encargos ,21 Juros e Encargos ,00 Outras Despesas Correntes ,58 Despesas Intra-Orçamentárias ,32 Investimentos ,46 Inversão Financeira ,00 Amortização da Dívida ,00 Reserva de Contingência ,69 TOTAL DA DESPESA Administração Direta e Indireta ,26 (*) Reserva de Contingência Recurso que se destina a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a insuficiência de recursos dotados no orçamento e a necessidade de novos créditos orçamentários. Em observância, aos dispositivos constitucionais, submetemos à apreciação e aprovação, como parte integrante do Orçamento do Município, os Orçamentos das Instituições da Administração Indireta. Diante do exposto, estamos certos de que o presente projeto de Lei receberá integral apoio na sua aprovação. Cordialmente, 4

13 Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I ADMINISTRAÇÃO DIRETA QUADRO DE RECEITA POR FONTES I Receita Corrente R$ ,44 Receitas Tributárias R$ ,52 Receita Patrimonial R$ ,64 Receita de Serviços R$ ,20 Transferências Correntes R$ ,53 Outras Receitas Correntes R$ ,19 (-) Deduções Renuncia de Receita R$ ,67 (-)Deduções p/ Formação do FUNDEB R$ ,97 II Receita de Capital R$ ,22 Operações de Crédito R$ ,22 Alienações de Bens R$ ,00 Transferências de Capital R$ ,00 Outras Receitas de Capital R$ 0,00 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 Total da Administração Direta R$ ,66 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Autarquia - SANEP R$ ,00 Instituto de Previdência - PREVPEL R$ ,60 (-) Deduções Renuncia de Receita R$ ,00 Total da Administração Indireta R$ ,60 TOTAL GERAL R$ ,26

14 QUADRO DE DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) FUNÇÕES ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇ ÃO INDIRETA TOTAL R$ 01 - Legislativa , , Administração , ,38 06 Segurança Pública , , Assistência Social , , Previdência Social , , Saúde , , , Trabalho , , Educação , , Cultura , , Urbanismo , , Habitação , , Saneamento 0, , , Gestão Ambiental , , Agricultura , ,00 23 Comércio e Serviços , , Transporte , ,00 27 Desporto e Lazer , , Encargos Especiais , , , Reserva de Contingência , , ,69 TOTAL , , ,26

15 QUADRO DE DESPESA POR ÓRGÃO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Lei 4.320/64, art.2º, 1º, inciso I) II Por Órgão da Administração Câmara Municipal R$ ,10 Chefia de Gabinete R$ ,00 Procuradoria Geral do Município R$ ,00 Assessoria de Comunicação Social R$ ,00 Coordemadoria de Transparência e Controle Interno R$ ,00 Gabinete da Vice Prefeita R$ ,00 Coordenadoria e Estratégia e Gestão R$ ,00 Unidade de Gerenciamento de Projetos R$ ,22 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura R$ ,00 Secretaria Municipal de Saúde R$ ,95 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ ,00 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito R$ ,00 Secretaria Municipal de Cultura R$ ,00 Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental R$ ,00 Secretaria Municipal de Receita R$ ,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação R$ ,00 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária R$ ,33 Secretaria Municipal de Educação e Desporto R$ ,84 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e R$ ,00 Turismo Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira R$ ,38 Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança R$ ,84 Secretaria Municipal de Gestão das Cidades e Mobilidade R$ ,00 Urbana Reserva de Contingência R$ ,00 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ ,66 SANEP R$ ,00 PREVPEL R$ ,60 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ ,60 TOTAL GERAL R$ ,26

16 LEI 4320/64 - ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Gestão: Consolidado Versão: Lei Ano Orçamento: 2017 Unidade Orçamentária: Consolidado RECEITA RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS RECEITA DE CONTRIBUICOES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS R$ R$ DESPESA R$ R$ , , , , , , , , ,25 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , , , ,32 SUBTOTAL ,04 SUBTOTAL ,11 Superáv it Corrente ,93 TOTAL ,04 TOTAL ,04 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , ,22 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , ,46 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,69 SUBTOTAL ,22 SUBTOTAL ,15 Déficit de Capital ,93 TOTAL ,15 TOTAL ,15 RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL , ,22 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , ,69 TOTAL ,26 TOTAL ,26

17 Anexo II RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2017 ESPECIFICAÇÃO Valores Valores Valores RECEITAS CORRENTES (I) , , ,43 Receita Tributária , , ,08 IPTU , , ,44 ISS , , ,88 ITBI , , ,64 IRRF , , ,32 Outras Receitas Tributárias , , ,80 Receita de Contribuições , , ,04 Receita Patrimonial , , ,04 Receita de Concessões e Cessões , , ,55 Receita de Serviços , , ,89 Transferências Correntes , , ,99 Cota-Parte do FPM , , ,60 Cota-Parte do ICMS , , ,08 Cota-Parte do IPVA , , ,47 Cota-Parte do ITR , , ,67 Cota-Parte IPI Exportação , , ,98 Cota-Extra FPM , , ,37

18 Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) , , ,23 Transferências do FUNDEB , , ,99 Outras Transferências Correntes , , ,60 Outras Receitas Correntes , , ,84 DEDUÇÕES (II) , , ,41 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor , , ,80 Compensação Financ. entre Regimes Previdência , , ,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , ,61 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) , , ,02 FONTE: Lei Orçamentária Anual 2017

19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA SÍNTESE DA RECEITA 2017 POR FONTE DE RECURSOS FONTE DESCRIÇÃO DO RECURSO VALOR OUTROS 0001 PRÓPRIOS ,48 TOTAL OUTROS ,48 Fonte Fonte de Recursos - Municipal 40 Municipal (15% Constitucional) , CEFEM , CMSPel , PRONTO SOCORRO - UFPel , Zoonoses 5.000, Receita de Serviços - Taxa da VISA , Receita de Serviços - Regulação de Óbitos - 30% - FMS , Receita de Serviços - Regulação de Óbitos - 70% , Receita Hemocentro - Ressarcimento Estado do RS ,00 TOTAL FONTE MUNICIPAL ,95 Fonte Fonte de Recursos - Federal 4510 Piso de Atenção Básica Fixo , Estratégia Saúde da Família - ESF , Agentes Comunitários de Saúde - ACS , Saúde Bucal ( FNS - Atenção Básica ) , Incentivo para a Atenção à Saúde do Sist. Penitenciário , Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da AB(PMAQ) , Teto Municipal Saúde Mental , Transferência de Alta e Médica Complexidade-SIA/SIH , Faturamento , Pronto Socorro , Prótese Dentária , CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - MAC , Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria - Prótese Dentária - MAC , Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU , UPA I (Areal) - CUSTEIO , UPA I (Zona Norte) - CUSTEIO UPA III - CUSTEIO , RENAST , Fundo de Ações estratégicas e Compensação-FAEC , Piso Fixo de Vigilância em Saúde , Ações Estratégicas de Vigilância - Influença , Epidemiologia , Zoonoses , Imunização , DST/AIDS - Hepatites Virais , Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA 4760 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS , Programa de Assistência Farmacêutica ,00 TOTAL FONTE FEDERAL ,00 Fonte Fonte de Recursos - Estadual 4011 Incentivo a Atenção Básica - PIES , Incentivo a Atenção Básica - Oficinas Terapêuticas ,00

20 4011 Incentivo a Atenção Básica - Redução de Danos , Programa Assistência Farmacêutica Básica/Diabetes , Programa Aquisição e Dispensação de Fraldas , ESF - Equipes , ESF - Quilombola , ESF - Saúde Bucal , ESF - Prisional , Saúde indígena , DST-AIDS , CEO - Centro de Especialidades Odontológicas , Prótese Dentária - FES , PIM , Salvar - UPA I (Areal) - CUSTEIO , Salvar - UPA I (Zona Norte) - CUSTEIO Salvar - UPA III - CUSTEIO , Salvar - SAMU , VISA 5.200, Vigilância em Saúde , Vigilância em Saúde - Saúde do Trabalhador , Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal , Sociedade Portuguesa de Benficência 4230 SPAC 4230 Santa Casa de Misericórdia de Pelotas , Hospital Espírita de Pelotas 4230 Incentivo ao Custeio do P.S. TOTAL FONTE ESTADUAL ,00 Fonte Fonte de Recursos - Estadual 4935 UPA III - Bento Gonçalves - Construção - 25% , UPA I - Areal - Construção - 25% , UPA I - Zona Norte - Construção- 80% , UPA I - Zona Norte - Construção , CAPS AD III Construção- 80% , CAPS Simões Lopes - Construção , CAPS Zona Norte - Construção , Ampliação ( UBS Cohab Fragata, Dunas, Getúlio Vargas) - 80% , Construção (UBS Corrientes, Sanga Funda, Vila Nova e Virgilio) - 80% , Construção UBS Vila Carvalho , Equipamentos/Veículos Atenção Básica , Reforma UBS ,00 TOTAL INVESTIMENTO ,00 Total recursos Saúde ,95 Educação e Desporto Fonte Fonte de Recursos - Municipal 20 Municipal (Constitucional) ,00 31 FUNDEB , Recursos - PROESPORTE , CEFEM ,00 TOTAL ,84 Fonte CONVÊNIOS UNIÃO Fonte de Recursos

21 1100 Salário Educação Federal , Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE , Programa Dinheiro Direto nas Escolas , Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE , Direito a Diversidade , PAC II - Proinfância - Cosntrução de Creches , PAC II - Quadras - Construção de Quadras Poliesportivas , PAC II - Implementação de Escolas para Educação Infantil , Apoio a Creches - Brasil Carinhoso , Convênio FADERS ,00 Total ,00 CONVÊNIOS ESTADO Fonte Fonte de Recursos 2761 Convênio para o Transporte Escolar ,00 Total ,00 Total recursos Educação e Desporto ,84 JUSTIÇA SOCIAL Recursos da União Fonte Discriminação Valor 3154 Piso Básico Fixo , Piso Básico Variável - SCFV , Piso de Alta Complexidade I - Acolhimento Institucional Idoso , Piso de Alta Complexidade I - Acolhida , Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente , Piso de Alta Complexidade II Casa de Passagem , Piso de Alta Complexidade II - Residência Inclusiva , Piso de Transição de Média Complexidade , Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI , Piso Fixo de Média Complexidade - MSE , Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP , Piso Fixo de Média Compelxiadade - Abordagem Social , Ações Estratégicas PETI , Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF , Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS , ACESSUAS - PRONATEC ,00 Total ,84 Recursos da Estado Fonte Discriminação Valor 3470 Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar , Residência Inclusiva ,00 Total ,00 Outras Transferências Fonte Discriminação Valor 1001 Programa de Captação de Recursos para Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente , Fundo do Idoso , Construção de CRAS , Construção de Abrigos ,00

22 Total ,00 Total recuros Justiça Social ,84 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Fonte Fonte de Recursos 3632 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT II , Operações de Crédito para Programa de Saneamento - PAC , PAC - Pró-Transporte - Vias Estruturantes , PAC - Pró-Transporte - Vias Coletoras , Tranferencia para Programa de Saneamento - PAC II , Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana , Empréstimo Contra Partida PAC , Pavimentação Vias Públicas - BRDE , Requalificação Lot.Pestano e Getúlio Vargas - FONPLATA ,00 Total ,22 Transferêncais da União Fonte Fonte de Recursos 3272 Qualificação do Espaço Público - Emenda Contrato , Qualificação do Espaço Público - Emenda - Contrato , Divulgando Pelotas , Revitalização de Praças - Emenda Parlamentar 8.450, Praça dos Esportes e da Cultura , Revitalização de Praças , Ampliação do Vídeo Monitoramento , Levantamento Inventário Turístico , Projetos Infraestrutura Turística , Trabalho Social - Residencial Eldorado , Trabalho Social - Residencial Fragata , Trabalho Social - Residencial Buenos Aires , Trabalho Social - Residencial Montevideo , Trabalho Social - Residencial Obelisco , Trabalho Social - Residencial Raraima , Trabalho Social - Residencial Amazonas , Trabalho Social - Residencial Azaléia , Trabalho Social - Residencial Acácia , Fibra Ótica - EP , Educação Digital - EP , Planos e Projetos - EP/OGU , Rota das Charqueadas - Mtur , Pórtico Turístico - Mtur , Placas para os Balneários - Mtur , Placas para o Pelotas Colonial , Trabalho Técnico Social Haragano - FEAS , Sinalização Turística no Município , Fundo Municipal de Habitação Popular , Transferencia - PAC Habitação , Transferencia - PAC Cidades Históricas , Tranferencia para Programa de Abastecimento - PAC II , Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte , Transferencia - PAC Regulariação Fundiária , Duplicação Av.Francisco Carúcio , Pavimentação Dr.Amarante - EP ,00

23 3645 Pavimentação Av. Alfredo Theodoro Born - EP , Qualificação de Espaços Públicos - EP/OGU ,00 Total ,33 CONVÊNIOS ESTADO Fonte Fonte de Recursos 1010 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO , Programa Troca-Troca , Qualificação e Gestão Mercado Público , Multas Penas Alternativa Foro de Pelotas , Festival Municipal Estudantil de Teatro ,00 Total ,00 RECEITA FONTE ESPECÍFICA Fonte Fonte de Recursos 1004 Aluguel Mercado Central - Recursos Próprios , Receita de Cobrança Judicial Procuradores - Receita Própria , Taxa de Controle Ambiental , Fundo para Sustentabilidade do Espaço Municipal - FUSEM , Multa de Trânsito , Fundo Preservação do Patrimônio Histórico , JUCERGS , Recursos FUMBOM ,00 Total ,00 RECEITA SANEP 0400 Recursos Administração Indireta - SANEP ,00 TOTAL RECEITA FONTE SANEP ,00 RECEITA PREVPEL 5001 Livre RPPS (Previdencia) , Livre RPPS ( FAM) , Livre RPPS (Financeiro) ,00 TOTAL RECEITA FONTE PREVPEL ,60 TOTAL GERAL ,26

24 QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Receita Corrente Impostos IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TAXA DE LICENÇA Receita Patrimonial RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS Transferências Intergovernamentais Transferências da União COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 LC 87/96 LEGISLAÇÃO C.F. Art 156, Inciso I, Lei Federal nº 5.172, de 25/10/66, Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75, 2.316/76 C.F. Art. 156, Inciso II, Lei Municipal nº 3.109/89 C.F. Art. 156, Inciso IV, Lei Federal nº de 25/10/66, Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 C.F. Art 158, Inciso I Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 C.F. Art. 158, Inciso I C.F. Art. 158, Inciso I e Decreto Lei Federal nº 57/66 Transferências dos Estados PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS PARTICIPAÇÃO NO IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES C.F. Art 158, Inciso IV, Lei Estadual nº 5.373/66, Decreto Estadual nº 01/66 e Lei Federal nº 5.172/66. C.F ART 158, Inciso III. PARTICIPAÇÃO NA COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO PARTICIPAÇÃO NA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO Transferências Multigovernamentais Lei Federal TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB EC 53/2006 e Lei Federal de 20/06/2007 Outras Receitas Correntes MULTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DÍVIDA ATIVA Receitas de Capital ALIENAÇÃO DE BENS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 2.103/73, 2.172/75, 2.188/75, 2.208/75, 2.219/75 e 2.316/76 Leis Municipais nºs 1.856/70, 2.051/73, 2067/73, 2.334/76, 2.318/76 e 2.346/77 Lei Municipal nº 3.805/94

25 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Unidade Orçamentária: Consolidado Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas RECEITAS CORRENTES 0,00 0, , RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0, ,52 0, IMPOSTOS 0, ,14 0, IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA ,75 0,00 0, IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PRDIAL E TERRITORIAL ,92 0,00 0,00 URBANA - IPTU IPTU - Próprio 55% ,70 0,00 0, IPTU- MDE 25% ,23 0,00 0, IPTU - ASPS 15% ,74 0,00 0, IPTU - MDE 5% ,25 0,00 0, IRRF - IMP. S/ RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA ,87 0,00 0, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS ,87 0,00 0,00 RENDIMENTOS DO TRABALHO IRRF S/ REND. TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - PODER ,87 0,00 0,00 EXECUTIVO/INDIRETAS IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - Próprio 55% ,68 0,00 0, IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - MDE 25% ,22 0,00 0, IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - ASPS 15% ,73 0,00 0, IRRF - Ativos/Inativos do Executivo/Indiretas - MDE 5% ,24 0,00 0, IRRF S/ REND. TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - DO PODER ,00 0,00 0,00 LEGISLATIVO IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - Próprios 55% ,00 0,00 0, IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - MDE 25% ,00 0,00 0, IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - ASPS 15% ,00 0,00 0, IRRF - Ativos/Inativos do Legislativo - MDE 5% ,00 0,00 0, IRRF S/ RENDIMENTOS - PREST. SERV. DE TERCEIROS ,00 0,00 0,00 PODER EXEC. /IND IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder ,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - Próprio 55% IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder ,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - MDE 25% IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder ,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - ASPS 15% IRRF s/ Prestação Serviços Terceiros Poder ,00 0,00 0,00 Executivo/Indiretas - MDE 5% ITBI - IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DTOS ,96 0,00 0,00 REAIS S/ IMÓVEIS ITBI ITBI - Próprio 55% ,48 0,00 0, ITBI - MDE 25% ,49 0,00 0, ITBI - ASPS 15% ,49 0,00 0, ITBI - MDE 5% ,50 0,00 0, IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO ,39 0,00 0, ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER ,39 0,00 0,00 NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVICOS E QUALQUER NATUREZA ,39 0,00 0, ISSQN Próprio 55% ,51 0,00 0, ISSQN - MDE 25% ,60 0,00 0, ISSQN - ASPS 15% ,96 0,00 0, ISSQN - MDE 5% ,32 0,00 0, TAXAS 0, ,38 0, TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ,38 0,00 0, Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária ,00 0,00 0, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental ,00 0,00 0, Taxa de Licença Func. Estabel. Comerc. Indust. Prestadora de Serviços - Alvará ,00 0,00 0,00 Total Página : ,43 Total Acumulado : ,43 Página 1 de 12

26 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Taxa de Licença para Execução de Obras ,38 0,00 0, TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,00 0,00 0, OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,00 0,00 0, Taxas de Manutenção do Sistema Funerário Municipal ,00 0,00 0,00 FUMSIF Taxa de Emissão de Guia de ITBI ,00 0,00 0, Taxas de Serviços Especiais não Emergênciais ,00 0,00 0, RECEITA DE CONTRIBUICOES 0, ,19 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0, ,19 0, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA ,50 0,00 0,00 SEGURIDADE SOCIAL RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ,50 0,00 0,00 O FINANCIAMENTO DA SEG. SOCIAL Contribuição dos Servidores Ativos para a Assistência ,89 0,00 0,00 Médica do Servidor Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência ,37 0,00 0,00 Médica do Servidor Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do ,24 0,00 0,00 Servidor CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO ,69 0,00 0, Contribuição do Servidor Ativo Civil ,99 0,00 0, Contribuições - Plano Previdenciário ,02 0,00 0, Contribuições - Plano Financeiro ,97 0,00 0, Contribuição do Servidor Inativo Civil ,38 0,00 0, Contribuições - Plano Financeiro ,38 0,00 0, Contribuição de Pensionista Civil ,32 0,00 0, Contribuições - Plano Financeiro ,32 0,00 0, RECEITA PATRIMONIAL 0, ,86 0, RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 0, ,22 0, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,31 0,00 0, REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS ,31 0,00 0,00 VINCULADOS RECEITA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS ,31 0,00 0,00 BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculados - Fundo ,31 0,00 0,00 Assist.Saúde do Servidor - FAM REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO ,00 0,00 0,00 VINCULADOS RECEITA REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE ,00 0,00 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS Receita Rem. Outros Depósitos Recursos Não Vinculados ,00 0,00 0,00 Executivo Receita Rem. Outros Depósitos Recursos Não Vinculados ,00 0,00 0,00 SANEP REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO ,91 0,00 0,00 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa ,91 0,00 0, Rendimentos - Plano Previdenciário ,30 0,00 0, Rendimentos - Plano Financeiro ,61 0,00 0, RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÔES 0, ,64 0, RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE ,64 0,00 0,00 USO DE BENS PÚBLICOS RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ,64 0,00 0,00 ÁREA PÚBLICA Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área ,00 0,00 0,00 Pública (Mercado Público) Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área ,64 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 2 de 12

27 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Pública (Estacionamento Zona Azul) RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS 0, ,00 0, RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO ,00 0,00 0,00 DE PAGAMENTOS Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha ,00 0,00 0,00 Pagamento de Pessoal RECEITA DE SERVIÇOS 0, ,20 0, SERVIÇOS DE SAÚDE ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE ,00 0,00 0, Outros Serviços de Saúde - Repasses para o Pronto Socorro ,00 0,00 0, Outros Serviços de Saúde - Ressarcimento FEPPS ,00 0,00 0,00 Hemocentro SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS ,00 0,00 0, Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - Executivo ,00 0,00 0, Serviços de Vendas de Editais ,00 0,00 0, Outros Serviços Administrativos ,00 0,00 0, SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS ,20 0,00 0, Serviços Diversos ,20 0,00 0, SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, ,00 0,00 0,00 RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA Tarifa de Água - Quota Fixa ,00 0,00 0, SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E ,00 0,00 0,00 DESTINO FINAL ESGOTO Tarifa de Esgoto ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS ,00 0,00 0, Serviços de Ligação de Água e Esgoto ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,53 0, TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0, ,20 0, TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ,44 0,00 0, PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO ,33 0,00 0, COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA ,43 0,00 0,00 MENSAL Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota ,34 0,00 0,00 Mensal - PRÓPRIO 55% Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota ,12 0,00 0,00 Mensal - MDE 5% Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota ,36 0,00 0,00 Mensal- ASPS 15% Cota-Parte do FPM - FUNDEB 20% ,49 0,00 0, Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota ,12 0,00 0,00 Mensal - MDE 5% COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% ,15 0,00 0,00 COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,28 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - Próprio - 55 % Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,04 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - MDE - 25 % Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,62 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - ASPS - 15 % Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,21 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Dezembro - MDE - 5 % COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% ,60 0,00 0,00 COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,03 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Julho - Própria - 55 % Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,65 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 3 de 12

28 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Cota Entregue no mês de Julho - MDE - 25 % Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,19 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Julho - ASPS - 15 % Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% ,73 0,00 0,00 Cota Entregue no mês de Julho - MDE - 5 % COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE TERRITORIAL RURAL ,15 0,00 0,00 ITR ITR - Próprio 55% ,53 0,00 0, ITR - MDE 5% 2.693,96 0,00 0, ITR - ASPS 15% 8.081,87 0,00 0, ITR - FUNDEB - 20% ,83 0,00 0, ITR - MDE 5% 2.693,96 0,00 0, TRANSFERENCIAS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ,10 0,00 0,00 P/EXPL.RECURSOS NATURAIS Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos ,00 0,00 0,00 Minerais - CFEM Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP ,10 0,00 0, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ,00 0,00 0,00 SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA ,00 0,00 0, PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO ,00 0,00 0, Piso de Atenção Básica - PAB Fixo ,00 0,00 0, PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL ,00 0,00 0, Estratégia Saúde da Família - ESF ,00 0,00 0, Agentes Comunitários de Saúde - ACS ,00 0,00 0, Programa Nacional de Melhoria no Acesso e da Qualidade da ,00 0,00 0,00 Atenção Básica - PMAQ Incentivo - Saúde Bucal ,00 0,00 0, Incentivo para Atenção Saúde Sistema Penitenciário ,00 0,00 0, BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,00 0,00 0, Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/SIH ,00 0,00 0, Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC ,00 0,00 0, RENAST ,00 0,00 0, Transferencia Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ,00 0,00 0,00 SAMU CEO - Centro de Especialidade Odontológica ,00 0,00 0, Custeio - Unidade Pronto Atendimento - UPA I - Areal ,00 0,00 0, Custeito - Unidade Pronto Atendimento - UPA III ,00 0,00 0, Teto Rede Brasil sem Miséria - Prótese Dentária ,00 0,00 0, Teto Municipal Saúde Mental ,00 0,00 0, Prótese Dentária ,00 0,00 0, Faturamento Próprio ,00 0,00 0, Pronto Socorro ,00 0,00 0, BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,00 0,00 0, Piso Fixo de Vigilância em Saúde ,00 0,00 0, Piso Fixo de Vigilância Sanitária ,00 0,00 0, Piso Fixo de Vigilância Epidemiologia ,00 0,00 0, Imunização ,00 0,00 0, DST AIDS - Hepatites Virais ,00 0,00 0, Açoes Estratègicas de Vigilância - Influença ,00 0,00 0, Piso Fixo de Vigilância Ambiental ,00 0,00 0, BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ,00 0,00 0, Programa Assistência Farmacêutica ,00 0,00 0, BLOCO DO INVESTIMENTO ,00 0,00 0, Aquisição de Equipamentos ,00 0,00 0, Unidade de Pronto Atendimento - UPA I - Areal ,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 4 de 12

29 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Unidade de Pronto Atendimento - UPA III - Bento Gonçalves ,00 0,00 0, Crack, é Possível Vencer: CAPS - Construção ,00 0,00 0, Programa de requalificação de UBS - Sanga Funda ,00 0,00 0, Programa de requalificação de UBS - Corrientes ,00 0,00 0, Programa de requalificação de UBS - Vila Nova ,00 0,00 0, Unidade de Pronto Atendimento - UPA I - Zona Norte ,00 0,00 0, Programa de Requalificação de UBS - Virgílio Costa ,00 0,00 0, Programa de Requalificação de UBS - Dunas ,00 0,00 0, Programa de Requalificação de UBS - Getúlio Vargas ,00 0,00 0, Programa de Requalificação de UBS - Cohab Fragata ,00 0,00 0, Centro de Atenção Psicossocial AD III (Construção) ,00 0,00 0, Programa de Requalificação de UBS - Vila Carvalho ,00 0,00 0, Reforma UBS - Navegantes ,00 0,00 0, Reforma UBS - Barro Duro ,00 0,00 0, Reforma UBS - Puericultura ,00 0,00 0, Reforma UBS - Cordeiro de Farias ,00 0,00 0, Reforma UBS - Grupeli ,00 0,00 0, Reforma UBS - Getúlio Vargas ,00 0,00 0, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ,84 0,00 0,00 ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ,00 0,00 0, Piso Básico Fixo ,00 0,00 0, Piso Básico Variável - SCFV ,00 0,00 0, Ações Estratégicas do PETI ,00 0,00 0, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE ,00 0,00 0, Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI ,00 0,00 0, Piso Fixo de Média Complexidade - MSE ,00 0,00 0, Piso Fixo de Média Complexidade - CENTRO POP RUA ,00 0,00 0, Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social ,00 0,00 0, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ,00 0,00 0, Acolhimento Institucional ,00 0,00 0, Acolhimento Institucional (Crianças e Adolescentes) ,00 0,00 0, Residência Inclusiva ,00 0,00 0, População de Rua ,00 0,00 0, PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,84 0,00 0, Piso de Transição de Média Complexidade ,84 0,00 0, OUTROS PROGRAMAS - FNAS ,00 0,00 0, Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF ,00 0,00 0, Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS ,00 0,00 0, Programa ACESSUAS - PRONATEC ,00 0,00 0, TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLV ,00 0,00 0,00 EDUCAÇÃO - FNDE Transferência do Salário Educação ,00 0,00 0, Transferencias Diretas do FNDE ref. ao Programa Dinheiro ,00 0,00 0,00 Direto na Escola - PDDE Transferencias Diretas do FNDE ref. Programa Nac. de ,00 0,00 0,00 Alimentação Escolar - PNAE Transferencias Diretas do FNDE ref. Programa Nac de ,00 0,00 0,00 Transporte Escolar - PNATE OUTRAS TRANSFRENCIAS DO FUNDO NACIONAL DO ,00 0,00 0,00 DESEN.DA EDUCAÇÃO - FNDE Educação Inclusiva - Direito à Diversidade ,00 0,00 0, PAC II - Proinfância - Programa Proinfância - Construção de ,00 0,00 0,00 Creches PAC II - Quadras - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas ,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 5 de 12

30 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas PAC II - Implementação de Escolas para Educação Infantil ,00 0,00 0, Apoio a Creches ,00 0,00 0, TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS ,74 0,00 0,00 DESONERAÇÃO LC Nº 87/ LC 87/96 - Próprio 55% ,95 0,00 0, LC 87/96 - MDE 5% ,09 0,00 0, LC 87/96 - ASPS - 15% ,26 0,00 0, LC 87/96 - FUNDEB 20% ,35 0,00 0, LC 87/96 - MDE 5% ,09 0,00 0, OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO ,43 0,00 0, Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04) ,43 0,00 0, TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS ,92 0,00 0, PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADO ,92 0,00 0, COTA-PARTE DO ICMS ,35 0,00 0, Cota-Parte do ICMS - Próprio 55% ,89 0,00 0, Cota-Parte do ICMS - MDE 5% ,72 0,00 0, Cota-Parte do ICMS - ASPS 15% ,15 0,00 0, Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 20% ,87 0,00 0, Cota-Parte do ICMS - MDE 5% ,72 0,00 0, COTA-PARTE DO IPVA ,39 0,00 0, Cota-Parte do IPVA - Próprio 55% ,66 0,00 0, Cota-Parte do IPVA - MDE 5% ,97 0,00 0, Cota-Parte do IPVA - ASPS 15% ,91 0,00 0, Cota-Parte do IPVA - FUNDEB - 20% ,88 0,00 0, Cota-Parte do IPVA - MDE 5% ,97 0,00 0, COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO ,75 0,00 0, Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio 55% ,76 0,00 0, Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE 5% ,89 0,00 0, Cota parte do IPI/Exportação - ASPS 15% ,66 0,00 0, Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB 20% ,55 0,00 0, Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 5% ,89 0,00 0, Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio ,00 0,00 0,00 Econômico - CIDE OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS ,43 0,00 0, Cota Parte do Antigo ITCD (CF 67) ,43 0,00 0, TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO ,00 0,00 0,00 P/PROGRAMAS DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO Programa Assistência Farmacêutica Básica/Diabetes ,00 0,00 0, CEO - Centro de Especialidades Odontológicas ,00 0,00 0, VISA - Vigilância Sanitária 5.200,00 0,00 0, ESF - Equipes ,00 0,00 0, Vigilância em Saúde ,00 0,00 0, Vigilância em Saúde - Saúde do Trabalhador ,00 0,00 0, Incentivo aos Hospitais ,00 0,00 0, Salvar - SAMU ,00 0,00 0, Incentivo a Atenção Básica - PIES ,00 0,00 0, Linha Alcool e Crack e Outras - Cuca Legal ,00 0,00 0, Primeira Infância Melhor - PIM ,00 0,00 0, ESF - Saúde Bucal ,00 0,00 0, Unidade de Pronto Atendimento - Zona Norte ,00 0,00 0, Próteses Dentárias ,00 0,00 0, Programa Aquisição e Dispensação de Fraldas ,00 0,00 0, Incentivo a Atenção Básica - Redução de Danos ,00 0,00 0, Incentivo a Atenção Básica - Oficinas Terapêuticas ,00 0,00 0, Casas de Apoio a Pessoas com HIV/AIDS ,00 0,00 0, ESF - Prisional ,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 6 de 12

31 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas ESF - Quilombola ,00 0,00 0, Programa Saúde Indigena ,00 0,00 0, Salvar - UPA I (Areal) - CUSTEIO ,00 0,00 0, Salvar - UPA III - CUSTEIO ,00 0,00 0, TRASNFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS ,84 0,00 0, Transferências de Recursos do FUNDEB ,84 0,00 0, TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0, ,00 0, Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0, ,33 0, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ,33 0,00 0,00 ENTIDADES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO ,33 0,00 0, OUTRAS CONVENIOS UNIÃO ,33 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Eldorado ,53 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Buenos Aires ,37 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Fragata ,47 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Montevideo ,71 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Obelisco ,20 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Roraima ,00 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Amazonas ,00 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Azaléia ,55 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Acácia ,50 0,00 0, Programa Trabalho Social - Residencial Haragano ,00 0,00 0, Instalação da Fibra Ótica - Emenda Parlamentar ,00 0,00 0, Educação Empreendedora e Digital - Emenda Parlamentar ,00 0,00 0, Qualificação do Espaço Público Prática de Esportes ,00 0,00 0,00 Contrato Qualificação do Espaço Público Prática de Esportes ,00 0,00 0,00 Contrato Elaboração Planos e Projetos - EP/OGU ,00 0,00 0, Passeio Rota das Charqueadas ,00 0,00 0, Pórtico Turístico ,00 0,00 0, Placas para Balneários ,00 0,00 0, Placas Para Pelotas Colonial ,00 0,00 0, Divulgando Pelotas ,00 0,00 0, Revitalização de Praças - EMENDA UNIÃO 8.450,00 0,00 0, Praça dos Esportes e da Cultura ,00 0,00 0, Revitalização da Praça Farroupilha - Emenda Parlamentar ,00 0,00 0, Ampliação do Vídeo Monitoramento ,00 0,00 0, Levantamento Inventário Turistico ,00 0,00 0, Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística ,00 0,00 0, TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO, DISTRITO FEDERAL E DE ,00 0,00 0,00 SUAS ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS ,00 0,00 0,00 DESTINADOS A EDUCAÇÃO Transferencias de Convênio para o Transporte Escolar ,00 0,00 0, Transferencia Convênio FADERS ,00 0,00 0, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS ,00 0,00 0, Festival Estudantil de Teatro ,00 0,00 0, Sinalização Turística no Município ,00 0,00 0, Qualificação e Gestão Mercado Público ,00 0,00 0, Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-Familiar ,00 0,00 0, Residência Inclusiva ,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, ,13 0, MULTAS E JUROS DE MORA 0, ,78 0, MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS ,00 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 7 de 12

32 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - Próprio 55% ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - MDE 25% ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - ASPS 15% ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - MDE 5% 4.000,00 0,00 0, MULTA JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - Próprio 55% ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - MDE 25% ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - ASPS 15% 6.000,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - MDE 5% 2.000,00 0,00 0, MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS ,78 0,00 0,00 RECEITAS OUTRAS MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ,78 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ,78 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA ,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação de ,00 0,00 0,00 Serviços - SANEP Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa por Autos de Infração ,78 0,00 0,00 - Obras/Posturas MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS ,00 0,00 0, OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA ,00 0,00 0, Multa e Juros de Mora de Outras Receitas - SANEP ,00 0,00 0, MULTAS DE OUTRAS ORIGENS ,00 0,00 0, Multas Previstas na Legislação de Registro do Comércio ,00 0,00 0,00 Alvará Multas e Juros Previstos em Contrato ,00 0,00 0, MULTAS POR DANOS ANO MEIO AMBIENTE ,00 0,00 0, Multas por Danos ao Meio Ambiente ,00 0,00 0, Multas por Auto de Infração ,00 0,00 0, OUTRAS MULTAS ,00 0,00 0, Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Recurso ,00 0,00 0,00 Vinculado Multas Penas Alternativas Foro de Pelotas ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0, ,26 0, RESTITUIÇÕES ,26 0,00 0, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS e RPPS ,48 0,00 0, Comp.Finan.entre Regime Geral e Regimes Próprios ,48 0,00 0,00 Previdência Servidores-Parcela COMPREV - Plano Financeiro - Parcela ,48 0,00 0, OUTRAS RESTITUIÇÕES ,78 0,00 0, Programa Troca Troca ,00 0,00 0, RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO ,96 0,00 0, Restituições PREVPEL - Plano Financeiro ,96 0,00 0, RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS ,82 0,00 0,00 SERVIDORES Restituiçoes de Despesas Médicas, Laboratoriais e ,97 0,00 0,00 Hospitalares dos Servidores e Dependentes Outras Restituições do Plano de Assistência Médica dos ,85 0,00 0,00 Servidores RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0, ,41 0, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,41 0,00 0,00 Total Página : 0,00 Total Acumulado : ,43 Página 8 de 12

33 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas RECEITA DA DÍVIDA DO IPTU ,41 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 55 % ,38 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 25 % ,35 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 15 % ,01 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 5 % ,67 0,00 0, RECEITA DA DÍVIDA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS ,00 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 55 % ,00 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 25 % ,00 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 15 % ,00 0,00 0, Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 5 % ,00 0,00 0, RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,00 0,00 0, RECEITA DA DIVIDA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS ,00 0,00 0,00 RECEITAS RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS ,00 0,00 0,00 RECEITAS - PRINCIPAL Receita Divida Ativa não Tributária Proveniente do Serviço ,00 0,00 0,00 de Fornecimento de Água Receita Divida Ativa não Tributária Proveniente do Serviço ,00 0,00 0,00 de Coleta de Esgoto RECEITAS DIVERSAS 0, ,68 0, RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS ,00 0,00 0, Receita de Cobrança Judicial p/procuradores ,00 0,00 0, OUTRAS RECEITAS ,68 0,00 0, Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS ,68 0,00 0, Outras Receitas do RPPS - Plano Previdenciário ,68 0,00 0, Receitas Diversas - SANEP ,00 0,00 0, Receitas Diversas ,00 0,00 0, Fundo para Sustentabilidade do Espaço Municipal - FUSEM ,00 0,00 0, Receita de Feiras Livres ,00 0,00 0, Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e ,00 0,00 0,00 Cultural de Pelotas Receitas JUCERGS ,00 0,00 0, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte de Pelotas ,00 0,00 0, Fundo Municipal do Idoso ,00 0,00 0, RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0, ,22 0, OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0, ,22 0, OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS ,22 0,00 0, OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS ,00 0,00 0,00 DE SANEAMENTO Operação de Crédito Programa de Saneamento - PAC ,00 0,00 0, Operação de Crédito Programa de Saneamento - PAC II ,00 0,00 0, OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS ,00 0,00 0,00 DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Programa de Modernização da Administração Tributária ,00 0,00 0,00 PMAT III OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ,22 0,00 0,00 CONTRATUAIS Programa Pavimentação - PAC II - Pró Transporte - Contrato ,00 0,00 0, Programa Pavimentação - PAC II - Pró Transporte - Contrato ,00 0,00 0, Programa Mobilidade Médias Cidades - Pró Transporte ,00 0,00 0,00 Contrato Dívida - CPAC - Contrato / ,22 0,00 0, Pavimentação de Vias Públicas - BRDE ,00 0,00 0,00 Total Página : ,22 Total Acumulado : ,65 Página 9 de 12

34 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Requalificação Lot.Pestano e Getúlio Vargas ,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS 0, ,00 0, ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, ,00 0, ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 0,00 0, Alienação de Veículos - Executivo 5.000,00 0,00 0, ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 5.000,00 0,00 0, Alienação de Moveis e Utensilios - Executivo 5.000,00 0,00 0, ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0, ,00 0, Alienações de Imóveis Urbanos ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0, ,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0, ,00 0, TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES ,00 0,00 0, OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO ,00 0,00 0, Transferências Construção CRAS ,00 0,00 0, Transferências Construção Abrigos ,00 0,00 0, Transferencia - Dotens Iluminação Ornamental - EP ,00 0,00 0, Transferencia - Pavimentação Dr.Amarante - EP ,00 0,00 0, Transferencia - Pavimentação Av. Alfredo Theodoro Born ,00 0,00 0,00 EP Transferencia - Duplicação Av.Francisco Carúcio - OGU ,00 0,00 0, Transferencias - PAC II - Cidades Históricas ,00 0,00 0, Transferencias - PAC II - Habitação ,00 0,00 0, Programa de Abastecimento - PAC II ,00 0,00 0, Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte - CIE ,00 0,00 0, Transferencias - PAC II - Regularização Fundiária ,00 0,00 0, Transferencias Diversas ,00 0,00 0, TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO ,00 0,00 0,00 DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES Fundo Municipal de Habitação Popular ,00 0,00 0, RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0, , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0, ,78 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0, ,78 0, CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA ,29 0,00 0,00 SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA ,29 0,00 0,00 SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL Contribuição Patronal dos Servidores Ativos para a ,89 0,00 0,00 Assistência Médica do Servidor Contribuição Patronal sobre os Servidores Inativos para a ,71 0,00 0,00 Assistência Médica do Servidor Contribuição Patronal sobre os Pensionistas para a ,69 0,00 0,00 Assistência Médica do Servidor CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO ,49 0,00 0,00 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra ,98 0,00 0,00 Orçamentária Patronal - Plano Previdenciário ,68 0,00 0, Patronal - Plano Financeiro ,30 0,00 0, Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra ,78 0,00 0,00 Orçamentária Patronal - Plano Financeiro ,78 0,00 0, Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra-Orçamentária ,73 0,00 0, Patronal - Plano Financeiro ,73 0,00 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0, ,47 0, RECEITAS DIVERSAS 0, ,47 0, OUTRAS RECEITAS ,47 0,00 0,00 Total Página : ,25 Total Acumulado : ,90 Página 10 de 12

35 Ano Orçamento : 2017 Gestão: Consolidado Anexo 2 - Demonstrativo da Receita Versão : Lei Código Especificação Desdobramento Fonte Categorias Economicas Outros Aportes de Recursos para o RPPS - Plano Financeiro ,47 0,00 0, (R) RECEITAS CORRENTES 0,00 0, , (R) RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0, ,67 0, (R) IMPOSTOS 0, ,24 0, (R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA ,56 0,00 0, (R) IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PRDIAL E ,98 0,00 0,00 TERRITORIAL URBANA - IPTU (R) IPTU - Próprio 55% ,98 0,00 0, (R) ITBI - IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E ,58 0,00 0,00 DTOS. REAIS S/ IMÓVEIS ITBI (R) ITBI - Próprio 55% ,58 0,00 0, (R) IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO ,68 0,00 0, (R) ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER ,68 0,00 0,00 NATUREZA (R) IMPOSTO SOBRE SERVICOS E QUALQUER NATUREZA ,68 0,00 0, (R) ISSQN Próprio 55% ,68 0,00 0, (R) TAXAS 0, ,43 0, (R) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ,43 0,00 0, (R) Taxa de Licença Func. Estabel. Comerc. Indust ,43 0,00 0,00 Prestadora de Serviços - Alvará (R) RECEITA DE SERVIÇOS 0, ,00 0, (R) SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, ,00 0,00 0,00 RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA (R) Tarifa de Água - Quota Fixa ,00 0,00 0, (R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,97 0, (R) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0, ,97 0, (R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ,67 0,00 0, (R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO ,32 0,00 0, (R) COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS ,49 0,00 0,00 COTA MENSAL (R) Cota-Parte do FPM - FUNDEB 20% ,49 0,00 0, (R) COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE TERRITORIAL RURAL ,83 0,00 0,00 - ITR (R) ITR - FUNDEB - 20% ,83 0,00 0, (R) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS ,35 0,00 0,00 DESONERAÇÃO LC Nº 87/ (R) LC 87/96 - FUNDEB 20% ,35 0,00 0, (R) TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS ,30 0,00 0, (R) PARTICIPAÇÃO RECEITA ESTADO ,30 0,00 0, (R) COTA-PARTE DO ICMS ,87 0,00 0, (R) Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 20% ,87 0,00 0, (R) COTA-PARTE DO IPVA ,88 0,00 0, (R) Cota-Parte do IPVA - FUNDEB - 20% ,88 0,00 0, (R) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO ,55 0,00 0, (R) Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB 20% ,55 0,00 0,00 Total : ,26 Total Página : ,64 Total Acumulado : ,26 Página 11 de 12

36 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:51 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,10 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,10 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,10 Total Gestão: ,10 Total Geral: ,10 Total Página: ,10 Página: 1

37 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:52 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

38 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:53 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,38 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA ,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,09 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,34 0,00 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 500,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 0,00 0, SENTENCAS JUDICIAIS 100,00 0,00 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 200,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,95 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,57 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,57 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 900,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 500,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 100,00 0,00 0, SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.600,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 501,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,95 Total Gestão: ,95 Total Geral: ,95 Total Página: ,95 Página: 1

39 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:54 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

40 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito SMTT Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:56 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.400,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

41 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:58 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.300,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 7.200,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 7.080,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

42 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:58 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.700,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.900,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.500,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.500,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

43 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Receita Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:59 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

44 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:59 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.200,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

45 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:00 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.300,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,33 0, CONTRIBUIÇÕES 800,00 0,00 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 9.100,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.500,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,33 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,33 Total Gestão: ,33 Total Geral: ,33 Total Página: ,33 Página: 1

46 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Desporto Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:00 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,58 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA ,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,58 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,97 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,84 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,12 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,01 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,29 0, MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,29 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,84 Total Gestão: ,84 Total Geral: ,84 Total Página: ,84 Página: 1

47 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 09:54 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.700,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

48 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:03 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,38 0, PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ,00 0,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 2.200,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,38 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, SENTENCAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0, ,00 0, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS 6.000,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0, INVERSÕES FINANCEIRAS 0, ,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 0,00 0, CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS ,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0, ,00 0, PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO ,00 0,00 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,00 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,38 Total Gestão: ,38 Total Geral: ,38 Total Página: ,38 Página: 1

49 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Chefia de Gabinete Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:04 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 3.500,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, CONTRIBUIÇÕES ,00 0,00 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.500,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

50 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Procuradoria Geral do Municipio Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:05 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

51 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Assessoria de Comunicação Social Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:06 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE 3.500,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

52 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:07 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

53 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Gabinete do Vice Prefeito Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:08 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

54 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Coordenadoria e Estratégia e Gestão Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:08 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

55 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Unidade de Gerenciamento de Projetos Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:09 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,22 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,22 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,22 Total Gestão: ,22 Total Geral: ,22 Total Página: ,22 Página: 1

56 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania- Administrativo Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:10 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,16 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,56 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 2.099,86 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,98 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,01 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,78 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,97 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,16 Total Gestão: ,16 Total Geral: ,16 Total Página: ,16 Página: 1

57 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Municipal Social Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:11 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,07 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,69 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 4.519,83 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,20 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,63 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,72 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,96 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,84 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,31 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,70 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,11 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,95 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,95 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,98 Total Gestão: ,98 Total Geral: ,98 Total Página: ,98 Página: 1

58 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescentes Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:12 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,13 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,15 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,63 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,07 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,28 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,57 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.500,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,57 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 7.000,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,70 Total Gestão: ,70 Total Geral: ,70 Total Página: ,70 Página: 1

59 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Igualdade Social Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:13 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, CONTRIBUIÇÕES ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.500,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.500,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE 8.000,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.400,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

60 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Unidade Orçamentária: Guarda Municipal Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:14 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.300,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.300,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.300,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

61 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Direta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:15 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,00 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA 1.800,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

62 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:16 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,50 0, APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES ,60 0,00 0, PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ,90 0,00 0, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOSDO SERVIDOR OU DO MILITAR ,99 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,41 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,82 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,67 0,00 0, SENTENCAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,11 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,49 0, APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,97 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,22 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.320,43 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,20 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,75 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,38 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,90 0,00 0, SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,64 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,69 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS ,69 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,68 Total Gestão: ,68 Total Geral: ,68 Total Página: ,68 Página: 1

63 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Fam Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:17 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,05 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,26 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,80 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,28 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,71 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,87 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.953,42 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,69 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.976,71 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.953,41 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,37 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,05 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,02 0,00 0, OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ,14 0,00 0, SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,06 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,92 Total Gestão: ,92 Total Geral: ,92 Total Página: ,92 Página: 1

64 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Financeiro Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:18 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,28 0, APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES ,28 0,00 0, PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ,00 0,00 0, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOSDO SERVIDOR OU DO MILITAR ,00 0,00 0, SENTENCAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,72 0, APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ,44 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.586,92 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,67 0,00 0, SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,69 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

65 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Diretor Presidente Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:20 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

66 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Administrativa Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:20 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES ,00 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, SENTENCAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0, ,00 0, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0, ,00 0, PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO ,00 0,00 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,00 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

67 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Data: 20/03/2017 Hora: 18:03 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

68 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Administração Indireta Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Industrial Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:21 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,00 Total Gestão: ,00 Total Geral: ,00 Total Página: ,00 Página: 1

69 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Gestão: Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:22 Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES 0,00 0, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0, ,53 0, APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES ,88 0,00 0, PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR ,90 0,00 0, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ,25 0,00 0, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIARIOSDO SERVIDOR OU DO MILITAR ,99 0,00 0, SALÁRIO-FAMÍLIA ,69 0,00 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P/ CIVIL ,47 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,26 0,00 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ,82 0,00 0, OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 500,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,95 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 0,00 0, SENTENCAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,32 0,00 0, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0, ,00 0, JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,00 0,00 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, ,58 0, APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ,44 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES ,00 0,00 0, SUBVENÇÕES SOCIAIS ,68 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS 6.000,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 0,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,39 0,00 0, AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 100,00 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,48 0,00 0, PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS ,00 0,00 0, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ,00 0,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,14 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,61 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,82 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,90 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES ,00 0,00 0, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,59 0,00 0, OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ,14 0,00 0, AUXÍLIO TRANSPORTE ,00 0,00 0, DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ,00 0,00 0, SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,39 0,00 0, DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,46 0,00 Total Página: ,57 Página: 1

70 Ano Orçamento : 2017 Código Especificação Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas Versão : Lei Elemento Grupo de Despesa Hora: 10:22 Categorias Econômicas MATERIAL DE CONSUMO ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 0,00 0, OBRAS E INSTALAÇÕES ,22 0,00 0, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,24 0,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 0,00 0, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 0,00 0, INVERSÕES FINANCEIRAS 0, ,00 0, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 0,00 0, CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS ,00 0,00 0, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0, ,00 0, PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO ,00 0,00 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,69 0, RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS ,69 0,00 0,00 Total Unidade Orçam entária: ,26 Total Gestão: ,26 Total Geral: ,26 Total Página: ,69 Página: 2

71 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:27 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Vereadores Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,10 0, , LEGISLATIVA , ,10 0, , AÇÃO LEGISLATIVA , ,10 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO , ,10 0, ,10 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , LEGISLATIVA 0, ,00 0, , AÇÃO LEGISLATIVA 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,10 0, ,10 Total Geral: , ,10 0, ,10 Página: 1

72 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:30 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , URBANISMO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA 0, ,00 0, , MOBILIDADE URBANA 0, ,00 0, , SERVIÇOS URBANOS 0, ,00 0, , LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0, ,00 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, ,00 0, , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , URBANISMO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

73 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:36 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , SAÚDE , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0, ,00 0, , ATENÇÃO BÁSICA , ,00 0, , ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0, ,00 0, , MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0, ,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE ,00 0,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,00 0, , MENTAL PEL 0, ,00 0, , PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0, ,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE ,00 0,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , SOS PELOTAS 0, ,00 0, , TRABALHADOR SAUDÁVEL 0, ,00 0, , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0, ,00 0, , DST - SABER, TRATAR E VIVER 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,95 0, , SAÚDE 0, ,95 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , ATENÇÃO BÁSICA 0, ,00 0, , ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 100,00 0,00 100, MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0, ,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0, ,95 0, , MENTAL PEL 0, ,00 0, , PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0, ,00 0, , SOS PELOTAS 0, ,00 0, , TRABALHADOR SAUDÁVEL 0, ,95 0, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0, ,00 0, , DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 100,00 0,00 100, RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,95 0, ,95 Total Geral: , ,95 0, ,95 Página: 1

74 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:38 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , AGRICULTURA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL 0, ,00 0, , EXTENSÃO RURAL , ,00 0, , AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL ,00 0,00 0, , CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ,00 0,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL ,00 0,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , AGRICULTURA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

75 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:38 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito SMTT Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , TRANSPORTE , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, , TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , TRANSPORTE 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

76 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:39 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , CULTURA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO , ,00 0, , PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL , ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL , ,00 0, , ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE 0, ,00 0, , GESTÃO E POLITICA CULTURAL , ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , CULTURA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

77 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:39 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , GESTÃO AMBIENTAL , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0, ,00 0, , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , ,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS , ,00 0, , CONTROLE AMBIENTAL 0, ,00 0, , PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , GESTÃO AMBIENTAL 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

78 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:40 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Receita Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

79 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:41 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , URBANISMO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA ,00 0,00 0, , MOBILIDADE URBANA ,00 0,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , URBANISMO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

80 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:42 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,33 0, , URBANISMO , ,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA , ,00 0, , REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , ,00 0, , HABITAÇÃO 0, ,33 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , HABITAÇÃO URBANA 0, ,33 0, , AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL 0, ,33 0, ,33 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , HABITAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,33 0, ,33 Total Geral: , ,33 0, ,33 Página: 1

81 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:43 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Desporto Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,26 0, , EDUCAÇÃO , ,26 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,01 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO , ,01 0, , ENSINO FUNDAMENTAL , ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS , ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , ENSINO MÉDIO 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO INFANTIL , ,25 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS , ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,25 0, , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO ESPECIAL 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , DESPORTO E LAZER , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , LAZER , ,00 0, , ESPORTE E LAZER , ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.000, ,58 0, , EDUCAÇÃO 0, ,58 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , ENSINO FUNDAMENTAL 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , ENSINO MÉDIO 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO INFANTIL 0, ,58 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,58 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO ESPECIAL 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , DESPORTO E LAZER 1.000, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , LAZER 1.000,00 0,00 0, , ESPORTE E LAZER 1.000,00 0,00 0, ,00 Total Total: , ,84 0, ,84 Total Geral: , ,84 0, ,84 Página: 1

82 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:43 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , TRABALHO 0, ,00 0, , FOMENTO AO TRABALHO 0, ,00 0, , PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 0, ,00 0, , COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO ,00 0,00 0, , PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ,00 0,00 0, , COMERCIALIZAÇÃO 0, ,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 0, ,00 0, , TURISMO , ,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO , ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , COMÉRCIO E SERVIÇOS 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

83 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:44 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , ADMINISTRAÇÃO , ,38 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,38 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,38 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO ,00 0,00 0, , SEGURANÇA PÚBLICA 0, ,00 0, , DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA 0, ,00 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0, , , SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , , , ,38 Total Geral: , , , ,38 Página: 1

84 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:45 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Chefia de Gabinete Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0, ,00 0, , DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , PARTICIPAÇÃO POPULAR 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

85 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:46 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Procuradoria Geral do Municipio Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

86 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:47 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Assessoria de Comunicação Social Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , COMUNICAÇÃO SOCIAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , COMUNICAÇÃO SOCIAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

87 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:47 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Coordenadoria de Transparência e Controle Interno Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , CONTROLE INTERNO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , CONTROLE INTERNO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

88 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:57 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Gabinete do Vice Prefeito Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , SEGURANÇA PÚBLICA , ,00 0, , DEFESA CIVIL , ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA ,00 0,00 0, , DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

89 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 10:58 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Coordenadoria e Estratégia e Gestão Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

90 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:01 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Unidade de Gerenciamento de Projetos Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO ,00 0,00 0, , URBANISMO ,22 0,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA ,22 0,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS ,00 0,00 0, , MOBILIDADE URBANA ,22 0,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO ,00 0,00 0, , HABITAÇÃO ,00 0,00 0, , HABITAÇÃO URBANA ,00 0,00 0, , AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL ,00 0,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,22 Total Geral: , ,00 0, ,22 Página: 1

91 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:05 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania- Administrativo Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,19 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,19 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,19 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,19 0, ,19 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,97 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,97 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,97 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,97 0, ,97 Total Total: 0, ,16 0, ,16 Total Geral: 0, ,16 0, ,16 Página: 1

92 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:06 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Municipal Social Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,26 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,26 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,50 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,50 0, , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0, ,38 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,38 0, , ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0, ,88 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,88 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,38 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,38 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,12 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,12 0, ,12 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,72 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,72 0, , ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0, ,62 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,62 0, , ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0, ,96 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,96 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,62 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,62 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,52 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,52 0, ,52 Total Total: 0, ,98 0, ,98 Total Geral: 0, ,98 0, ,98 Página: 1

93 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:07 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Cidadania-Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescentes Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,42 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,42 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,42 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,42 0, ,42 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,28 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,28 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,28 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,28 0, ,28 Total Total: 0, ,70 0, ,70 Total Geral: 0, ,70 0, ,70 Página: 1

94 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:10 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Igualdade Social Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , CULTURA 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

95 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:11 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Guarda Municipal Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , SEGURANÇA PÚBLICA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , POLICIAMENTO 0, ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA 0, ,00 0, , DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , SEGURANÇA PÚBLICA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

96 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:13 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Direta Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , URBANISMO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, ,00 0, , GESTÃO DO TERRITÓRIO 0, ,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA , ,00 0, , GESTÃO DO TERRITÓRIO 0, ,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS ,00 0,00 0, , MOBILIDADE URBANA ,00 0,00 0, , TRANSPORTE , ,00 0, , TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , URBANISMO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

97 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:18 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, , , , PREVIDÊNCIA SOCIAL 0, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,41 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,41 0, , PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0, , , ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0, , , RESERVA DO RPPS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , ,69 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,11 0, , PREVIDÊNCIA SOCIAL 0, ,11 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,11 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,11 0, ,11 Total Total: 0, , , ,68 Total Geral: 0, , , ,68 Página: 1

98 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:20 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Fam Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, , , , SAÚDE 0, ,60 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,35 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,35 0, , ATENÇÃO BÁSICA 0, ,25 0, , SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES 0, ,25 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , ,61 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,71 0, , SAÚDE 0, ,71 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,71 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,71 0, ,71 Total Total: 0, , , ,92 Total Geral: 0, , , ,92 Página: 1

99 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:20 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: Prevpel - Financeiro Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, , , , PREVIDÊNCIA SOCIAL 0, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,56 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,56 0, , PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0, , , ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , ,72 Total Total: 0, , , ,00 Total Geral: 0, , , ,00 Página: 1

100 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:55 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Diretor Presidente Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

101 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:56 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Administrativa Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, , , , SANEAMENTO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, , , ,00 Total Geral: 0, , , ,00 Página: 1

102 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Data: 20/03/2017 Hora: 18:04 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência de Operações Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , ,00 0, , SANEAMENTO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO , ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0, ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0, ,00 0, ,00 Total Total: , ,00 0, ,00 Total Geral: , ,00 0, ,00 Página: 1

103 Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Hora: 11:59 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Administração Indireta Unidade Orçamentária: SANEP - Superintendência Industrial Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0, ,00 0, , LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0, ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0, ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0, ,00 0, ,00 Total Total: 0, ,00 0, ,00 Total Geral: 0, ,00 0, ,00 Página: 1

104 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 01 LEGISLATIVA , ,10 0, , AÇÃO LEGISLATIVA , ,10 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO , ,10 0, , Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal ,00 0,00 0, , Manutenção do Poder Legislativo - Câmara 0, ,10 0, , Encargos com Pessoal Ativo 0, ,00 0, , Encargos com Pessoal Inativo 0, ,00 0, ,00 04 ADMINISTRAÇÃO , ,38 0, , DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Fundo de Reaparelamento da PGM 0, ,00 0, , DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , PROCON nos Bairros 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,38 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,38 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Receita 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativa e Financeira 0, ,38 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Prefeita 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete do Vice Prefeito 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Coordenadoria de Estratégia e Gestão 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Unidade de Gerenciamento de Projetos 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO ,00 0,00 0, , Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP ,00 0,00 0, , Reformulação do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal - Administração ,00 0,00 0, , Melhoria da Administração Pública PMAT ,00 0,00 0, , PARTICIPAÇÃO POPULAR 0, ,00 0, , Ouvidoria 0, ,00 0, , CONTROLE INTERNO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, ,00 Total Página: , ,48 0, ,48 Total Acum ulado: , ,48 0, ,48 Página: 1

105 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2125 Gestão, Manutenção e Serviços da Coordenadoria de Transparencia e Controle 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 0, ,00 0, , Arrecadação Justa 0, ,00 0, , COMUNICAÇÃO SOCIAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 0, ,00 0, , O Governo que Você Vê 0, ,00 0, ,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Guarda Municipal 0, ,00 0, , POLICIAMENTO 0, ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA 0, ,00 0, , Policiamento Comunitário 0, ,00 0, , DEFESA CIVIL , ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA , ,00 0, , Ampliação do Sistema de Videomonitoramento ,00 0,00 0, , Guarda Cidadão 0, ,00 0, , Guarda Comunitária 0, ,00 0, , Guarda Mirim - Herdeiros do Futuro 0, ,00 0, , Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM 0, ,00 0, , DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , Mapeamento e Remoção de Fontes de Risco 0, ,00 0, ,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,84 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,66 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,16 0, , Gestão, Manuntenção e Serviços da Justiça Social 0, ,16 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social 0, ,00 0, ,00 Total Página: , ,84 0, ,84 Total Acum ulado: , ,32 0, ,32 Página: 2

106 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0102 AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,50 0, , Educação Permanente 0, ,50 0, , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , Sistema Informatizado de Rede Sócio Assistencial 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0, ,00 0, , Fundo Municipal do Idoso 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , Proteção Social Básica - SCFV - Idosos 0, ,00 0, , Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0, ,84 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,84 0, , Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 0, ,84 0, , Residência Inclusiva 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,70 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,70 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar 0, ,00 0, , Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes 0, ,70 0, , Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 0, ,00 0, , Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,64 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,64 0, , Proteção Social Básica - CRAS 0, ,65 0, , IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa Família 0, ,00 0, , Benefícios Eventuais 0, ,00 0, , Inclusão Produtiva - ACESSUAS 0, ,28 0, , Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 0, ,00 0, , Serviço Especializado em Abordagem de Rua 0, ,71 0, , Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP 0, ,00 0, , Serviço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa de 0, ,00 0, ,00 Total Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Acum ulado: , ,32 0, ,32 Página: 3

107 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2183 Conselhos de Direitos e Políticas Públicas 0, ,00 0, , Vigilância Sócio Assistencial 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Segurança Alimentar - Restaurante Popular 0, ,00 0, , Centro de Referência da Mulher 0, ,00 0, , Casamento Coletiva - Alma Gêmea 0, ,00 0, , Festa de 15 Anos Municipal 0, ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Pré-ENEM nos Bairros "Uma Janela para o Futuro" 0, ,00 0, , Semana da Mulher 0, ,00 0, ,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,08 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,08 0, , Gestão, Manutenção e Serviços ao Prevpel 0, ,08 0, , PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0, , ,77 10 SAÚDE 0, ,31 0, ,31 10 SAÚDE , ,95 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,06 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Regulação de Óbitos 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,06 0, , Gestão, Manutenção e Serviços ao PREVPEL 0, ,06 0, , CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0, ,00 0, , Fortalecimento do Controle Social 0, ,00 0, , ATENÇÃO BÁSICA 0, ,25 0, , ATENÇÃO BÁSICA , ,00 0, ,00 Total Página: , , , ,11 Total Acum ulado: , , , ,43 Página: 4

108 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0107 ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0, ,00 0, , Mãe Pelotense 0, ,00 0, , MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0, ,00 0, , Educando 0, ,00 0, , Prevenindo a Atenção Básica 0, ,00 0, , Prevenindo no ESF 0, ,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE ,00 0,00 0, , Modernização e Qualificação da Infra Estrutura nas Unidades Básicas de Saúde ,00 0,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , Sorrindo na UBS 0, ,00 0, , SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES 0, ,25 0, , Assistência Médica aos Municipários e Dependentes 0, ,25 0, , ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,95 0, , MENTAL PEL 0, ,00 0, , Saúde Mental em Rede 0, ,00 0, , PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0, ,00 0, , Central de Regulação 0, ,00 0, , Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade 0, ,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE ,00 0,00 0, , UPA - Unidade de Pronto Atendimento ,00 0,00 0, , Potencializando os Espaços de Saúde Mental ,00 0,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , Sorrindo 0, ,00 0, , SOS PELOTAS 0, ,00 0, , SOS - SAMU Regional 0, ,00 0, , SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento 0, ,00 0, , SOS - PS 0, ,00 0, , TRABALHADOR SAUDÁVEL 0, ,95 0, , Planejando a Saúde do Trabalhador 0, ,95 0, , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0, ,00 0, ,00 Total Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Acum ulado: , , , ,43 Página: 5

109 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0106 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0, ,00 0, , Remédio sem Falta 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , Educação Sanitária em Saúde 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0, ,00 0, , DST - SABER, TRATAR E VIVER 0, ,00 0, , DST - Saber e Viver 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , Vigilância Ampliada da Influenza - Município Sentinela para o Vírus Influenza 0, ,00 0, , Imunização com Carinho 0, ,00 0, , Doenças em Foco 0, ,00 0, , Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue 0, ,00 0, , Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0, ,00 0, ,00 11 TRABALHO 0, ,00 0, , FOMENTO AO TRABALHO 0, ,00 0, , PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 0, ,00 0, , Requalificação do Distrito Industrial e Definição de Novas Áreas Empresariais 0, ,00 0, , Implantação do Escritório Regional Comercial - JUCERGS 0, ,00 0, , Microcrédito - Um Banco de Serviços 0, ,00 0, , APL Alimentos 0, ,00 0, , APL Polo Naval e Energia 0, ,00 0, ,00 12 EDUCAÇÃO , ,84 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,01 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO , ,01 0, , Casa Nova, Casa Velha ,00 0,00 0, , Aumento da Frota ,00 0,00 0, , Gestão. Manutenção e Serviço da Educação 0, ,01 0, , Gestão do Conselho de Educação 0, ,00 0, , ENSINO FUNDAMENTAL , ,00 0, ,00 Total Página: , ,84 0, ,84 Total Acum ulado: , , , ,27 Página: 6

110 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0117 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS , ,00 0, , Escola Fundamental de Casa Nova 0, ,00 0, , Mais Escola no Campo ,00 0,00 0, , Merenda Boa - Aquisição de Veículos ,00 0,00 0, , Transporte Escolar Segura - Aquisição de Veículos ,00 0,00 0, , Merenda Boa - Fundamental 0, ,00 0, , Transporte Escolar Seguro - Fundamental 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Alfabetização e Letramento 0, ,00 0, , Ensino Fundamental 0, ,00 0, , Valorização dos Profissionais da Educação - Fundamental 0, ,00 0, , Mais que Aula 0, ,00 0, , Boa Pinta - Uniforme Escolar 0, ,00 0, , ENSINO MÉDIO 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , Merenda Boa - Médio 0, ,00 0, , Transporte Escolar Seguro - Ensino Médio 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Gato Pelado 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO INFANTIL , ,83 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS , ,58 0, , Reforma e Expansão das EMEI'S - Creche ,00 0,00 0, , Merenda Boa - Pré Escola 0, ,29 0, , Merenda Boa - Creche 0, ,29 0, , Doença não Rima com Escola - Creche 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,25 0, , Minha Primeira Escola - Creche 0, ,00 0, , Minha Primeira Escola - Pré Escola 0, ,25 0, , Valorização dos Profissionais da Educação - Creche 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0, ,00 0, ,00 Total Página: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Acum ulado: , , , ,27 Página: 7

111 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0117 INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , Merenda Boa - EJA 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Pensando o EJA e os Cursos Noturnos 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO ESPECIAL 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Elogio à Diferença 0, ,00 0, , Escola Amiga do Autista 0, ,00 0, ,00 13 CULTURA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manuntenção e Serviços da Cultura 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Fazendo Arte 0, ,00 0, , PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO , ,00 0, , PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL , ,00 0, , Memória e Cidadania (Obras) ,00 0,00 0, , Memória e Cidadania (Manutenção) 0, ,00 0, , Dia do Patrimônio 0, ,00 0, , Inventário do Patrimônio Edificado 0, ,00 0, , Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico 0, ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL , ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Semana da Consciência Negra 0, ,00 0, , Artsol 0, ,00 0, , Comitê da Paz 0, ,00 0, , Apoio a Eventos Tradicionalistas, Artístico e Cultural 0, ,00 0, , ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE 0, ,00 0, , Desenvolvimento pela Cultura 0, ,00 0, ,00 Total Página: , ,00 0, ,00 Total Acum ulado: , , , ,27 Página: 8

112 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2047 Cultura: Expressão Simbólica e Cidadã 0, ,00 0, , GESTÃO E POLITICA CULTURAL , ,00 0, , Equipamento Cultural - Theatro Sete Abril (Obras) ,00 0,00 0, , Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Obras) ,00 0,00 0, , Equipamento Cultural - Salas de Exposição - Obras ,00 0,00 0, , A Cultura na Dinâmica da Vida 0, ,00 0, , Procultura - Programa Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril (Manutenção) 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Manutenção) 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Salas de Exposição (Manutenção) 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unificado - Ceu 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Memorial dos Ex-Prefeitos 0, ,00 0, ,00 15 URBANISMO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Obras e Pavimentação 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Serviços Urbanos e Infraestrutura 0, ,00 0, , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, ,00 0, , GESTÃO DO TERRITÓRIO 0, ,00 0, , Portal de Informações Geográficas - GISWEB 0, ,00 0, , Cadastro Moderno: Cadastro Eficiente 0, ,00 0, , Cadastro Técnico Multifinalitário 0, ,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA , ,00 0, , GESTÃO DO TERRITÓRIO 0, ,00 0, , Reclamação Atendida 0, ,00 0, , Controle Urbanístico 0, ,00 0, , Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público 0, ,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS ,00 0,00 0, ,00 Total Página: , ,00 0, ,22 Total Acum ulado: , , , ,49 Página: 9

113 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 1030 Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos ,00 0,00 0, , Pelotas, Cidade dos Parques Lineares ,00 0,00 0, , Parque do Canal ,00 0,00 0, , Doce Laranjal ,00 0,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, , Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas ,00 0,00 0, , Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes ,78 0,00 0, , Pavimentação e Qualificação de Vias Coletoras ,88 0,00 0, , Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana ,56 0,00 0, , Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas ,00 0,00 0, , Caminhada Tranquila ,00 0,00 0, , Pelotas, Cidade Acessível ,00 0,00 0, , Passeio Livre ,00 0,00 0, , Requalificação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas ,00 0,00 0, , Ensaibramento e Patrolamento de Vias não Pavimentadas 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO ,00 0,00 0, , Elaboração de Planos e Projetos ,00 0,00 0, , REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , ,00 0, , Realizando Sonhos ,00 0,00 0, , Planejando o Futuro ,00 0,00 0, , Equipe Qualificada, Usuário Bem Atendido 0, ,00 0, , Promovendo a Cidadania 0, ,00 0, , SERVIÇOS URBANOS 0, ,00 0, , LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0, ,00 0, , Cidade Limpa 0, ,00 0, , Manter e Ampliar a Iluminação na Zona Urbana 0, ,00 0, , Cidade Ecológica - Ecopontos 0, ,00 0, , Projeto Socializar 0, ,00 0, ,00 16 HABITAÇÃO , ,33 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, ,00 Total Página: , ,33 0, ,33 Total Acum ulado: , , , ,82 Página: 10

114 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 0002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização Fundiária 0, ,00 0, , HABITAÇÃO URBANA , ,33 0, , AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL , ,33 0, , Implantação do PAC Farroupilha ,00 0,00 0, , Socializando os Moradores 0, ,33 0, , Reavaliação Cadastral 0, ,00 0, , Sonhar é Possível 0, ,00 0, ,00 17 SANEAMENTO ,00 0,00 0, ,00 17 SANEAMENTO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, , Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente 0, ,00 0, , Manutenção do Departamento de Administração 0, ,00 0, , PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água 0, ,00 0, , PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO ,00 0,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,00 0, , LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0, ,00 0, , Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo 0, ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO ,00 0,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO , ,00 0, , Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo ,00 0,00 0, , Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo ,00 0,00 0, , Construção da ETE Novo Mundo ,00 0,00 0, , Construção da ETE Novo Mundo ,00 0,00 0, , Construção da ETE Rodoviária ,00 0,00 0, , Construção da ETE Rodoviária ,00 0,00 0, , Construção da ETE Simões Lopes ,00 0,00 0, , Construção da ETE Simões Lopes ,00 0,00 0, ,00 Total Página: , ,00 0, ,00 Total Acum ulado: , , , ,82 Página: 11

115 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 1406 Construção das Redes de Esgoto Laranjal ,00 0,00 0, , Construção das Redes de Esgoto Laranjal ,00 0,00 0, , Construção do CG ,00 0,00 0, , Construção do CG ,00 0,00 0, , Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0,00 0,00 0,00 0, Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água 0, ,00 0, ,00 18 GESTÃO AMBIENTAL , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Qualidade Ambiental 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, GESTÃO 0, ,00 0, , SQA em Ação 0, ,00 0, , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , ,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS , ,00 0, , Construção, Qualificação e Revitalização de Espaços Públicos ,00 0,00 0, , Pelotas Mais Verde, Semeie essa Idéia 0, ,00 0, , Horto Municipal 0, ,00 0, , Fundo Municipal de Proteção Ambiental 0, ,00 0, , CONTROLE AMBIENTAL 0, ,00 0, , PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 0, ,00 0, , Sistema Municipal de Áreas Protegidas 0, ,00 0, ,00 20 AGRICULTURA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolvimento Rural 0, ,00 0, , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL 0, ,00 0, ,00 Total Página: , ,00 0, ,00 Total Acum ulado: , , , ,82 Página: 12

116 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 2044 Revitalização da Granja Municipal 0, ,00 0, , EXTENSÃO RURAL , ,00 0, , AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 0, ,00 0, , Apoio à Agricultura Familiar 0, ,00 0, , Apoio a Pesca Familiar 0, ,00 0, , Ampliação e Qualificação do Serviço de Fiscalização e Inspeção Municipal - SIM 0, ,00 0, , INCRA nos Distritos 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL ,00 0,00 0, , Estradas e Pontes ,00 0,00 0, , CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ,00 0,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL ,00 0,00 0, , Eletrificação Rural ,00 0,00 0, ,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolvimento Econômico e Turismo 0, ,00 0, , DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO ,00 0,00 0, , PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ,00 0,00 0, , Implantação e Gestão do Parque Tecnológico ,00 0,00 0, , COMERCIALIZAÇÃO 0, ,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 0, ,00 0, , Qualificação e Gestão do Mercado Público Central de Pelotas 0, ,00 0, , TURISMO , ,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO , ,00 0, , Sinalização Turística do Município ,00 0,00 0, , Gestão dos Postos de Informações Turísticas 0, ,00 0, , Plano de Divulgação de Pelotas 0, ,00 0, , Articulação de um Plano de Desenvolvimento Turístico Regional 0, ,00 0, , Levantamento do Inventário Turístico Municipal 0, ,00 0, , Pesca Esportiva 0, ,00 0, ,00 Total Página: , ,00 0, ,00 Total Acum ulado: , , , ,82 Página: 13

117 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 26 TRANSPORTE , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Transporte e Trânsito 0, ,00 0, , TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, , Transporte Transparente ,00 0,00 0, , Parada Informativa 0, ,00 0, , TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, , Sinalização Eficiente ,00 0,00 0, , Trânsito Legal ,00 0,00 0, , Abrigos de Qualidade ,00 0,00 0, , Plano Municipal de Mobilidade Urbana ,00 0,00 0, , Pelotas, Cidade das Bicicletas 0, ,00 0, , Paz no Trânsito 0, ,00 0, , Revitalização da Escola de Trânsito 0, ,00 0, , Educação para o Trânsito 0, ,00 0, ,00 27 DESPORTO E LAZER , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manuntenção e Serviços do Desporto 0, ,00 0, , LAZER , ,00 0, , ESPORTE E LAZER , ,00 0, , Projetos de Atividades Esportivas ,00 0,00 0, , Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte de Pelotas - Proesporte 0, ,00 0, ,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , ,75 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0, , , , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0, , , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0, , , ,00 Total Página: , , , ,75 Total Acum ulado: , , , ,57 Página: 14

118 Anexo 6 - Programas de Trabalho - Consolidado Hora: 12:01 Versão Orçamentária : Lei Ano Orçamento : 2017 Gestão : Consolidado (Administração Direta, Administração Indireta) Func. - Sub. - Progr./ Operações Func. Ação Denominação Projetos Atividades Especiais Total 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , ,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, ,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, , , , RESERVA DO RPPS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , , Reserva de Contingência e Reserva do RPPS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,00 0, ,00 Total Gestão: , , , ,26 Total Página: 0, , , ,69 Total Acum ulado: , , , ,26 Página: 15

119 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12:02 Ano Orçamento : 2017 Versão: Lei Gestão : Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , LEGISLATIVA , ,10 0, , AÇÃO LEGISLATIVA , ,10 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO , ,10 0, , Implantação da Nova Sede da Câmara Municipal ,00 0,00 0, , Manutenção do Poder Legislativo - Câmara 0, ,10 0, , Encargos com Pessoal Ativo 0, ,00 0, , Encargos com Pessoal Inativ o 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO , ,38 0, , DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Fundo de Reaparelamento da PGM 0, ,00 0, , DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , PROCON nos Bairros 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,38 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,38 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Receita 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativ a e 0, ,38 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Pref eita 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete do Vice Pref eito 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Coordenadoria de Estratégia e 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Unidade de Gerenciamento de 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO ,00 0,00 0, , Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP ,00 0,00 0, , Ref ormulação do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal ,00 0,00 0, , Melhoria da Administração Pública PMAT ,00 0,00 0, , PARTICIPAÇÃO POPULAR 0, ,00 0, , Ouv idoria 0, ,00 0, , CONTROLE INTERNO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Coordenadoria de Transparencia e 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0, ,00 0, , Arrecadação Justa 0, ,00 0, , COMUNICAÇÃO SOCIAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0, ,00 0, , O Gov erno que Você Vê 0, ,00 0, , SEGURANÇA PÚBLICA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Guarda Municipal 0, ,00 0, , POLICIAMENTO 0, ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA 0, ,00 0, , Policiamento Comunitário 0, ,00 0, , DEFESA CIVIL , ,00 0, , AÇÕES EM SEGURANÇA , ,00 0, , Ampliação do Sistema de Videomonitoramento ,00 0,00 0, ,00 Página: 1 Total

120 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: Guarda Cidadão 0, ,00 0, , Guarda Comunitária 0, ,00 0, , Guarda Mirim - Herdeiros do Futuro 0, ,00 0, , Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM 0, ,00 0, , DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL 0, ,00 0, , Mapeamento e Remoção de Fontes de Risco 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,87 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,69 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,19 0, , Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social 0, ,19 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,50 0, , Educação Permanente 0, ,50 0, , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,00 0, , Sistema Inf ormatizado de Rede Sócio Assistencial 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0, ,38 0, , Fundo Municipal do Idoso 0, ,00 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,38 0, , Proteção Social Básica - SCFV - Idosos 0, ,00 0, , Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso 0, ,38 0, , ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0, ,88 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,88 0, , Serv iço de Proteção Social Especial a Pessoas com Def iciência, 0, ,84 0, , Residência Inclusiv a 0, ,04 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,80 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,80 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar 0, ,00 0, , Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes 0, ,42 0, , Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 0, ,00 0, , Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente 0, ,38 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,12 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,12 0, , Proteção Social Básica - CRAS 0, ,22 0, , IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa 0, ,18 0, , Benef ícios Eventuais 0, ,72 0, , Inclusão Produtiv a - ACESSUAS 0, ,28 0, , Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 0, ,52 0, , Serv iço Especializado em Abordagem de Rua 0, ,09 0, , Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro 0, ,67 0, , Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa 0, ,44 0, , Conselhos de Direitos e Políticas Públicas 0, ,00 0, , Vigilância Sócio Assistencial 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Segurança Alimentar - Restaurante Popular 0, ,00 0, , Centro de Ref erência da Mulher 0, ,00 0, , Casamento Coletiv a - Alma Gêmea 0, ,00 0, , Festa de 15 Anos Municipal 0, ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Pré-ENEM nos Bairros "Uma Janela para o Futuro" 0, ,00 0, , Semana da Mulher 0, ,00 0, , PREVIDÊNCIA SOCIAL 0, , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,97 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,97 0, , Gestão, Manutenção e Serviços ao Prev pel 0, ,97 0, ,97 Página: 2

121 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0, , , Prev idência Social do Serv idor Público Municipal 0,00 0, , , SAÚDE , ,60 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,35 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Regulação de Óbitos 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,35 0, , Gestão, Manutenção e Serviços ao PREVPEL 0, ,35 0, , CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0, ,00 0, , Fortalecimento do Controle Social 0, ,00 0, , ATENÇÃO BÁSICA , ,25 0, , ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0, ,00 0, , Mãe Pelotense 0, ,00 0, , MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0, ,00 0, , Educando 0, ,00 0, , Prev enindo a Atenção Básica 0, ,00 0, , Prev enindo no ESF 0, ,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE ,00 0,00 0, , Modernização e Qualif icação da Inf ra Estrutura nas Unidades Básicas ,00 0,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , Sorrindo na UBS 0, ,00 0, , SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES 0, ,25 0, , Assistência Médica aos Municipários e Dependentes 0, ,25 0, , ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,00 0, , MENTAL PEL 0, ,00 0, , Saúde Mental em Rede 0, ,00 0, , PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0, ,00 0, , Central de Regulação 0, ,00 0, , Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade 0, ,00 0, , PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE ,00 0,00 0, , UPA - Unidade de Pronto Atendimento ,00 0,00 0, , Potencializando os Espaços de Saúde Mental ,00 0,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , Sorrindo 0, ,00 0, , SOS PELOTAS 0, ,00 0, , SOS - SAMU Regional 0, ,00 0, , SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento 0, ,00 0, , SOS - PS 0, ,00 0, , TRABALHADOR SAUDÁVEL 0, ,00 0, , Planejando a Saúde do Trabalhador 0, ,00 0, , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0, ,00 0, , Remédio sem Falta 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , Educação Sanitária em Saúde 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0, ,00 0, , DST - SABER, TRATAR E VIVER 0, ,00 0, , DST - Saber e Viv er 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , Vigilância Ampliada da Inf luenza - Município Sentinela para o Vírus 0, ,00 0, , Imunização com Carinho 0, ,00 0, , Doenças em Foco 0, ,00 0, , Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prev enção e Controle da Dengue 0, ,00 0, ,00 Página: 3

122 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0, ,00 0, , TRABALHO 0, ,00 0, , FOMENTO AO TRABALHO 0, ,00 0, , PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO 0, ,00 0, , Requalif icação do Distrito Industrial e Def inição de Nov as Áreas 0, ,00 0, , Implantação do Escritório Regional Comercial - JUCERGS 0, ,00 0, , Microcrédito - Um Banco de Serv iços 0, ,00 0, , APL Alimentos 0, ,00 0, , APL Polo Naval e Energia 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO , ,26 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,01 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO , ,01 0, , Casa Nova, Casa Velha ,00 0,00 0, , Aumento da Frota ,00 0,00 0, , Gestão. Manutenção e Serviço da Educação 0, ,01 0, , Gestão do Conselho de Educação 0, ,00 0, , ENSINO FUNDAMENTAL , ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS , ,00 0, , Escola Fundamental de Casa Nov a 0, ,00 0, , Mais Escola no Campo ,00 0,00 0, , Merenda Boa - Aquisição de Veículos ,00 0,00 0, , Transporte Escolar Segura - Aquisição de Veículos ,00 0,00 0, , Merenda Boa - Fundamental 0, ,00 0, , Transporte Escolar Seguro - Fundamental 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Alf abetização e Letramento 0, ,00 0, , Ensino Fundamental 0, ,00 0, , Valorização dos Prof issionais da Educação - Fundamental 0, ,00 0, , Mais que Aula 0, ,00 0, , Boa Pinta - Unif orme Escolar 0, ,00 0, , ENSINO MÉDIO 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , Merenda Boa - Médio 0, ,00 0, , Transporte Escolar Seguro - Ensino Médio 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Gato Pelado 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO INFANTIL , ,25 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS , ,00 0, , Ref orma e Expansão das EMEI'S - Creche ,00 0,00 0, , Merenda Boa - Pré Escola 0, ,00 0, , Merenda Boa - Creche 0, ,00 0, , Doença não Rima com Escola - Creche 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,25 0, , Minha Primeira Escola - Creche 0, ,00 0, , Minha Primeira Escola - Pré Escola 0, ,25 0, , Valorização dos Prof issionais da Educação - Creche 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , Merenda Boa - EJA 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Pensando o EJA e os Cursos Noturnos 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO ESPECIAL 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Elogio à Dif erença 0, ,00 0, , Escola Amiga do Autista 0, ,00 0, , CULTURA , ,00 0, ,00 Página: 4

123 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Fazendo Arte 0, ,00 0, , PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO , ,00 0, , PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL , ,00 0, , Memória e Cidadania (Obras) ,00 0,00 0, , Memória e Cidadania (Manutenção) 0, ,00 0, , Dia do Patrimônio 0, ,00 0, , Inv entário do Patrimônio Edif icado 0, ,00 0, , Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico 0, ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL , ,00 0, , AÇÕES INCLUSIVAS 0, ,00 0, , Semana da Consciência Negra 0, ,00 0, , Artsol 0, ,00 0, , Comitê da Paz 0, ,00 0, , Apoio a Ev entos Tradicionalistas, Artístico e Cultural 0, ,00 0, , ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE 0, ,00 0, , Desenv olv imento pela Cultura 0, ,00 0, , Cultura: Expressão Simbólica e Cidadã 0, ,00 0, , GESTÃO E POLITICA CULTURAL , ,00 0, , Equipamento Cultural - Theatro Sete Abril (Obras) ,00 0,00 0, , Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Obras) ,00 0,00 0, , Equipamento Cultural - Salas de Exposição - Obras ,00 0,00 0, , A Cultura na Dinâmica da Vida 0, ,00 0, , Procultura - Programa Municipal de Financiamento e Incentiv o à 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril (Manutenção) 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Manutenção) 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Salas de Exposição (Manutenção) 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unif icado - Ceu 0, ,00 0, , Equipamento Cultural - Memorial dos Ex-Pref eitos 0, ,00 0, , URBANISMO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Obras e Pav imentação 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura 0, ,00 0, , TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, ,00 0, , GESTÃO DO TERRITÓRIO 0, ,00 0, , Portal de Inf ormações Geográf icas - GISWEB 0, ,00 0, , Cadastro Moderno: Cadastro Ef iciente 0, ,00 0, , Cadastro Técnico Multif inalitário 0, ,00 0, , INFRA-ESTRUTURA URBANA , ,00 0, , GESTÃO DO TERRITÓRIO 0, ,00 0, , Reclamação Atendida 0, ,00 0, , Controle Urbanístico 0, ,00 0, , Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público 0, ,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS ,00 0,00 0, , Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos ,00 0,00 0, , Pelotas, Cidade dos Parques Lineares ,00 0,00 0, , Parque do Canal ,00 0,00 0, , Doce Laranjal ,00 0,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, ,22 Página: 5

124 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: Pav imentação e Manutenção de Vias Públicas ,00 0,00 0, , Pav imentação e Qualif icação de Vias Estruturantes ,78 0,00 0, , Pav imentação e Qualif icação de Vias Coletoras ,88 0,00 0, , Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana ,56 0,00 0, , Pav imentação e Manutenção de Vias Públicas ,00 0,00 0, , Caminhada Tranquila ,00 0,00 0, , Pelotas, Cidade Acessív el ,00 0,00 0, , Passeio Liv re ,00 0,00 0, , Requalif icação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas ,00 0,00 0, , Ensaibramento e Patrolamento de Vias não Pav imentadas 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO ,00 0,00 0, , Elaboração de Planos e Projetos ,00 0,00 0, , REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA , ,00 0, , Realizando Sonhos ,00 0,00 0, , Planejando o Futuro ,00 0,00 0, , Equipe Qualif icada, Usuário Bem Atendido 0, ,00 0, , Promov endo a Cidadania 0, ,00 0, , SERVIÇOS URBANOS 0, ,00 0, , LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0, ,00 0, , Cidade Limpa 0, ,00 0, , Manter e Ampliar a Iluminação na Zona Urbana 0, ,00 0, , Cidade Ecológica - Ecopontos 0, ,00 0, , Projeto Socializar 0, ,00 0, , HABITAÇÃO , ,33 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização 0, ,00 0, , HABITAÇÃO URBANA , ,33 0, , AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL , ,33 0, , Implantação do PAC Farroupilha ,00 0,00 0, , Socializando os Moradores 0, ,33 0, , Reav aliação Cadastral 0, ,00 0, , Sonhar é Possív el 0, ,00 0, , SANEAMENTO , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, , Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente 0, ,00 0, , Manutenção do Departamento de Administração 0, ,00 0, , PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água 0, ,00 0, , PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO , ,00 0, , LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA 0, ,00 0, , Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo 0, ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO , ,00 0, , Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo ,00 0,00 0, , Construção da ETE Nov o Mundo ,00 0,00 0, , Construção da ETE Rodov iária ,00 0,00 0, , Construção da ETE Simões Lopes ,00 0,00 0, , Construção das Redes de Esgoto Laranjal ,00 0,00 0, , Construção do CG ,00 0,00 0, , Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água 0, ,00 0, , GESTÃO AMBIENTAL , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, ,00 Página: 6

125 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Qualidade Ambiental 0, ,00 0, , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO 0, ,00 0, , SQA em Ação 0, ,00 0, , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL , ,00 0, , INTERVENÇÕES URBANAS , ,00 0, , Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos ,00 0,00 0, , Pelotas Mais Verde, Semeie essa Idéia 0, ,00 0, , Horto Municipal 0, ,00 0, , Fundo Municipal de Proteção Ambiental 0, ,00 0, , CONTROLE AMBIENTAL 0, ,00 0, , PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 0, ,00 0, , Sistema Municipal de Áreas Protegidas 0, ,00 0, , AGRICULTURA , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Rural 0, ,00 0, , PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL 0, ,00 0, , Revitalização da Granja Municipal 0, ,00 0, , EXTENSÃO RURAL , ,00 0, , AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO 0, ,00 0, , Apoio à Agricultura Familiar 0, ,00 0, , Apoio a Pesca Familiar 0, ,00 0, , Ampliação e Qualif icação do Serviço de Fiscalização e Inspeção 0, ,00 0, , INCRA nos Distritos 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL ,00 0,00 0, , Estradas e Pontes ,00 0,00 0, , CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ,00 0,00 0, , INFRAESTRUTURA RURAL ,00 0,00 0, , Eletrif icação Rural ,00 0,00 0, , COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Econômico e 0, ,00 0, , DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO ,00 0,00 0, , PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO ,00 0,00 0, , Implantação e Gestão do Parque Tecnológico ,00 0,00 0, , COMERCIALIZAÇÃO 0, ,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO 0, ,00 0, , Qualif icação e Gestão do Mercado Público Central de Pelotas 0, ,00 0, , TURISMO , ,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO , ,00 0, , Sinalização Turística do Município ,00 0,00 0, , Gestão dos Postos de Inf ormações Turísticas 0, ,00 0, , Plano de Div ulgação de Pelotas 0, ,00 0, , Articulação de um Plano de Desenvolv imento Turístico Regional 0, ,00 0, , Lev antamento do Inv entário Turístico Municipal 0, ,00 0, , Pesca Esportiv a 0, ,00 0, , TRANSPORTE , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Transporte e Trânsito 0, ,00 0, , TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, , Transporte Transparente ,00 0,00 0, ,00 Página: 7

126 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: Parada Inf ormativa 0, ,00 0, , TRANSPORTE RODOVIÁRIO , ,00 0, , MOBILIDADE URBANA , ,00 0, , Sinalização Ef iciente ,00 0,00 0, , Trânsito Legal ,00 0,00 0, , Abrigos de Qualidade ,00 0,00 0, , Plano Municipal de Mobilidade Urbana ,00 0,00 0, , Pelotas, Cidade das Bicicletas 0, ,00 0, , Paz no Trânsito 0, ,00 0, , Revitalização da Escola de Trânsito 0, ,00 0, , Educação para o Trânsito 0, ,00 0, , DESPORTO E LAZER , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto 0, ,00 0, , LAZER , ,00 0, , ESPORTE E LAZER , ,00 0, , Projetos de Atividades Esportiv as ,00 0,00 0, , Fundo Municipal de Desenvolv imento do Esporte de Pelotas - 0, ,00 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, , , , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0, , , , Encargos da Dív ida Interna 0,00 0, , , Encargos da Dív ida Interna 0, ,00 0, , Encargos da Dív ida 0,00 0, , , SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 0, , , Encargos da Dív ida Externa 0,00 0, , , TRANSFERÊNCIAS 0,00 0, , , Prev idência Social do Serv idor Público Municipal 0,00 0, , , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0, , , Encargos com PASEP 0,00 0, , , Encargos com Precatórios 0,00 0, , , Encargos Div ersos (PASEP / Precatórios) 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, , , , RESERVA DO RPPS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0, , , Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS 0,00 0, , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 0, ,00 0, , Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS 0, ,00 0, ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.000, ,32 0, , LEGISLATIVA 0, ,00 0, , AÇÃO LEGISLATIVA 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO 0, ,00 0, , Encargos com Pessoal Ativo 0, ,00 0, , Encargos com Pessoal Inativ o 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0, , DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Procuradoria Geral do Município 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Receita 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão Administrativ a e 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete da Pref eita 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Gabinete do Vice Pref eito 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Coordenadoria de Estratégia e 0, ,00 0, ,00 Página: 8

127 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: Gestão, Manutenção e Serviços de Unidade de Gerenciamento de 0, ,00 0, , CONTROLE INTERNO 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Coordenadoria de Transparencia e 0, ,00 0, , COMUNICAÇÃO SOCIAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Assessoria de Comunicação 0, ,00 0, , SEGURANÇA PÚBLICA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Guarda Municipal 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,97 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,97 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,97 0, , Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social 0, ,97 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Igualdade Social 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0, ,62 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,62 0, , Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso 0, ,62 0, , ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0, ,96 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,96 0, , Residência Inclusiv a 0, ,96 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0, ,90 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,90 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Conselho Tutelar 0, ,00 0, , Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes 0, ,28 0, , Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 0,00 100,00 0,00 100, Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente 0, ,62 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, ,52 0, , AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,52 0, , Proteção Social Básica - CRAS 0, ,43 0, , IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa 0, ,82 0, , Benef ícios Eventuais 0, ,28 0, , Inclusão Produtiv a - ACESSUAS 0,00 100,00 0,00 100, Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 0, ,48 0, , Serv iço Especializado em Abordagem de Rua 0, ,62 0, , Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro 0, ,33 0, , Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa 0, ,56 0, , PREVIDÊNCIA SOCIAL 0, ,11 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,11 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,11 0, , Gestão, Manutenção e Serviços ao Prev pel 0, ,11 0, , SAÚDE 0, ,66 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,71 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Saúde 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Regulação de Óbitos 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Hemocentro 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL 0, ,71 0, , Gestão, Manutenção e Serviços ao PREVPEL 0, ,71 0, , ATENÇÃO BÁSICA 0, ,00 0, , ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 0,00 100,00 0,00 100, Mãe Pelotense 0,00 100,00 0,00 100, MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE 0, ,00 0, , Educando 0, ,00 0, , Prev enindo a Atenção Básica 0, ,00 0, ,00 Página: 9

128 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: Prev enindo no ESF 0, ,00 0, , SAÚDE BUCAL - SORRIR 0, ,00 0, , Sorrindo na UBS 0, ,00 0, , ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0, ,95 0, , MENTAL PEL 0, ,00 0, , Saúde Mental em Rede 0, ,00 0, , PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO 0, ,00 0, , Central de Regulação 0, ,00 0, , Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade 0, ,00 0, , SOS PELOTAS 0, ,00 0, , SOS - SAMU Regional 0, ,00 0, , SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento 0,00 100,00 0,00 100, TRABALHADOR SAUDÁVEL 0, ,95 0, , Planejando a Saúde do Trabalhador 0, ,95 0, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0, ,00 0, , RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , Educação Sanitária em Saúde 0, ,00 0, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0, ,00 0, , DST - SABER, TRATAR E VIVER 0,00 100,00 0,00 100, DST - Saber e Viv er 0,00 100,00 0,00 100, RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0, ,00 0, , Doenças em Foco 0, ,00 0, , Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prev enção e Controle da Dengue 0, ,00 0, , Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO 0, ,58 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão. Manutenção e Serviço da Educação 0, ,00 0, , ENSINO FUNDAMENTAL 0, ,00 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,00 0, , Merenda Boa - Fundamental 0, ,00 0, , Transporte Escolar Seguro - Fundamental 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Ensino Fundamental 0, ,00 0, , ENSINO MÉDIO 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Gato Pelado 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO INFANTIL 0, ,58 0, , INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS 0, ,58 0, , Merenda Boa - Pré Escola 0, ,29 0, , Merenda Boa - Creche 0, ,29 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Minha Primeira Escola - Creche 0, ,00 0, , Minha Primeira Escola - Pré Escola 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Pensando o EJA e os Cursos Noturnos 0, ,00 0, , EDUCAÇÃO ESPECIAL 0, ,00 0, , QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 0, ,00 0, , Elogio à Dif erença 0, ,00 0, , Escola Amiga do Autista 0, ,00 0, , CULTURA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura 0, ,00 0, , URBANISMO 0, ,00 0, ,00 Página: 10

129 Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Ati Hora: 12: ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão da Cidade e Mobilidade 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Obras e Pav imentação 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura 0, ,00 0, , HABITAÇÃO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços da Habitação e Regularização 0, ,00 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP 0, ,00 0, , Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente 0, ,00 0, , Manutenção do Departamento de Administração 0, ,00 0, , PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água 0, ,00 0, , PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto 0, ,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0, ,00 0, , MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água 0, ,00 0, , Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água 0, ,00 0, , GESTÃO AMBIENTAL 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Qualidade Ambiental 0, ,00 0, , AGRICULTURA 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Rural 0, ,00 0, , COMÉRCIO E SERVIÇOS 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços do Desenvolv imento Econômico e 0, ,00 0, , TRANSPORTE 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manutenção e Serviços de Gestão do Transporte e Trânsito 0, ,00 0, , DESPORTO E LAZER 1.000, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, ,00 0, , GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 0, ,00 0, , Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto 0, ,00 0, , LAZER 1.000,00 0,00 0, , ESPORTE E LAZER 1.000,00 0,00 0, , Projetos de Atividades Esportiv as 1.000,00 0,00 0, ,00 Total: , , , ,26 Total Geral: , , , ,26 Página: 11

130 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12:04 Ano Orçamento : 2017 Versão Lei Gestão : Consolidado Unidade Orçamentária: Consolidado Código Especificação Ordinário Vinculado Total DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO Implantação da Nov a Sede da Câmara Municipal Manutenção do Poder Legislativo - Câmara Encargos com Pessoal Ativo Encargos com Pessoal Inativo ADMINISTRAÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Procuradoria Geral do Município Gestão, Manutenção e Serv iços do Fundo de Reaparelamento da PGM DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL PROCON nos Bairros ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Receita Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão Administrativa e Financeira Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete da Pref eita Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete do Vice Pref eito Gestão, Manutenção e Serv iços de Coordenadoria de Estratégia e Gestão Gestão, Manutenção e Serv iços de Unidade de Gerenciamento de Projetos MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP Ref ormulação do Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal - Melhoria da Administração Pública PMAT PARTICIPAÇÃO POPULAR Ouv idoria CONTROLE INTERNO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Coordenadoria de Transparencia e ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, Arrecadação Justa COMUNICAÇÃO SOCIAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Assessoria de Comunicação MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, O Gov erno que Você Vê SEGURANÇA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Guarda Municipal POLICIAMENTO AÇÕES EM SEGURANÇA Policiamento Comunitário DEFESA CIVIL AÇÕES EM SEGURANÇA Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Guarda Cidadão , , , ,10 0, , ,10 0, , ,10 0, , ,00 0, , ,10 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,38 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,38 0, , ,38 0, , ,00 0, , ,38 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Página 1 de 11

131 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: Guarda Comunitária Guarda Mirim - Herdeiros do Futuro Fundo Municipal dos Bombeiros - FUMBOM DIREITOS DIFUSOS E DEFESA CIVIL Mapeamento e Remoção de Fontes de Risco ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social Gestão, Manutenção e Serv iços da Igualdade Social AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Educação Permanente TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Sistema Inf ormatizado de Rede Sócio Assistencial ASSISTÊNCIA AO IDOSO Fundo Municipal do Idoso AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Proteção Social Básica - SCFV - Idosos Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Serv iço de Proteção Social Especial a Pessoas com Def iciência, Idosos e Residência Inclusiv a ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Gestão, Manutenção e Serv iços do Conselho Tutelar Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Proteção Social Básica - CRAS IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa Família Benef ícios Ev entuais Inclusão Produtiv a - ACESSUAS Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiv íduos - Serv iço Especializado em Abordagem de Rua Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa de Conselhos de Direitos e Políticas Públicas Vigilância Sócio Assistencial AÇÕES INCLUSIVAS Segurança Alimentar - Restaurante Popular Centro de Ref erência da Mulher Casamento Coletiv a - Alma Gêmea Festa de 15 Anos Municipal DIFUSÃO CULTURAL AÇÕES INCLUSIVAS Pré-ENEM nos Bairros "Uma Janela para o Futuro" Semana da Mulher PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao Prev pel PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,19 0, , ,19 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,74 0, , ,97 0, , ,97 0, , ,97 0, , ,77 Página 2 de 11

132 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: Prev idência Social do Serv idor Público Municipal SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Saúde Gestão, Manutenção e Serv iços da Regulação de Óbitos Gestão, Manutenção e Serv iços do Hemocentro GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao PREVPEL CONTROLE SOCIAL DO SUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Fortalecimento do Controle Social ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA Mãe Pelotense MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE Educando Prev enindo a Atenção Básica Prev enindo no ESF PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE Modernização e Qualif icação da Inf ra Estrutura nas Unidades Básicas de SAÚDE BUCAL - SORRIR Sorrindo na UBS SAUDE INTEGRAL AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES Assistência Médica aos Municipários e Dependentes ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MENTAL PEL Saúde Mental em Rede PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO Central de Regulação Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA SAÚDE UPA - Unidade de Pronto Atendimento Potencializando os Espaços de Saúde Mental SAÚDE BUCAL - SORRIR Sorrindo SOS PELOTAS SOS - SAMU Regional SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento SOS - PS TRABALHADOR SAUDÁVEL Planejando a Saúde do Trabalhador SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Remédio sem Falta VIGILÂNCIA SANITÁRIA RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Educação Sanitária em Saúde VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DST - SABER, TRATAR E VIVER DST - Saber e Viv er RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Vigilância Ampliada da Inf luenza - Município Sentinela para o Vírus Inf luenza Imunização com Carinho Doenças em Foco Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia 0, , , , , ,60 0, , ,35 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,35 0, , ,35 0, , ,00 0, , , , , ,25 0, , ,00 0, , , , , , ,00 200, , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,25 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Página 3 de 11

133 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: TRABALHO FOMENTO AO TRABALHO PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO Requalif icação do Distrito Industrial e Def inição de Nov as Áreas Implantação do Escritório Regional Comercial - JUCERGS Microcrédito - Um Banco de Serv iços APL Alimentos APL Polo Nav al e Energia EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Casa Nova, Casa Velha Aumento da Frota Gestão. Manutenção e Serv iço da Educação Gestão do Conselho de Educação ENSINO FUNDAMENTAL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Escola Fundamental de Casa Nov a Mais Escola no Campo Merenda Boa - Aquisição de Veículos Transporte Escolar Segura - Aquisição de Veículos Merenda Boa - Fundamental Transporte Escolar Seguro - Fundamental QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Alf abetização e Letramento Ensino Fundamental Valorização dos Prof issionais da Educação - Fundamental Mais que Aula Boa Pinta - Unif orme Escolar ENSINO MÉDIO INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - Médio Transporte Escolar Seguro - Ensino Médio QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Gato Pelado EDUCAÇÃO INFANTIL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Ref orma e Expansão das EMEI'S - Creche Merenda Boa - Pré Escola Merenda Boa - Creche Doença não Rima com Escola - Creche QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Minha Primeira Escola - Creche Minha Primeira Escola - Pré Escola Valorização dos Prof issionais da Educação - Creche EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - EJA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Pensando o EJA e os Cursos Noturnos EDUCAÇÃO ESPECIAL QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Elogio à Dif erença Escola Amiga do Autista CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,26 0, , ,01 0, , ,01 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,01 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,25 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,25 0, , ,00 0, , ,25 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 Página 4 de 11

134 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÕES INCLUSIVAS Fazendo Arte PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL Memória e Cidadania (Obras) Memória e Cidadania (Manutenção) Dia do Patrimônio Inv entário do Patrimônio Edif icado Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico DIFUSÃO CULTURAL AÇÕES INCLUSIVAS Semana da Consciência Negra Artsol Comitê da Paz Apoio a Ev entos Tradicionalistas, Artístico e Cultural ECONOMIA DA CULTURA E DIVERSIDADE Desenvolv imento pela Cultura Cultura: Expressão Simbólica e Cidadã GESTÃO E POLITICA CULTURAL Equipamento Cultural - Theatro Sete Abril (Obras) Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Obras) Equipamento Cultural - Salas de Exposição - Obras A Cultura na Dinâmica da Vida Procultura - Programa Municipal de Financiamento e Incentivo à Cultura Equipamento Cultural - Theatro Sete de Abril (Manutenção) Equipamento Cultural - Museu Municipal Parque da Baronesa Equipamento Cultural - Museu da Cidade (Manutenção) Equipamento Cultural - Salas de Exposição (Manutenção) Equipamento Cultural - Centro de Artes e Esportes Unif icado - Ceu Equipamento Cultural - Memorial dos Ex-Pref eitos URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Gestão, Manutenção e Serv iços de Obras e Pav imentação Gestão, Manutenção e Serv iços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DO TERRITÓRIO Portal de Inf ormações Geográf icas - GISWEB Cadastro Moderno: Cadastro Ef iciente Cadastro Técnico Multif inalitário INFRA-ESTRUTURA URBANA GESTÃO DO TERRITÓRIO Reclamação Atendida Controle Urbanístico Fundo para Sustentabilidade do Espaço Público INTERVENÇÕES URBANAS Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos Pelotas, Cidade dos Parques Lineares Parque do Canal Doce Laranjal MOBILIDADE URBANA Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 Página 5 de 11

135 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: Pavimentação e Qualif icação de Vias Estruturantes Pavimentação e Qualif icação de Vias Coletoras Reestruturação do Sistema de Mobilidade Urbana Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas Caminhada Tranquila Pelotas, Cidade Acessív el Passeio Liv re Requalif icação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas Ensaibramento e Patrolamento de Vias não Pav imentadas MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, Elaboração de Planos e Projetos REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Realizando Sonhos Planejando o Futuro Equipe Qualif icada, Usuário Bem Atendido Promovendo a Cidadania SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA Cidade Limpa Manter e Ampliar a Iluminação na Zona Urbana Cidade Ecológica - Ecopontos Projeto Socializar HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Habitação e Regularização Fundiária HABITAÇÃO URBANA AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL Implantação do PAC Farroupilha Socializando os Moradores Reav aliação Cadastral Sonhar é Possív el SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente Manutenção do Departamento de Administração PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto SANEAMENTO BÁSICO URBANO LIMPEZA E ILUMINAÇÃO URBANA Manutenção da Coleta e Destinação Final do Lixo MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Construção e Tratamento da ETA São Gonzalo Construção da ETE Nov o Mundo Construção da ETE Rodov iária Construção da ETE Simões Lopes Construção das Redes de Esgoto Laranjal Construção do CG1 Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água Manutenção e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Manutenção e Ampliação do Sistema de Proteção Contra Cheias Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Página 6 de 11

136 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: Gestão, Manutenção e Serv iços de Qualidade Ambiental MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO, SQA em Ação PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL INTERVENÇÕES URBANAS Construção, Qualif icação e Rev italização de Espaços Públicos Pelotas Mais Verde, Semeie essa Idéia Horto Municipal Fundo Municipal de Proteção Ambiental CONTROLE AMBIENTAL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS Sistema Municipal de Áreas Protegidas AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Rural PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL INFRAESTRUTURA RURAL Revitalização da Granja Municipal EXTENSÃO RURAL AGRICULTURA FAMILIAR - ESPAÇO DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL Apoio à Agricultura Familiar Apoio a Pesca Familiar Ampliação e Qualif icação do Serv iço de Fiscalização e Inspeção Municipal - INCRA nos Distritos INFRAESTRUTURA RURAL Estradas e Pontes CONSERVAÇÃO DE ENERGIA INFRAESTRUTURA RURAL Eletrif icação Rural COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Econômico e Turismo DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PROMOÇÃO DE AMBIENTE VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO Implantação e Gestão do Parque Tecnológico COMERCIALIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO Qualif icação e Gestão do Mercado Público Central de Pelotas TURISMO IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO E TURISMO Sinalização Turística do Município Gestão dos Postos de Inf ormações Turísticas Plano de Div ulgação de Pelotas Articulação de um Plano de Desenv olv imento Turístico Regional Lev antamento do Inv entário Turístico Municipal Pesca Esportiv a TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão do Transporte e Trânsito TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS MOBILIDADE URBANA Transporte Transparente Parada Inf ormativa ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Página 7 de 11

137 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: TRANSPORTE RODOVIÁRIO MOBILIDADE URBANA Sinalização Ef iciente Trânsito Legal Abrigos de Qualidade Plano Municipal de Mobilidade Urbana Pelotas, Cidade das Bicicletas Paz no Trânsito Revitalização da Escola de Trânsito Educação para o Trânsito DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto LAZER ESPORTE E LAZER Projetos de Atividades Esportivas Fundo Municipal de Desenvolv imento do Esporte de Pelotas - Proesporte ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Encargos da Dív ida Interna Encargos da Dív ida Interna Encargos da Dív ida SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA Encargos da Dív ida Externa TRANSFERÊNCIAS Prev idência Social do Serv idor Público Municipal OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Encargos com PASEP Encargos com Precatórios Encargos Div ersos (PASEP / Precatórios) RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS Reserv a de Contingência e Reserv a do RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO LEGISLATIVO Encargos com Pessoal Ativo Encargos com Pessoal Inativo ADMINISTRAÇÃO DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Procuradoria Geral do Município ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Receita Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão Administrativa e Financeira Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete da Pref eita Gestão, Manutenção e Serv iços do Gabinete do Vice Pref eito Gestão, Manutenção e Serv iços de Coordenadoria de Estratégia e Gestão Gestão, Manutenção e Serv iços de Unidade de Gerenciamento de Projetos ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,44 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,69 0, , ,69 0, , ,69 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Página 8 de 11

138 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: CONTROLE INTERNO GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Coordenadoria de Transparencia e COMUNICAÇÃO SOCIAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Assessoria de Comunicação SEGURANÇA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Guarda Municipal ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Justiça Social Gestão, Manutenção e Serv iços da Igualdade Social ASSISTÊNCIA AO IDOSO AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Serv iço de Acolhimento Institucional ao Idoso ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Residência Inclusiv a ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Gestão, Manutenção e Serv iços do Conselho Tutelar Proteção Social Básica - SCFV - Crianças e Adolescentes Serv iço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Serv iço de Acolhimento Institucional à Criança e ao Adolescente ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA AÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Proteção Social Básica - CRAS IGD - Indice de Gestão Descentralizada/Cadastro Único - Bolsa Família Benef ícios Ev entuais Inclusão Produtiv a - ACESSUAS Serv iço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiv íduos - Serv iço Especializado em Abordagem de Rua Serv iço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP Serv iço de Acolhimento Institucional - Atendimento a Mulher e Casa de PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao Prev pel SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Saúde Gestão, Manutenção e Serv iços da Regulação de Óbitos Gestão, Manutenção e Serv iços do Hemocentro GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO PREVPEL Gestão, Manutenção e Serv iços ao PREVPEL ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA Mãe Pelotense MODERNIZANDO O CUIDADO À SAÚDE Educando Prev enindo a Atenção Básica Prev enindo no ESF ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,97 0, , ,97 0, , ,97 0, , ,00 0, , ,62 0, , ,62 0, , ,62 0, , ,96 0, , ,96 0, , ,96 0, , ,90 0, , ,90 0, , ,00 0, , ,28 0, ,28 100,00 0,00 100, ,62 0, , , , , , , , ,43 0, , , , , ,28 0, ,28 100,00 0,00 100, ,48 0, , ,62 0, , ,33 0, , ,56 0, ,56 0, , ,11 0, , ,11 0, , ,11 0, , ,11 0, , ,66 0, , ,71 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Página 9 de 11

139 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: SAÚDE BUCAL - SORRIR Sorrindo na UBS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MENTAL PEL Saúde Mental em Rede PELOTAS CUIDANDO DO CIDADÃO Central de Regulação Contratualizando de Prestação de Média e Alta Complexidade SOS PELOTAS SOS - SAMU Regional SOS UPA - Unidade de Pronto Atendimento TRABALHADOR SAUDÁVEL Planejando a Saúde do Trabalhador VIGILÂNCIA SANITÁRIA RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Educação Sanitária em Saúde VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DST - SABER, TRATAR E VIVER DST - Saber e Viv er RESGATE E QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Doenças em Foco Todos Contra a Dengue - Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue Zoonoses em Foco - Controle e Vigilancia EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão. Manutenção e Serv iço da Educação ENSINO FUNDAMENTAL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - Fundamental Transporte Escolar Seguro - Fundamental QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Ensino Fundamental ENSINO MÉDIO QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Gato Pelado EDUCAÇÃO INFANTIL INFRAESTRUTURA E SUPORTE ÀS ESCOLAS Merenda Boa - Pré Escola Merenda Boa - Creche QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Minha Primeira Escola - Creche Minha Primeira Escola - Pré Escola EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Pensando o EJA e os Cursos Noturnos EDUCAÇÃO ESPECIAL QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM Elogio à Dif erença Escola Amiga do Autista CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços da Cultura URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,95 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,95 0, , ,95 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,58 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,58 0, , ,58 0, , ,29 0, , ,29 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Página 10 de 11

140 Anexo 8 - Demonstrativo de Desp. por Função, Progr e SubProgr cfm Vinc.RecursoHora: 12: GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana Gestão, Manutenção e Serv iços de Obras e Pav imentação Gestão, Manutenção e Serv iços de Serv iços Urbanos e Inf raestrutura HABITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços da Habitação e Regularização Fundiária SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO SANEP Manutenção do Gabinete do Diretor Presidente Manutenção do Departamento de Administração PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Água PAC Saneamento - Projeto Sócio Ambiental - Esgoto SANEAMENTO BÁSICO URBANO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Manutenção e Ampliação do Departamento de Abastecimento de Água Manutenção e Ampliação do Sistema de Tratamento de Água GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Qualidade Ambiental AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Rural COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços do Desenv olv imento Econômico e Turismo TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manutenção e Serv iços de Gestão do Transporte e Trânsito DESPORTO E LAZER ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO Gestão, Manuntenção e Serv iços do Desporto LAZER ESPORTE E LAZER Projetos de Atividades Esportivas ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Total Geral: , , ,26 Página 11 de 11

141 Anexo9 - Poder Hora: 12:06 Ano Orçamento : Versão : Lei 2017 Poder Funções Total Autarquias ENCARGOS ESPECIAIS ,75 PREVIDÊNCIA SOCIAL ,85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,69 SANEAMENTO ,00 SANEAMENTO ,00 SAÚDE , ,60 Poder Executivo ADMINISTRAÇÃO ,38 AGRICULTURA ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,84 COMÉRCIO E SERVIÇOS ,00 CULTURA ,00 DESPORTO E LAZER ,00 EDUCAÇÃO ,84 ENCARGOS ESPECIAIS ,00 GESTÃO AMBIENTAL ,00 HABITAÇÃO ,33 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 SAÚDE ,95 SEGURANÇA PÚBLICA ,00 TRABALHO ,00 TRANSPORTE ,00 URBANISMO , ,56 Poder Legislativo LEGISLATIVA , ,10 Total Geral : ,26 Página: 1

142 ANEXO I PREVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA (Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 ) 2017 Especificação Receitas Arrecadadas Previsão até o Término de Projeção para o exercício que se refere a Proposta Projeção para os dois exercícios seguintes RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , , , , , ,20 1. RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,37 RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , ,08 RECEITA DE , , , , , , ,25 CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , ,10 RECEITA DE SERVIÇOS , , , , , , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , ,99 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,95 2. RECEITAS DE CAPITAL , , , , , , ,55 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , , , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS , , , , , , ,55 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA , , , , , , ,89 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) , , , , , , ,61

143 Especificação Despesas Realizadas Despesas Projetadas DESPESAS , , , , , , ,76 Despesas Correntes , , , , , , ,00 Despesas de Capital , , , , , , ,00 Reserva Contingência RPPS 0,00 0,00 0, , , , ,76 Reserva Contingência 0,00 0,00 0, , , , ,00 FONTE: Balanço Geral 2013, 2014 e 2015, Lei Orçamentária Anual 2017

144 ANEXO I PREVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA (Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 ) 2017 Especificação Receitas Arrecadadas Previsão até o Término de Projeção para o exercício que se refere a Proposta Projeção para os dois exercícios seguintes RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , , , , , ,20 1. RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,37 RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , , , ,08 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , , ,25 RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , ,10 RECEITA DE SERVIÇOS , , , , , , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , ,99 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , , , ,95 2. RECEITAS DE CAPITAL , , , , , , ,55 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , , , ,00

145 ALIENAÇÃO DE BENS , , , , , , ,55 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRA , , , , , , ,89 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) , , , , , , ,61 Especificação Despesas Realizadas Despesas Projetadas DESPESAS , , , , , , ,76 Despesas Correntes , , , , , , ,00 Despesas de Capital , , , , , , ,00 Reserva Contingência RPPS 0,00 0,00 0, , , , ,76 Reserva Contingência 0,00 0,00 0, , , , ,00 FONTE: Balanço Geral 2013, 2014 e 2015, Lei Orçamentária Anual 2017

146 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 2017 (LRF, art. 5º, I) ESPECIFICAÇÃO LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença R$ 1,00 Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 e Lei Orçamentária Anual 2017

147 VII. Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (LRF, art. 4, 2, inciso V) R$ 1,00 TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO IPTU renúncia Benefícios concedidos ITBI renúncia conforme Lei Municipal ISSQN renúncia 4.014/1995; 5.100/2005; Taxas renúncia 5.149/2005; 5.437/2008; /2009; 5.645/2009; Tarifa de renúncia 5.698/2010; 5.699/2010; Água /2010; 6.105/2014; 6178/2014; 6195/2014; 6208/2015 TOTAL , , , ,68 FONTE: Secretaria Municipal de Receita

148 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT AS AUDIÊNCIA PÚBLICA Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito horas reuniramse, no Salão Nobre da Prefeitura de Pelotas, localizado na Praça Coronel Pedro Osório nº 1 O 1, Bairro Centro, Pelotas/RS, autoridades do Município de Pelotas, funcionários municipais e representantes de algumas comunidades, a fim de realizarem Audiência Pública para discussão e apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, do município de Pelotas. Após aberta a audiência pelo Sr. José Francisco Cruz, Secretário da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira da Prefeitura de Pelotas, dando as boas vindas a todos, e de imediato, explicou o objetivo da audiência, voltado à apresentação da Lei Orçamentária para 2017, salientando que o ano deverá ser bastante difícil a nível nacional e local, com grande recessão e diminuição da receita municipal. Informa que houve uma redução de aproximadamente trinta e três milhões na previsão orçamentária para o ano de Na sequência, o Secretário passou à explanação dos itens que compõem o Planejamento das contas públicas municipais, sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, finalmente, a Lei Orçamentária Anual, pauta desta Audiência Pública, condição para aprovação na Câmara de Vereadores, e que autoriza a realização das despesas do município no ano futuro. Conforme mostrado através de uma apresentação em slides para elucidação aos presentes, o Secretário explica a composição da Receita e da Despesa para o ano de 2017, nas esferas governamentais, quais sejam, Administração Direta, Legislativo, Prevpel e Sanep, dentro das técnicas contábeis. Expondo a respeito da Receita Consolidada, passa a explicar as origens dos recursos tais como os Recursos Próprios, Receitas Correntes Transferidas, Receitas de Operação de Crédito e Receitas Intra Orçamentária, demonstrados na apresentação e previstas para o próximo ano. A seguir, expõe a distribuição das despesas previstas para 2017, dentro das categorias econômicas, com seus valores informados, somando um total de despesa no valor de R$ ,26. Gráficos são apresentados com a distribuição das receitas e das despesas previstas. É apresentado a seguir o percentual para investimentos e o percentual para custeio que serão aplicados no município. O Sr. Carlos Alberto Vignolo presente na Audiência, questiona acerca dos recursos da CIDE, que são oriundos do combustível gasto na cidade, e que se destinam para a melhoria da pavimentação, já que o aumento de veículos na cidade é notório. O Secretário explica que houve um período sem repasse por parte do Governo Federal, sendo retomado este ano de 2016, representando um ingresso em torno de 400 mil reais. Para o ano de está sendo previsto um ingresso desta receita em torno de 466 mil reais para utilização em pavimentação do município. Na explanação da distribuição da despesa, são demonstrados os valores que se destinam a cada órgão da Administração, com os percentuais exigidos constitucionalmente para a Saúde e Educação, o que totalizará uma despesa de R$ ,66 na Administração Direta. A seguir são apresentadas as despesas da Administração Indireta que deverá se efetivar no valor de ,26. O Secretário destaca, ainda, os recursos que serão aplicados na Saúde, na Educação e na área de Assistência Social. No item Investimentos, são informados os valores e origem dos recursos que serão aplicados no município em suas diversas áreas, de acordo com o Plano de Governo, mostrando os totalizadores dos recursos que serão investidos. O Sr. Celso Gonzaga, presente na audiência questiona a respeito do projeto do PAC Farroupilha, cuja obra foi interrompida. O Secretário explica as questões legais que impediram a continuidade da obra, pois envolve posseiros que ocupam a área. O Sr. Celso ainda questiona acerca do projeto Policiamento Comunitário, ao que o Secretário explica a responsabilidade do Estado com a questão da segurança, e os moldes 1

149 do convênio que foi realizado com a Brigada Militar e o município, e que está sendo cumprido nos onze núcleos que foram implantados na cidade. Enfatiza a importância da comunidade participar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, e apontar as falhas para que o Prefeito possa tomar as medidas necessárias. A Sra. Sônia Macedo, da Associação da Cohab Tablada, pergunta como a comunidade pode ser informada acerca das praças que serão requalificadas com os recursos previstos, ao que é informado que o órgão responsável pela execução desses projetos é a Unidade de Gerenciamento de Projetos, ligado ao Gabinete do Prefeito, portanto, as demandas por informações sempre devem ser dirigidas ao Fala Pelotas, que faz esta interface entre os órgãos da administração e os cidadãos. Sr. Vignolo questiona também sobre a revitalização do Calçadão, e o Secretário explica que, embora tenha sido um projeto desejado pelo governo municipal, com a queda na arrecadação, não foi possível executar, ficando o projeto a ser executado no próximo governo. Sr. Celso, representante do Conselho da Saúde, questiona sobre os recursos aplicados na área da Saúde, pois pensa que ainda há muita deficiência no atendimento ao cidadão. Secretário Cruz enfatiza que, havendo poucos recursos, a distribuição tem que estar voltada à priorização das áreas mais frágeis, sendo que, os repasses das esferas federal e estadual foram diminuídos. Faz algumas comparações com outros países considerados de primeiro mundo, nos quais a área da Saúde também é problemática. Deixa claro os recursos vinculados, que tem que ser utilizados naqueles projetos para os quais são destinados, ficando, muitas vezes, os recursos próprios da Prefeitura tendo que ser aplicados em áreas nas quais a União e o Estado falham, a exemplo da UPA, que está sendo mantida somente com recursos próprios. Sr. Celso ainda aponta a falta de representatividade nas esferas federal e estadual de nosso município, para que sejam conseguidos recursos para a melhoria da Saúde. Não havendo mais temas a serem debatidos, o Secretário agradeceu a presença de todos. Desta forma, deu-se por encerrada a Audiência Pública de apresentação e discussão da LOA 2017, passando-se para a assinatura desta Ata, em duas vias, conforme segue. Faz parte desta Ata, a Lista de Presença (Anexo 1). 2

150 sé faancisco Cruz Secre rio da SGAF ::f5wv1 $i-ü-\jt Mun1fotpe 1..--? Munícipe "*/.) 1 11~9 4 /~' nou ('~ ~ícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe Munícipe 3

151 CME CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PELOTAS Rua 3 de Maio N. l 060, sala 302, centro, Pelotas- RS CME-PEL Fone: cme.pelotas@gmail.com Blog: cmepelotas.blogspot.com Lei Municipal nº 2005/1972 cria o CME Lei nº 4904 de 16/01/2003 cria Sistema Municipal de Ensino Ata nº1040 de 26 de outubro de 2016 Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2016 reuniram-se no Conselho Municipal de Educação os seguintes conselheiros, sob a presidência da conselheira Elza Maria Zabala da Silva: Carla Maria Becker Pertuzatti, Adriana Raquel da Farias, Rita de Cassia Dittgen Alves, Lúcia Cristina Miller dos Santos, Luiza Helena da Silveira, Luciene de Oliveira Fernandes, Ediles Borges Pereira, Gilcinara Granada Noremberg, Daniele de Paula Formozo, Rejane Correa Santos, Régia Maria Nogueira, Ricardo Moreira, Rosângela Quevedo. Justificaram ausência as conselheiras: Virgínia Pinto Elizalde e Marta Galli Franco. Também estavam presentes o Secretário de Educação e Desporto, senhor José Francisco da Conceição e Juliana Lombardi da Silva, responsável pelo departamento financeiro da SMED. O objetivo desta reunião plenária é apreciar a Lei de Orçamento Anual. Analisando os dados da LOA foram feitas sugestões e esclarecimentos. A presidente Elza Maria Zabala da Silva expôs ao Secretário que a LOA prevista para 2017 não chegou em tempo hábil para análise dos conselheiros. Mesmo assim, este Conselho fez a apreciação do documento. Nada mais havendo a tratar, de a seguinte ata que será lida e ~ ~l ~ c :Q...e_ Lct.e.r..v...-.., e~ 1

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