Teleconferência Março/2018. Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores

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1 Teleconferência 2017 Março/2018 Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores

2 AVISO LEGAL Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 2

3 VOLUME FATURADO (milhões de m 3 ) Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado Esgoto Água 3,5% 910,1 942,2 3,9% 398,5 413,9 3,3% 511,6 528,3 4,3% 3.542, ,1 4,2% 1.552, ,2 4,3% 1.990, ,9 4T16 4T Histórico de Volume Faturado T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Esgoto Água Água + Esgoto 3

4 PRINCIPAIS DESTAQUES FINANCEIROS (R$ milhões) Receita Operacional Bruta , ,7 9,9% Receita Operacional Líquida , ,2 3,6% Custos, desp. adm. e comerciais e custos de construção , ,0 (0,3%) EBITDA Ajustado 5.269, ,5 15,3% EBIT ajustado 3.967, ,9 15,8% Lucro Líquido 2.519, ,1 14,5% (14,5%)

5 CUSTOS E DESPESAS (R$ milhões) Custos e despesas 2016*: R$ 7.026,6 Custos e despesas 2017*: R$ 7.566,1 7,7% 19,9% *Não considera os custos de construção 2.604, ,2-3,1% 3,0% 1,6% 1.278, ,1-14,9% 935,0 796,1 8,6% 855,0 928,2 13,5% 1.146, ,9-8,5% 1,5% 179,4 173,8 279,2 287,6 90,4 82,7 91,0 92,4 Salários, encargos e benefícios e Obrigações previdenciárias Materiais gerais Materiais de Tratamento Serviços Energia Elétrica Despesas Gerais Depreciação e Amortização Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa Despesas Fiscais % Receita Líquida em ,0% 1,0% 2,0% 9,0% 7,0% 6,0% 8,0% 1,0% 1,0% % Receita Líquida em ,0% 1,0% 2,0% 9,0% 6,0% 6,0% 9,0% 1,0% 1,0% 5

6 LUCRO LÍQUIDO PRINCIPAIS VARIAÇÕES (R$ milhões) 510,0 31,4 (9,3) (1.157,5) 2.947,1 197, ,3 Jan-Dez/16 Lucro Líquido R.O.L. Custos e Despesas Outras Rec. e Despesas (*) Financeiras Líquidas IR/CS Jan-Dez/17 Lucro Líquido Jan-Dez/2017 Jan-Dez/2016 Variação Lucro Líquido Jan-Dez/ ,1 Receita Operacional Líquida , ,2 510,0 Custos e Despesas (10.646,6) (10.678,0) 31,4 Outras Rec. e Despesas (*) 0,1 9,4 (9,3) Financeiras Líquidas (458,1) 699,4 (1.157,5) IR/CS (984,3) (1.181,9) 197,6 Lucro Líquido Jan-Dez/ ,3 (*) Inclui Equivalência Patrimonial 6

7 RMSP SITUAÇÃO HÍDRICA VOLUME ÚTIL DISPONÍVEL (diário) ,23 (hm³) 2013/ / / / / out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set PRODUÇÃO DE ÁGUA NO ANO HIDROLÓGICO out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set (m³/s)

8 RMSP SITUAÇÃO HÍDRICA PRINCIPAIS OBRAS QUE TRARÃO ÁGUA PARA A RMSP Sistema Produtor São Lourenço Novo Sistema produtor 100% Concluída Início da operação assistida prevista para abril/18 Capacidade hídrica e de produção de até 6,4 m³/s Fornecerá água para 2 milhões de pessoas Interligação Jaguarí-Atibainha 100% Concluída Em operação assistida desde março/18 Transferência de 5,13 m³/s da Represa Jaguarí, da Bacia do Paraíba do Sul, para a Represa Atibainha, integrante do Sistema Cantareira e vice-versa 8

9 INVESTIMENTOS (R$ milhões) INVESTIMENTO 2017 INVESTIMENTOS POR SEGMENTO ÁGUA ESGOTO TOTAL Região Metropolitana 1.816,9 769, ,4 Sistemas Regionais 408,5 393,0 801,5 Total 2.225, , ,9 PLANO DE INVESTIMENTO Total Água Coleta de esgoto Tratamento de esgoto Total

10 2ª REVISÃO TARIFÁRIA ORDINÁRIA 26/03/ ARSESP divulga a Nota Técnica Preliminar NT/F/0004/ /03/2018 a 17/04/ Período da Consulta e da Audiência Pública 1ª Etapa Preliminar - Outubro/17 Proposta para Etapa Final - Maio/18 Base de Remuneração Regulatória Inicial - BRR R$ 40,3 bilhões R$ 38,4 bilhões WACC 8,11% 8,11% Fator X 0,9287% Índice de Reposicionamento Tarifário 7,8888% 4,7744% ÍTEM R$ (+) BRR Fixa Inicial (+) Capital Circulante (=) BRR Total Inicial (+) Adicional Sobre o Valor Adiantado (+) Despesas Capitalizáveis (-) Diversos Ajustes Metodológicos (-) Glosas (-) PPP's (-) Novos Municípios (-) Diferença entre Desembolso e Imobilização (-) Baixas (-) Capital Circulante (=) BRR Total Final FONTE DE VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO (+) Adicional Sobre o Valor Adiantado -20,7% (+) Despesas Capitalizáveis -4,5% (-) Diversos Ajustes Metodológicos 6,8% (-) Glosas 6,4% (-) PPP's 23,0% (-) Novos Municípios 21,0% (-) Diferença entre Desembolso e Imobilização 27,4% (-) Baixas 7,3% (-) Capital Circulante 33,3% TOTAL 100,0% 10

11 Contatos de RI Mario Azevedo de Arruda Sampaio Superintendente de Captação de Recursos e RI maasampaio@sabesp.com.br +55 (11) Angela Beatriz Airoldi Gerente de RI abairoldi@sabesp.com.br +55 (11)

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