FIGURAS FLUXO PROCESSUAL

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1 MANUAL DE PROCEDIMENTOS MÓDULO I PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FIGURAS FLUXO PROCESSUAL PORTO VELHO

2 LISTA DE FIGURAS FIGURA 1 - PROCEDIMENTO PARA AUXÍLIO INDENIZATÓRIO SAÚDE - RESSARCIMENTO. 5 FIGURA 2 - PROCEDIMENTO LICENÇA À GESTANTE/PRORROGAÇÃO LICENÇA À GESTANTE FIGURA 3 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FIGURA 4 - PROCEDIMENTO LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA... 8 FIGURA 5 PROCEDIMENTO AFASTAMENTO PARA SERVIR A... 9 FIGURA 6 PROCEDIMENTO PARA AJUDA DE CUSTO FIGURA 7 - PROCEDIMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PASSAGENS FIGURA 8 - PROCEDIMENTO PARA AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO FIGURA 9 - PROCEDIMENTO PARA AUXÍLIO FUNERAL FIGURA 10 - PROCEDIMENTO AUXÍLIO NATALIDADE FIGURA 11 - PROCEDIMENTO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR FIGURA 12 - PROCEDIMENTO CONCESSÕES AFASTAMENTO REMUNERADO FIGURA 13 - PROCEDIMENTO EXERCÍCIO PROVISÓRIO FIGURA 14 - PROCEDIMENTO PARA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO FIGURA 15 - PROCEDIMENTO PARA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO FIGURA 16 - PROCEDIMENTO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE E/OU PESSOA DA FAMÍLIA FIGURA 17 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA COM REMUNERAÇÃO

3 FIGURA 18 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO FIGURA 19 - PROCEDIMENTO PARA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO FIGURA 20 - PROCEDIMENTO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR FIGURA 21 PROCEDIMENTO PARA PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR FIGURA 22 - PROCEDIMENTO PARA PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE TITULAR - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR FIGURA 23 - PROCEDIMENTO PARA ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR FIGURA 24 - PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR FIGURA 25 - PROCEDIMENTO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS DOCENTE FIGURA 26 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - DOCENTE FIGURA 27 - ESTÁGIO PROBATÓRIO PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR FIGURA 28 - PROCEDIMENTOS ESTÁGIO PROBATÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO FIGURA 29 - PROCEDIMENTO PARA INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO FIGURA 30 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO FIGURA 31 - PROCEDIMENTO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO FIGURA 32 - PROGRESSAO FUNCIONAL POR MÉRITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO FIGURA 33 - PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS FIGURA 34 - PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE OBRAS FIGURA 35 - PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS FIGURA 36 - PROCEDIMENTO CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

4 FIGURA 37 - PROCEDIMENTOS DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONIBILIZADOS POR ÓRGÃOS DO FIGURA 38 - PROCEDIMENTOS DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDAS DE OUTROS MINISTÉRIOS FIGURA 39 - PROCEDIMENTOS DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS TRANSFERIDOS DA UNIR PARA OUTROS ÓRGÃOS FIGURA 40 - PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE FIGURA 41 - PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS FIGURA 42 - PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA FIGURA 43 - PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS NACIONAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS FIGURA 44 - PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS INTERNACIONAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

5 FIGURA 1 - PROCEDIMENTO PARA AUXÍLIO INDENIZATÓRIO SAÚDE - RESSARCIMENTO. SERVIDOR Preenche Requerimento e anexa documentos comprobatórios DGP Recebe documentação e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para concessão do auxílio Registro no SIAPE DGP Acompanha pagamento do auxílio 5

6 FIGURA 2 - PROCEDIMENTO LICENÇA À GESTANTE/PRORROGAÇÃO LICENÇA À GESTANTE. SERVIDORA Preenche requerimento e anexa certidão de nascimento da criança DGP Recebe documentação, decide e encaminha para registro Registra no SIAPE e arquiva na pasta funcional da servidora 6

7 FIGURA 3 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SERVIDOR Preenche formulário e anexa atestado DGP Recebe e Protocola SIASS/FUNASA Homologa e registra no SIAPE. Se necessário perícia informa ao servidor para agendamento DGP Recebe e encaminha Arquiva na pasta do servidor 7

8 FIGURA 4 - PROCEDIMENTO LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória DGP Recebe documentação e protocola SIASS/FUNASA Homologa licença e registra no SIAPE. Se necessário perícia comunica ao servidor para agendamento DGP Encaminha para registro e arquivamento Arquiva na pasta do servidor 8

9 FIGURA 5 PROCEDIMENTO AFASTAMENTO PARA SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE. ÓRGÃO SOLICITANTE Encaminha Ofício solicitando a cessão à Reitoria REITORIA Recebe Ofício, formaliza processo e encaminha à para instrução Instrui com base na legislação e encaminha à unidade de lotação do servidor UNIDADE DE LOTAÇÃO Chefe imediato se manifesta sobre a cessão e encaminha à PROGRAD se se tratar de docente e à se técnicoadministrativo PROGRAD/ Emite manifestação e encaminha à Reitoria. REITORIA Favorável: Expede portaria (esfera federal) ou envio ao MEC (esferas municipal e estadual) e encaminha à para registro. Desfavorável: envia ao para ciência do Servidor Comunica o Servidor e, se for o caso, registra no SIAPE, arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor. 9

10 FIGURA 6 PROCEDIMENTO PARA AJUDA DE CUSTO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentos comprobatórios Recebe requerimento e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para instrução do processo. Instrui processo conforme legislação vigente Autoriza a despesa e encaminha à DOFC para emissão de empenho DOFC Emite empenho e e encaminha à CFIN para pagamento CFIN Efetua o pgamento e encaminha à CCONT para guarda e arquivo CCONT Guarda e arquiva o processo 10

11 FIGURA 7 - PROCEDIMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PASSAGENS SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentos comprobatórios Protocola e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para instrução do processo. Instrui processo conforme legislação vigente e solicita emissão de passagens Cadastra solicitação no sistema SCDP 11

12 FIGURA 8 - PROCEDIMENTO PARA AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentos comprobatórios Recebe requerimento e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para instrução do processo. Instrui processo conforme legislação vigente DCCL Contratação de empresa de transporte e comunica ao servidor. 12

13 FIGURA 9 - PROCEDIMENTO PARA AUXÍLIO FUNERAL REQUERENTE Preenche Requerimento e anexa documentos comprobatórios Protocola e encaminha para formalização de processo Formaliza processo Instrui processo de acordo com a legislação vigente Autoriza a despesa e encaminha à DOFC para emissão de empenho DOFC Emite empenho e encaminha à CFIN CFIN Efetua liquidação e pagamento e encaminha à CCONT CCONT Guarda e Arquiva processo 13

14 FIGURA 10 - PROCEDIMENTO AUXÍLIO NATALIDADE SERVIDOR Preenche Requerimento e anexa documentos comprobatórios Protocola e encaminha para formalização de processo Formaliza processo Instrui processo de acordo com a legislação vigente Registra no SIAPE e encaminha para pagamento CFEB Registra na folha de pagamento Conhecimento e Finalização Arquiva processo 14

15 FIGURA 11 - PROCEDIMENTO AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória Protocola e despacha Registra no SIAPE e arquiva documentação na pasta do servidor 15

16 FIGURA 12 - PROCEDIMENTO CONCESSÕES AFASTAMENTO REMUNERADO SERVIDOR Preenche requerimento, anexa documentação comprobatória e encaminha ao chefe imediato CHEFIA IMEDIATA Registra na frequência individual (técnicoadministrativo) ou no boletim mensal (docente) e encaminha à Registra no SIAPE e arquiva 16

17 FIGURA 13 - PROCEDIMENTO EXERCÍCIO PROVISÓRIO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória Solicita formalização de processo Formaliza processo e encaminha à Instrui processo conforme legislação vigente e encaminha à unidade de lotação UNIDADE DE LOTAÇÃO Emite manifestação (Departamento e Núcleo) e encaminha à (técnico)/prograd (docente) /PROGRAD Emite manifestação e encaminha à Reitoria ou à, se indeferido, para ciência ao servidor REITORIA Encaminha o processo ao MEC MEC Emissão de portaria e publicação no DOU Registra no SIAPE, arquiva processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 17

18 FIGURA 14 - PROCEDIMENTO PARA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória CHEFIA IMEDIATA Preenche formulário certificando as informações do servidor e encaminha para formalização de processo UNIDADE ACADÊMICA OU ADMINISTRATIVA Autoriza a despesa (diretor) e formaliza processo Instrui processo conforme legislação vigente Informa sobre disponibilidade orçamentária Encaminha para pagamento CEFEB Registra na folha de pagamento Conhecimento e Finalização Arquiva processo 18

19 FIGURA 15 - PROCEDIMENTO PARA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória UNIDADE RESPONSÁVEL Preenche formulário certificando as informações do servidor e encaminha para formalização de processo NÚCLEO OU CÂMPUS Autoriza a despesa (diretor) e formaliza processo Instrui processo conforme legislação vigente Informa sobre disponibilidade orçamentária Autoriza a despesa e encaminha à DOFC para emissão de empenho DOFC Emite empenho e encaminha à CFIN CFIN Efetua liquidação e pagamento e encaminha à CCONT CCONT Guarda e Arquiva processo 19

20 FIGURA 16 - PROCEDIMENTO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE E/OU PESSOA DA FAMÍLIA SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória. Protocola e despacha. Registra no SIAPE e arquiva documentação na pasta do servidor. 20

21 FIGURA 17 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA COM REMUNERAÇÃO 21

22 FIGURA 18 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória CHEFIA IMEDIATA Se manifesta Solicita formalização de processo Formaliza processo Instrui processo conforme legislação vigente PROGRAD/ Emite manifestação REITORIA Emite portaria e solicita publicação no BS Registra no SIAPE, arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 22

23 FIGURA 19 - PROCEDIMENTO PARA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória. Solicita formalização de processo. Formaliza processo e encaminha à. Instrui processo conforme legislação vigente e encaminha à unidade de lotação. UNIDADE DE LOTAÇÃO Emite manifestação (Departamento e Núcleo) e encaminha à (técnico)/prograd (docente) /PROGRAD Emite manifestação e encaminha à Reitoria ou à, se indeferido, para ciência ao servidor. REITORIA Encaminha o processo ao MEC MEC Emissão de portaria e publicação no DOU. Registra no SIAPE, arquiva processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor. 23

24 FIGURA 20 - PROCEDIMENTO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DOCENTE Solicitante preenche requerimento - formulário próprio DEPARTAMENTO Confere documentação e solicita formalização de processo - Instrui processo com dados funcionais do servidor DEPARTAMENTO- Nomeia relator e despacha processo RELATOR DO PROCESSO Análise e parecer CONSELHO DE DEPARTAMENTO Delibera sobre parecer do relator CPPD Análise da progressão Prepara minuta de portaria Expede Portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço Arquiva processo e cópia da portaria na pasta do servidor. 24

25 FIGURA 21 PROCEDIMENTO PARA PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DOCENTE Entrega requerimento e demais documentos DEPARTAMENTO Confere documentação apresentada e solicita formalização de processo Instrui processo com dados do servidor DEPARTAMENTO Nomeia um Relator para análise do processo. CONSELHO DE DEPARTAMENTO Aprecia e delibera sobre parecer do Relator. CPPD Acompanhamento da avaliação Emite minuta de portaria Emite Portaria de promoção e solicita publicação no Boletim de Serviço. - Arquiva processo e cópia da Portaria Fim 25

26 FIGURA 22 - PROCEDIMENTO PARA PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE TITULAR - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DOCENTE Preenche requerimento e junta documentos comprobatórios DEPARTAMENTO Confere documentação recebida e solicita abertura de processo NÚCLEO Formaliza processo e despacho Instrui processo com dados funcionais do servidor CPPD Análise da solicitação REITORIA Nomeia comissão especial e encaminha processo COMISSÃO ESPECIAL Análise do processo e parecer Emite minuta de Portaria Expede Portaria de progressão e solicita publicação no Boletim de Serviço Arquivo do processo e cópia da Portaria. 26

27 FIGURA 23 - PROCEDIMENTO PARA ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DOCENTE Entrega requerimento e demais documentos NÚCLEO/SECRETARIA DO CÂMPUS Formaliza processo DEPARTAMENTO Confere documentação apresentada, despacha processo Instrui processo com dados do servidor PROPESQ Análise da titulação CPPD Análise da solicitação Emissão minuta de Portaria Emite Portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço Arquiva processo e cópia da Portaria. 27

28 FIGURA 24 - PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE - PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DOCENTE Solicitante preenche requerimento -formulário próprio, anexando documentação comprobatória. DEPARTAMENTO Confere documentação e solicita formalização de processo. - Instrui processo com dados funcionais do servidor. DEPARTAMENTO Encaminha para designação de comissão e nomeia relator do processo. REITORIA Nomeia comissão de avaliação. DEPARTAMENTO/RELATOR DO PROCESSO Análise e parecer. CONSELHO DE DEPARTAMENTO Delibera sobre parecer do relator. CPPD Análise da progressão. Prepara minuta de portaria. Expede Portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço. Arquiva processo e cópia da portaria na pasta do servidor. 28

29 FIGURA 25 - PROCEDIMENTO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO PAÍS DOCENTE SERVIDOR Preenche requerimento, anexa documentação comprobatória e protocola na secretaria do Núcleo ou Câmpus NÚCLEO/CÂMPUS Recebe documentação, formaliza processo e encaminha ao Departamento Acadêmico DEPARTAMENTO Anexa ata de aprovação do afastamento e de aprovação do Plano Anual de Pós-Graduação e Capacitação Docente pelo Conselho do Departamento, com o respectivo Plano e encaminha ao Núcleo/Câmpus NÚCLEO/CÂMPUS Anexa ata de aprovação do afastamento e de aprovação do Plano Anual de Pós-Graduação e Capacitação Docente pelo Conselho do Núcleo ou Câmpus, com o respectivo Plano e encaminha à PROPESQ PROPESQ Emite parecer e encaminha à para instrução e juntada de certidão de tempo de serviço Instrui com base na legislação, anexa certidão de tempo de serviço e encaminha à CPPD CPPD Emite parecer final e encaminha à Reitoria para expedição de Portaria REITORIA Expede portaria e encaminha à para registro Registra no SIAPE, arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 29

30 FIGURA 26 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO - DOCENTE SERVIDOR Preenche requerimento, anexa documentação comprobatória e protocola na secretaria do Núcleo ou Câmpus NÚCLEO/CÂMPUS Recebe documentação, formaliza processo e encaminha ao Departamento Acadêmico DEPARTAMENTO Anexa ata de aprovação do afastamento e de aprovação do Plano Anual de Pós-Graduação e Capacitação Docente pelo Conselho do Departamento, com o respectivo Plano. NÚCLEO/CÂMPUS Anexa ata de aprovação do afastamento e de aprovação do Plano Anual de Pós-Graduação e Capacitação Docente pelo Conselho do Núcleo ou Câmpus, com o respectivo Plano. PROPESQ Emite parecer e encaminha à para instrução e juntada de certidão de tempo de serviço Instrui com base na legislação, anexa certidão de tempo de serviço e encaminha à CPPD CPPD Emite parecer final e encaminha à Reitoria para expedição de Portaria REITORIA Expede portaria e encaminha à para registro Registra no SIAPE, arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 30

31 FIGURA 27 - ESTÁGIO PROBATÓRIO PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS- No período correspondente, motiva através de memorando a avaliação do docente. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO- Formaliza processo e encaminha a unidade de vinculação do docente. NÚCLEO /CAMPI Nomeia comissão de avaliação de estágio probatório para proceder avaliação. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO Recebe processo e com base na documentação apresentada emite parecer. CONSELHO DE NÚCLEO OU CÂMPUS Analisa parecer da comissão e se aprovado encaminha para providencias. COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE-CCPD Emite parecer final e encaminha para homologação. REITORIA Homologa, emite portaria e publica no boletim de serviço. COORDENADORIA DE REGISTROS E DOCUMENTOS- Registra e arquiva processo. 31

32 FIGURA 28 - PROCEDIMENTOS ESTÁGIO PROBATÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS- No período correspondente, motiva através de memorando a avaliação do técnico. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO- Formaliza processo e encaminha a comissão de avaliação. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO Recebe processo e com base na documentação apresentada emite parecer. Analisa parecer da comissão e se aprovado encaminha para homologação. REITORIA Homologa, emite portaria e publica no boletim de serviço. COORDENADORIA DE REGISTROS E DOCUMENTOS- Registra e arquiva processo. 32

33 FIGURA 29 - PROCEDIMENTO PARA INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentos comprobatórios DGP Recebe documentação e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para análise DGP Analisa documentação, emite parecer e minuta de portaria Expede portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço Registra no SIAPE, arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor. 33

34 FIGURA 30 - PROCEDIMENTO LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória e anuência da chefia imediata DGP Recebe documentação e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para juntada de certidão de tempo de serviço e análise Anexa certidão de tempo de serviço e encaminha para análise DGP Analisa a documentação, observando a relação direta entre o curso, o cargo e o ambiente organizacional do servidor, emite parecer e minuta de portaria Expede portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço Registra no SIAPE e arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 34

35 FIGURA 31 - PROCEDIMENTO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CAPACITAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO SERVIDOR Preenche requerimento e anexa documentação comprobatória e anuência da chefia imediata DGP Recebe documentação e encaminha para formalização de processo Formaliza processo e encaminha para análise DGP Analisa a documentação, observando a relação direta entre o curso, o cargo e o ambiente organizacional do servidor, emite parecer e minuta de portaria Expede portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço Registra no SIAPE e arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 35

36 FIGURA 32 - PROGRESSAO FUNCIONAL POR MÉRITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS-DGP Elabora semestralmente relação de servidores que estão aptos a progressão. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO- Formaliza processo e nomeia comissão de acompanhamento da progressão. DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS- DGP Disponibliza o acesso ao sistema de avaliação para os servidores.preencherem os forrmulários. Expede portaria e solicita publicação no Boletim de Serviço Registra no SIAPE e arquiva o processo e cópia da portaria na pasta funcional do servidor 36

37 FIGURA 33 - PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DE BENS ADQUIRIDOS. UNIDADE SOLICITANTE Solicita pagamento via memorando juntamente com os anexos contantes na IN 008/UNIR//2014 e conforme o tipo de material adquirido. Confere documentação e autoriza pagamento. DOFC Análisa documentação e encaminha para pagamento CFIN Confere documentos e efetua pagamento. 37

38 FIGURA 34 - PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE OBRAS. FISCAL DO CONTRATO Certifica nota fiscal mensalmente juntamente com anexos I,II e III e solicita via memorando o pagamento devido, bem como multas ou glosa se houver. DIREA Assina memorando com a solicitação de pagamento. Confere documentação e autoriza pagamento. DOFC Análise da documentação e encaminha para pagamento. CFIN Liquidação e pagamento. 38

39 FIGURA 35 - PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS. No ìnicio do contrato, autua processo e encaminha ao fiscal do contrato para guarda. FISCAL DO CONTRATO Certifica nota fiscal mensalmente juntamente com anexos I,II e III e solicita via memorando o pagamento devido, bem como multas ou glosa se houver. CHEFIA IMEDIATA Assina memorando com a solicitação de pagamento Confere documentação e autoriza pagamento. DOFC Análise da documentação e encaminha para pagamento CFIN Liquidação e pagamento 39

40 FIGURA 36 - PROCEDIMENTO CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS UNIDADE GESTORA Solicita a liberação de suprimento de fundos através de memorando e formulário próprio Recebe e autua processo e autoriza a programação da despesa DOFC Programa a despesa CPC Recebe processo e aguarda prestação de contas do suprido SUPRIDO Prepara prestação de contas e insere informações no sistema SDDE/CPGF, entrega documentação na unidade responsável CPC Análise da documentação e emite parecer favorável ou desfavorável da prestação de contas Homologa prestação de contas, se houver pendência, encaminha para desconto do valor devido CPC Procede baixa da responsabilidade do suprido e arquiva processo ou em caso de não homologação envia ao p/ descontos em folha de pagamento 40

41 FIGURA 37 - PROCEDIMENTOS DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONIBILIZADOS POR ÓRGÃOS DO. COORDENADOR DO PROJETO Submete projeto a aprovação externa e interna e encaminha para tramitação DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/DPDI Cadastra projeto no SIMEC,faz análise técnica. Autoriza no sistema SIMEC e encaminha para aprovação. REITORIA Autoriza no sistema SIMEC. ÓRGÃO CONCEDENTE /MEC Análise para liberação do crédito no sistema SIAFI. DPDI Acompanha liberação de crédito e após liberação, solicita formalização de processo e comunica ao coordenador do Projeto. Autua processo para acompanhamento da descentralização e encaminha a DIRCOF. DOFC Guarda do Processo para controle COORDENADOR DO PROJETO Após liberação do crédito, prepara memorando motivando a execução. Autoriza abertura de empenho para a despesa prevista no plano de trabalho. DOFC Realiza a abertura dos empenhos e anexa ao processo da descentralização. CPC Aguarda prestação de contas(comprovação de cumprimento do objeto) do coordenador para lançamento no SIMEC. 41

42 FIGURA 38 - PROCEDIMENTOS DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS RECEBIDAS DE OUTROS MINISTÉRIOS. COORDENADOR DO PROJETO Submete projeto a aprovação externa e após aprovação, encaminha para tramitação interna. Recebe documentação e encaminha para análise técnica do projeto. DPDI Análise técnica do projeto. Após análise do plano de trabalho, encaminha para aprovação. REITORIA Assinatura do Termo de Cooperação. COORDENADOR DO PROJETO Encaminha para órgão concedente. ÓRGÃO CONCEDENTE Recebe Termo e libera crédito no sistema SIAFI. DPDI Após liberação,solicita formalização de processo e comunica ao coordenador. Autua processo, encaminha para controle e comunica coordenador para inicio da execução. DOFC Guarda do processo para controle da execução. COORDENADOR DO PROJETO Após liberação do crédito, prepara memorando motivando a execução. Autoriza abertura de empenho para a despesa prevista no plano de trabalho. DOFC Realiza a abertura dos empenhos e anexa ao processo da descentralização CPC Aguarda prestação de contas(comprovação de cumprimento do objeto) do coordenador. 42

43 FIGURA 39 - PROCEDIMENTOS DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS TRANSFERIDOS DA UNIR PARA OUTROS ÓRGÃOS UGR/SOLICITANTE Submete projeto para análise técnica. Recebe documentação e procede análise orçamentária. DPDI Faz análise técnica da documentação. Autua processo e autoriza a descentralização, encaminha para publicação. UGR/SOLICITANTE Após ciência, publica descentralização. DPDI Descentraliza crédito orçamentário. DOFC Descentralização de crédito orçamentário. UGR / SOLICITANTE Acompanha a execução do objeto da descentralização. CPC Aguarda prestação de contas(comprovação de cumprimento do objeto) da UGR solicitante. 43

44 FIGURA 40 - PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE UNIDADE REQUISITANTE Solicita a compra, juntamente com Termo de Referência,Pesquisa de preços e demais documentos. DCCL Análise técnica e emite parecer, se favorável encaminha ao ordenador de despesa, se desfavorável devolve pedido ao requisitante para ajustes. Aprova Termo de Referência, autua processo e emite pré-empenho. DCCL/CCC Enquadramento da despesa e elaboração da minuta do Edital de Licitação. PROJUR Análise e aprovação do Edital. DCCL Realização da licitação para compra dos bens. Ordenador de despesa homologa licitação. DCCL/CCC Formaliza Ata de Registro de Preços (se for o caso). Autoriza a emissão do empenho. DOFC Emite nota de empenho e despacha processo para recebimento dos bens. COORD. DE ALMOXARIFADO OU PATRIMÔNIO Entrega empenho ao fornecedor via ofício e recebe materiais para distribuição na unidade requisitante. Autoriza Pagamento. DOFC Pagamento e arquivamento processo. 44

45 FIGURA 41 - PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UNIDADE REQUISITANTE Designa equipe de planejamento da contratação e motiva pedido de contratação do serviço. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Elabora Plano de Trabalho e submente para aprovação do Ordenador de despesa. Ordenador de Despesa procede análise e aprovação do Plano de Trabalho. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Elabora Termo de Referência e demais documentos. DCCL Análise técnica e emite parecer, se favorável encaminha ao ordenador de despesa, se desfavorável devolve pedido ao requisitante para ajustes. Aprova Termo de Referência,autua processo e emite pré-empenho. DCCL/CCC Elaboração da minuta do Edital de Licitação e contratos. PROJUR Análise e aprovação do Edital e contrato. DCCL Realização da licitação para contratação do serviço. Ordenador de despesa homologa licitação e autoriza emissão de empenho. DOFC Emite nota de empenho. DCCL/CCC Formaliza contratos, providencia publicação e encaminha para designação do gestor do contrato. Emite Portaria de Gestor do Contrato e autua processo de fiscalização do contrato. GESTOR DO CONTRATO Com a guarda do processo se dirige a unidade responsável para as devidas orientações. DCCL/CCC Orienta o fiscal para a execução do contrato. GESTOR DO CONTRATO Agenda reunião com preposto da empresa e com a unidade requisitante, para tratativas contratuais. 45

46 FIGURA 42 - PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. UNIDADE REQUISITANTE Designa equipe de planejamento da contratação e motiva pedido de contratação do serviço ou obra. EQUIPE DE PLANEJAMENTO (DIREA) Elabora Projeto ou Termo de referência e planilhas e submente para aprovação do Ordenador de despesa. CELO Análise da documentação, conforme legislação vigente.. Ordenador de Despesa procede análise e aprovação do Projeto ou Termo e autoriza a licitação. Autua processo e emite pré-empenho. CELO Elaboração da minuta do Edital de Licitação e contratos. PROJUR Análise e aprovação do Edital e Minuta de contrato. CELO Realização da licitação para contratação do serviço. Ordenador de despesa homologa licitação e autoriza emissão de empenho. DOFC Emite nota de empenho. DCCL/CCC Formaliza contratos, providencia publicação e encaminha para designação do gestor do contrato. Emite Portaria de Gestor do Contrato e autua processo de fiscalização do contrato. GESTOR DO CONTRATO Com a guarda do processo, se dirige a unidade responsável para as devidas orientações. DCCL/CCC Orienta o fiscal para a execução do contrato. GESTOR DO CONTRATO Agenda reunião com preposto da empresa e com a unidade requisitante, para tratativas contratuais. 46

47 FIGURA 43 - PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS NACIONAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROPOSTO Elabora documento motivador do deslocamento, com antecedência de 20 dias. SOLICITANTE DA VIAGEM Cadastra viagem com antecedência de 10 dias, estando fora do prazo somente com autorização superior. PROPONENTE/UGR Autoriza viagem no sistema SCDP. ORDENADOR DE DESPESA Autoriza pagamento da despesa. PROPOSTO Realiza viagem e após retorno, prepara prestação de contas(anexoi), anexando comprovantes da viagem. SOLICITANTE DA VIAGEM Cadastra prestação de contas recebida. 47

48 FIGURA 44 - PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS INTERNACIONAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROPOSTO Elabora documento motivador da viagem,com ciência da chefia imediata(departamento) ata de liberação, com antecedência de 30 dias. PROPONENTE/UGR Encaminha para aprovação da administração superior.se houver despesa de diárias e ou passagem, autoriza a utilização de orçamento da Unidade. AUTORIDADE SUPERIOR/REITOR Se houver despesa de diárias e ou passagem, solicita autorização do Mec, se não, despacha autorizando a viagem. GABINETE REITORIA Procedimentos no sistema SCDP. ORDENADOR DE DESPESA Autoriza pagamento da despesa. PROPOSTO Realiza viagem e após retorno, prepara Relatório de viagem, anexando comprovantes da viagem. SOLICITANTE/REITORIA Cadastra prestação de contas no sistema SCDP. 48

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