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2 Mudanças no Cockpit 1. Acesso Ao acessar o sistema, você será direcionado para a Tela de início, onde haverão informações sobre o NotaNet.

3 2. Logo O logo será padronizado para o NotaNet.

4 3. Identificação do ambiente A identificação do ambiente de operação ficará no centro da página durante toda a operação

5 4. Dados de acesso Os dados de acesso como usuário emissor e botão para sair do sistema ficarão centralizados na página durante toda a navegação.

6 Barra de Menus A barra de menus foi reestruturada para facilitar a navegação. A exibição de itens do menu continua atrelada ás permissões do usuário. O item Ajuda deixou se ser um item do menu e passou a ser um item no cabeçalho, localizado no centro do cabeçalho, logo abaixo da identificação do ambiente.

7 Acesso ao monitor O monitor deixou de ser um item do menu, passando para o item Pesquisar.

8 Emissão da NF-e A exibição das abas do formulário de emissão manual deixou de ser horizontal e passou a ser vertical.

9 Seleção de Destinatários A seleção de destinatários agora é auto sugestiva, ou seja, caso o destinatário seja cadastrado no sistema, ao digitar as primeiras letras do nome do destinatário, o sistema listará todas as empresas que contenham as mesmas iniciais.

10 Seleção de Produtos A seleção de produtos agora é auto sugestiva, ou seja, caso o produto seja cadastrado no sistema, ao digitar as primeiras letras do nome do produto, o sistema listará todos os produtos que contenham as mesmas iniciais.

11 Quadro de valores tributáveis e comerciais Os valores preenchidos no quadro de valores tributáveis serão replicados no quadro de valores comerciais. Os campos Unidade tributável e Unidade comercial passaram a conter sugestões, porém, você pode atribuir um valor aos mesmos.

12 Navegação entre produtos Nesta nova versão do formulário de emissão manual, você pode navegar entre os produtos durante a edição dos mesmos.

13 NF-e com opção de transporte Esta nova versão do sistema, para incluir os dados referentes a uma transportadora, você deverá acessar a opção Transporte no menu lateral e clicar no botão Informar dados do transporte, sendo distribuídos em sub-abas.

14 Alterações Gerais 1. Campos removidos: Aba cabeçalho: - Tipo de impressão O sistema irá preencher este campo com um valor default (Retrato). Porém, você poderá imprimir seu DANFE normalmente em formato Retrato ou Paisagem. Aba Produtos>Dados: - Este produto está sendo comercializado para consumidor final? Este campo foi criado como uma regra auxiliar de preenchimento da NF-e. Como a regra existente deixou de ser usada pelo sistema, o campo foi removido. Esta alteração não gera qualquer impacto no processo de emissão/autorização da NF-e pela SEFAZ, uma vez que o mesmo não existe no projeto NF-e. 2. Cálculos automáticos removidos: Aba Produtos>Tributos: IPI O valor da base de calculo do IPI deixou se ser sugerido pelo sistema. Este campo deverá ser preenchido pelo usuário. ICMS O valor da base de calculo do ICMS deixou se ser sugerido pelo sistema. Este campo deverá ser preenchido pelo usuário. PIS O valor da base de calculo do PIS deixou se ser sugerido pelo sistema. Este campo deverá ser preenchido pelo usuário. COFINS O valor da base de calculo do COFINS deixou se ser sugerido pelo sistema. Este campo deverá ser preenchido pelo usuário. ISSQN O valor da base de calculo do ISSQN deixou se ser sugerido pelo sistema. Este campo deverá ser preenchido pelo usuário. 3. Cálculos automáticos mantidos: Aba Produtos>Dados - Valor TOTAL bruto = Quantidade tributável x Valor unitário de tributação Aba Produtos>Tributos - Valor do IPI = Valor da BC do IPI x Alíquota do IPI

15 Aba Produtos>Tributos>IPI - Valor do IPI = Valor da BC do IPI x Alíquota do IPI Aba Produtos>Tributos>ICMS para regime Normal (somente CST 00 Tributada integralmente) - Valor do ICMS = Valor da BC do ICMS x Alíquota do ICMS Aba Produtos>Tributos>PIS - Valor do PIS = Valor da base de cálculo do PIS x Alíquota do PIS em percentual Aba Produtos>Tributos>COFINS - Valor do PIS = Valor da base de cálculo da COFINS x Alíquota da COFINS em percentual Aba Produtos>Tributos>ISSQN - Valor do ISSQN = Valor da base de cálculo ISSQN x Alíquota ISSQN (%) Aba Produtos>Campos complementares>combustivies - Valor do CIDE = BC CIDE x Alíquota Aba Totais>ICMS - Base de cálculo ICMS = soma do valor da BC do ICMS de todos os produtos inclusos na NF-e (Aba Produtos>Tributos>ICMS); - Valor total ICMS = soma do valor total de ICMS de todos os produtos inclusos na NF-e (Aba Produtos>Tributos>ICMS); - Base de cálculo ICMS ST = soma do valor da BC do ICMS ST de todos os produtos inclusos na NF-e (Aba Produtos>Tributos>ICMS); - Valor total ICMS ST = soma do valor do ICMS ST de todos os produtos inclusos na NF-e (Aba Produtos>Tributos>ICMS); - Valor total II = soma do valor do imposto de importação dos produtos constante na NF-e. Aba Produtos>Tributos>Imposto Importação: Valor imposto importação; - Valor total IPI = soma do valor do IPI de todos os produtos constantes na NF-e. Aba Produtos>Tributos>IPI: Valor do IPI; - Valor PIS = soma do valor do IPI de todos os produtos constantes na NF-e. Aba Produtos>Tributos>PIS: Valor do PIS; - Valor COFINS = soma do valor do COFINS de todos os produtos constantes na NF-e. Aba Produtos>Tributos>COFINS: Valor do COFINS;

16 - Valor total produtos/serviços = soma do valor total bruto dos produtos inclusos na NF-e. Aba Produtos>Dados: Valor total bruto Obs: somente produtos que compõe o total da nota serão somados neste campo. - Valor total frete = soma do valor do frete de cada produto incluso na NF-e. Aba Produtos>Dados: Valor total do frete; - Valor total seguro = soma do valor do seguro de cada produto incluso na NF-e. Aba Produtos>Dados: Valor total do seguro; - Valor total do desconto = soma do valor do desconto atribuído a cada produto incluso a NF-e. Aba Produtos>Dados: Valor do desconto; - Outras despesas =soma do valor de outras despesas de cada produto constante na NF-e. Abar Produtos>Dados: Outras despesas acessórias; - Valor total NF-e = Valor total IPI + Valor total ICMS ST + Valor total frete + Valor total seguro + Valor total outras despesas acessórias + Valor total produtos/serviços - (Valor do desconto). Aba Cobrança - Valor líquido = Valor original - Valor do desconto. Aba Cana - Quantidade total mês = soma dos valores inclusos por dia. - Quantidade total gerada = Quantidade total mês + Quantidade mês anterior - Valor total de dedução = soma do valor das deduções - Valor líquido dos fornecimentos = Valor dos fornecimentos - Valor total de dedução

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