PROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
|
|
- Márcio Marreiro Regueira
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DS. 01 Planejamento do SGQ 3. RESPONSABILIDADES Presidência ou Superintendência Analisar e decidir sobre a aprovação dos documentos do SGQ; Representante da Direção Definir o responsável pela elaboração ou revisão dos documentos do SGQ; Analisar e decidir sobre a aprovação dos documentos do SGQ; Analisar e encaminhar documentos do SGQ para aprovação; Manter arquivo da documentação do SGQ; Atribuir número e código para cada documento do SGQ; Controlar a distribuição dos documentos do SGQ; Item excluído Responsável pela elaboração ou revisão da documentação do SGQ Elaborar ou revisar os documentos do SGQ coerentes com a realidade do Crea-GO, utilizando os modelos padronizados de cada tipo de documento do Sistema de Gestão da Qualidade; Definir os registros do SGQ; Definir os parâmetros de controle para cada registro do SGQ Usuários da documentação Manter adequadamente a documentação do SGQ; Controlar os registros do SGQ. Elaborado/revisado por: 13/09/2016 Rosana Melo de Lucas Brandão Aprovado para uso: 13/09/2016 Rosana Melo de Lucas Brandão
2 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / PROCEDIMENTOS Definição de responsável (eis) pela elaboração da documentação do SGQ As necessidades de elaboração/revisão de documentos do SGQ são detectadas por qualquer colaborador ou pelo Representante da Direção, através de mudanças no processo, de observações, da análise dos requisitos do sistema, relatórios de auditorias, registros de nãoconformidades ou outros meios que gerem ações corretivas ou preventivas. A partir das necessidades levantadas, o Representante da Direção designa o(s) responsável (eis) pela elaboração/revisão da documentação do SGQ em questão Elaboração de documentos e definição de registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) Os responsáveis pela elaboração dos documentos do SGQ, designados pelo Representante da Direção, utilizam um dos seguintes tipos de documentos padronizados no Crea-GO: MQ Manual da Qualidade; DS Documento de Suporte; ; IT Instrução de Trabalho; RG Registro da Qualidade. Durante a elaboração ou revisão dos documentos do SGQ (MQ, DS, PO, IT), o responsável pela elaboração define, de acordo com a necessidade, a criação ou adaptação de registros (RG) do SGQ. Os parâmetros para controle de cada registro (identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição) são definidos através de uma tabela que contém os seguintes campos: Identificação: identificação / código do registro (quando houver); Armazenamento: discrimina-se o local onde o registro é armazenado; Proteção: discriminam-se as condições para manter a integridade e as funções que têm acesso ao registro (em armário, pasta AZ, pasta suspensa, arquivo eletrônico, caixa arquivo, etc., acesso livre, acesso restrito, etc.). Recuperação: discrimina-se como o registro é organizado para permitir uma rápida recuperação (por data, ordem alfabética, ordem numérica, título, eletrônico, etc.). Retenção: discrimina-se por quanto tempo o registro é guardado;
3 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 Disposição: discrimina o que fazer com o registro após o término do período de retenção (incineração, lixo, arquivo morto, etc) Aprovação e uso de documentos O responsável pela elaboração de cada documento do SGQ assina o campo correspondente e envia ao Representante da Direção, que o analisa e encaminha ao responsável pela aprovação. Os documentos da qualidade somente podem ser utilizados após a sua aprovação, seja na primeira versão ou nas revisões subsequentes, que será comprovada da seguinte forma: Assinatura da Presidência no Manual da Qualidade (MQ); Assinatura da Presidência, Superintendência ou do Representante da Direção na primeira página dos Documentos de Suporte (DS); Assinatura do Responsável pelo processo (principal) na primeira página dos Procedimentos Operacionais (PO); Assinatura do Gestor da Área e do Responsável pelo processo na primeira página das Instruções de Trabalho (IT); Visto do Representante da Direção e data de aprovação nos registros da qualidade (RG), exceto para os formulários/registros utilizados pelo Crea-GO sem a identificação RG ; neste caso, deverão os documentos ser aprovados, com registro no RG. 001 Ata de Reunião. A vigência do documento inicia-se a partir da data de aprovação do mesmo Identificação dos documentos da qualidade O Manual do Sistema de Gestão da Qualidade é único, sendo identificado pelo código MQ sem qualquer numeração que o acompanhe. Os procedimentos operacionais, documentos de suporte, instruções de trabalho e registros da qualidade são identificados da seguinte forma: Procedimento Operacional Documento de Suporte Instrução de Trabalho Registro da Qualidade Identificação PO. DS. IT. RG. / Legenda Número seqüencial Número da versão
4 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 A sistemática de identificação de registros da qualidade não se aplica para os seguintes formulários/registros utilizados pelo Crea-GO: Faturas/Recibos ou documentos oficiais de uso interno (contratos, memorandos, despachos, termo de juntada, parecer, relatórios da controladoria, etc.); Formulários gerados por programas operacionais; Formulários gerados com metodologias estabelecidas por parceiros; Documentos oficiais repassados aos clientes (relatórios técnicos, ofícios, etc.) Distribuição e controle de documentos A distribuição e o controle dos documentos do SGQ são realizados pelo Representante da Direção, utilizando a planilha eletrônica RG Controle de Documentos. A situação da revisão dos documentos está identificada nessa planilha. Para a distribuição dos documentos da qualidade (MQ, DS, PO, IT), são disponibilizados no portal do Crea-GO, no link SGQ. Os documentos deverão conter a marca d`água com a seguinte informações: Cópia não controlada em todas as páginas, sendo que o acesso aos documentos será por meio de identificação do usuário com senha. Vale ressaltar que nos registros não são inseridos a marca d água, bem como são disponibilizados no mesmo formato do editor que foram gerados. A atualização dos documentos do SGQ, no portal do Crea-GO, é de responsabilidade do Representante da Direção, devendo ser verificado por este, a formatação final do documento, antes da disponibilização para consulta. Item excluído Revisões Em caso de revisão da documentação do SGQ, a nova versão é editada e distribuída aos seus usuários. As cópias que foram distribuídas, anteriormente, são destruídas para evitar o seu uso. A cada nova versão, o documento (MQ, DS, PO, IT) recebe uma nova numeração no campo versão e, no caso de RG, estes têm sua identificação alterada (ex: RG. 001/01 RG. 001/02). A natureza das alterações nas revisões dos documentos (MQ, DS, PO, IT) do SGQ é indicada nos mesmos através do indicador no início do parágrafo que foi alterado. Quando a
5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 alteração ocorrer no sentido de excluir um parágrafo ou item inteiro, deve-se apontar com o indicador e, em seu lugar, escrever somente a frase Item excluído para alertar os usuários dos documentos. Tais práticas facilitam a identificação pelos usuários dos pontos que sofreram revisão. No caso dos registros da qualidade (RG) não há necessidade de indicar o conteúdo das alterações. Sempre que necessário os responsáveis pela elaboração e aprovação dos documentos do SGQ, deverão analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar os documentos Arquivo O Representante da Direção mantém um arquivo físico com as cópias mestras da documentação do SGQ do Crea-GO. Este mesmo arquivo também é mantido em meio eletrônico no computador do Representante da Direção em diretório específico e com uma cópia de segurança (back-up). Os documentos e registros obsoletos ficam armazenados somente em meio eletrônico na pasta DOCUMENTOS OBSOLETOS do sistema de gestão da qualidade com acesso restrito ao Representante da Direção. Item excluído Controle de documentos de origem externa São considerados documentos de origem externa: leis, decretos, resoluções, decisões normativas, instruções normativas e decisões de plenária do Confea. O controle dos documentos de origem externa é realizado pelo Representante da Direção, através do preenchimento do RG. 004 Controle de Documentos de Origem Externa. 5. REGISTROS E ANEXOS Modelo de MQ Manual da Qualidade (anexo A); Modelo de (anexo B); Modelo de IT Instrução de Trabalho (anexo C);
6 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 Modelo de DS Documento de Suporte (anexo D); RG. 003 Controle de Documentos. RG. 004 Controle de Documentos de Origem Externa 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Controle de Documentos RG. 003 Computador da Coordenadoria de Planejamento e Qualidade Eletrônico Acesso para edição do arquivo do RD. C:\Sistema de Gestão da Qualidade\RG - Registros\Registros preenchidos Até a próxima atualização Apagar planilha anterior Controle de Documentos de Origem Externa RG. 004 Computador da Coordenadoria de Planejamento e Qualidade Eletrônico Acesso para edição do arquivo do RD. C:\Sistema de Gestão da Qualidade\RG - Registros\Registros preenchidos Até a próxima atualização Apagar planilha anterior
7 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 Anexo A Modelo de Manual da Qualidade MANUAL DA QUALIDADE IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº MQ / Cabeçalho em todas as páginas
8 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 Anexo B Modelo de Procedimento Operacional PO. / 1. OBJETIVO 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Cabeçalho em todas as páginas 3. RESPONSABILIDADES 4. PROCEDIMENTOS 5. REGISTROS E ANEXOS 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Rodapé somente na primeira página Elaborado/revisado por: Aprovado para uso:
9 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 Anexo C Modelo de Instrução de Trabalho IT Instrução de Trabalho IT. / 1. OBJETIVO Cabeçalho em todas as páginas 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3. PROCEDIMENTO 4. REGISTROS 5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Rodapé somente na primeira página Elaborado/revisado por: Aprovado para uso:
10 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 Anexo D Modelo de Documento de Suporte DS Documento de Suporte DS. / Cabeçalho em todas as páginas Rodapé somente na primeira página Elaborado/revisado por: Aprovado para uso:
11 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO / 11 ANEXO E Modelo de Registro SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE E AGRONOMIA DE GOIÁS CREA-GO Cabeçalho em todas as páginas Rodapé em todas as páginas RG.xxx/xx
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO. 01 04 1 / 10 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO. 01 11 1 / 11 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia mais1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
Sistema de Gestão da Qualidade SUPERINTENDÊNCIA DE VAPT VUPT E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS Responsável: Juliana Maria Gomes de Almeida Alves Cópia Controlada
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional
1. OBJETIVO Descrever as atividades e procedimentos para criação, identificação, organização, codificação, emissão e registros de documentos da empresa no âmbito do Sistema de Gestão. 2. RESPONSÁVEIS Diretoria;
Leia maisSistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO PQFEAC 01 Folha 1, de 12
Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO PQFEAC 01 Folha 1, de 12 EMISSÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS Nome Data Visto Elaborado por Rejane Duarte Aprovado por Eloi Dalla Vecchia 20.03.16 Data
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
PROJETO PO. 10 07 1 / 9 1. OBJETIVO Orientar na elaboração de um projeto desenvolvido no Crea-GO. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual da Qualidade NBR ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional
E AÇÃO PREVENTIVA PO. 09 10 1 / 5 1. OBJETIVO Descrever a forma como o produto ou serviço não conforme deve ser controlado, a fim de se prevenir a sua utilização ou entrega não intencional ao cliente.
Leia maisPROCESSO. Processos Orientados aos Associados devem obedecer à codificação PAXX onde XX
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS Página: 1/6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes orientadoras e manter sistemática para elaboração, controle, acesso, alteração, aprovação e padronização dos documentos
Leia maisF cópia controlada pág.: 1 de 9 Este Documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros
1. OBJETIVO Estabelecer sistemática para elaboração, padronização e controle dos documentos e dos registros do Sistema de Gestão Integrada (SGI). 2. AMPLITUDE 2.1. Todas as atividades que fazem parte do
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE ALTERAÇÕES: ÚLTIMA(s) ALTERACÃO(s) REV: DATA: Alteração geral do documento 01 12/02/2018 ANALISE CRÍTICA E APROVAÇÃO: ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO POR: DATA: 02/02/2018
Leia maisPROCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
APROVAÇÃO: PÁGINA : 1/7 CONTROLE DE REVISÕES: Revisão Data Itens modificados Observações 01 18.06.2007 6.4 Utilização apenas de pastas, excluindo-se fichários. 01 18.06.2007 ANEXO 01 Coluna Fichários retirada
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
SERVIÇOS GERAIS E ALMOXARIFADO IT. 26 03 1 / 6 1. OBJETIVO Orientar a realização de serviços gerais e almoxarifado nas dependências do Crea GO e controle dos s. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PO. 02 Gestão
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-0901 Revisão 15 Data 21/09/2018 Título IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DA AMOSTRA Classificação Ostensivo n o de páginas 04
Leia maisControlo de Documentos e Registos
Controlo de e Registos 1. Objetivo Definir a metodologia para controlar os documentos do Sistema de Gestão da e os registos gerados, incluindo documentos de origem externa 2. Âmbito Este procedimento aplica-se
Leia maisPG.01 Controlo dos Documentos e Registos
Registos 1. OBJETIVO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM PG.01 Controlo dos Documentos e Registos Definir a metodologia para controlar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e os registos
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº. Estabelecer diretrizes para o controle administrativo e financeiro das Inspetorias.
CONTROLE ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL DAS INSPETORIAS IT. 25 12 1/7 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o controle administrativo e financeiro das. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT. 01 Processo administrativo
Leia maisPROCEDIMENTO DO SISTEMA ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
1 de 7 : Situação Data Alteração 0.0 18.08.2010 Versão inicial 0.1 20.10.2010 Formatação do documento 0.2 28.06.2012 Inserção do acesso ao site do laboratório de apoio Álvaro. 0.3 01.04.2013 Inserção no
Leia maisPrimeira Edição: 20/08/2010 Página 1 de 10 Revisão 01 POP.ADM.001 PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS
Página 1 de 10 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 20/08/2010 Emissão do Documento 01 08/11/2011 Alteração logomarca e revisão do procedimento Claudiane Freire de Oliveira Coordenador
Leia maisAprovado por: Leonardo Neri Data: 04/12/2017
SUMÁRIO 0. Histórico da Alteração e Distribuição 1. Objetivo 2. Aplicação 3. Glossário 4. Descrição das Etapas 4.1. 4.2. Definição dos processos de comunicação interna Meios de Comunicação Interna 4.2.1.
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
SERVIÇOS GERAIS E ALMOXARIFADO IT. 26 06 1 / 6 1.OBJETIVO Orientar a realização de serviços gerais e almoxarifado nas dependências do Crea GO e controle dos veículos. 2.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PO. 02
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DS Documento de Suporte
DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS. 09 12 1 / 10 PLANEJAMENTO DO SGQ DS. 01 Planejamento do Sistema de Gestão da 1A. Planejamento do SGQ: DS. 03 Organograma para a qualidade PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº. Estabelecer diretrizes para o registro e emissão de certidões para pessoas jurídicas.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA IT. 17 17 1 / 12 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o registro e emissão de certidões para pessoas jurídicas. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei n 5.194 24 de dezembro de
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA IT. 17 10 1 / 7 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o registro e emissão de certidões para pessoas jurídicas. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei n 5.194 24 de dezembro de 1966
Leia maisSUMÁRIO DE REVISÕES. Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
Página 1 de 10 SUMÁRIO DE REVISÕES Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS 0 07/08/2013 Emissão original consolidando práticas adotadas no PSS, anteriormente não documentadas em forma de procedimento
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
COBRANÇA IT. 21 08 1/7 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para a realização das cobranças extrajudiciais e judiciais (execuções fiscais) dos créditos devidamente constituídos mediante s administrativos.
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TÍTULO: CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE Código: ILMD-SGQ-POP.003 Revisão/Ano: 00/2018 Classificação SIGDA:
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TÍTULO: CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE Classificação SIGDA: SUMÁRIO 01. OBJETIVO 02. CAMPO DE APLICAÇÃO 03. RESPONSABILIDADES 04. DEFINIÇÕES 05. REFÊRENCIAS NORMATIVAS
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
SERVIÇOS GERAIS IT. 26 08 1 / 6 1. OBJETIVO Orientar a realização de serviços gerais nas dependências do Crea GO e controle dos s. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT. 28 Patrimônio. IT.27 Arquivo Geral e Correspondências
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
SERVIÇOS GERAIS IT. 26 09 1 / 6 1. OBJETIVO Orientar a realização de serviços gerais nas dependências do Crea GO e controle dos s. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT. 28 Patrimônio. IT.27 Arquivo Geral e Correspondências
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
ÁREA DE PESSOAL IT. 29 02 1 / 7 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para a realização das atividades da Área de Pessoal. 1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA CLT Consolidação das Leis Trabalhistas. DS. 06 Manual
Leia maisAplica-se à elaboração/redação de POPs, IT, Manuais e Guias do Instituto Leônidas e Maria Deane.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TÍTULO: ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS, INSTRUÇÕES DE TRABALHO, MANUAIS E GUIAS Classificação SIGDA: SUMÁRIO 01. OBJETIVO 02. CAMPO DE APLICAÇÃO 03.
Leia maisNORMATIZAR DOCUMENTOS DO INEA
1 OBJETIVO Estabelecer os procedimentos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) relativos à normatização e padronização de documentos institucionais. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA Esta Norma Institucional
Leia maisPROCEDIMENTO GERAL Gestão documental
Página 1 de 6 I ÂMBITO Aplicável ao ciclo de vida dos documentos desde a sua entrada/criação na ESEP, até ao fim do seu ciclo de vida na ESEP incluindo o ato de eliminação. Engloba a atribuição de cotas
Leia maisManual de Gestão (MG): Documento que descreve o Sistema de Gestão de Qualidade da ESEL;
1. OBJETIVO Definir a metodologia para controlar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e os registos gerados, incluindo documentos de origem externa. 2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS Manual
Leia maisGestão de Documentos Controle de Documentos e Registros. Consultor: Breno Roberto
Gestão de Documentos Controle de Documentos e Registros Consultor: Breno Roberto Objetivos 1) Capacitar os participantes no Controle de Documentos e no Controle de Registros 2) Favorecer a retenção de
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO E CURSOS IT. 41 09 1 / 8 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o cadastramento e recadastramento de Instituições de Ensino e Cursos, de nível Médio, Superior e
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA DIRETORIA DE RADIOFARMÁCIA (SGI-DIRF)
1. PARA INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NOVOS 1.1- Após elaboração, análise crítica e aprovação dos procedimentos e sua respectiva folha de controle pelos responsáveis, conforme definição do PG-IPN-0501, estes
Leia maisSUMÁRIO DE REVISÕES. Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
PGSGA/09 Registros do SGA Página 1 de 7 SUMÁRIO DE REVISÕES Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS 0 10/01/2014 Emissão original consolidando práticas adotadas no PSS, anteriormente não documentadas
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual
Leia maisControle de Informação Documentada (Documentos e Registros).
Revisão: 26/12/2018 Página: 1 / 5 1. Título: 2. Abrangência: Grupo Cesari Controlar os documentos do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional). 3. Objetivo:
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
SERVIÇOS GERAIS IT. 26 10 1 / 6 1. OBJETIVO Orientar a realização de serviços gerais nas dependências do Crea GO e controle dos s. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT.28 Patrimônio. IT.27 Arquivo Geral e Correspondências
Leia maisUNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCI AV. JOSÉ HUMÁRCIO CARLOS FERREIRA, S/N.º, CENTRO CAPÍTULO I
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCI AV. JOSÉ HUMÁRCIO CARLOS FERREIRA, S/N.º, CENTRO INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2013 - UCI "Dispõe sobre o Manual de Normas e Procedimentos (MNP), uniformiza, disciplina
Leia maisControle de Documentos e Registros Revisão: 00 Página 1 de 7
Controle de Documentos e Registros Revisão: 00 Página 1 de 7 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 2. OBJETIVO Descrever o procedimento interno para o
Leia maisRegistro de Acidentes, Incidentes, Nãoconformidades, Revisão: 04 Ações Corretivas e Preventivas Página:
PROCEDIMENTO DO SMS PR-99-991-CPG-005 Registro de Acidentes, Incidentes, Nãoconformidades, Revisão: 04 Ações Corretivas e Preventivas Página: 1/6 1. OBJETIVO Definir metodologia e responsabilidades para
Leia maisGERENCIAR OS DOCUMENTOS DO SISTEMA NORMATIVO ADMINISTRATIVO DO TRT/RJ 1 OBJETIVO
Proposto por: GERENCIAR OS DOCUMENTOS DO SISTEMA NORMATIVO Servidores do NUGESQ Analisado por: Supervisor do NUGESQ Aprovado por: Assessor da ADI Atenção: cópias impressas não são controladas 1 OBJETIVO
Leia maisSGQ Sistema de Gestão da Qualidade TIVOLITUR.
PÁGINA: 1 de 6 1.0 OBJETIVO: Controlar a documentação aplicável ao SGQ TIVOLITUR, a fim de garantir a padronização dos requisitos internos relacionados aos processos estratégicos, táticos e operacionais
Leia maisPROC. 04 ANÁLISE CRÍTICA
1 de 7 ANÁLISE CRÍTICA MACROPROCESSO GESTÃO DE PROCESSOS PROCESSO ANÁLISE CRÍTICA ANÁLISE CRÍTICA 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 4. PROCEDIMENTOS... 2 4.1 DEFINIÇÕES...
Leia maisGERENCIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS HISTÓRICO. Data Revisão Descrição Elaborado por: Aprovado por:
Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz GERENCIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS HISTÓRICO Data Revisão Descrição Elaborado por: Aprovado por: 00 Emissão Inicial 10/03/2012 01
Leia maisCREA-GO. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho GESTÃO DE PESSOAS IT / 6
GESTÃO DE PESSOAS IT. 45 09 1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para solicitações referentes aos subsistemas de no que se refere aos processos de: Agregar pessoas recrutamento e seleção; Integrar
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
BAIXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA IT. 44 00 1 / 5 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para solicitação de baixa de Anotação de Responsabilidade Técnica ART. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA IT 01
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA. Controladoria de Controle Interno
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI INSTRUÇÕES NORMATIVAS SEA Nº 001/2010-1 Aprovação em: 08/01/2010 Versão: 001 Ato de Aprovação: IN SEA Nº 001/2010-1 Unidade Responsável: Unidades Envolvidas: Assunto do
Leia maisSUMÁRIO APRESENTAÇÃO DO CREA-GO ESCOPO REFERÊNCIA NORMATIVA TERMOS E DEFINIÇÕES CONTEXTO DO CREA-GO...
1 / 27 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO DO CREA-GO... 3 1. ESCOPO... 3 2. REFERÊNCIA NORMATIVA... 4 3. TERMOS E DEFINIÇÕES... 4 4. CONTEXTO DO CREA-GO... 4 4.1 ENTENDENDO O CREA-GO E SEU CONTEXTO... 5 4.2 ENTENDENDO
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
CURSOS IT. 41 07 1 / 5 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o cadastramento e recadastramento de Instituições de Ensino e Cursos, de nível Médio, Tecnológico, Superior e de Pós-graduação e realização
Leia maisGestão de Segurança da Informação. Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Curso e- Learning Sistema de
Curso e- Learning Sistema de Gestão de Segurança da Informação Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 Todos os direitos de cópia reservados. Não é permitida a distribuição física ou eletrônica deste
Leia maisCONTROLE DE DOCUMENTOS, REGISTROS E DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
1. OBJETIVO Estabelecer a sistemática e responsabilidades para o Controle de Documentos, oferecendo orientações para elaboração, identificação, revisão, aprovação, distribuição, alteração, recuperação,
Leia maisHEMOCENTRO RP PROCEDIMENTO OPERACIONAL CONTROLE DE DOCUMENTOS INTERNOS
P. 1/11 1. OBJETIVO Estabelecer a sistemática de Controle de Documentos e Dados de Origem Interna. 2. APLICAÇÃO A todos os documentos de nível A, B e C implementados no Hemocentro RP e suas unidades externas.
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 5 1. OBJETIVO Este procedimento tem por objetivo definir os critérios aplicáveis para calibração / verificação de equipamentos de medição utilizados na empresa, cujas medições impactam na qualidade
Leia maisMANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM N.º 0/09 1 / 5 O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU MT., no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal n.º 353/2008, regulamentado pelo Decreto Municipal
Leia maisInstrução de Trabalho do fluxo automatizado de Gestão de Documentos. Sumário. 1. Consultar documentos
Sumário 1. Consultar documentos 2. Solicitar aprovação de documentos 2.1. Acessar ao formulário e informação geral 2.2. Criar documento 2.3. Alterar documento publicado 2.4. Alterar os usuários que consultam
Leia maisLOCAL DE ARMAZENAMENTO
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO: Este documento define a sistemática utilizada para realizar cópias de segurança (backup) dos Sistemas Informatizados, antivírus, e manutenção corretiva dos computadores da TRUFER.
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
ÁREA DE CONTABILIDADE IT. 30 00 1 / 5 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para a realização das atividades de contabilização das receitas / despesas e controle da execução orçamentária. 2. DOCUMENTOS DE
Leia maisGERENCIAR MELHORIA AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Saada Chequer. Próxima revisão: após 1 ano da última aprovação
GERENCIAR MELHORIA AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 15/03/2013 01 Item 3 Definição de OM e RNCAC; Item 7: Anexo 1 Formulário de Gerenciamento
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
OUVIDORIA IT. 11 11 1 / 5 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para o atendimento ao profissional, empresa e leigo, bem como, à sociedade em geral que faça uso dos serviços prestados pelos profissionais
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº. Estabelecer diretrizes para procedimentos referentes a manutenção das instalações das Inspetorias do Crea-GO.
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PATRIMÔNIO DAS INSPETORIAS IT. 47 01 1 / 8 1 - OBJETIVO Estabelecer diretrizes para procedimentos referentes a manutenção das instalações das Inspetorias do Crea-GO. 2 - DOCUMENTOS
Leia maisBanco de Interpretação ISO 9001:2008. Responsabilidade da Direção Seção 5
5.1 a) RFI 102 A subseção 5.1 a) da ISO 9001:2008 é aplicável somente aos requisitos relacionados aos produtos e serviços de uma organização? 5.1 a) RSI 031 A norma requer que a organização deve divulgar
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Estabelecer procedimentos para identificação de não-conformidades, assim como a implantação de ação corretiva e ação preventiva, a fim de eliminar as causas das não-conformidades
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS
1/ 10 I. OBJETIVO Estabelecer os critérios e procedimentos necessários a padronização do Sistema Normativo das Falcudades Cathedral de Ensino Superior FACES quanto a elaboração, distribuição, manutenção,
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 006/2012
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 006/2012 DISPÕE SOBRE A PRODUÇÃO DE NORMAS RELATIVAS ÀS ROTINAS DE TRABALHO DAS DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA - ES. DATA: 14 de novembro de 2012 ATO APROVAÇÃO:
Leia maisQUADRO DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DA UNCISAL
QUADRO DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS COORDENAÇÕES DOS CURSOS DA UNCISAL Competências/atribuições das Coordenações de Curso. Documento que é gerado a partir da competência ou atribuição do setor. Prazo
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS COLABORADORES PO. 12 03 1 / 7 1. OBJETIVOS O Crea-GO, visando atrair e melhorar o índice de retenção de colaboradores, institui a concessão de benefícios, mediante a adoção
Leia maisCódigo do documento PO-LFX-0503 Revisão 09 Data 06/10/2017 CONTROLE DE REGISTROS DO LFX Classificação Restrito n o de páginas 4 n o de anexos 1
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PO-LFX-0503 Revisão 09 Data 06/10/2017 Título CONTROLE DE REGISTROS DO LFX Classificação Restrito n o de páginas 4 n o de anexos 1 2)
Leia maisMODELO PARA ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DE POP.
TÍTULO TIPO: PQ PALAVRA-CHAVE ELABORAÇÃO MODELO PARA ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DE POP. BP - 1 SUMÁRIO: 1. OBJETIVO 2. CAMPO DE APLICAÇÃO 3. RESPOSABILIDADES 4. DEFINIÇÕES 5. SIGLAS 6. PROCEDIMENTOS 7. REFERÊNCIAS
Leia maisPROCEDIMENTO DE CONTROLE DE REGISTROS
APROVAÇÃO: PÁGINA : 1/5 CONTROLE DE REVISÕES: Revisão Data Itens modificados Observações 00 13.02.2006 - - 01 18.06.2007 - - PÁGINA : 2/5 1. OBJETIVO Este procedimento descreve a sistemática estabelecida
Leia maisProcesso Integrado de Regularização Ambiental SUPRAM DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA. NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL
Processo Integrado de Regularização Ambiental SUPRAM DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA. NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL EMISSÃO DE CERTIFICADO DE AAF ELABORADO POR: Elizabete M. Lima APRESENTADO POR: Adriano
Leia maisPadrão de Memorando, Memorando-Circular e Despacho de Memorando
Padrão de Memorando, Memorando-Circular e Despacho de Memorando 1. Objetivo Descrever a utilização, finalidade e formatação dos documentos memorando, memorandocircular e despacho de memorando. 2. Aplicação
Leia maisPROCEDIMENTO GERAL Gestão documental
Página 1 de 6 I ÂMBITO Abrange o ciclo de vida dos documentos desde a sua entrada/criação na ESEP, até ao fim do seu ciclo de vida na ESEP, incluindo o controlo dos documentos e os registos da qualidade
Leia maisQUADRO DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DOS NÚCLEOS E CENTROS DA UNCISAL
QUADRO DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DOS NÚCLEOS E CENTROS DA UNCISAL Competências/atribuições dos Núcleos e dos Centros. Documento gerado a partir das competências ou atribuições do setor Prazo de guarda
Leia maisTI. 01 BACK UP MACROPROCESSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROCESSO BACK UP
1 de 8 BACK UP MACROPROCESSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROCESSO BACK UP BACK UP 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 4. PROCEDIMENTOS... 2 5. REGISTROS... 6 6. HISTÓRICO
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
CONTABILIDADE IT. 30 06 1 / 6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para a realização das atividades de contabilização das receitas / despesas e controle da execução orçamentária. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia maisProcedimento Gestão Documental
APROVAÇÃO DO DOCUMENTO Elaborado por Função Nome e Assinatura Data André Duarte Aprovado por ADM Luis Brito REGISTO DE MODIFICAÇÕES Edição Data Página Alterada Motivo 1 25/08/2008 Todas Redacção Inicial
Leia maisPROC. 05 NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E MELHROIAS
1 de 13 NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E MELHORIAS MACROPROCESSO GESTÃO DE PROCESSO NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E MELHORIAS NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS,
Leia maisFormação Técnica em Administração. Modulo de Padronização e Qualidade
Formação Técnica em Administração Modulo de Padronização e Qualidade Competências a serem trabalhadas ENTENDER OS REQUISITOS DA NORMA ISO 9001:2008 E OS SEUS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS SISTEMA DE GESTÃO
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho
INSPETORIAS IT. 47 00 1 / 8 1 - OBJETIVO Estabelecer diretrizes para procedimentos referentes a manutenção das instalações das Inspetorias do Crea-GO. 2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei n 8.666 de 21 de
Leia maisREALIZAR REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Saada Chequer. Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação
REALIZAR REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 06/05/2013 01 Documento Revisado sem alteração Elaborado por: Revisado por: Marcela Garrido
Leia mais2 Referências NBR ISO (item e 4.4.5) 1 Política Ambiental da FURB (Resolução 14/2000) PR 01 Documentação
Título: CONTROLE DE DOCUMENTOS Palavra-chave: DOCUMENTOS Código: PR 02 Elaboração: COUTINHO, S.V. Versão: 01 Revisão: PEREIRA, G.R; WACHHOLZ, F.D; ZANELLA,G. Aprovação: Data: 18/04/2005 1 Objetivos Definir
Leia maisTratativa do Fale com a CASSI Estabelecer critérios para a tratativa dos registros do Fale com a CASSI.
OBJETIVO Estabelecer critérios para a tratativa dos registros do Fale com a CASSI. DESCRIÇÃO 01. Acesse a ferramenta através do Portal CASSI www.portalcassi.com.br Central de Soluções Protocolo CASSI:
Leia maisELABORADO VERIFICADO APROVADO
Pág. n.º 1/9 LISTA DE ALTERAÇÕES Descrição da alteração Páginas Edição Data ELABORADO VERIFICADO APROVADO Pág. n.º 2/9 1. OBJECTIVO: Descrever a forma de gerir e controlar os documentos e registos do Sistema
Leia maisGUIA DE ELABORAÇÃO DE NORMAS
2014 GUIA DE ELABORAÇÃO DE NORMAS SECRETARIA EXECUTIVA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL COORDENAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO 1/8 SUMÁRIO 1. OBJETIVO... 02 2. CONCEITUAÇÃO... 02 3. DEFINIÇÃO DE PAPEIS...
Leia maisINSTRUÇÃO DE TRABALHO
Título: ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) REVISÃO: 00 PÁGINA: 1 / 6 Data: 01/03/16 Período de vigência: 04 anos SUMÁRIO 1. Objetivo 2. Campo de Aplicação
Leia maisManual de Instalação do Programa Conexão Digital Fiscal CDF. Versão 2.0.0
Manual de Instalação do Programa Conexão Digital Fiscal CDF Versão 2.0.0 1 Índice DESCRIÇÃO:... 3 REQUISITOS:... 3 1. INSTALAÇÃO PARA WINDOWS... 3 1.1. INSTALAÇÃO... 3 2. INSTALAÇÃO PARA LINUX... 11 2.1.
Leia maisPROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) - GESTÃO
Folha 1 de 7 Rev. Data. Conteúdo Elaborado por Aprovado por A 15/07/2016 Emissão inicial Roberto Couto 00 16/02/2017 Aprovação Comitê da Qualidade Sumário 1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO... 2 2. REFERÊNCIA
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: Elaborar e controlar POPs Procedimentos Operacionais Padrões ELABORADO
Leia maisPLANO DA QUALIDADE (MAPEAMENTO DOS ELEMENTOS DO PROCESSO)
Página: 1 de 5 NOME DO PROCESSO: GESTÃO DOCUMENTAL SUBPROCESSO: Controle de Documentos do. 1. Objetivos do Processo. Principais benefícios e razão da existência do processo, vinculando-o à Política e Objetivos
Leia maisNORMA PADRÃO - NOR 108
MANUAL DE ORGANIZAÇÃO COD. 100 ASSUNTO: SISTEMA DE NORMAS APROVAÇÃO: Resolução DIREX 526, de 10/12/2012 VIGÊNCIA: 11/12/2012 NORMA PADRÃO - NOR 108 1/11 ÍNDICE 1 FINALIDADE... 02 2 ÁREAS RESPONSÁVEIS...
Leia maisFUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL - CELPOS CONTROLE DE APROVAÇÃO REVISADO PELO ÓRGÃO NORMATIVO. Luiza M. Prestrêlo de Lima Diretoria Executiva
1/9 ELABORADO CONTROLE DE APROVAÇÃO REVISADO PELO ÓRGÃO NORMATIVO APROVADO Paulo Queiroz Luiza M. Prestrêlo de Lima Diretoria Executiva HISTÓRICO DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO EDIÇÃO DATA ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO
Leia mais1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de remuneração dos colaboradores.
TÍTULO: REMUNERAÇÃO Assinatura Data Elaborado: Assessoria SA8000 Analisado: Representante da Direção Aprovado: Diretoria 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de remuneração dos colaboradores. 2. DEFINIÇÕES:
Leia maisGERIR CRECHE HISTÓRICO. Data Revisão Descrição Elaborado por: Aprovado por:
Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz GERIR CRECHE HISTÓRICO Data Revisão Descrição Elaborado por: Aprovado por: 00 Emissão Inicial 10/03/2012 01 Alteração do Formato Ângela Maria Ribeiro Ângela
Leia maisDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (MINUTA)
PROCESSO: 03.03.08.01 ELABORAR E ATUALIZAR MANUAIS DE PROCEDIMENTOS FISCAIS da atividade Analisar Resultado dos Julgados executada pelo Supervisor do Manual Apurar quais os resultados dos julgados recentes
Leia mais