0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D

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1 Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** ,52D 01/11/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D 0001 Rec deposito n/data ref. conv. /mensal. - - José , ,54D Carlos 05/11/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Valor debito referente a valor descontado de associado em , ,61D duplicidade 05/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Salão Belo Visual , ,71D 06/11/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Outubro/ , ,81D 06/11/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 06/11/2007 (DIVERSAS) 06/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Outubro/ , ,50D 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. / conv , ,28D Josieverton de Souza 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Manoel , ,30D Alves 06/11/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. rateio SINTEF-PB s/ desp. c/ feijoada , ,30D do dia do servidor 06/11/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Débito em C/C ref folha de pagto de funcionarios do mês de , ,30D Out/ /11/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Valor debito referente a valores descontados de associados , ,36D em duplicidade 06/11/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Mercadinho Aquarius , ,17D 06/11/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.sal. - Nilsane Furtado , ,17D 06/11/ IPTU (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.iptu da Casa de Apoio , ,86D parcelamento 06/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio cartão Rede , ,79D Service - 06/11/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honorários contábeis , ,79D 07/11/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. out/ João Peixoto / , ,19D Geraldo de Araújo 07/11/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 07/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Rec deposito n/data ref. pag. conv. assoc. Brigida Gonçalves , ,19D Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. - 10/XXX7 - Marai da , ,50D Paz

2 Pág.: 2 07/11/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. confecção de cópia de chave , ,50D 07/11/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.apresent. musical no dia do , ,50D servidor público - sede Bessa 07/11/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.serv. prest. de decoração de festa , ,00D 07/11/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honorários advocatícios - 13/10 a , ,00D 13/11/ /11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio cartão Conta Certa , ,64D - 07/11/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.vales transp. p/ nov./ , ,84D 07/11/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio vale transp. p/ , ,84D cartão administrativo 07/11/ FÉRIAS (Estab:0001) 08/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.parc. de férias de Rogério , ,15D Rodrigues - PA Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,38D mensalidade 08/11/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.prest. de serv. de Buffet , ,91D 08/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Ascefet Bessa , ,91D Bar - 08/11/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Vr.debitado ref.estorno crédito associado n/data s/ cobrança , ,23D em duplicidade 09/11/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 09/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. 08/ Márcio Meira , ,23D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal , ,68D 0001 Pago cheque nº referente convênio Xerotec , ,88D 0001 Pago cheque nº referente convênio Papeltec , ,14D 09/11/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.xerotec - mat. p/ escritório da , ,04D Ascefet 09/11/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.aux. alimentação a func. Nilsane , ,84D Furtado 09/11/ ALUGUEIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.aluguel da sala sede da Ascefet , ,83D 0001 Pago cheque nº referente convênio Odonto Serv , ,31D

3 Pág.: 3 09/11/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss s/ folha de out/ , ,04D 09/11/ PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.pis s/ folha de out/ , ,29D 09/11/ FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de out/ , ,60D 0001 Pago cheque nº ref.unidentis , ,60D 0001 Pago cheque nº ref.dental Gold , ,40D 09/11/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc.01/06 s/ assinatura jornal , ,60D Correio da Paraiba 0001 Pago cheque nº referente convênio Uniodonto , ,20D 09/11/ IRRF A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.irrf s/ fatura Uniodonto de , ,98D 10/11/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 12/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. - Elaine Pereira , ,77D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Fernando , ,77D Hilton 12/11/ COOPERCRET (Estab:0001) 0001 TED ref. transf. de saldo da Coopercret para a CEF , ,77D 12/11/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:0001) 0001 TED ref. transf. de saldo da Coopercret para a CEF , ,77D 12/11/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 02 s/ acordo judic. trabalhista , ,77D - Carlos Antônio 12/11/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Saelpa - - sede , ,22D Bessa 12/11/ TELEFONES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº1211 avulso ref.fatura Oi fixo , ,47D 13/11/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,47D 13/11/ CORREIOS E MALOTES (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. postagem de correspondências , ,37D 13/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Cantina Cefet , ,96D 13/11/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.envio de 822 "mala direta" à , ,76D associados 13/11/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 14/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.serv. de dedetização na sede , ,76D Bessa 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,58D mensalidade

4 Pág.: 4 14/11/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 14/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Rec deposito n/data ref. acordo - set - out/ , ,90D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Dario , ,89D Roberto 14/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Avon / Hermes , ,39D 14/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Salão Make UP , ,44D 14/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 16/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Peixaria Bom , ,87D Jesus Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,08D 16/11/ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 1/2 s/ auxílio funeral de , ,08D assoc. - Edmilson Cantalice 16/11/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede , ,08D Bessa 16/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 19/11/2007 (DIVERSAS) 19/11/2007 (DIVERSAS) 19/11/2007 (DIVERSAS) 20/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Interdental , ,09D 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,61D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - - Antônio , ,50D Joaquim 0001 Rec deposito n/data ref. conv. /mensal. - - Filipe , ,95D Francilino 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,49D 20/11/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.aquis. de medicam. p/ 1o socorros , ,91D - sede Bessa 20/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Farmácia 1o de , ,46D Maio 20/11/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 21/11/2007 (DIVERSAS) 22/11/2007 (DIVERSAS) 22/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.parcelamento INSS (Maria de , ,55D Lourdes) 007 (folha de pagto) 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,90D 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,79D 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,49D 22/11/ COOPERCRET (Estab:0001) 0001 Suprimento de Caixa , ,49D

5 Pág.: 5 22/11/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Mercadinho Aquarius , ,31D 22/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Farmácia Rede , ,32D Vida - 22/11/ CAIXA (Estab:0001) 0001 Suprimento de Caixa , ,32D 23/11/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Drogauza , ,60D 23/11/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.exames médicos na piscina da , ,60D sede Bessa 26/11/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. Mensal. - 09/2007- Márcio Meira , ,60D 26/11/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. Mensal. - Márcio Meira , ,60D 27/11/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 01 s/ mat. p/ feijoada do dia , ,60D do servidor na sede Bessa 27/11/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.multa por atraso em entrega de , ,60D DIPJ 28/11/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 28/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Recebido crédito ref taxa administ. Mongeral conf. contrato , ,23D 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,51D 28/11/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. CF Cavalcanti Gonçalves , ,61D 29/11/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF 6918/ Padaria Senhor dos Passos , ,82D 30/11/ COOPERCRET (Estab:0001) 30/11/2007 (DIVERSAS) 0001 TED ref transf. de saldo da Coopercret para CEF , ,82D 0001 Rec deposito n/data ref. conv. assoc./ mensal , ,20D Glavemburg Silva 30/11/ COOPERCRET (Estab:0001) 0001 CRÉDITO EMPRÉSTIMO , ,18D 30/11/ COOPERCRET (Estab:0001) 0001 ** OUTROS CRÉDITOS , ,93D 0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifas SICOB - 11/ CEF , ,89D 0001 Pg.despesas bancárias ref. tarifas - 11/ CEF , ,17D 30/11/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 11/ CEF , ,57D 0001 Pg.despesas bancárias ref. Tarifa - 11/ BB , ,77D 30/11/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 11/ BB , ,88D

6 Pág.: Pg.despesas bancárias ref. tarifas - 11/ Coopercret , ,73D 30/11/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 11/ Coopercret , ,23D 30/11/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:0001) 0001 TED ref transf. de saldo da Coopercret para CEF , ,23D 0001 Pago cheque nº6 ref.13o sal Edilma dos Santos , ,23D 0001 Pago cheque nº7 ref.13o sal Ivaneide Clemente , ,23D 0001 Pago cheque nº4 ref.13o sal Otoniel Padre de , ,23D Azevedo 0001 Pago cheque nº3 ref.13o sal Nilsane Furtado , ,23D 30/11/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.multa por atraso em entrega de dirf , ,00D /11/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 017 s/ multa por atraso em , ,09D entrega de Dirf Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,52D , , ,09D Fim

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