MANUAL DE USUÁRIO. LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "MANUAL DE USUÁRIO. LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal"

Transcrição

1 MANUAL DE USUÁRIO LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO: Atendimento On-line: (37) Versão Todos os direitos reservados. Reprodução autorizada apenas na totalidade, preservando-se todo o texto, para utilização em fins didáticos, aprendizado e instrução para utilização do software acima mencionado.

2 ÍNDICE 1. INTEGRAÇÃO PAF X SGC CADASTRO DE USUÁRIOS PDV CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO ARQUIVO DE ALÍQUOTAS ARQUIVO DE PRODUTOS ARQUIVO DE KITS DE PRODUTOS AGENTE LSOFT PAF EXPORTAÇÃO PARA IMPRESSORAS ECF EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA LOG DO SISTEMA INICIANDO O LSOFT PAF-ECF VENDAS BUSCAR CLIENTE BUSCAR PRODUTO DESCONTO ITEM ACRÉSCIMO ITEM CANCELAR ITEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FECHAR CUPOM CONSULTA PREÇO CANCELAR CUPOM RECUPERAR CUPOM SUPERVISOR ENTRADA/SAÍDA DO OPERADOR SANGRIA DE CAIXA SUPRIMENTO DE CAIXA REDUÇÃO Z HORÁRIO DE VERÃO FUNÇÕES ADM TEF ESPELHO MFD ARQUIVOS ATO COTEPE VISUALIZAR REDUÇÃO Z GERAR ARQUIVO RZ MENU FISCAL FISCAL LEITURA X LEITURA DE MEMORIA FISCAL ARQUIVO MF ARQUIVO MFD TRANSFERÊNCIA DE MESAS IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF VENDA DO PERÍODO TAB ÍNDICE TÉCNICO DE PRODUÇÃO PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO REGISTROS DO PAF LSOFT PONTO DE VENDA DAV DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA PRÉ-VENDA DAV - ORDEM DE SERVIÇO

3 1. INTEGRAÇÃO PAF X SGC Para utilização do aplicativo LSoft PAF-ECF é necessário que ele esteja integrado o LSoft SGC. No LSoft SGC é necessário parametrização específica nas seguintes telas: Cadastro de Usuários PDV Cadastro de Formas de Pagamento Arquivo de Produtos Arquivo de Kits de Produtos Arquivo de Alíquotas 1.1. CADASTRO DE USUÁRIOS PDV Nesta tela podemos realizar o cadastro, definir a função e permissões específicas de todos os usuários do PAF. Acesso no SGC: Menu Arquivo => Usuários PDV. Supervisor -> Um usuário supervisor terá acesso a todas as funcionalidades do sistema. Operador -> Um usuário operador não terá acesso aos relatórios. Os demais acessos deverão ser definidos nas permissões disponíveis na tela CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO Acesso no SGC: Menu Arquivo => Formas de Pagamento Para que uma forma de pagamento esteja disponível no PAF é necessário que ela tenha a configuração Exportar ECF. O nome da forma de pagamento irá aparecer conforme cadastro no campo Descrição da Finalizadora no ECF. É possível configurar as permissões que serão habilitadas para cada forma de pagamento. 3

4 1.3. ARQUIVO DE ALÍQUOTAS Para que a alíquota seja considerada no PAF é necessário que para ela seja definido o Código ECF. Acesso no SGC: Menu Arquivo => Alíquota -> Botão Novo 1.4. ARQUIVO DE PRODUTOS Para que os produtos sejam exportados para o PAF é obrigatório as seguintes informações: Nome Resumido: Este nome que será considerado na exibição do nome do produto no PAF Código de barras numérico Estoque Total: O estoque do produto não pode estar zerado, exceto quando configurado para permitir. 4

5 Venda Cupom: O valor da tabela de preço que será considerada para venda Cupom no PAF deve ser maior que zero. Alíquota: Incluída com o Tipo ECF e associada à alíquota com Código ECF. NCM: NCM real do produto conforme obrigatoriedade da Lei de Olho no Imposto. As seguintes informações não são obrigatórias, mas podem ser úteis para empresas que utilizam balança integrada com o PAF. Pesável: Indica se o produto é pesável ou não. Informações para Balança: Informações que serão impressas na etiqueta de peso do produto. 5

6 CADASTRO DE INFORMAÇÃO EXTRA Possibilita adicionar informação complementar a ser impressa na etiqueta do peso do produto. 6

7 CADASTRO DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Possibilita cadastrar os dados nutricionais de um alimento ARQUIVO DE KITS DE PRODUTOS Possibilita o cadastro de Kits de produtos para venda de todos os itens do kit de forma automatizada. Acesso no SGC: Menu Arquivo => Kits de Produtos 7

8 2. AGENTE LSOFT PAF Para utilização do aplicativo LSoft PAF-ECF é necessário um agente que promove a integração entre esse aplicativo e o LSoft SGC. O AGENTE LSOFT PAF deve estar sempre em execução para que o aplicativo PAF-ECF possa ser utilizado. É identificado pelo ícone: No LSfot PAF não é possível realizar cadastros, os cadastros necessários devem ser exportados do SGC através do Agente PAF. O Agente PAF também possibilita exportação de dados para as impressoras ECFs e para as balanças EXPORTAÇÃO PARA IMPRESSORAS ECF Operadores : Exporta os usuários PDV. Essa operação deverá ser feita sempre que um novo Operador ou Supervisor for cadastrado ou atualizado no SGC. Clientes: Exporta os clientes cadastrados no SGC. Finalizadoras: Exporta as formas de pagamento que deverão estar disponíveis no PAF. Produtos: Exporta os produtos conforme configurado na tela a seguir. 8

9 Todos os produtos -> Todos os produtos nas condições definidas no item 1.4 deste manual serão exportados. O sistema exibe uma lista com os produtos não exportados. Atualizados em -> Permite exportar somente produtos atualizados em determinado período. Será considerada a data Última Atualiz. do produto. Compra Nº -> Exporta somente produtos associados a determinadas compras. Marcando essa opção, o sistema exibe campos para indicar os números das compras. Gravar em formato Texto -> Grava a listagem dos produtos exportados em arquivo chamado PRGTotal.txt. Neste arquivo é gravado o código do produto no SGC, código de barras, descrição, unidade e preço de venda. Imprimir tabela -> Exibe na tela o arquivo gerado conforme item anterior. Tabela de Preço -> O sistema exibe as tabelas de preço configuradas no SGC. Deverá se indicar qual a tabela deverá ser considerada no PAF EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA Dados para integração do PAF com balanças. No caso de produtos pesáveis. Info. Extras: Exporta as informações Extras cadastradas no SGC. (Item 1.4.1) Info. Nutricionais: Exporta as informações Nutricionais cadastradas no SGC. (Item 1.4.2) Produtos: Exporta dados referentes aos produtos pesáveis. 9

10 A LSoft disponibiliza a exportação para três modelos de balança: Filizola, Toledo, Torrey. O usuário deverá indicar o modelo de balança utilizado na empresa LOG DO SISTEMA O Agente PAF mantém também um log diário de tudo que está sendo integrado entre os dois sistemas. Movimentação de estoque de produtos feitos no SGC Exportações feitas para a impressora ECF e para balança Lançamento de vendas no LSoft PAF Para cada registro no log podemos visualizar o número do caixa correspondente, a data e hora da operação, descrição da operação e usuário responsável. Opções de filtro: Filtrar caixa -> Possibilita exibir o log vendas de apenas um caixa. Visualizar apenas exportação -> Exibe apenas o conteúdo referente a logs de exportação. Botão Visualizar outro dia -> Possibilita selecionar outro dia para visualização do log. O sistema exibe por default o dia corrente. Botão Salvar em texto -> Salva o log em arquivo txt. 10

11 3. INICIANDO O LSOFT PAF-ECF Antes de iniciar o LSoft PAF-ECF ligue a impressora fiscal. Se houver redução Z pendente do dia seguinte, a mesma será impressa ao ligar a impressora. Observações importantes referente a impressora fiscal: A impressão de uma lista vermelha nos cupons emitidos indica a necessidade de troca de papel. A troca deve ser feita imediatamente para evitar que o papel acabe durante a impressão da Redução Z. Se isso ocorrer a impressora trava. A tampa da impressora não deve ficar aberta por mais de 5 minutos. Não desligue a impressora durante processamento de relatórios. Para iniciar o LSoft Gestão Empresarial deve ser acionado o seguinte ícone que estará disponível na área de trabalho: Será então, apresentada a tela de inicialização abaixo. Inicialmente, a tela principal do sistema será a seguinte: Se existir, será apresentado uma listagem dos produtos não exportados em exportação anterior. 11

12 4. VENDAS Para realizar uma venda aperte a tecla F1 ou selecione a opção Venda e aperte a tecla Enter. O sistema poderá ser configurado para que na abertura da tela seja feita a entrada do Supervisor e sem seguida do Operador. Eles podem passar o cartão ou digitar a senha. Feito as entradas, a tela de vendas será exibida. Será necessário efetuar entrada no caixa com um valor inicial definido pela empresa como reserva (também chamado de fundo de troco, fundo de caixa, valor de encaixe ou de abertura), contendo cédulas e moedas de pequeno valor, que ficará disponível para o operador de caixa fazer troco ou arcar com pequenas despesas. 12

13 4.1. CABEÇALHO 1. Indica o número da impressora fiscal. 2. Indica o número do próximo cupom fiscal. 3. Indica o operador logado. 4. Indica a data atual. 5. Indica a hora atual. 6. Indica a versão do LSoft PAF. 7. Indica a ultima exportação de produtos realizada. 8. Indica conexão com o servidor. 9. Indica o status atual do caixa. Ao incluir produtos exibe o nome do ultimo produto. Ao associar cliente, exibe o nome do cliente RODAPÉ No rodapé da tela contém uma legenda com todas as funcionalidades que poderão ser aplicadas pelo usuário no lançamento da venda. F1 Buscar Cliente F2 Desconto Item F3 Acréscimo Item F4 Cancelar Item F5 Buscar Produto F6 Consultar Preço F7 Abrir Gaveta F8 NF Série D F9 Inf. Complementares F10 Fechar Cupom F11 Cancelar Cupom F12 Menu Fiscal 13

14 BUSCAR CLIENTE Para emitir um cupom nominal aperte a tecla F1 para localizar o cliente desejado. Este processo poderá ser realizado antes ou depois do lançamento do item. F2-Critério: lista os possíveis campos para busca no banco de dados. Por exemplo: Nome, CPF, etc... F5-Buscar: neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisar conforme opção do Critério da Busca. Pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados. F6-Critério de Busca Iniciado com : Por exemplo, se desejo encontrar LSOFT SISTEMAS LTDA, basta digitar: lsoft e pressionar enter. Qualquer parte do texto : Neste critério basta digitar sist e pressionar enter. F12-Menu Fiscal: exibe o menu referente aos relatórios fiscais. Estarão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Realizada a pesquisa, clique sobre o cliente que deseja selecionar e aperte uma das teclas para lançar o item: F2 ou Enter ou se preferir botão Selecionar. Logo após a seleção, a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior. 14

15 BUSCAR PRODUTO Para acessar a tela de Busca Rápida do Produto aperte a tecla F5. F2-Critério: lista os possíveis campos para busca no banco de dados. Código, etc... Por exemplo: Nome, F5-Buscar: neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisar conforme opção do Critério da Busca. Pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados. F6-Critério de Busca Iniciado com : Por exemplo, se desejo encontrar Embutido de frango, basta digitar: embutido e pressionar enter. Qualquer parte do texto : Neste critério basta digitar fran e pressionar enter. F12-Menu Fiscal: exibe o menu referente aos relatórios fiscais. (Detalhamento no item 6 deste manual) Estarão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Para localizar o item desejado escolha o tipo de Critério. Após a escolha do critério digite no campo Busca o item que deseja localizar, selecione o mesmo e aperte uma das teclas para lançar o item: F2 ou Enter ou se preferir botão Selecionar. Logo após a seleção, a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior. Além da opção F5 Buscar Produto, caso o funcionário saiba o código do item é só informá-lo no campo Informe o Código do Item e pressione Enter. Através do código de barra do item também é possível efetuar o lançamento. 15

16 Outra forma de lançar o item é informar a quantidade que o cliente deseja levar vezes (X) o código do item no campo Informe o Código do Item DESCONTO ITEM Pré-condições para conceder desconto por item: O desconto do item deve ser feito sempre antes do lançamento do item (produto). Liberação pelo supervisor se o operador não tem permissão para essa operação. Valor do desconto menor que o valor do item. 16

17 Para conceder desconto por item aperte a tecla F2, escolha o tipo de desconto % ou R$ coloque o valor ou percentual no campo Desconto. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 para conceder o desconto ou clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir. Após lançar o item, podemos observar que o percentual do desconto foi considerado ACRÉSCIMO ITEM Pré-condições para conceder acréscimo por item: O acréscimo do item deve ser feito sempre antes do lançamento do item (produto). Liberação pelo supervisor se o operador não tem permissão para essa operação. Valor do acréscimo menor que o valor total do item. Para conceder acréscimo por item aperte a tecla F3, escolha o tipo de acréscimo % ou R$, coloque o valor ou percentual no campo Acréscimo. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 para conceder o acréscimo ou clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir. Após lançar o item, podemos observar que o valor do acréscimo foi considerado. 17

18 CANCELAR ITEM Para cancelar o item aperte a tecla F4 e em seguida informe o número do item que deseja cancelar no campo Informe o Número do Item á Cancelar. A liberação deverá ser feita pelo supervisor se o operador não tiver permissão para essa operação. Após digitar Enter o item será lançado como cancelado INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Para maiores informações no cupom fiscal aperte a tecla F9 e digite as informações necessárias. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 salvar ou clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir. 18

19 FECHAR CUPOM Para fechar um cupom aperte a tecla F10 e em seguida escolha uma das formas de pagamentos que está do lado superior esquerdo. Selecione a forma de pagamento desejada e aperte a tecla Enter. Assim o caixa estará livre para efetuar uma nova venda. No exemplo abaixo escolhemos a forma de pagamento Dinheiro e informamos o valor repassado pelo cliente. Após acionar a tecla Enter o sistema efetuou o calculo do troco. Em uma mesma venda é possível utilizar várias formas de pagamento. Selecione a forma de pagamento desejada, em seguida aperte a tecla Enter, no campo Valor digite o valor a ser pago pela forma de pagamento escolhida. Faça o mesmo processo para as demais formas de pagamento escolhida pelo cliente até que o campo Restante seja igual a R$ 0,00, sendo assim, a venda será concluída com a utilização de várias formas de pagamento. 19

20 É possível conceder desconto F2 no final da venda e também o acréscimo F3. Escolha a forma de pagamento, em seguida aperte a tecla Enter e conceda o desconto F2 ou acréscimo F3 se necessário. 20

21 Depois do fechamento do cupom fiscal a venda estará disponível no SGC. A situação será Venda Cupom e o cliente Consumidor, caso ele não tenha sido identificado no PAF. 21

22 CONSULTA PREÇO Para realizar a consulta de preço do item aperte a tecla F6 e em seguida digite o código do produto que deseja consultar. Para buscar pelo nome aperte a tecla F5. Para retornar a tela de venda aperte a tecla ESC. 22

23 CANCELAR CUPOM Para cancelar o último cupom emitido aperte a tecla F11 e em seguida aperte a tecla ESC para desistir do cancelamento do cupom ou aperte a tecla Enter para efetuá-lo RECUPERAR CUPOM Se o Lsoft PAF for fechado inesperadamente durante o processamento de um cupom fiscal, ao reiniciar o Lsoft PAF o cupom fiscal poderá ser recuperado ou cancelado. A mensagem conforme destacada abaixo será exibida indicando opção para recuperação ou cancelamento do cupom fiscal. Optando por cancelar o cupom, será exibido uma nova mensagem para confirmação. Após a confirmação o cupom será cancelado e o sistema estará apto para iniciar o lançamento de um novo cupom. 23

24 Optando por recuperar o cupom fiscal, o sistema será iniciado com a tela de digitação do cupom no ponto em que foi interrompido, possibilitando concluir o lançamento. 24

25 5. SUPERVISOR Algumas funcionalidades do PAF estão disponíveis apenas para supervisores. Tecle F2 ou selecione a opção Menu Supervisor e aperte a tecla Enter. Em seguida, informe o código ou passe o cartão do supervisor. Será aberta a tela com as funcionalidades e relatórios gerenciais disponíveis ENTRADA/SAÍDA DO OPERADOR Antes de liberar o caixa para lançamento das vendas é necessário que seja feita a Entrada do Operador. Quando houver necessidade de troca de operador é necessário realizar a Saída do Operador e posteriormente a Entrada do novo operador. Ao final do expediente é necessário realizar a Saída do Operador. Para dar Entrada ou Saída do Operador tecle F1 ou selecione a opção Saída do Operador e aperte a tecla Enter. 25

26 5.2. SANGRIA DE CAIXA A sangria de caixa, também conhecida como recolhimento ou alívio, consiste em remover dinheiro do caixa sem uma programação definida, como a transferência de valores que estão em excesso no caixa para outro local mais seguro. Para realizar a Sangria de Caixa tecle F2 ou selecione a opção Sangria de Caixa e aperte a tecla Enter SUPRIMENTO DE CAIXA O suprimento ou reforço de caixa, que consiste em suprir o caixa em situações como, por exemplo, falta de troco. Para realizar o Suprimento de Caixa tecle F3 ou selecione a opção Suprimento de Caixa e aperte a tecla Enter REDUÇÃO Z A Redução "Z" é o documento fiscal emitido pelo ECF que indica os valores acumulados nos contadores e totalizadores, mas que importa, exclusivamente, em zerar os totalizadores parciais. Ela deve ser emitida no encerramento diário das atividades do estabelecimento, pois depois da emissão não será permitido lançar novos cupons no dia, a impressora será bloqueada. A emissão é obrigatória diariamente para todos os equipamentos do estabelecimento que estejam em perfeita condição de uso. 26

27 Caso a emissão não tenha ocorrido no dia anterior, ao ligar a impressora será solicitado retirar a Redução Z que ficou pendente. A Saída do Operador deve ser feita antes da emissão do relatório. Para emitir o relatório tecle F4 ou selecione a opção Redução Z e aperte a tecla Enter. Neste momento poderá ser ajustado a hora da impressora, caso a mesma esteja com o horário incorreto. Esse ajuste pode ser 1 única vez ao dia, podendo ser esse ajuste de até 5 minutos seja positivo ou negativos. Obs.: No caso da impressora fiscal EPSON, o ajuste é de no máximo 4 minutos. Selecione a opção Confirmar para confirmar a emissão da Redução Z. Existe um limite de redução Z para serem emitidas. Após atingir esse limite é necessário realizar a cessação de uso da impressora. Sempre que for impressa a Redução Z o sistema informará a quantidade restante. Quando restar apenas 30 emissões, a mensagem será destacada em vermelho para alertar sobre a necessidade de troca da impressora. 27

28 5.5. HORÁRIO DE VERÃO Horário de Verão Não indica que o horário de verão está desativado Horário de Verão Sim indica que o horário de verão está ativado Só é possível ajustar o horário de verão após a emissão da redução Z. Tecle F5 ou selecione a opção Menu Horário de Verão e aperte a tecla Enter para ativar/desativar o horário de verão FUNÇÕES ADM TEF Contribuintes que emitem o comprovante da operação com cartão de crédito/débito, deverão ser integrados ao ECF, que passará a emitir o comprovante juntamente com o Cupom Fiscal, efetuando as vendas pela Transferência Eletrônica de Fundos (TEF). O sistema não está configurado para utilização do TEF, entre em contato com o suporte técnico da LSoft para maiores esclarecimentos ESPELHO MFD O arquivo Espelho MFD contém todos os cupons, leituras e relatórios impressos pelo ECF durante um determinado período. Tecle F7 ou selecione a opção Espelho MFD e aperte a tecla Enter para geração do relatório. A impressão do relatório poderá ser por data ou por número de cupom fiscal ARQUIVOS ATO COTEPE Contribuinte usuário de ECF com Memória de Fita Detalhe (MFD) deve, gravar mensalmente quatro arquivos conforme estabelecido no Ato COTEPE 17/

29 Tecle F8 ou selecione a opção Arquivos Ato Cotepe e aperte a tecla Enter para geração dos arquivos. Ao confirmar a data de geração, o sistema exibe os nomes dos arquivos que serão gerados. Para confirmação da geração dos arquivos selecione a tecla Enter para dar início a gravação que demora alguns minutos, ficando o sistema travado. Ao termino da gravação sistema exibe o local onde os arquivos foram gravados e solicita confirmação da gravação do arquivo em CD. Observações Importantes: Os arquivos eletrônicos gerados, inclusive os arquivos binários extraídos do ECF, devem ser mantidos pelo estabelecimento usuário do ECF pelo prazo de 5 (cinco) anos, pois são considerados pela legislação tributária como documentos fiscais sujeitos ao período de prescrição e decadência. Importante ressaltar que a falta de geração mensal dos arquivos eletrônicos pode trazer graves consequências ao estabelecimento usuário, pois além de se caracterizar como irregularidade por descumprimento de obrigação tributária acessória, sujeita a multa, poderá ser necessária a apresentação destes arquivos em caso de queima ou dano nos dispositivos de memória eletrônica do ECF na ocasião da cessação de uso ou na solicitação de autorização para substituição da memória, o que impedirá o deferimento do pedido, caso não seja apresentado. 29

30 5.9. VISUALIZAR REDUÇÃO Z Possibilita visualizar e gravar a segunda via de uma redução Z já impressa. Tecle F9 ou selecione a opção Visualizar Redução Z e aperte a tecla Enter para geração do relatório. Informe o período de apuração do espelho e a data da redução Z que deseja visualizar. Ao confirmar, redução estará disponível em bloco de notas. 30

31 5.10. GERAR ARQUIVO RZ Possibilita gerar os arquivos RZ relacionados a uma redução Z incompleta. Arquivos necessários para geração de Sintegra ou Sped. Tecle F10 ou selecione a opção Gerar Arquivo RZ e aperte a tecla Enter para geração do relatório. Informe o período de apuração do espelho e a data da redução Z que deseja gerar os arquivos RZ correspondentes. Após geração do arquivo, podemos confirmar no agente que o mesmo foi processado. Nos logs do sistema podemos visualizar o local de gravação do arquivo RZ. 31

32 5.11. MENU FISCAL Exibe o menu referente aos relatórios fiscais, o detalhamento está no item 6 deste manual. Para acesso ao Menu Fiscal tecle F12 ou selecione a opção Menu Fiscal e aperte a tecla Enter. 32

33 6. FISCAL Possibilita a impressão de relatórios fiscais importante para os fiscais. Os Relatórios fiscais podem ser acessados a qualquer momento acionando a tecla F LEITURA X A Leitura "X" é o documento fiscal emitido pelo ECF que indica os valores acumulados nos contadores e totalizadores, sem que sejam zerados ou diminuídos esses valores. A emissão não é obrigatória, mas é interessante que seja emitida no inicio e no final do expediente para comparação de valores e resultados LEITURA DE MEMORIA FISCAL Possibilita a emissão de dois tipos de relatórios de memoria fiscal: Leitura Memória Fiscal Completa Relatório semelhante à Leitura X, porém apresenta dados sumarizados de um período entre datas e não apenas do dia atual. Normalmente se emite a Leitura da memória Fiscal no início de cada mês, referente ao mês anterior (do primeiro ao último dia), para fins de escrituração e lançamentos na contabilidade. Leitura Memória Fiscal Simplificada Relatório que contém as mesmas informações da leitura de memoria fiscal completa, porém de maneira simplificada. 33

34 A emissão do relatório poderá ser por data ou por códigos de Redução Z. Sendo opcional a emissão em impressora ou arquivo. O caminho onde será gerado o arquivo será informado ao usuário após geração. Exemplo do arquivo gerado ARQUIVO MF Este arquivo é gerado com as informações contidas na Memória Fiscal da ECF em duas extensões: txt e binário. Local da geração dos arquivos: C:\LSoftPAF\ArquivosFiscais\ Arquivos gerados: ArqMF.txt e ArqMF.bin 34

35 Veja abaixo os registros que devem ser contidos neste arquivo: E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 - Identificação do ECF; Identificação do atual contribuinte usuário do ECF; Identificação dos prestadores de serviço cadastrados no ECF; Relação dos usuários anteriores do ECF; Relação das codificações de GT; Relação dos símbolos da moeda; Relação das alterações de versão do Software Básico do ECF; Relação dos dispositivos de MFD utilizados; Relação de intervenções técnicas; Relação de Fitas-detalhe emitidas; Posição atual dos contadores e totalizadores; Relação de Reduções Z; Detalhe da Redução Z - Totalizadores Parciais; 6.4. ARQUIVO MFD Este arquivo é gerado com as informações contidas na Memória Fita Detalhe da ECF em duas extensões: txt e binário. Local da geração dos arquivos: C:\LSoftPAF\ArquivosFiscais\ Arquivos gerados: ArqMFD.txt e ArqMFD.bin Veja abaixo os registros que devem ser contidos neste arquivo: E01 E02 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 - Identificação do ECF; Identificação do atual contribuinte usuário do ECF; Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem; Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou do Bilhete de Passagem; Demais documentos emitidos pelo ECF; Detalhe da Redução Z - Totalizadores Não Fiscais; Detalhe da Redução Z - Meios de Pagamento e Troco; Documento Não Fiscal; Detalhe do Documento Não Fiscal; Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento Não Fiscal - Meio de Pagamento; 6.5. TRANSFERÊNCIA DE MESAS Opção ativa somente para empresas do segmento bares/restaurantes IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF Imprime um relatório gerencial de identificação do aplicativo comercial homologado. São impressas informações referentes à homologação do aplicativo comercial, junto ao órgão homologador, dados da software-house, informações do executável principal e auxiliares com respectivos MD5 s. 35

36 6.7. VENDA DO PERÍODO Permite emitir dois tipos de arquivo por período de venda. Convênio 55/95: conforme manual de orientação disponível no link acao.htm Ato COTEPE/ICMS 09/08: conforme manual de orientação disponível no link TAB ÍNDICE TÉCNICO DE PRODUÇÃO Impressão de relatório com a tabela de índices técnicos de produção. Somente aplicativos que trabalham com mercadorias produzidas no estabelecimento ou Kits é que devem emitir esse relatório, nele são informados os itens que compõe um item específico PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO Impressão de relatório gerencial contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução para os parâmetros de configuração previstos na especificação abaixo, relativos aos requisitos que referenciem a critério da unidade federada REGISTROS DO PAF Gera arquivo txt com a relação do estoque dos produtos. Local da geração dos arquivo: C:\LSoftPAF\ArquivosFiscais\ Arquivo gerado: RegistrosPAFECF.txt Pela opção Estoque Parcial é necessário incluir os produtos que serão considerados. Utilize a tecla de atalho F5 para localizar os produtos. 36

37 Exemplo de relatório gerado. A quantidade de estoque está destacada na imagem abaixo. 37

38 7. LSOFT PONTO DE VENDA O sistema LSoft Ponto de Venda é um modulo que pode ser integrado ao LSoft PAF-ECF. Neste módulo podemos realizar três tipos de lançamento de venda conforme especificação de requisitos do PAF-ECF. DAV Pré-Venda DAV-OS Este módulo é acessível pelo ícone abaixo que estará disponível na área de trabalho. Tela principal do LSoft Ponto de Venda 7.1. DAV DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Documento Auxiliar de Venda é um tipo de documento emitido e impresso antes de terminar a operação de compra. O DAV visa atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial, sendo utilizado para operações como orçamento, pedido e ordem de serviço. O relatório do DAV não substitui o Cupom Fiscal e não pode ser reimpresso. Acessível pelo ícone da barra de ferramentas. Ao clicar no ícone será exibida a listagem dos DAV que já foram gerados. 38

39 A coluna Cupom Emitido indica se o cupom já foi emitido ou não. A coluna COO indica o número do cupom fiscal. Para localizar um DAV clique no botão Buscar. Selecione um critério de busca para localizar o DAV desejado. 39

40 Para cadastrar um novo DAV clique no botão Novo. O DAV poderá ser alterado a qualquer momento antes da emissão do cupom fiscal. NÚMERO DO DAV: Geraldo automaticamente pelo sistema, usando a próxima numeração disponível. CLIENTE: Obrigatório associar cliente ao DAV. Poderá ser utilizar o cliente Consumidor. SITUAÇÃO: Orçamento ou Pedido FORMA DE PAGAMENTO: Obrigatório indicar a forma de pagamento. A forma escolhida poderá ser alterada no LSoft PAF. DESCONTO/ACRÉSCIMO: Possibilidade de desconto ou acréscimo em percentual ou valor sobre o valor total dos produtos incluídos. PRODUTOS: Possibilidade de incluir, alterar e excluir produtos do DAV. Clique no botão Imprimir para imprimir o DAV. 40

41 Após gravação do DAV o mesmo estará disponível para geração de cupom fiscal no LSoft PAF. Na tela de venda, acione as teclas ALT+D para informar o código do DAV. Informe o código e o sistema irá exibir a tela para confirmação da forma de pagamento, que poderá ser alterada. Tecle Enter para confirmar e o cupom será impresso. 41

42 No SGC podemos ver o lançamento da Venda relacionada ao Cupom gerado a partir do DAV. 42

43 7.2. PRÉ-VENDA É a operação registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, vedada qualquer impressão, realizada por estabelecimento que não adote exclusivamente o autosserviço, no qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida. Pré-venda Pendente: é necessário emitir imediatamente antes da redução Z o cupom fiscal respectivo da prévenda pendente, contendo o número do registro de pré-venda e o seu cancelamento. Acessível pelo ícone da barra de ferramentas do LSOF Ponto de Venda. As telas de consulta e cadastro da Pré-venda são iguais às telas do DAV. Ao gravar a Pré-venda ela ficará disponível para geração de cupom fiscal no LSoft PAF. Na tela de lançamento de vendas do LSoft PAF acione as teclas ALT+P para informar o código da Pré-venda e emitir o cupom fiscal DAV - ORDEM DE SERVIÇO Documento Auxiliar de Venda referente à prestação de serviço. Funcionamento e telas iguais ao DAV. Acessível pelo ícone da barra de ferramentas do LSOF Ponto de Venda. Na tela de venda do LSoft PAF acione as teclas ALT+O para informar o código da OS e emitir o cupom fiscal. 43

Manual de utilização

Manual de utilização UNIPaf Manual de utilização Outubro/2011 Índice Acessando o sistema...3 Suprimento inicial...4 Tela Caixa Disponível...5 Menu fiscal...6 Realizando uma venda...11 Subtotalizando uma venda ou um recebimento...12

Leia mais

Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05

Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05 Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05 Sistema: Futura PDV PAF Referencia: FPF05 Versão: 2015.2.20 Como funciona: O fechamento do caixa no PDV- PAF é um procedimento muito importante, pois

Leia mais

Obrigações das Empresas Usuárias de ECF

Obrigações das Empresas Usuárias de ECF Obrigações das Empresas Usuárias de ECF 29 de fevereiro de 2016 contato@idfsistemas.com.br Sumário 1 Legislação Pertinente 2 Emissão de Redução Z (Diário) 2 Gravação de Arquivos Eletrônicos (Mensal) 2

Leia mais

Manual do Usuário ppaf

Manual do Usuário ppaf Manual do Usuário ppaf Versão 1.1.1 Página 1 ÍNDICE 1. Histórico de Atualizações... 03 2. patende... 04 2.1 Cadastro de Clientes... 04 2.2 Cadastro de Endereço... 06 2.3 Registrando uma Pré-venda... 06

Leia mais

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO IO PAF 5.0.0

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO IO PAF 5.0.0 0 MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO IO PAF 5.0.0 MAQSERVICE FEVEREIRO DE 2015 1 Sumário APRESENTAÇÃO... 2 TELA DE CAIXA LIVRE... 3 CONSULTANDO UM PRODUTO... 4 POR DESCRIÇÃO POR CÓDIGO...

Leia mais

NEW BIRD INFORMÁTICA PDV MANUAL DO USUÁRIO Versão

NEW BIRD INFORMÁTICA PDV MANUAL DO USUÁRIO Versão NEW BIRD INFORMÁTICA PDV MANUAL DO USUÁRIO Versão 1.0.1.2 ÍNDICE APRESENTAÇÃO...3 SOBRE ESTE MANUAL...4 INTRODUÇÃO...5 NOÇÕES INICIAIS...5 ACESSANDO O PDV...6 MENUS DO SISTEMA...8 OPERAÇÕES DO PDV...10

Leia mais

CLIPP CHEFF. Clipp Cheff 2016 MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DE COMADAS PARA RESTAURANTES, BARES, CAFETERIAS, LANCHONETES, PANIFICADORAS E SIMILARES

CLIPP CHEFF. Clipp Cheff 2016 MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DE COMADAS PARA RESTAURANTES, BARES, CAFETERIAS, LANCHONETES, PANIFICADORAS E SIMILARES CLIPP CHEFF MÓDULO PARA GERENCIAMENTO DE COMADAS PARA RESTAURANTES, BARES, CAFETERIAS, LANCHONETES, PANIFICADORAS E SIMILARES Controla o fluxo do estabelecimento (mesa, comanda, ficha) Permite consultar

Leia mais

Gerenciamento Fiscal do Linx POS

Gerenciamento Fiscal do Linx POS Gerenciamento Fiscal do Linx POS Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z, geração do Sintegra, leitura da memória fiscal, cancelamento de cupons, dentre

Leia mais

Trocas e Devoluções - PDV

Trocas e Devoluções - PDV Trocas e Devoluções - PDV F u t u r a S i s t e m a s Trocas e Devoluções Neste Manual Acessando o 3 Funcionalidades do 5 Efetuando uma Venda 6 Inserindo um Cliente na Venda 10 Menu Fiscal 11 Localizar

Leia mais

Manual Menu Fiscal Gestor PDV atualização

Manual Menu Fiscal Gestor PDV atualização Manual Menu Fiscal Gestor PDV atualização 11.04.14 - Gestor PDV Este manual apresenta instruções acerca do botão , o qual inclui diversas funcionalidades relacionadas aos atributos fiscais

Leia mais

Manual Linx Postos Comanda Mobile

Manual Linx Postos Comanda Mobile Manual Linx Postos Comanda Mobile Sumário 1 Conceito 2 Requisitos 3 Módulo Gerencial 3.7.1 Lotes 3.7.2 Terminal 3.7.3 Impressora 3.7.4 Regras de Impressão 4 Lançamento de comanda com ou sem prefixo numérico

Leia mais

Manual do sistema PDV 9

Manual do sistema PDV 9 Manual do sistema PDV 9 Sumário 1. Cadastro... 4 Produtos... 4 Clientes... 5 Vendedores... 6 Tipos de pagamento... 6 Naturezas de operações... 7 Transportadoras... 8 2. Movimentos - Nota Fiscal Consumidor

Leia mais

Manual de operação PDV. Índice. Página 1 de 26

Manual de operação PDV. Índice. Página 1 de 26 Manual de operação PDV Índice Página 1 de 26 Capitulo I ElloTech Gerenciador PDV. 1. Executando o ElloTech Gerenciador PDV... 03 2. Cadastros... 04 Capitulo II ElloTech PDV. 1. Executando o ElloTech PDV...

Leia mais

TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE

TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.

Leia mais

Manual PDV AgoraOS Milenial Multimedia

Manual PDV AgoraOS Milenial Multimedia Manual PDV AgoraOS Versão 31/05/2017 Contents Introdução 3 4 Conhecendo... a Tela do PDV 4 Configurações do PDV na Retaguarda 5 Lista... de PDV 5 Configuração... de Modelo Fiscal 10 Financeiro... 11 Iniciando

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE Versão 2.0 01/2006 ÍNDICE 1. Objetivo...3 2. Como acessar o Sistema...3 3. Cadastro de Notas...4 3.1. A digitação da Nota Fiscal

Leia mais

Parametrização para Documentos Fiscais

Parametrização para Documentos Fiscais Parametrização para Documentos Fiscais O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam

Leia mais

PDV21 MANUAL DO OPERADOR

PDV21 MANUAL DO OPERADOR PDV21 MANUAL DO OPERADOR RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e

Leia mais

TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE

TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 4 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 6 4. Transferir Itens da Mesa... 9 5. Transferir Contas de uma Mesa pra Outra...

Leia mais

POST Sistemas. Manual do Módulo PDV

POST Sistemas. Manual do Módulo PDV POST Sistemas Manual do Módulo PDV Sumário Histórico de Modificações... 4 Introdução... 5 Imagem da Tela... 5 Disponibilidade... 6 Restrição / Permissão de Operações... 6 Como Operar... 6 Registrar Produtos...

Leia mais

Vendas Balcão - PDV. Índice. 1. Lançar venda. Para ter acesso as Vendas Balcão, utilize o menu Vendas > Vendas Balcão.

Vendas Balcão - PDV. Índice. 1. Lançar venda. Para ter acesso as Vendas Balcão, utilize o menu Vendas > Vendas Balcão. Centro de ajuda ao cliente VHSYS Vendas Balcão - PDV Para ter acesso as Vendas Balcão, utilize o menu Vendas > Vendas Balcão. Índice 1. Lançar venda 2. Gerenciando suas Vendas Balcão 2.1 Busca Avançada

Leia mais

GPROTECH. Gestor4_PAF-ECF

GPROTECH. Gestor4_PAF-ECF GPROTECH Gestão de Processos & Tecnologia Ltda. Gestor4_PAF-ECF MÓDULO INTEGRAÇÃO GPROTECH - Gestão de Processos & Tecnologia LTDA. CNPJ 05.371.599/0001-93 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1740, SALA 308 CEP: 60.150-161

Leia mais

MANUAL DE USUÁRIO. LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal

MANUAL DE USUÁRIO. LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal MANUAL DE USUÁRIO LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO: Atendimento On-line: www.lsoft.com.br E-Mail: suporte@lsoft.com.br (37) 3237-8900 Versão 1.3-2015. Todos os direitos

Leia mais

TUTORIAL LISTA DE PRESENTES

TUTORIAL LISTA DE PRESENTES Apresentação A lista de presentes é utilizada para o cadastro de listas de Chá de Cozinha, Chá de Bebê, Lista de Presentes, Chá de Casa Nova, Lista de Casamento e outras conforme o tipo de evento. Este

Leia mais

Menu Fiscal. LX (Leitura X) LMF (Leitura de Memória Fiscal):

Menu Fiscal. LX (Leitura X) LMF (Leitura de Memória Fiscal): Menu Fiscal O Menu Fiscal do programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal - PAF- ECF, é obrigatório e está disponível em todas as telas do sistema. Esta opção contém diversos comandos, de acordo

Leia mais

TUTORIAL DIGITAR ORÇAMENTO DAV/PRÉ-VENDA ROTINA 2076

TUTORIAL DIGITAR ORÇAMENTO DAV/PRÉ-VENDA ROTINA 2076 Apresentação Devido a exigência de homologação dos programas emissores de cupom fiscal (PAF-ECF), orçamentos faturados pela rotina 2075 Frente de Caixa deversão ser emitidos pela rotina 2076 Digitar Orçamento

Leia mais

2013 GVDASA Sistemas Protocolo 2

2013 GVDASA Sistemas Protocolo 2 2013 GVDASA Sistemas Protocolo 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação

Leia mais

1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário.

1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário. Relatório Diário Produto : TOTVS Gestão Contábil 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Diário Data publicação da : 05/02/2014 Migração do relatório Diário para.net com base no relatório já existente

Leia mais

MANUAL DO MÓDULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORDEM DE SERVIÇOS)

MANUAL DO MÓDULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORDEM DE SERVIÇOS) MANUAL DO MÓDULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORDEM DE SERVIÇOS) Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Salas 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600

Leia mais

Como Criar um Pedido de Venda? - FS72

Como Criar um Pedido de Venda? - FS72 Como Criar um Pedido de Venda? - FS72 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Pedido de Vendas Referência: FS72 Versão: 2017.11.20 Como funciona: A tela de Pedido de Vendas é uma das ferramentas mais importante

Leia mais

Dicas do Roteiro de Análise Funcional

Dicas do Roteiro de Análise Funcional Dicas do Roteiro de Análise Funcional Teste 008 - DAV - Verificar REQUISITO VI. Teste 010 - revogado ->Cancelamento do DAV. (DAV só tem 2 status Emitido Cupom fiscal e em aberto). Teste 011 - Confira se

Leia mais

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada

Leia mais

Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2

Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2 Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Instrução Referência: FS133.2 Versão: 2017.01.16 Como Funciona: A tela de Instruções de Boletos permite gerar instruções

Leia mais

Como Vender Pizzas Utilizando o Gourmet? FG08

Como Vender Pizzas Utilizando o Gourmet? FG08 Como Vender Pizzas Utilizando o Gourmet? FG08 Sistema: Gourmet Referência: FG08 Versão: 2016.03.14 Como Funciona: Existem duas maneiras de lançar pizzas na venda do Gourmet, e que é padrão para qualquer

Leia mais

AUTOLAC VERSÃO FINALIZAÇÃO: 27 JUL PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017

AUTOLAC VERSÃO FINALIZAÇÃO: 27 JUL PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017 VERSÃO 6.8.0 FINALIZAÇÃO: 27 JUL. 2017 PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017 Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades da versão 6.8.0 do Autolac. Fique atento às últimas alterações do sistema.

Leia mais

MANUAL DO FRENTE DE LOJA (Vendas Caixa)

MANUAL DO FRENTE DE LOJA (Vendas Caixa) MANUAL DO FRENTE DE LOJA (Vendas Caixa) Sumário 1 - Introdução 4 2 - Instalação 4... 8 Atualização ERP 8.9.0 3 - Configurações 9... 10 3.1 - Cadastros de Bancos... 12 3.2 - Cadastro de Agências... 13 3.3

Leia mais

Volpe Enterprise Resource Planning

Volpe Enterprise Resource Planning Volpe Enterprise Resource Planning Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa

Leia mais

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária

CEST - Código Especificador da Substituição Tributária CEST - Código Especificador da Substituição Tributária CEST - Informações ao Usuário O Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015, instituiu em sua cláusula terceira o CEST (Código Especificador da Substituição

Leia mais

Manual do Espaço do Cliente

Manual do Espaço do Cliente Funcionalidade Login Recuperação Alteração de Senha Login Recuperação Alteração de Senha Tela de login Espaço do Cliente 1º. Informar o e-mail válido que foi previamente cadastrado no cadastro de usuários

Leia mais

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização Manual Fechamento de Caixa Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização 07.10.11 O fechamento de caixa é uma opção em que você encerrará os lançamentos financeiros feitos durante o dia e fará a conferência do

Leia mais

Descrição A finalidade do curso do módulo Domínio Protocolo é apresentar aos nossos usuários:

Descrição A finalidade do curso do módulo Domínio Protocolo é apresentar aos nossos usuários: O Domínio Protocolo foi desenvolvido para registrar e controlar toda a entrada e saída de documentos do escritório. Tem como objetivo evitar contradições entre clientes e escritórios e eliminar dúvidas

Leia mais

Manual do Sistema de Digitação de Contas Médico-Hospitalares para WEB

Manual do Sistema de Digitação de Contas Médico-Hospitalares para WEB Manual do Sistema de Digitação de Contas Médico-Hospitalares para WEB Instituição: Suporte Técnico: Desenvolvido por: Versão Inicial: Revisões: Versão do Manual: IMASF SPD Serviço de Processamento de Dados

Leia mais

Fechamento de Caixa e Acerto Versão: 2.3

Fechamento de Caixa e Acerto Versão: 2.3 Fechamento de Caixa e Acerto Caso necessite de auxilio ou tenha dúvidas sobre as funcionalidades aqui apresentadas, entre em contato com a nossa central de treinamento através do e-mail: treinamento@raffinato.inf.br

Leia mais

Sistemas - Kz_Config Manual do Usuário. Manual do usuário XPAcesso

Sistemas - Kz_Config Manual do Usuário. Manual do usuário XPAcesso Manual do usuário XPAcesso 1 1. Botões padrão Todas as telas de cadastro seguem o mesmo padrão de botões: Incluir Ativa opção para inclusão de novos registros no cadastro Alterar Prepara o registro para

Leia mais

Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1

Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1 Versão 10.0A-06 Versão da Apostila de Novidades: 1 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda.

Leia mais

BemaTECH. Manual do Usuário Procedimentos de Rotina para TEF Discado PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DE CAIXA DIÁRIA:

BemaTECH. Manual do Usuário Procedimentos de Rotina para TEF Discado PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DE CAIXA DIÁRIA: Manual do Usuário Procedimentos de Rotina para TEF Discado BemaTECH Tecnologia em Automação PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DE CAIXA DIÁRIA: Acessar função Administrativa, aparecerá às opções: Selecionar módulo

Leia mais

Versão 8.3A-01. Versão Final da Apostila de Novidades

Versão 8.3A-01. Versão Final da Apostila de Novidades Versão 8.3A-01 Versão Final da Apostila de Novidades Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas

Leia mais

TUTORIAL PROCESSO LEI DA TRANSPARÊNCIA

TUTORIAL PROCESSO LEI DA TRANSPARÊNCIA Sumário Apresentação... 1 1.Procedimentos iniciais... 2 2.Cadastrar Tributação... 3 3.Emitir Relatório e Etiqueta de Preço na rotina 2012... 4 4.Emitir Etiqueta Varejo na rotina 2035... 7 5.Emitir Cupom

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

MANUAL DE Rua Donato Vissechi, 417 (11) Centro José Bonifácio SP (21) CEP (61)

MANUAL DE Rua Donato Vissechi, 417 (11) Centro José Bonifácio SP  (21) CEP (61) 1 MANUAL DE S@T Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. CADASTRO DE PRODUTO... 3 3. CADASTRO DE CLIENTES... 9 4. INTEGRAÇÃO RETAGUARDA- PDV... 11 5. COMO EMITIR S@T... 12 CANCELAMENTO DE CUPOM... 17 SANGRIA... 19

Leia mais

MANUAL DE INSTALAÇÃO. LSoft NFe

MANUAL DE INSTALAÇÃO. LSoft NFe MANUAL DE INSTALAÇÃO LSoft NFe SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO: Atendimento On-line: www.lsoft.com.br E-Mail: suporte@lsoft.com.br (37) 3237-8900 LSoft Sistemas Ltda www.lsoft.com.br Versão 1.1-2017. Todos

Leia mais

Schaeffler Online. Manual de Operação

Schaeffler Online. Manual de Operação Schaeffler Online Manual de Operação 1 Índice 1. Solicitação de Novo Usuário...3 2. Recuperação de Senha...4 3. Login...5 4. Tela Inicial do Schaeffler Online...6 5. Cadastro de Pedidos...7 5.1. Cabeçalho

Leia mais

Rua Laura Deschmaps nº 61 Cep: Bairro Agua Verde Blumenau/SC Telefone/Fax: (047) /

Rua Laura Deschmaps nº 61 Cep: Bairro Agua Verde Blumenau/SC Telefone/Fax: (047) / No módulo Principal do insig é possível ter acesso a todos os outros Módulos; É possível fazer bloqueios por usuário para restringir o acesso aos usuários apenas aos módulos que o mesmo precisa para executar

Leia mais

Cordilheira Sistema Contábil 2.85a Conciliação Contábil

Cordilheira Sistema Contábil 2.85a Conciliação Contábil LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

Configurando a geração do arquivo RFD

Configurando a geração do arquivo RFD Configurando a geração do arquivo RFD Versão 2.0 Revisão : 26/11/2007 Introdução A Nota Fiscal paulista exige a geração de um arquivo diário contendo as informações de todos os cupons de venda com ou sem

Leia mais

MANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO

MANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO MANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO .Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1.

Leia mais

Ao clicar no menu indicado, é possível realizar a movimentação do caixa fazendo

Ao clicar no menu indicado, é possível realizar a movimentação do caixa fazendo Sistema: Gourmet Referência: FG02 Versão: 2016.03.14 Como funciona: Ao clicar na opção Caixa, será aberta a tela com as opções de Movimento Caixa, Fechamento Caixa, Abrir Gaveta, Comandos ECF e Reimpressão

Leia mais

Manual de Instruções. Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e. SapiturISSQN Versão 1.0 1

Manual de Instruções. Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e. SapiturISSQN Versão 1.0 1 Manual de Instruções Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e 1 1. Cadastro de Novo Prestador de Serviço. Quando o usuário acessar o sistema de NFS-e Sapitur ISSQN, vai

Leia mais

Manual do Aplicativo de Configuração

Manual do Aplicativo de Configuração Manual do Aplicativo de Configuração INTRODUÇÃO Este manual visa explicar a utilização do software embarcado do equipamento Primme Super Fácil Ponto. De fácil utilização e com suporte a todos os navegadores

Leia mais

ITQ InPrint Cobrança. Manual do Usuário Atualizado em: 27/02/2012.

ITQ InPrint Cobrança. Manual do Usuário Atualizado em: 27/02/2012. ITQ InPrint Cobrança Manual do Usuário Atualizado em: 27/02/2012 http://www.itquality.com.br Sumário Introdução...2 Características do Sistema...3 Antes de Instalar...3 Instalando o Sistema...3 Acessando

Leia mais

- Viabilizar o acompanhamento dos caixas de colaboradores individualmente;

- Viabilizar o acompanhamento dos caixas de colaboradores individualmente; Como trabalhar com o controle de caixas? 1. Conceitos básicos O Módulo controle de caixa permite que a escola controle seu fluxo de caixa: entradas e saídas. Com ele é possível registrar as movimentações

Leia mais

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS AUTOMATIZADOS

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS AUTOMATIZADOS MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS AUTOMATIZADOS Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600 suporte@digisat.com.br

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA 1 Índice Pág. Características Técnicas... 3 Atalho Módulo Financeiro... 4 Contas à Pagar... 5 Contas à Receber...

Leia mais

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão do Manual: 2.4 Versão do Aplicativo: 2.17.2 Conteúdo 1. Instalação do AFV...03 2. Configurações...04 3. Recebendo as tabelas...05

Leia mais

Funções Básicas da Venda FG03

Funções Básicas da Venda FG03 Funções Básicas da Venda FG03 Sistema: Gourmet Referência: FG03 Versão: 2016.03.14 Como funciona: Existem algumas funções básicas da venda pelo Gourmet, que servem para todos os módulos. Cancelar Pedido:

Leia mais

Manual Sistema de Automação de Pedidos Data C

Manual Sistema de Automação de Pedidos Data C Manual Sistema de Automação de Pedidos Data C Ubá 2011 Sumário 1- Acesso... 3 2- Acesso do Representante... 3 2.1- Menu... 7 2.1.1- Arquivo > Sair... 10 2.1.2- Meus Pedidos> Lançamentos... 10 2.1.3- Meus

Leia mais

Prosis Informática. Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO

Prosis Informática. Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO Prosis Informática Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO Digite o usuário ADM, digite a senha ADM e clique em entrar. TELA PRINCIPAL FINANCEIRO 1-

Leia mais

TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO

TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A

Leia mais

e-sus Atenção Básica Manual de utilização do sistema Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC

e-sus Atenção Básica Manual de utilização do sistema Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC e-sus Atenção Básica Manual de utilização do sistema Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC PERFIL COORDENADOR 1. INTRODUÇÃO... 4 2. ORIENTAÇÕES GERAIS... 5 3. ADMINISTRAÇÃO... 7 3.1 Cadastrar perfis...

Leia mais

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA MANUAL Sumário APRESENTAÇÃO... 3 Sobre a empresa... 3 Localização... 3 Como obter suporte técnico?... 3 CONHECENDO O SISTEMA... 4 Acesso ao sistema... 4 Solicitação

Leia mais

10.0A-13. Versão da Apostila de Novidades: 1

10.0A-13. Versão da Apostila de Novidades: 1 10.0A-13 Versão da Apostila de Novidades: 1 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse

Leia mais

Configuração do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica

Configuração do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica Configuração do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica Birigui SP Setembro - 2013 1. Objetivo. Configurar a Nota Fiscal Eletrônica para que possa ser utilizada no GigaERP. A configuração abrange o módulo

Leia mais

Processo de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque)

Processo de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque) Processo de Balanço de Estoque (Inventário de Estoque) Introdução O Inventário de Estoque (Balanço) é uma atividade realizada em determinados períodos de tempo, em que todos os itens do estoque são contados,

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA, PRÉ-VENDAS E ORDENS DE SERVIÇO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA, PRÉ-VENDAS E ORDENS DE SERVIÇO MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA, PRÉ-VENDAS E ORDENS DE SERVIÇO DigiSat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Sala 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP:

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA Prestadores de Serviços Tomadores de Serviços GUIA DO USUARIO FISCALIZAÇÃO DE RENDAS MUNICIPAIS 1 SUMÁRIO Pág. 1. INTRODUÇÃO 03 2. RECURSOS DO SISTEMA 03 2.1 Tela

Leia mais

MANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão

MANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR Versão 2.2.15 Sumário 1. INICIALIZANDO NO SISTEMA... 2 2. ACESSANDO O SISTEMA... 3 3. MENSAGEM ENCAMINHADA PELO SISTEMA.... 4 4. CADASTRANDO SUAS MERCADORIAS...

Leia mais

Importador de Notas Fiscais Eletrônicas

Importador de Notas Fiscais Eletrônicas Importador de Notas Fiscais Eletrônicas Introdução O Processo ele funciona de acordo com uma nota técnica da SEFAZ (Nota Técnica 2014/002) que tem por finalidade importar no sistema automaticamente todas

Leia mais

TUTORIAL SAT DIMEP. Apresentação. Tabela de Alterações

TUTORIAL SAT DIMEP. Apresentação. Tabela de Alterações Apresentação O projeto SAT CF-e integra entre o equipamento Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), os servidores do fisco e o sistema do Aplicativo Comercial (AC) utilizado

Leia mais

Emissão de Recibos. Copyright ControleNaNet

Emissão de Recibos. Copyright ControleNaNet Este manual é parte integrante do Software On-line Recibos Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br Todos os direitos reservados. Copyright 2016 - ControleNaNet Conteúdo

Leia mais

Procedimentos Lumisoftware Geração do Arquivo CAT52 (Nota Legal) PDVLumi/Sac Gerencial

Procedimentos Lumisoftware Geração do Arquivo CAT52 (Nota Legal) PDVLumi/Sac Gerencial Geração do Arquivo CAT52 (Nota Legal) PDVLumi/Sac Gerencial Arquivo CAT52 (Nota Legal) PDVLumi/SAC Gerencial LumiSoft@copyright2010 Página 1 Definição: Este documento tem finalidade de ensinar o passo

Leia mais

Liberação de Atualização

Liberação de Atualização Liberação de Atualização Rescisão de Contrato Efetuadas diversas alterações no cálculo de rescisão de contrato e demais rotinas relacionadas, possibilitando um pré-cálculo dos valores para facilitar na

Leia mais

Manual de Normas e Procedimentos

Manual de Normas e Procedimentos Manual do PDV Online - Atalho para PDV. - Tela de login Página 1 de 27 - Tela Inicial Botão Iniciar Venda (direciona para a tela de cupom fiscal) Botão Sangria (permite sangrar o total do dia vendido em

Leia mais

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NÃO AUTOMATIZADOS

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NÃO AUTOMATIZADOS MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NÃO AUTOMATIZADOS Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Sala 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49)

Leia mais

MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS

MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS Índice Página Início/Login ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03

Leia mais

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas. Balancete Produto : TOTVS Gestão Patrimonial - 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Balancete Data publicação da : 29/04/2015 O Balancete é um relatório contábil oficial exigido pela Legislação.

Leia mais

Manual. Sistema Venus 2.0. (Módulo Financeiro)

Manual. Sistema Venus 2.0. (Módulo Financeiro) Manual Do Sistema Venus 2.0 (Módulo Financeiro) 1 Tela Principal: Esta é a tela principal do módulo financeiro, aqui trabalhamos com: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle de cheques recebidos, vendas

Leia mais

Movimento do Caixa

Movimento do Caixa Movimento do Caixa http://www.controlenanet.com.br Este manual é parte integrante do Software On-line Movimento do Caixa Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br

Leia mais

Manual do usuário. Sistema de Gestão de Colégios (SGC Web) Aplicativo oficial do Colégio Santa Maria Minas - Módulo Professor. Versão 1.

Manual do usuário. Sistema de Gestão de Colégios (SGC Web) Aplicativo oficial do Colégio Santa Maria Minas - Módulo Professor. Versão 1. Manual do usuário Sistema de Gestão de Colégios (SGC Web) Aplicativo oficial do Colégio Santa Maria Minas - Módulo Professor Versão 1.0 Sistema de Gestão de Colégios (SGC Web) Melhorias - Cópia de avaliação

Leia mais

Manual PDV Jet Oil by Linx

Manual PDV Jet Oil by Linx Manual PDV Jet Oil by Linx Sumário 1 Conceito O sistema Jet Oil by Linx é integrado ao sistema de retaguarda Automação Ipiranga. Desenvolvido para o negócio Jet Oil da Ipiranga, permite o cadastro de veículos

Leia mais

Sintegra e SPED Correções das rejeições do arquivo fiscal Sintegra REGISTRO 10

Sintegra e SPED Correções das rejeições do arquivo fiscal Sintegra REGISTRO 10 Correções das rejeições do arquivo fiscal Sintegra REGISTRO 10 A função do Registro 10 é fornecer as informações do estabelecimento, como: CNPJ, Inscrição Estadual, Nome do responsável que assina pela

Leia mais

Manual de Versão Sistema Condomínio21

Manual de Versão Sistema Condomínio21 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2014. Group Software. Todos os direitos reservados. 1. Campo observação no cadastro de unidade A nova versão do Condomínio21 disponibiliza recurso

Leia mais

1. ACESSO MENU PRINCIPAL Página Inicial Botões no Topo da Tela Campos para Exibição... 4

1. ACESSO MENU PRINCIPAL Página Inicial Botões no Topo da Tela Campos para Exibição... 4 Página 1 de 17 SUMÁRIO 1. ACESSO... 2 2. MENU PRINCIPAL... 3 2.1 Página Inicial... 3 2.2 Botões no Topo da Tela... 4 2.3 Campos para Exibição... 4 2.4 Página da Turma... 5 3. MENU USUÁRIO... 5 3.1 Central

Leia mais

Manual Devolução. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.2 Motivo de Movimentação. Sumário

Manual Devolução. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.2 Motivo de Movimentação. Sumário Manual Devolução 1 Conceito 2 Requisitos 3 Configurações 3.2 Motivo de Movimentação 3.3 Natureza de Operação 4 Funcionalidades 4.1 Devolução de Aferição 4.2 Devolução a Fornecedor 4.3 Devolução de Venda

Leia mais

Manual do sistema SGE 8

Manual do sistema SGE 8 Manual do sistema SGE 8 1. Cadastro... 4 Produtos... 4 Dados principais:... 6 Informações complementares:... 6 Informações Fiscais:... 6 Estoque:... 6 Preços:... 6 Ferramentas:... 7 Clientes... 8 Crédito...

Leia mais

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO MANUAL VTWEB CLIENT URBANO Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1. Autenticar

Leia mais

MANUAL DE USO DO CONTRIBUINTE

MANUAL DE USO DO CONTRIBUINTE NFSE- CONTRIBUINTE MANUAL DE USO DO CONTRIBUINTE 1 NFSE- CONTRIBUINTE MANUAL DE USO DO CONTRIBUINTE A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe-Municipal) é um documento fiscal emitido no site da própria

Leia mais

Master 2017 Profissional PAF Edition

Master 2017 Profissional PAF Edition Manual de Uso PDV Master 2017 Profissional PAF Edition Descreve o aplicativo Homologado: Master PDV que está incluído no Pacote Especificação PAF versão 2.03 Todos os direitos reservados à: EVELINK Produção

Leia mais

Manual de Operação do MGV 5. Manual de Operação do MGV5. Módulo Gerenciador de Vendas. Toledo

Manual de Operação do MGV 5. Manual de Operação do MGV5. Módulo Gerenciador de Vendas. Toledo Manual de Operação do MGV5 Módulo Gerenciador de Vendas Toledo 1 1.0 - O QUE É O MGV5... 3 1.1 - COMO ENTRAR NO PROGRAMA... 3 2.0 - IMPORTANDO ARQUIVO DE ITENS... 4 3.0 TRANSMITINDO OS ITENS PARA AS BALANÇAS...

Leia mais

Manual de Instalação e Utilização Módulo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas Sysfar

Manual de Instalação e Utilização Módulo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas Sysfar Manual de Instalação e Utilização Módulo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas Sysfar 1. Pré-requisitos É importante ressaltar que para emissão das notas fiscais eletrônicas, é necessário que o estabelecimento

Leia mais