* Na hipótese de surgirem dúvidas, as mesmas deverão ser formuladas, através de , para os devidos esclarecimentos e providências.

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "* Na hipótese de surgirem dúvidas, as mesmas deverão ser formuladas, através de , para os devidos esclarecimentos e providências."

Transcrição

1

2 São Paulo, 01/02/2016 CONDOMÍNIO SAGE Ref.: Fechamento Mensal JANEIRO Pasta de Prestação de Contas do Condomínio no período acima referido, contendo todos os dados e documentos relativos à contabilidade do condomínio, extratos bancários, comprovantes de despesas e informes de receitas, para conferência do Corpo Diretivo e Condôminos. * Na hipótese de surgirem dúvidas, as mesmas deverão ser formuladas, através de , para os devidos esclarecimentos e providências. Atenciosamente, SAGE CONDOMINIAL sage@sagecondominial.com Tel Cel

3 Condomínio SAGE Demonstrativo Financeiro 1. SALDO INICIAL Despesas Manutenção Contribuição Sindical 148,68 Conta Investimento ,96 PPRA / PCMSO 99,00 Conta Corrente ,16 Manutenção Gerador 14 Débitos Administradora 2.60 TOTAL ,12 Manutenção Catracas 619,78 Seguro Condomínio 935,94 2. RECEBIMENTOS Manutenção Elevadores 7.189,21 Seguro de Vida 60,01 Conta Investimento Sistema 194,66 Rendimentos 8.665,90 Síndico 4.187,00 Total 8.665,90 Total ,28 Parcela de Acordo Encargos Sociais Acordo ,00 FGTS 1.189,45 Acordo 2 536,24 GPS 3.505,35 Total 1.701,24 PIS 148,68 Total 4.843,48 Receitas Diversas Valor do Condomínio ,00 Salários Locação da Sala 20 Salários ,71 Estacionamento ,00 Férias 1.753,47 Total ,00 Vale Transporte 543,82 Vale Alimentação 4.235,45 Conta Corrente Total ,45 Rendimentos 70,95 Total 70,95 Total de Receitas ,09 Total de Pagamentos ,71 3. PAGAMENTOS Consumo Telefonia 352,74 Energia Elétrica 2.739,08 Água Total 3.091,82 Despesas Gerais Despesas Bancárias 277,51 Despesas Judiciais 136,65 Materiais Construção ,68 Papelaria 66,40 Compras Mercado 362,72 Prestação de Serviços ,00 Móveis / Produtos 920,37 Uniformes 264,86 Lanchonete 80,49 Total ,68 4. SALDO FINAL Conta Investimento ,86 Conta Corrente ,64 Débitos TOTAL ,50 INADIMPLENCIA ,46 S A G E C O N D O M I N I A L

4 Condomínio SAGE Relatório de Movimentação Bancária De: 01/01/2016 a 31/01/2016 Banco Itaú Agencia : 9999 Conta : Data Descrição Valor Saldo Saldo anterior ,16C 04/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 499,00C ,16C 04/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,99D ,17C 04/01/2016 MANUTENCAO GERADOR 14D ,17C 04/01/2016 SEGURO DE VIDA 60,01D ,16C 05/01/2016 PAGAMENTO SALÁRIO 4.672,32D ,84C 05/01/2016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 148,68D ,16C 06/01/2016 PAGAMENTO SALÁRIO 3.00D ,16C 06/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 5.00D ,16C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,94D ,22C 07/01/2016 FGTS 1.189,45D ,77C 07/01/2016 COMPRAS MERCADO 287,40D ,37C 07/01/2016 COMPRAS MERCADO 8,50D ,87C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 39,00D ,87C 07/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 14,00D ,87C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 99,90D ,97C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 99,90D ,07C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 9D ,07C 07/01/2016 PAPELARIA 62,00D ,07C 07/01/2016 PAPELARIA 4,40D ,67C 07/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 3D ,67C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 25,55D ,12C 07/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 508,00D ,12C 07/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 50D ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 OO RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.196,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.196,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,12C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 536,24C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C S A G E C O N D O M I N I A L

5 Condomínio SAGE Relatório de Movimentação Bancária De: 01/01/2016 a 31/01/2016 Banco Itaú Agencia : 9999 Conta : Data Descrição Valor Saldo 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 2.99C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 2.99C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 897,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.495,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 2.99C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 897,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 598,00C ,36C 10/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,36C 11/01/2016 COMPRAS MERCADO 51,12D ,24C 11/01/2016 TELEFONIA 179,96D ,28C 11/01/2016 ENERGIA ELETRICA 2.647,20D ,08C 11/01/2016 LOCACAO DO ESTACIONAMENTO ,00C ,08C 12/01/2016 SINDICO 4.187,00D ,08C 12/01/2016 ADMINISTRADORA 2.60D ,08C 12/01/2016 PAGAMENTO FÉRIAS 1.753,47D ,61C 13/01/2016 TELEFONIA 172,78D ,83C 15/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 1.165,00C ,83C 15/01/2016 SISTEMA DE GESTAO 194,66D ,17C 15/01/2016 MANUTENCAO ELEVADORES 5.313,10D ,07C 15/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 7.10D ,07C 15/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO 299,00C ,07C 18/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO 299,00C ,07C 18/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 29D ,07C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 1.07D ,07C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 166,42D ,65C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 516,70D ,95C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 154,44D ,51C 20/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 71,90D ,61C 20/01/2016 COMPRAS MERCADO 12,75D ,86C 20/01/2016 COMPRAS MERCADO 2,95D ,91C 20/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 565,00D ,91C 20/01/2016 PAGAMENTO SALÁRIO 3.700,39D ,52C 20/01/2016 INSS 3.505,35D ,17C 20/01/2016 SEGURO CONDOMÍNIO 935,94D ,23C 20/01/2016 PIS 148,68D ,55C 22/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 78,90D ,65C 22/01/2016 UNIFORMES 264,86D ,79C 23/01/2016 LANCHONETE 65,50D ,29C 23/01/2016 LANCHONETE 14,99D ,30C 23/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 20D ,30C 24/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 89,00D ,30C 26/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 1.305,00D ,30C 26/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 599,99D ,31C 26/01/2016 EXAMES MEDICOS 99,00D ,31C 26/01/2016 MANUTENCAO CATRACAS 309,89D ,42C 26/01/2016 ENERGIA ELETRICA 91,88D ,54C 27/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 18D ,54C 27/01/2016 DESPESAS JUDICIAIS 136,65D ,89C 27/01/2016 VALE TRANSPORTE 543,82D ,07C 27/01/2016 VALE ALIMENTAÇAO 4.235,45D ,62C 28/01/2016 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO 299,00C ,62C 28/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 517,05D ,57C 28/01/2016 PRESTACAO DE SERVICOS 1.90D ,57C 28/01/2016 MANUTENCAO CATRACAS 309,89D ,68C 28/01/2016 MOVEIS OU EQUIPAMENTOS 145,37D ,31C 29/01/2016 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 624,00D ,31C 29/01/2016 MANUTENCAO ELEVADORES 1.876,11D ,20C 29/01/2016 DESPESAS BANCARIAS 277,51D ,69C 29/01/2016 RENDIMENTOS 70,95C ,64C S A G E C O N D O M I N I A L

6

7

8 Extrato de fundos Dados da conta 30/01/2016 às 10:39:52 Agência/Conta: 9999 / Dados do fundo Nome da Empresa: CONDOMINIO SAGE Data Fundo: MASTER DI Isento de IR: NÃO Histórico Quantidade de cotas SALDO TOTAL EM COTAS ,02741 Valor da cota (R$) Saldo Bruto (R$) NAO HA LANCAMENTOS Subconta: Resgate automático: NÃO IR (R$) IOF (R$) Saldo líquido (R$) 7, , , ,86 SALDO BLOQUEADO SALDO LIQUIDO P/ RESGATE ,86 Saldo em quantidade de cotas

9 Condomínio SAGE Relatório de Boletos pagos De: 01/2016 Unidade Data de Vencimento Data de Pagamento Valor Número /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /02/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ , /01/ /01/ /01/ /01/ , /01/ /01/ , Total ,24 52 boletos S A G E C O N D O M I N I A L

10 RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº SÉRIE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AV TRINTA E UM DE MARCO, 2350, 2350 JARDIM BORBOREMA-SAO BERNARDO DO CAMPO- SP Fone: Cep: NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIR. RECEB. 3oS. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº SÉRIE 4 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO /01/ :50:16 CNPJ / DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX BAIRRO/DISTRITO UF SP CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 0 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 06/01/2016 DATA DA ENTRADA/SAÍDA BELA VISTA 06/01/2016 HORA DA SAÍDA 13:49:13-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 938,78 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST 3.402,59 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ,80 VALOR TOTAL DA NOTA ,99 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 102 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 102,000 PESO LÍQUIDO 102,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI ARG GRANDES FORMATOS EXT BCO 20KG VOTO UN UN 22, , , UN DESCONTO : PORC POL RET INT 1X1 ALPHA M2 M M2 DESCONTO : M , ,00 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: TRIB. APROX. R$: 2.786,37 FED. / 1.722,00 EST. / MUN. / FONTE: IBPT / VER: 15.2.A / CH: 5OI7EW MD5:F58808A808D64678B6D0AE D1 FAVOR, REALIZAR A ENTREGA COM VEICULO DE PEQUENO PORTE, HR. DESCONTO REFERENTE PRECO DE SITE LEROYMERLIN.COM.BR E CONSTRUTOR JA CLIENTE DA LOJA. GRATO. -- LOJA: CENTERNORT -- TURNO ENTREGA: MANHA Valor do ICMS de desoneração: R$ Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ RESERVADO AO FISCO 2011 NeoGrid

11 Banco Itaú Comprovante de Pagamento Débito Automático Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: Dados do pagamento: Valor: R$ 60,01 Pagamento realizado em 04/01/2016 via Débito Automático, CTRL Autenticação: 645C F5BD7A3117F BC197638E1707F8C47D344FE28C520D9738

12 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS Número da NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Data e Hora da Emissão 02/12/ :20:19 Competência 2/12/2015 Código de verificação Número do RPS Nº da NFS-e substituida Local da Prestação SAO PAULO-SP Dados do Prestador de Serviços Razão Social / Nome AGESP ELETROTECNICA LTDA. EPP CNPJ/CPF / Inscrição Municipal Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP Endereço e CEP RUA ORAGNOF,136 - PLANALTO CEP: Compl: Telefone: (11) elisangela@agesp.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social / Nome CONDOMINIO SAGE CNPJ/CPF / Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP Endereço e CEP Complemento Telefone: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE DEZEMBRO/2015. VENCIMENTO: 01/01/2016. Discriminação dos Serviços VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 25,27 (18,05%)"FONTE: IBPT". Codificação do Serviço Prestado Item da Lei Cód. Atividade / Cód. Serviço / /168027/1521 Descrição / /168027/ CONSERTO/RESTAURACAO/MANUTENCAO/CONSERVACAO DE Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART PIS (R$) COFINS (R$) Retenção de Tributos Federais (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$) Detalhamento de Valores dos Serviços Outras Informações Calculo do ISS devido Valor dos Serviços R$ 14 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 14 (-) Desconto Incondicionado 1 - Tributação no município (-) Deduções permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções de Tributos Federais 0 - Nenhum (=) Base de Cálculo 14 (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 4,00 (-) ISS Retido 2 - Não ISS a reter: ( ) Sim (X) Não (=) Valor Líquido: R$ 14 Incentivador Cultural 2 - Não (=) Valor do ISS: R$ 5,60 Valor Total da Nota: 14 AVISO: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

13 03/12/2015 Bankline Banco Itaú S.A Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Beneficiário AGESP ELETROTECNICA LTDA EPP CNPJ: / Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ORAGNOF 136 VILA JUPTER S BERNARDO DO CAMPO SP Data do documento: No. do documento Espécie doc. Aceite 01/12/15 Uso do Banco Carteira 109 Espécie R$ DMI N Data Processamento 01/12/15 RECIBO DO PAGADOR Vencimento 01/01/2016 Agência/Código Beneficiário 0092/ Nosso Número Quantidade Valor (=) Valor do Documento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,28 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO 14 ( ) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa APOS VCTO ACESSE PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado Pagador CNPJ/ Sacador/Avalista: Autenticação mecânica Banco Itaú S.A Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU Beneficiário AGESP ELETROTECNICA LTDA EPP CNPJ: / Data do documento: 01/12/15 Uso do Banco No. do documento Carteira Espécie R$ Espécie doc. DMI Aceite N Data Processamento 01/12/15 Vencimento 01/01/2016 Agência/Código Beneficiário Nosso Número Quantidade Valor (=) Valor do Documento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,28 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO 14 ( ) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa APOS VCTO ACESSE PARA ATUALIZAR SEU BOLETO (=) Valor Cobrado Pagador CNPJ/C Sacador/Avalista: Ficha de Compensação Autenticação Mecânica 1/1

14 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: CONDOMINIO SAGE Empresa: Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: AGESP ELETROTECNICA LTDA EPP / /01/2016 Valor do boleto (R$); 14 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 14 Data de pagamento: 04/01/2016 Autenticação mecânica: 3529D8EBAC7545AAD5FF6E6A676D64A2BC012BD7 Operação efetuada em 04/01/2016 às 06:01:14 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

15 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro CBO /Função ENC DE LIMPEZA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção LIMPEZA 06. Nome do Empregado MARIA DO CÉU 08. Salário Base R$ 1.415,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.134,99 Valor FGTS 170,80 Base INSS: 1.415,00 Base IRRF: 721,65 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A SALÁRIO MENSAL 0 31, ,00 D ADIC. TEMPO SERVIÇO 0 15,00 212,25 D º SALÁRIO 0 12, ,00 D MÉDIAS 13º SALÁRIO 0 12,00 27,76 D DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 722,77 A I.N.S.S. 0 9,00 127,35 E D I.N.S.S. S/13º SALÁRIO 0 9,00 129,84 v M CONTR. SINDICAL 0 0,64 30,19 e A LÍQUIDO 13ºSALÁRIO 0 769,38 n A0936 -VALE TRANSP (DESC.) 0 6,00 84,90 t A LÍQ. DE ADIANTAMENTO ,00 o s Total Bruto: 3.070,01 Total das Deduções: 2.430,43 Líquido a Receber: R$ 639,58 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

16 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: MARIA DO CÉU Valor: R$ 639,58 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: 77EF075E9C8BAE3ED6C7A9B387876F Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

17 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPCIONISTA 05. Registro CBO /Função RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA DA LUZ 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 1.474,05 Valor FGTS 117,92 Base INSS: 1.326,55 Base IRRF: 748,43 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A SALÁRIO MENSAL 0 31, M HORA EXTRA 100% 0 11,00 118,00 A DSR S/ HORA EXTRA 5,00 22,69 A MÉDIA 13º SAL. (DIF.) 3,00 5,86 D º SALÁRIO 0 3,00 295,00 D MÉDIA 13º SALÁRIO 0 3,00 17,59 E D1321 -DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 165,09 v A I.N.S.S. 8,00 106,12 e D I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 8,00 25,00 n M CONTRIB. SINDICAL 0,41 16,13 t A LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 116,21 o A VALE TRANSPORTE DESC. 6,00 70,80 s A LÍQUIDO DE ADIANTAM ,00 Total Bruto: 1.639,14 Total das Deduções: 971,35 Líquido a Receber: R$ 667,79 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

18 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: MARIA DA LUZ Valor: R$ 667,79 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: B9D22E423685C193251A8E5D B E

19 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento ADMINISTRAÇÃO 05. Registro CBO /Função ZELADOR 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção ZELADORIA 06. Nome do Empregado JOÃO DE DEUS 08. Salário Base R$ 2,121,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 3.348,83 Valor FGTS 267,91 Base INSS: 2.545,20 Base IRRF: 992,63 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A SALÁRIO MENSAL 0 31, ,00 D ADIC. TEMPO SERVIÇO 0 5,00 106,05 D ACÚMULO DE FUNÇÃO ,20 D º SALÁRIO 0 12, ,00 D MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 371,84 D DESC. 13º SAL. (ADIANT.) ,01 E A I.N.S.S. 11,00 279,97 v A I.N.S.S. S 13º SALÁRIO 11,00 274,21 e M CONTRIB. SINDICAL 0,73 51,61 n A LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 1.391,46 t A LÍQUIDO DE ADIANTAM ,40 o D9204 -I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO 7,50 32,32 s Total Bruto: 5.144,09 Total das Deduções: 4.142,98 Líquido a Receber: R$ 1.001,11 Líquido a Receber (Valor por Extenso) UM MIL E UM REAIS E ONZE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

20 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JOÃO DE DEUS Agência: 9999 Conta corrente: Valor: R$ 1.001,11 Informações fornecidas pelo pagador: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: DFBDE958971FFD54D44BEE52F3FC BFE9 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

21 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro CBO /Função SERVIÇOS GERAIS 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção MANUTENÇÃO GERAL 06. Nome do Empregado JOÃO DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.177,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 1.849,88 Valor FGTS 147,99 Base INSS: 1.281,71 Base IRRF: 414,08 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A SALÁRIO MENSAL 0 31, ,00 D ADIC. DE INSALUBRIDADE 0 50,80 D ACÚMULO DE FUNÇÃO 0 4,58 53,91 D ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 0 5,00 58,85 D º SALÁRIO 0 12, ,00 D MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 74,61 E D DESC. 13º SAL. (ADIANT) 0 629,53 v A I.N.S.S. 8,00 102,53 e D I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 8,00 100,12 n M0780 -CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,66 25,89 t A LÍQ. DO 13º SALÁRIO 657,27 o A VALE TRANSPORTE (DESC.) 6,00 70,62 s A LÍQUIDO DE ADIANTAM ,80 Total Bruto: 2.592,17 Total das Deduções: 2.056,76 Líquido a Receber: R$ 535,41 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

22 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JOÃO DA CRUZ Valor: R$ 535,41 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: E2F084C56FDDCB5F8B126164D09E68A E3 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

23 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento PORTARIA 05. Registro CBO /Função PORTEIRO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção PORTARIA 06. Nome do Empregado JUDAS TADEU 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.140,51 Valor FGTS 171,24 Base INSS: 1.463,76 Base IRRF: 701,03 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto D DIFERENÇA SALARIO 0 79,00 A SALÁRIO MENSAL 0 31, ,00 M HORA EXTRA (100%) 0 2,00 21,45 M ADIC. NOT. (S/SALÁRIO) 0 3,00 37,79 D ADIC. NOT. (S/SALÁRIO) ,50 A D.S.R. S/HORA EXTRA 5,00 14,03 E M HORA EXTRA(100%+20%) 0 51,49 v D º SALÁRIO ,67 e D MEDIAS 13º SALÁRIO 0 269,38 n D DESC. 13º SAL. (ADIANT.) 0 674,30 t A I.N.S.S. 131,73 o D9001 -I.N.S.S. S/13º SALÁRIO 108,08 s M CONTR. SINDICAL 28,32 A LIQUIDO DO 13º SALÁRIO 697,38 A VALE TRANSP. (DESC.) 70,80 A LIQUIDO DE ADIANT ,00 Total Bruto: 2.814,81 Total das Deduções: 2.182,61 Líquido a Receber: R$ 632,20 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

24 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JUDAS TADEU Valor: R$ 632,20 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: 41B594362F7A28D23454E885D7C1D783EBCA3629 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

25 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro CBO /Função RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA MADALENA 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 1.619,35 Valor FGTS 129,55 Base INSS: 989,68 Base IRRF: 438,51 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A SALÁRIO MENSAL 0 31, D º SALÁRIO 0 12, D MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 56,90 M FALTAS (DIAS) 0 5,00 190,32 D DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 607,23 A I.N.S.S. 8,00 79,17 E D I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 8,00 98,95 v M CONTRIB. SINDICAL 0 0,62 24,39 e A LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 506,33 n A VALE TRANSPORTE DESC. 6,00 70,80 t A LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO 472,00 o A LÍQUIDO DE ADIANTAM. 1 88,05 s M0800 -CESTA BÁSICA (DESC.) 0 5,00 35,00 M VALE TRANSP (DESC.) Total Bruto: 2.416,90 Total das Deduções: 2.172,24 Líquido a Receber: R$ 244,66 Líquido a Receber (Valor por Extenso) DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

26 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência:9999 Conta corrente: Nome: MARIA MADALENA Valor: R$ 419,75 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: 6AA85455D4ED4CB6A16F E48016F23 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

27 Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco Hollerith de Pagamento Mensal - (Dezembro / 2015) 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro CBO /Função CHEFE DE RECEPÇÃO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado SALOMÉ DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.522,50 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.300,60 Valor FGTS 184,05 Base INSS: 1.522,50 Base IRRF: 776,48 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A SALÁRIO MENSAL 0 31, ,50 D º SALÁRIO 0 12, ,50 D MÉDIA 13º SALÁRIO 0 12,00 40,88 D DESC. 13ºSAL. (ADIANT.) 0 785,28 A I.N.S.S. 9,00 137,02 D I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO 9,00 140,70 E M CONTRIB. SINDICAL 0,60 30,45 v A LÍQUIDO DO 13ºSALÁRIO 606,95 e A LÍQUIDO DE ADIANTAM ,00 n t o s Total Bruto: 3.085,88 Total das Deduções: 2.309,40 Líquido a Receber: R$ 776,48 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

28 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: SALOMÉ DA CRUZ Valor: R$ 776,48 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:27:31 via Sispag, CTRL Autenticação: BAE2B D726A1996F69CB06B11719CE5C57 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

29

30 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: / Empresa: CONDOMINIO SAGE Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: SINDIFICIOS 05/01/2016 Valor do boleto (R$); 148,68 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 148,68 Data de pagamento: 05/01/2016 Autenticação mecânica: 366E4E5F5D9A92E8D957F6ED2AEB0FBFC961FE72 Operação efetuada em 05/01/2016 às 07:52:11 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

31 ADIANTAMENTO SALARIAL EXCEPCIONAL Adiantamento salarial em caráter excepcional ao funcionário João de Deus, no valor de R$ 3.00 (tres mil reais) a ser descontado em 5 parcelas mensais.

32 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JOÃO DE DEUS Agência: 9999 Conta corrente: Valor: R$ 3.00 Informações fornecidas pelo pagador: Transferência efetuada em 06/01/2016 às 14:44:03 via Sispag, CTRL Autenticação: 5AE31F42BEB77DBEAFE1299C35B0749D19D8E7A9 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

33

34

35 RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº SÉRIE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AV TRINTA E UM DE MARCO, 2350, 2350 JARDIM BORBOREMA-SAO BERNARDO DO CAMPO- SP Fone: Cep: NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIR. RECEB. 3oS. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº SÉRIE 4 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO /12/ :52:40 CNPJ / DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SAGE ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 000(011) BAIRRO/DISTRITO UF SP CNPJ/CPF/ID Estrangeiro CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 29/12/2015 DATA DA ENTRADA/SAÍDA BELA VISTA 29/12/2015 HORA DA SAÍDA 23:51:49-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 863,55 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST 2.256,80 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ,19 VALOR TOTAL DA NOTA ,94 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 200 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 200,150 PESO LÍQUIDO 200,150 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI ARG PORCELANATO EXT BCO 20KG FORT UN UN , ,00 UN DESCONTO : REV AC RET INT 60X60 MOS BRERA OFF WH M2 M M2 DESCONTO : M2 150,1500 Com: 87,9000 Trib: 87, ,19 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Pedido: TRIB. APROX. R$: 1.775,39 FED. / 1.584,00 EST. / MUN. / FONTE: IBPT / VER: 15.2.A / CH: 5OI7EW MD5:67128EAA87F730CE285B6C88CDE244EC BOA NOITE, ENDERECO CONFIRMADO PELO CLIENTE. DESCONTO REFERENTE PRECO DE CONSTRUTORA, ORCAMENTO CEC. DATA DE ENTREGA CONFIRMADO PELO GUILHERME DO GCP. GRATO. Valor do ICMS de desoneração: R$ 2011 NeoGrid

36 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/01/ :50:44 GFIP - SEFIP RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE CONDOMINIO SAGE (0011) FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS , CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE / / /01/ DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 1.189, ,45 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/01/ :50:44 GFIP - SEFIP RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE CONDOMINIO SAGE (0011) FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS , CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE / / /01/ DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 1.189, ,45 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

37 Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Dados da conta debitada: Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Agência: 9999 Conta: Nome: CONDOMINIO SAGE Dados do pagamento: Código de barras: CNPJ: Código Convênio: 0179 Data de Validade: Competência: 12/2015 Valor Recolhido: R$ 1.189,45 Informações fornecidas pelo pagador: FGTS Identificador: Operação efetuada em 07/01/2016 às 05:25:17 via Sispag, CTRL Autenticação: 5C56ED5E82FCC60C81BA16AACFB4A818A27C0CD2

38

39

40

41 RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº SÉRIE 5 INSCRIÇÃO ESTADUAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM MIGUEL MENTEM, 383-LOJA 7000 VILA GUILHERME-SAO PAULO-SP Fone: 000(011) Cep: NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL CUPOM - RETIRA DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº SÉRIE 5 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO /12/ :34:58 CNPJ / DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SAGE CNPJ/CPF/ID Estrangeiro DATA DA EMISSÃO 29/12/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2015 MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 000(011) UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:34:34-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,00 VALOR TOTAL DA NOTA 508,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 39 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 39,200 PESO LÍQUIDO 39,200 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI ARG CERAMICA INT ACI CNZA 20KG VOTO UN UN 8,0000 6, , UN PISO BRI INT 51X51 BG TOPAZIO CA12521 M2 M M M2 31,2000 Com: 14,4900 Trib: 14, ,08 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: CUPOM FISCAL: ECF: U45 - DATA: 29/12/ LOJA: DP CENTERN - No SERIE ECF: BE No PEDIDO: MD5:67128EAA87F730CE285B6C88CDE244EC Trib Aprox R$ 68,33 Federal, 60,96 Estadual e Municipal Fonte: IBPT Valor do ICMS de desoneração: R$ RESERVADO AO FISCO 2011 NeoGrid

42 São Paulo, 4 de Janeiro de 2016 RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS Eu, Alexandre Ribeiro martins, RG., declare que recebi nesta data a quantia de R$ 50 (Quinhentos Reais) do Condomínio SAGE. Declaro também que o valor recebido refere-se a um serviço eventual e único que prestei a esta empresa, na condição de autônomo, sem habitualidade e frequencia, não caracterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício. Dou plena e geral quitação pelos serviços de informática e cameras de segurança que prestei e declare que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a que título for. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo, Alexandre Ribeiro Martins

43 SAGE O SAGE

44 Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES NEXTEL TELECOMUNICAC Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: Dados do pagamento: Código de barras: Valor do documento: R$ 179,96 Informações fornecidas pelo pagador: NEXTEL Operação efetuada em 11/01/2016 às 06:01:29 via Sispag, CTRL Autenticação: 7FED17D87EE B24D0D74596DB385BC9FF2 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

45 DOC. IMPRESSÃO Segunda Via. ATENDIMENTO CONTACT CENTER - UC000 END. CORRESP. - CONTRATO Nº Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 08:30 ÀS 16:30 HS Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939/Torre II Barueri/SP CEP Internet: CEP FAX TEL CNPJ / EMERGÊNCIA Ouvidoria Eletropaulo Atendimento ARSESP Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e Tarifada na origem para telefones celulares) CONTA CONTRATO: NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA N Página N 2/2 DADOS PARA ENTREGA CONDOMINIO SAGE R IMPERADOR, 9999 VILA MARIA SAO PAULO CLIENTE E ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA CONDOMINIO SAGE R IMPERADOR, 9999 VILA MARIA SAO PAULO CATEGORIA DE TARIFA CLASSE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL CLIENTE No. B3-CONVENCIONAL MONÔMIA - OUTRAS CLASSES COM/OSATIV / DATA DE LEITURA ANTERIOR DATA DE LEITURA ATUAL DATA PRÓXIMA LEITURA EMISSÃO APRESENTAÇÃO DATA DE VENCIMENTO PORTARIA CAT61 PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ENERGIA 4.144,07 0, ,23 DEDUÇÃO 000 OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS IMPORTE SUJEITO A ICMS: 2.630,23 VALOR DA NOTA FISCAL 2.647,20 ALÍQUOTA: 18 % - VALOR DO ICMS: 473,44 VALOR DA FATURA A PAGAR: 2.647,20 INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: OUT/15 Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE - RETICULADO Limite Permitido Verificado TENSÃO NOMINAL (V) 127/220 (BT) LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V) Ano Trimestre Mês Mês TENSÃO CONTRATADA (V) LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V) Horas que o cliente ficou sem energia DIC 16,95 8,47 4,23 Vezes que o cliente ficou sem energia FIC 11,45 5,72 2,86 Máx. de horas contínuas que o cliente DMIC 2,26 ficou sem energia Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 847,44 Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001: HASH CODE 1DA1.1C45.ED43.F997.E445.CCC1.20EA.1FF9 CLIENTE DOC. IMPRESSÃO DATA DE VENCIMENTO

46

47 RECIBO Recebemos do Condomínio SAGE, a quantia de R$ 4.187,00 (quarto mil cento e oitenta e sete reais) referents a honorários por serviços prestados como síndico professional no mês de Dezembro de SAGE CONDOMINIAL LTDA

48 São Paulo, 10 de Janeiro de 2016 RECIBO Recebemos do Condomínio SAGE, a quantia de R$ 2.60 (dois mil e seiscentos reais) referents a honorários por serviços prestados como administradora condominial no mês de Dezembro de SAGE CONDOMINIAL LTDA

49 Hollerith de Pagamento de Férias - (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro CBO /Função ENC DE LIMPEZA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção LIMPEZA 06. Nome do Empregado MARIA DO CÉU 08. Salário Base R$ 1.415,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: 2.134,99 Valor FGTS 170,80 Base INSS: 1.415,00 Base IRRF: 721,65 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A FÉRIAS NORMAIS ,72 A MÉDIAS VLR S/ FÉRIAS 0 25,44 D ADIC. 1/3 DE FÉRIAS 0 33,33 481,72 A I.N.S.S. S/ FÉRIAS 9 173,41 E v e n t o s Total Bruto: 1.926,88 Total das Deduções: 173,41 Líquido a Receber: R$ 1.753,47 Líquido a Receber (Valor por Extenso) UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

50 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: MARIA DO CÉU Agência: 9999 Conta corrente: Valor: R$ 1.753,47 Informações fornecidas pelo pagador: Transferência efetuada em 12/01/2016 às 08:33:59 via Sispag, CTRL Autenticação: EF8998BDBEC7B3E46D8E DDD4B Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

51

52 Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES NET SERVICOS DE COMU Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: Dados do pagamento: Código de barras: Valor do documento: R$ 172,78 Informações fornecidas pelo NET VIRTUA pagador: Operação efetuada em 13/01/2016 às 09:51:18 via Sispag, CTRL Autenticação: DC969D3F69776F2420AD11726D2ABFED7A7BBD8A Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

53 Prefeitura Municipal de Cascavel PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: () Série do Documento NFS e Nota Eletrônica de Serviços Icondev Desenvolvimento de Sistemas Ltda ME Icondev RUA 7 DE SETEMBRO CASCAVEL,3034 ANDAR 13 SALA 131 CENTRO LOTEAMENTO CEP Fone Cascavel PR Inscrição Municipal CPF/CNPJ / Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Tributação no município Data de Emissão da NFS e 4/1/ :26:33 Código de Verificação de Autenticidade A3 4B 38 Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS Número da Nota Fiscal 539 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: Dados do Tomador de Serviços CNPJ / Inscrição Municipal Razão Social Condomínio SAGE Endereço Número Complemento Bairro CEP Cidade / UF Telefone e mail São Paulo / SP Descrição dos Serviços Reajuste Valores ou Contrato...0,01 Reajuste conforme contrato de R$ 175,00 para R$ 194,65 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIN...194,65 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. Nacional Atividade Econômica Lei 116 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2, Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado R$ 194,66 R$ R$ R$ 194,66 R$ 3,89 Não R$ Retenções de Impostos PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções ISSQN R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 194,66 Informações Complementares Valor aproximado dos impostos 6% = R$ 11,68 I "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.". ISS.NET Sistema Nota Control Imprimir Fechar Enviar por E ma

54 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: / CONDOMINIO SAGE Empresa: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ICONDEV 15/01/2016 Valor do boleto (R$); 194,66 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 194,66 Data de pagamento: 15/01/2016 Autenticação mecânica: 279FA E12D6A C2AA9C Operação efetuada em 15/01/2016 às 07:02:52 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

55 Elevadores Atlas Schindler S/A Rua da Consolação Cerqueira César São Paulo - SP - CEP: CNPJ / INSC. MUNICIPAL Cliente CONDOMINIO SAGE SAO PAULO - SP Banco Itau S/A Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: / Data Documento N Documento /2565-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL OUT/15 + CREA BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Multa Importância/Dia Atraso Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número Quantidade Valor ( = ) Valor Documento ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos / / ,07 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE / Pagador / Avalista SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação Banco Itau S/A Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: / Data Documento N Documento /2565-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL OUT/15 + CREA BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número Quantidade Valor ( = ) Valor Documento Multa Importância/Dia Atraso ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos / / ,07 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE / Pagador / Avalista SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

56 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: / CONDOMINIO SAGE Empresa: Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A / /01/2016 Valor do boleto (R$); 2.089,07 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 2.089,07 Data de pagamento: 15/01/2016 Autenticação mecânica: FC794EBABE AD4FB2638A06F714D Operação efetuada em 15/01/2016 às 07:02:52 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

57 Elevadores Atlas Schindler S/A Rua da Consolação Cerqueira César São Paulo - SP - CEP: CNPJ / INSC. MUNICIPAL Cliente CONDOMINIO SAGE SAO PAULO - SP Banco Itau S/A Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: / Data Documento N Documento /0622-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL SET/15 BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Multa Importância/Dia Atraso Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número Quantidade Valor ( = ) Valor Documento ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos / / ,03 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE / Pagador / Avalista SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação Banco Itau S/A Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: / Data Documento N Documento /0622-AN Uso do Banco Carteira Espécie Instruções Não receber sem a multa após o vencimento. Não receber após 59 dias do vencimento. Pagável em qualquer banco até o vencimento. Não receber sem a importância por dia de atraso. MENSAL SET/15 BOLETO COM RETENÇÃO PCC 109 R$ Espécie Doc. Aceite Data Processamento Vencimento Agência / Cód. Cedente Nosso Número Quantidade Valor ( = ) Valor Documento Multa Importância/Dia Atraso ( - ) Desconto / Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora / Multa ( + ) Outros Acréscimos / / ,03 ( = ) Valor Cobrado Pagador CNPJ/CPF CONDOMINIO SAGE / Pagador / Avalista SAO PAULO SP CÓDIGO BAIXA Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

58 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: / CONDOMINIO SAGE Empresa: Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A / /01/2016 Valor do boleto (R$); 3.224,03 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 3.224,03 Data de pagamento: 15/01/2016 Autenticação mecânica: 63712B1410C1A69D3EF4A3FC0CE8DBF35754C4B0 Operação efetuada em 15/01/2016 às 07:02:52 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

59

60

61

62 Segunda Via Banco Itaú S.A RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 18/01/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário PEREIRA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ / /894-8 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista VILA BARUEL SAO PAULO SP Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 07/01/2016 DSI N 07/01/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 29 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,57 AO DIA APOS 18/01/2016 MULTA DE... 15,66 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE PARA ATUALIZAR SEU BOLETO CNPJ/CPF / Pagador: CONDOMINIO SAGE Endereço: SAO PAULO SP Sacador/Avalista: Autenticação mecânica Banco Itaú S.A. Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 18/01/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário PEREIRA TRANSPORTES LTDA ME CNPJ / / Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 07/01/2016 DSI N 07/01/ / Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 29 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$... 0,57 AO DIA APOS 18/01/2016 MULTA DE... 15,66 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: CONDOMINIO SAGE CNPJ/CPF / Endereço: Sacador/Avalista: SAO PAULO SP Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

63 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: / CONDOMINIO SAGE Empresa: Beneficiário: PEREIRA TRANSPORTES LTDA ME Data de vencimento: CPF/CNPJ do beneficiário: / /01/2016 Valor do boleto (R$); 29 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 29 Data de pagamento: 18/01/2016 Autenticação mecânica: D55F29DC6028E C7283CD4F7222A98C52 Operação efetuada em 18/01/2016 às 15:17:51 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

64 RECEBEMOS DE LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº SÉRIE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM AV TRINTA E UM DE MARCO, 2350, 2350 JARDIM BORBOREMA-SAO BERNARDO DO CAMPO- SP Fone: Cep: NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIR. RECEB. 3oS. DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº SÉRIE 4 FL 1/1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 1 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO /01/ :09:51 CNPJ / DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO SAGE ENDEREÇO MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX 000(011) BAIRRO/DISTRITO UF SP CNPJ/CPF/ID Estrangeiro / /01/2016 CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2016 HORA DA SAÍDA 05:08:42-02:00 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 7 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO DESCONTO BASE DE CÁLCULO ICMS ST 451,40 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.451,40 VALOR TOTAL DA NOTA 1.07 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LÍQUIDO 6,000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI PORC POL RET INT 1X1 ALPHA M2 M M2 DESCONTO : M2 6, , ,40 CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: TRIB. APROX. R$: 213,47 FED. / 128,40 EST. / MUN. / FONTE: IBPT / VER: 15.2.A / CH: 5OI7EW MD5:33C56AD185F9021B728D98C3A1918E19 DESCONTO REFERENTE COMPRA ANTERIOR E CONSTRUTOR. GRATO. -- LOJA: CENTERNORT -- TURNO ENTREGA: MANHA Valor do ICMS de desoneração: R$ Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ RESERVADO AO FISCO 2011 NeoGrid

65

66 Data de Impressão 20/9/ :32 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online) Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site DADOS DO EMITENTE Numero da Nota Fiscal 6311 Série 0 Data de Emissão 18/1/2016 Data Saída 18/1/2016 RAZÃO SOCIAL: ELETRO ROCHA LT CNPJ: / ENDEREÇO: RUA ROCHA 131, 139 CEP: BAIRRO: BELA VISTA MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP DADOS DO DESTINATÁRIO Não Informado. ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS QUANT. UNID. VAL UNIT. TOTAL 1 ARGAMASSA 20 KG FORTALEZA ACII 3,000 SC 32,99 98,97 2 REJUNTAMENTO FORTALEZA BRANCO 15,000 sc 2,50 37,50 3 DISCO DE CORTE POP 2,000 pç 2,99 5,98 4 LAMPADA HALOGENA 3,000 pç 7,99 23,97 Informações Adicionais para o Fisco Não Informado. Informações Adicionais para o Contribuinte Não Informado. VALOR: 166,42 SEGURO: FRETE: DESPESAS ACESSÓRIAS: (-) DESCONTO: TOTAL DA NOTA FISCAL 166,42 Página 1 de 1

67

68 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro CBO /Função ENC DE LIMPEZA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção LIMPEZA 06. Nome do Empregado MARIA DO CÉU 08. Salário Base R$ 1.415,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.032,04 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIAL 0 21,94 310,39 E v e n t o s Total Bruto: 310,39 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 310,39 Líquido a Receber (Valor por Extenso) TREZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

69 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: MARIA DO CÉU Valor: R$ 310,39 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: 11F141B5EF9F9E46D26E9CB64B61DC513AC57BEF Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

70 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPCIONISTA 05. Registro CBO /Função RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA DA LUZ 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.220,43 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIAL ,00 E v e n t o s Total Bruto: 472,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 472,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

71 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: MARIA DA LUZ Valor: R$ 472,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: 110F0BE20C2BACD46400C3060C17D17E91E21D15 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

72 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento ADMINISTRAÇÃO 05. Registro CBO /Função ZELADOR 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção ZELADORIA 06. Nome do Empregado JOÃO DE DEUS 08. Salário Base R$ 2,121,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.841,03 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIO ,40 E v e n t o s Total Bruto: Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 848,40 Líquido a Receber (Valor por Extenso) OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

73 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JOÃO DE DEUS Valor: R$ 848,40 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: A9968C7818A3777B5CB09A3A3BA6E68E0D448ED6 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

74 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento PORTARIA 05. Registro CBO /Função PORTEIRO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção PORTARIA 06. Nome do Empregado JOÃO DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 472,00 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIO ,00 E v e n t o s Total Bruto: 472,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 472,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

75 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Nome da empresa: COND ED PROFESSOR F P CAMARGO Dados da conta creditada: Agência: 0180 Conta corrente: Nome: JOAO CORREA DA SILVA Valor: R$ 472,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 0180 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: 5E29CDAE476F4FADC FD52157C8FB89365 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

76 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento MANUTENÇÃO 05. Registro CBO /Função SERVIÇOS GERAIS 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção MANUTENÇÃO GERAL 06. Nome do Empregado JOSÉ ARIMATÉIA 08. Salário Base R$ 1.177,00 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 884,88 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIO ,80 E v e n t o s Total Bruto: 470,80 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 470,80 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

77 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JOSE ARIMATEIA Valor: R$ 470,80 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: 5EE517C619F110F3272B8E0C902E7C0255A64304 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

78 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento PORTARIA 05. Registro CBO /Função PORTEIRO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção PORTARIA 06. Nome do Empregado JUDAS TADEU 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 1.173,03 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIO ,00 E v e n t o s Total Bruto: 472,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 472,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

79 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: JUDAS TADEU Valor: R$ 472,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: 30FB87DBF B32BBA1329A415F93EC0B9F Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

80 Hollerith de Pagamento de adiantamento salarial-1 (Janeiro / 2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro CBO /Função RECEPCIONISTA 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado MARIA MADALENA 08. Salário Base R$ 1.18 por Mês 09. Chapeira Resumo de Cálculo Base FGTS: Valor FGTS Base INSS: Base IRRF: 484,19 Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANT. SALARIO 0 3,87 45,68 E v e n t o s Total Bruto: 45,68 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 45,68 Líquido a Receber (Valor por Extenso) QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS. Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

81 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: MARIA MADALENA Valor: R$ 45,80 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: ACE5F252EE19FB9B96E20FDEABB4C538B73F6D04 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

82 Hollerith de Pagamento de Adiantamento Salarial-1 (Janeiro/2016) Dados da Empresa Dados do Funcionário Dados do Banco 01. Empresa CONDOMÍNIO SAGE 03. Departamento RECEPÇÃO 05. Registro CBO /Função CHEFE DE RECEPÇÃO 10. Banco de Depósito BANCO ITAÚ S/A 11. Nro da Conta 9999/ CNPJ / CEI 04. seção RECEPÇÃO 06. Nome do Empregado SALOMÉ DA CRUZ 08. Salário Base R$ 1.522,50 por Mês Resumo de Cálculo Base FGTS: Base INSS: Base IRRF: 1.385,48 Valor FGTS 09. Chapeira Evento Descrição Local Referência Vencimento Desconto A ADIANTAMENTO SALARIAL ,00 E v e n t o s Total Bruto: 609,00 Total das Deduções: Líquido a Receber: R$ 609,00 Líquido a Receber (Valor por Extenso) SEISCENTOS E NOVE REAIS Declaro ter recebido a importância discriminada nesse recibo. Data do Recebimento: Assinatura do Trabalhador

83 Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Dados da conta creditada: Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente Agência: 9999 Conta corrente: Nome: SALOMÉ DA CRUZ Valor: R$ 609,00 Informações fornecidas pelo pagador: Agência: 9999 Conta corrente: Transferência efetuada em 20/01/2016 às 07:48:59 via Sispag, CTRL Autenticação: BD6059B9EE7D03091A7E D36F6F8372A7 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

84 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA /2015 1a via GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Condomínio SAGE 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM/MULTA E JUROS 11- TOTAL 3.052,37 452, ,35 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA gerado por MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA /2015 2a via GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Condomínio SAGE 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM/MULTA E JUROS 11- TOTAL 3.052,37 452, ,35 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85 Banco Itaú - Comprovante de Pagamento GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GPS Guia da Previdência Social 01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 03 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 Nome: Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS 04 COMPETÊNCIA 12/ IDENTIFICADOR 06 VALOR DO INSS 3.052, Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido. 09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 452,98 10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA 11 VALOR ARRECADADO 3.505,35 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência 0180, conta , CNPJ/CPF CTRL: , Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS. Autenticação Bancária 75B927F55D804F2BD7B5E2A36E9C3CDC46176C4F Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

86

87 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: / CONDOMINIO SAGE Empresa: Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: ALLIANZ SEGUROS 20/01/2016 Valor do boleto (R$); 935,94 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 935,94 Data de pagamento: 20/01/2016 Autenticação mecânica: CC560811C444D127FBEC47CF40183E Operação efetuada em 20/01/2016 às 07:04:46 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

88 01 NOME/TELEFONE Condominio Sage MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja infemesmo código de períodos subsequentes, até rior a R$1. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de que o total seja igual ou superior a R$ PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF OU CNPJ CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL /69 VALOR TOTAL AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 31/12/ /01/ ,68 148,68 01 NOME/TELEFONE Condominio Sage MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja infemesmo código de períodos subsequentes, até rior a R$1. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de que o total seja igual ou superior a R$ PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF OU CNPJ CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL /69 VALOR TOTAL AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 31/12/ /01/ ,68 148,68

89 Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DARF Informações fornecidas pelo pagador: PIS 01 NOME: MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/ NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO 20/01/2016 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$1. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$1. 07 VALOR PRINCIPAL R$ 148,68 08 VALOR DA MULTA R$ 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 R$ 10 VALOR TOTAL R$ 148,68 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela SRF. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência, conta, CPF/CNPJ. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado à Receita Federal, quando solicitado. CTRL: , Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS. AUTENTICAÇÃO 79E6E49E8C5831BDACBBD3A988231C1D31D71441 Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

90

91

92

93 São Paulo, 24 de Janeiro de 2016 RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS Eu, Luis Eduardo de Oliveira, RG., declare que recebi nesta data a aquantia de R$ 20 (duzentos reais) do Condomínio SAGE. Declaro também que o valor recebido refere-se a um serviço eventual e único que prestei a esta empresa, na condição de autônomo, sem habitualidade e frequencia, não carcterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício. Dou plena e geral quitação pelos serviços elétricos que prestei e declare que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo, Luis Eduardo de Oliveira

94 Nome CONDOMINIO Endereço: RUA Município SÃO PAULO Descrição dos Serviços e/ou Produtos 1 Elaboração do PPRA (NR-9) - 5 Cada = 5 7 Serv.Prest.na Area de Med.Ocupacional - 7,00 Cada = 49,00 IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR Número do CNPJ / CPF Bairro UF SP CEP 000 Banco Itaú SA RECIBO DO PAGADOR Local de Pagamento Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 25/01/2016 Beneficiário Agência/Código Beneficiário M & C MÉDICOS ASSOCIADOS SIMPLES LTDA - EPP / CNPJ: / Data da Emissão 14/01/2016 Uso do Banco Número do Documento 2314/13 Carteira 157 Espécie R$ Sigo - De fato, a solução ideal para sua empresa de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho. Espécie Doc.: Aceite Data do Processamento Nosso Número N 02/01/2016 Quantidade Valor (=) Valor do Documento (=) Valor Cobrado 157/ ,00 Autenticação mecânica Banco Itaú SA Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário M & C MÉDICOS ASSOCIADOS SIMPLES LTDA - EPP / CNPJ: Data do Documento Número do Documento 14/01/ /13 N 157 R$ Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 02/01/2016 Vencimento Agência/Código Beneficiário Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. COBRAR MORA DE 2% APÓS O VENCIMENTO ( R$ 1,98 ) APOS VENC. 10% MULTA - SUJEITO A PROTESTO (-) Desconto/Abatimento 25/01/ / / ,00 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador CONDOMINIO RUA SÃO PAULO SP CNPJ/CPF do Pagador CNPJ: Código de Baixa 157/ Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

95 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: Empresa: CONDOMINIO Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: MARQUES OLIV C MEDIC ASSOC S / /01/2016 Valor do boleto (R$); 99,00 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 99,00 Data de pagamento: 26/01/2016 Autenticação mecânica: 8D6891EA161BF666E06A2DAB15F9FEAF33A7B0DB Operação efetuada em 26/01/2016 às 15:25:30 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

96

97 Comprovante de pagamento de boleto Dados da conta debitada Agência/conta: 9999/ Dados do pagamento CNPJ: Empresa: CONDOMINIO Beneficiário: CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento: COMPUTER ID 26/01/2016 Valor do boleto (R$); 309,89 (-) Desconto (R$): (+)Mora/Multa (R$): informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$): 309,89 Data de pagamento: 26/01/2016 Autenticação mecânica: 9D9FB64E92355EBEE622DB69478A33F85807A1DE Operação efetuada em 26/01/2016 às 15:52:38 via Sispag, CTRL Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala: (todos os dias, 24h).

98 AESEletropaulo Conta de Energia Elétrica Unid. de Entrega Sequência Medidor B Conta Referente a Data de Emissão Vencimento JAN JAN JAN 2016 CONDOMINIO Nota Fiscal Série B Nº Reservado 986C.4DB5.7E48.20CD A.25D8 ao Fisco CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) Furto de energia e fraude em medidores são considerados crimes e podem colocar em risco a sua segurança, além de provocarem queima de aparelhos e até incêndios. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, , Torre II Barueri/SP CNPJ: / Inscrição Estadual: Regime Especial Proc. DRT-1 nº /71 Dados do Cliente/Unidade Consumidora CONDOMINIO CEP: -000 SAO PAULO - SP CPF/ e INSC.EST. sagecondominial.com Responsável pela iluminação pública na sua rua/região: LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30: Rua Rui Barbosa 97 São Paulo Nº DA INSTALAÇÃO Nº DO CLIENTE RESUMO DA SUA CONTA (R$) Fornecimento Tributos Itens financeiros Outros produtos e serviços Abatimentos e devoluções TOTAL A PAGAR = 48,10 14,48 29,30 91,88 NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha:1/1 FORNECIMENTO CONSUMO X TUSD (VALOR DO kwh) 100,0 kwh X R$ ,89 CONSUMO X TE (VALOR DO kwh) 100,0 kwh X R$ ,71 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 4,50 TRIBUTOS PIS/PASEP (0,93%) 0,57 COFINS (4,26%) 2,65 ICMS 11,26 OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS COSIP LEI /02 29,30 HISTÓRICO DE CONSUMO Mês/Ano 01/16 12/15 11/15 10/15 09/15 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 02/15 01/15 Kwh DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR Anterior Leitura Atual Leitura Próxima Entrega 02 DEZ JAN FEV 07 JAN DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO Medidor ator Multiplicado aturamento Tipo de Tarifa Com/OSAtiv Trifásico B3_OUTROS Tensão Nominal Tensão Mínima Tensão Máxima 127/220 (BT) V 117/202 V 133/231 V INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Conjunto Elétrico: MIGUEL REALE - RE Limite Permitido Verificado Ano Trimestre Mês Mês Horas que o cliente ficou sem energia Vezes que o cliente ficou sem energia Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia DIC FIC DMIC 16,95 11,45-8,47 5,72-4,23 2,86 2,26 Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO Auntenticação Mecânica Identificador de Débito Automático: Mês de referência: NOV 15 Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 19,89 Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005 Energia Distribuição Transmissão Encargos Tributos R$ Faturado pela taxa mínima. - Sua conta com vencimento em 28/12/2015 no valor de 80,37 foi quitada através de Débito Automático. ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89 Valor da Nota Fiscal: R$ 91,88 Base de Cálculo R$ 62,58 Alíquota 18% - Valor R$ 11, PORTARIA CAT61 PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ENERGIA 10 0, ,58 DEDUÇÃO 000 OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS 000 VALOR DA FATURA A PAGAR O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 91,88 Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Nº da Fatura Data de Emissão Conta Referente a Nº da Instalçao Consumo (kwh) Vencimento Total a Pagar (R$) JAN 2016 JAN JAN ,88 Nota Fiscal Série B Nº Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado. AESEletropaulo Conta de Energia Elétrica Autenticação Mecânica Não vale como recibo

99 Banco Itaú Comprovante de Pagamento Débito Automático Dados da conta debitada: Nome: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta: Dados do pagamento: Valor: R$ 91,88 Pagamento realizado em 26/01/2016 via Débito Automático, CTRL Autenticação: 98DFF376FC41B B2C727BBE19BFBEDA88C4D Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú , todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ( Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú , dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº , CEP Deficientes auditivos ou de fala , disponível 24hs todos os dias.

100

101 Identificação no extrato: Banco Itaú Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente TBI C/C Dados da conta debitada: Nome da empresa: CONDOMINIO SAGE Agência: 9999 Conta corrente: Dados da conta creditada: Nome: MARCIA MILANO Agência: 1921 Conta corrente: Valor: R$ 136,65 Transferência efetuada em 27/01/2016 às 16:36:16h via, CTRL Autenticação: B7987F0F413C26E4CBA8BB9D9BD6D9C1564F80FB Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú , todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ( Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú , dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº , CEP Deficientes auditivos ou de fala , disponível 24hs todos os dias.

102 Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans Vantagens: a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo. b) Facilidade: a recarga dos creditos é feita em qualquer maquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc... c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia. Notas: 1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento; 2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em atá 3 dias úteis seguintes á data do pagamento. 3. Para acompanhar seu pedido, acesse: colocando o seu usuário e senha. 4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de Sâo Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão. Para mais esclarecimentos, envie para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) , de segunda a sexta-feira, das 8 ás 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. Condomínio 2873/ /02/ , Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária 01/02/2016 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. 2873/ /01/ OU N 27/01/ SINCO (Texto de responsabilidade do cedente) R$ 543,82 Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES ************************** Pagto pela INTERNET, até às 21 hs. ************************** ************************** SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. Condominio Rua Sao Paulo SP ************************** 543,82

Total a Pagar: 1.666,71

Total a Pagar: 1.666,71 ITA BRASIL TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 90 SALA 01 Compl.: I.E.: 253466377 Sacado 001089/01 MARAJO Fatura 000152043 Emissão 05/04/17 APARECIDA DE Bairro: CENTRO CNPJ: 01.982.152/0001-08

Leia mais

Total a Pagar: 2.192,00

Total a Pagar: 2.192,00 DUPLAQUIMICA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Endereço: RODOVIA SC, 303 KM 07 CAIXA POSTAL 86 Compl.: I.E.: 254046754 Sacado 002269/01 MARAJO Fatura 000133599 Emissão 13/02/17 APARECIDA

Leia mais

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº FL1/1 SÉRIE 1

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº FL1/1 SÉRIE 1 RECEBEMOS DE POSTO PORTAL DE MINAS II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº. 00002045 POSTO PORTAL DE MINAS II

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/12/2013-18:57:11 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/12/2012-16:46:33 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 RECEBEMOS DE ALAC IND.COM.ART.DE METAIS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.005.023 SÉRIE: 1

Leia mais

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO MALHAS KEEPER LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 21.554.282/0001-49, Inscrição Estadual 367.017.977-0072, com sede na Avenida Olavo Bilac, nº 763, Bairro

Leia mais

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/05/2014-15:43:17 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/11/2013-17:52:35 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Recebemos de HGS - SERVICOS DE USINAGEM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: FRIDA BAZAR LTDA - SC 302, 001 - VILA NOVA - ITUPORANGA - SC.

Leia mais

Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: / CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina

Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: / CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 78.459.443/0001-32 CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina Fone: UF: PR CEP: 86046-010 (43) 3341-2529 Fax: RECIBO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2014**

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2014** GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/03/2014-13:27:39 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/04/2014-11:43:58 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/01/2014-10:16:00 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/07/2012-18:58:53 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2014**

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2014** GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/02/2014-10:50:36 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/05/2012-15:39:50 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA

CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 461 Data: 30/11/2015 Credor: ADRIANO DE ANDRADE Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor Líquido R$ DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/02/2013-15:26:40 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO Matéria Elaborada com base na legislação vigente em 02.08.2010. SUMÁRIO:

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 2.971, /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 2.971, / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/12/2016-10:04:04 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0065)36241730 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 11/04/2011-09:23:37 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/03/2012-15:48:52 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/09/2011-15:14:05 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/01/2012-15:55:23 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 951, I.N.S.S. 8,00 76,12

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 951, I.N.S.S. 8,00 76,12 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL ALTOS DO INDAIA Dourados MS 79822-010 CNPJ: Chapa 00027 ROSA MARIA DURAM PEREIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 951,50 101 I.N.S.S. 8,00 DO SALÁRIO

Leia mais

Nomes dos sócios Quotas Valor Francisco Gomes Silveira ,00 Maria Ferreira da Silva ,00 Somas

Nomes dos sócios Quotas Valor Francisco Gomes Silveira ,00 Maria Ferreira da Silva ,00 Somas Documento 01: Extrato do Contrato Social 1. Razão Social: SUCESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 2. Sócios: a) Francisco Gomes Silveira b) Maria Ferreira da Silva 3. Objeto Social: CNAE DESCRIÇÃO Outros

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/11/2012-15:21:02 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/09/2012-19:07:54 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

DANF-e Documento Auxíliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

DANF-e Documento Auxíliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 RECEBEMOS DE JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FL1 de 1 NF-e Nº. 1715142 NATUREZA

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/02/2011-10:54:59 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações. Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi

C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações. Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi RECEBI(MOS) DE 01/10/2014 C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações M O D E L O SATISFAÇÃO GARANTIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DO RECEBIMENTO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/04/2012-18:37:44 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

Portanto, a metodologia de trabalho dessa empresa seguirá os seguintes procedimentos:

Portanto, a metodologia de trabalho dessa empresa seguirá os seguintes procedimentos: Nota de Orientação A contabilidade da empresa MODELO INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP será feita somente em relação ao mês de dezembro, com vistas ao exercício das atividades de apuração e encerramento das

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05-REMUNERAÇÃO ,53 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) / ENCARGOS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05-REMUNERAÇÃO ,53 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) / ENCARGOS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/12/2011-10:16:11 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/11/2010-11:14:57 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 76 0101 OUVIDORIA 0800 75 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.07.191/0001-95 3040/353056-6 Data do

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA OUVIDORIA 0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

Número NF e. Dados da NF e. Hosp Universitario Ciencias Medicas Fund Educ Lucas Machado. Tipo de Emissão SAP GRC NFE Normal. Forma de Pagamento

Número NF e. Dados da NF e. Hosp Universitario Ciencias Medicas Fund Educ Lucas Machado. Tipo de Emissão SAP GRC NFE Normal. Forma de Pagamento Chave de Acesso 35 705 33.3.079/000 49 55 00 000.089.368 90.467.050 Número NF e 89368 Versão 3.0 Dados da NF e Modelo Série Número Data de Emissão Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 55 89368

Leia mais

Número NF e. Dados da NF e. Data/Hora de Saída ou da Entrada PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA

Número NF e. Dados da NF e. Data/Hora de Saída ou da Entrada PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA Chave de Acesso 41 1704 21.262.327/0001 01 55 001 000.001.311 100.000.000 2 Número NF e 1311 Versão 3.10 Dados da NF e Modelo 55 Série 1 Número 1311 Data de Emissão 05/04/2017 14:31:17 03:00 Data/Hora

Leia mais

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social Prezado cliente ROBERTO FERREIRA DE FREITAS - 214891579207, Seu arquivo sefipcr.zip foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA OUVIDORIA 0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTERIOR 0, ,02 C 08/08/ ENVIO TEV 240,00 D ,02 C

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo SALDO ANTERIOR 0, ,02 C 08/08/ ENVIO TEV 240,00 D ,02 C Extratos 08/09/2017 internet B:a nking::::caixa Extrato por período Cliente: GRANDE CAP EST DA ORDEM DEMOLAY Conta: 0855 / 003 / 00005663 8 Data: 08/09/2017 16:04 Mês: Agosto/2017 Período: 1 31 Extrato

Leia mais

Dados da NF e. Data/Hora de Saída ou da Entrada M.I. REVESTIMENTOS LTDA. Nome / Razão Social ROSMARI APARECIDA FERRAZ. 1 Consumidor final

Dados da NF e. Data/Hora de Saída ou da Entrada M.I. REVESTIMENTOS LTDA. Nome / Razão Social ROSMARI APARECIDA FERRAZ. 1 Consumidor final Chave de Acesso 41 1509 10.490.181/0002 16 55 001 000.123.228 100.229.123 2 Número NF e 123228 Versão 3.10 Dados da NF e Modelo 55 Série 1 Número 123228 Data de Emissão 11/09/2015 13:04:00 02:00 Data/Hora

Leia mais

Leiaute do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Leiaute do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ANEXO CI (Art. 287, XXXIII, do RICMS) Leiaute do Nota Fiscal Eletrônica - Logotipo Anexo II a CONTROLE DO FISCO SAÍDA 1 ENTRADA 2 000.000.000-FL1/n INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Leia mais

% em sua dívida! Aproveite, pague à vista ou em parcelas.

% em sua dívida! Aproveite, pague à vista ou em parcelas. São Paulo, 07 de JANEIRO de 2013 Prezado(a) PAULO SERGIO BUENO KRAKER, temos uma ótima oportunidade para você. Desconto de até Pague à vista Pague 15 Parcelas de 28,10 319,53 Ou (*) cada. (*) Este é o

Leia mais

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : BRANCO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 0001/0005 EMPRESA: W R CENTRO AUTOMOTIVO DE CARAGUA LT ME 04.841.855/0001-04

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/02/2018-22:29:43 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI Extrato de Fundos de Investimento CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI Período: 01/03 a 29/03/2018 Folha 001/003 Ag./Conta 0070/95854-1 POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018 Fundo

Leia mais

Vencimento KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTD

Vencimento KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTD 033-7 Recibo do Sacado Cedente Vencimento KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 3072191000195 01/05/2012 Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento EMAC ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTD 524

Leia mais

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 12/07/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da

Leia mais

Conectividade Social - Procuração Eletrônica. Seu arquivo GaX3USPPez zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/01/2015 às 13:18:25.

Conectividade Social - Procuração Eletrônica. Seu arquivo GaX3USPPez zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/01/2015 às 13:18:25. Conectividade Social - Procuração Eletrônica https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/downloadprotocoloservlet?return=post&... Página 1 de 1 CONECTIVIDADE SOCIAL Protocolo de Envio de Arquivos Prezado

Leia mais

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da

Leia mais

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Luan Sergio Gonçalves Dos Reis De: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE LORETO Enviado em: quarta-feira, 26 de julho

Leia mais

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014) 0001 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA Nº ARQUIVO: ICtJGUmqnrS0000-4

Leia mais

a9y1]"]"]*j,i"z1w%h$j"]7b.q*s3d%]"]1h J*J.B1Hb

a9y1]]]*j,iz1w%h$j]7b.q*s3d%]]1h J*J.B1Hb MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Rua X, 34 CHACARA - JARDIM BRASIL

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Página 1 de 2 22/06/2018 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da

Leia mais

EDITAL 01/2016 CMDCA/FUNCRIANÇA Cartilha de orientações para a aplicação dos recursos e prestação de contas

EDITAL 01/2016 CMDCA/FUNCRIANÇA Cartilha de orientações para a aplicação dos recursos e prestação de contas EDITAL 01/2016 CMDCA/FUNCRIANÇA Cartilha de orientações para a aplicação dos recursos e prestação de contas Esta cartilha traz orientações para a aplicação dos recursos relativos Edital 01/2016 do CMDCA/FUNCRIANÇA,

Leia mais

ITG na Prática. Prof. Marcos Lima

ITG na Prática. Prof. Marcos Lima ITG 1.000 na Prática Prof. Marcos Lima NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE ITG 1000 MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE Índice Item ALCANCE 1 6 DEFINIÇÕES 7 ESCRITURAÇÃO 8 14 CRITÉRIOS

Leia mais

JOGOS MAÇONICOS

JOGOS MAÇONICOS JOGOS MAÇONICOS - 2017 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO Inicialmente a este relatório, informamos novamente, quanto algumas mudanças no local e modalidades, devidamente comunicado junto ao gestor do

Leia mais

Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço versão (Jul./2017)

Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço versão (Jul./2017) Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço versão 1.1.1 (Jul./2017) Envio/Geração de NFS-e 1 Informações do lote 1 1 1 1 A Tipo de registro (deve ser "1") 2 2 5 4 A Constante NFSe 3 6

Leia mais

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA ADELINE SALIM DA SILVA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : BRANCO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA ADELINE SALIM DA SILVA RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 0001/0005 EMPRESA: SANTOS E SANTOS ARTE E DECORACAO LTDA 10.475.462/0001-19 COMP:

Leia mais

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS) Declaração Original Exercício 2016 Ano-Calendário 2015 Período abrangido pela Declaração: 01/01/2015 a 31/12/2015 1 Identificação do Contribuinte

Leia mais

Layout Soma NF-e - 2.0

Layout Soma NF-e - 2.0 Layout oma F-e - 2.0 Leiaute para ETRADA e AÍDA Delimitador ';' Formato Data: dd/mm/yyyy eparador decimal '.' Campos não obrigatórios null e delimitador null; Reg Dados da ota - 1:1 Campo Pos Tipo/Tamanho

Leia mais

Vencimento KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA L

Vencimento KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA L 033-7 Recibo do Sacado Cedente Vencimento KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 3072191000195 01/11/2012 Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA L 1073

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL) 13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14

Leia mais

PROGRAMA FUSIONTECH VISUAL CONTAB

PROGRAMA FUSIONTECH VISUAL CONTAB PROGRAMA FUSIONTECH VISUAL CONTAB LEIAUTE - ESCRITA FISCAL v. 1.7 (02/08/2010) HIERARQUIA DOS REGISTROS Tipo do Situação Registro 00 Dados da Empresa (header do arquivo). Obrigatório. Dados da empresa

Leia mais

Formato da Importação dos Livros Fiscais CVSoft - Versão (03/2016)

Formato da Importação dos Livros Fiscais CVSoft - Versão (03/2016) Formato da Importação dos Livros Fiscais CVSoft - Versão 3.7.4 (03/2016) 1 Cabeçalho do Arquivo 1 1 1 1 A Tipo de registro (deve ser "1") 2 2 7 6 A Constante CVSOFT 3 8 22 15 A Constante LIVROS FISCAIS

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA OUVIDORIA 0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL SP.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL SP. EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL SP. AUTOS nº. 1047235-44.2017.8.26.0100 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Leia mais

Orientações por natureza das despesas: 2.1. Pagamento de pessoal e encargos:

Orientações por natureza das despesas: 2.1. Pagamento de pessoal e encargos: Cartilha de orientações para a aplicação e prestação de contas dos recursos relativos aos convênios da SMGL com entidades não governamentais, oriundos do FUNCRIANÇA. Esta cartilha traz orientações para

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)

TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 21

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA OUVIDORIA 0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Portal da Nota Fiscal Eletrônica Página 1 de 6 Chave de Acesso 29-1609-03.470.727/0016-07-55-008-000.515.092-123.571.888-4 Número NF-e 515092 Versão 3.10 Dados da NF-e Modelo Série Número Data de Emissão Data Saída/Entrada Valor Total

Leia mais

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / / RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA OUVIDORIA 0800 726 0101 0800 725 7474 www.caixa.gov.br Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA 03.072.191/0001-95 3040/353056-6 Data

Leia mais

Manual de Procedimentos

Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos A QUEM SE DESTINA? Este material é direcionado aos colaboradores dos Pontos de Entrega (PE) parceiros da Reciclus (Associação Brasileira

Leia mais

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/10/2017-08:48:54 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS 02-DDD/TELEFONE (0011)31043888 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO

Leia mais

Layout Soma NF-e 2.4.5

Layout Soma NF-e 2.4.5 Layout Soma NF-e 2.4.5 Leiaute para ENTRADAS e SAÍDAS Delimitador ';' Formato Data: dd/mm/yyyy Separador decimal '.' Campos não obrigatórios null e delimitador null; Obrigatoriedade S=Sim N=Não OS= Opicional

Leia mais

Nomes dos sócios Quotas Valor SOMAS ,00

Nomes dos sócios Quotas Valor SOMAS ,00 Documento 01: Extrato do Contrato Social 1. Nome comercial: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP 2. Sócios: Maria Sousa Costa Antonio José da Silva 3. Objeto Social: CNAE DESCRIÇÃO 4754-7/01 Comércio varejista

Leia mais

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica RECEBEMOS DE ABRIL COMUNICACOES SA - Sao Paulo OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO NOTA FISCAL IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CNPJ do EMITENTE Nº DATA DE

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: / Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa

Leia mais

Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón

Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de abril 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 31

Leia mais

Vencimento 16/02/2017

Vencimento 16/02/2017 Nº do Cliente: 1271697 Período: 28/12/216 a 27/1/217 Mês de referência: 1/217 Data de emissão: 4/2/217 Número do celular: 11 9666-8927 Nº da fatura: 1259365 Vencimento 16/2/217 Total a Pagar R$ 12,3 WILSON

Leia mais

Este arquivo contém um resumo das principais rejeições atribuídas a Nota Fiscal eletrônica pela Secretaria da Fazenda.

Este arquivo contém um resumo das principais rejeições atribuídas a Nota Fiscal eletrônica pela Secretaria da Fazenda. Este arquivo contém um resumo das principais rejeições atribuídas a Nota Fiscal eletrônica pela Secretaria da Fazenda. Para saber como preveni-las, acesse: https://www.onbusca.com.br/artigos/rejeicoes-nf-e/

Leia mais

RELAÇÃO DE VALE TRASPORTE VERONA ATACADÃO SUL JULHO

RELAÇÃO DE VALE TRASPORTE VERONA ATACADÃO SUL JULHO RELAÇÃO DE VALE TRASPORTE VERONA ATACADÃO SUL JULHO NOME Nº DO CARTÃO QUANT. OBSERVAÇÃO STATUS LOURIVAL DOS SANTOS 268601251 RONALDO ADRIANO 4221074766 LINHA (J) TRAMPOLIM FRANCISCO FABIANO 1993602213

Leia mais

Código da Conta: /07/2017 a 09/08/2017. Planos 180,14 SUBTOTAL CONTRATADO 180,14 O QUE FOI UTILIZADO

Código da Conta: /07/2017 a 09/08/2017. Planos 180,14 SUBTOTAL CONTRATADO 180,14 O QUE FOI UTILIZADO 1/11 Data de Emissão: 10/08/2017 Email de Cobrança: ajocris@yahoo.com.br Código da Conta: 0163827495 Nextel Telecomunicações Ltda Alameda Santos, 2356/2364 Cerqueira Cesar CEP 01418 200 São Paulo SP C.N.P.J.

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Como é calculada a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ao transportador autônomo de veículo

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Como é calculada a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ao transportador autônomo de veículo Como é calculada a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ao transportador 30/06/2014 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas apresentadas pelo cliente... 3 3. Análise da Legislação...

Leia mais

TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)

TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de março 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón São Roque, 27

Leia mais

Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor

Sexta-feira, 12 de Abril de 2019 Edição N 977 Caderno I. Dados do Credor EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00080 Data: 11/04/2019 Dados do Credor Credor: 001061 ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 CNPJ/CPF: 04.612.101/0001-74

Leia mais

Checklist de documentos para declaração de IR

Checklist de documentos para declaração de IR Checklist de documentos para declaração de IR Olá! Chegou a hora de fazer mais uma Declaração Anual de Imposto de Renda. E para tornar esse processo mais simples, aqui está o seu Checklist de documentos

Leia mais

CAPÍTULO I DA EMISSÃO DA NOTA

CAPÍTULO I DA EMISSÃO DA NOTA DECRETO Nº 177/2015. Regulamenta a obrigatoriedade para emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, instituída pela lei complementar nº. 107, de 08 de junho de 2015, para o Município de Nova Erechim

Leia mais