PROJETO JUDÔ NO JARACATI JULHO DE 2012

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1 PROJETO JUDÔ NO JARACATI JULHO DE 2012 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/06/ ,26 SALDO ANTERIOR - JUNHO /07/ ,00 DOAÇÃO ELZA - PAGAMENTO DO ALARME 02/07/ ,00 DOAÇÕES CEUMA + MULTICLINICA 02/07/ ,24 PAGAMENTO SR. ROSIMAR SALES - LIMPEZA 02/07/ ,00 PAGAMENTO SR CLAUDIA COORD. FORUM 02/07/ ,00 PASSAGEM SR CLAUDIA COORD. FORUM 02/07/ ,24 PAGAMENTO SR ROBERTSON PROF. INFORMATICA 02/07/ ,80 PASSAGEM SR ROBERTSON PROF. INFORMATICA 02/07/ ,00 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 04/07/ ,00 DOAÇÃO UDI 04/07/ ,00 PAGAMENTO SR RODOLFO COORD JUDÔ 04/07/2012 5,00 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 06/07/ ,00 COMPLEMENTO DO PAGAMENTO SR RODOLFO COORD JUDÔ 06/07/ ,86 FGTS 06/ /07/ ,58 CEMAR 06/12 09/07/ ,73 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/12 09/07/ ,91 CAEMA 06/12 09/07/ ,12 CAEMA 07/13 09/07/ ,00 ELO INTERNET 09/07/ ,04 INSS 06/ /07/ ,00 DOAÇÃO BR CONSULTORIA 11/07/2012 5,00 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 20/07/ ,00 PAGAMENTO DO ALARME 26/07/ ,00 DOAÇÃO SAFEMED 26/07/2012 5,00 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 27/07/ ,00 TRANSFERÊNCIA REF. A PASSAGEM DA VIAGEM P/ MANAUS (ALUNO: THALISON) 27/07/ ,00 PAGAMENTO DO CNPJ - CERTIFICADO DIGITAL 31/07/ ,00 DOÇÃO CEUMA 31/07/2012 5,00 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA TOTAL , ,52 SALDO R$ 3.729,74 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC MARCELLO

2 PROJETO JUDÔ NO JARACATI AGOSTO DE 2012 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/07/ ,74 SALDO ANTERIOR - JULHO /08/ ,24 PAGAMENTO DO SALÁRIO DE TEREZINHA - COZINHEIRA 01/08/ ,24 PAGAMENTO SR. ROSIMAR SALES - LIMPEZA 01/08/ ,00 PAGAMENTO SR CLAUDIA COORD. FORUM 01/08/ ,00 PASSAGEM SR CLAUDIA COORD. FORUM 01/08/ ,24 PAG. ROBERTSON PROF. INFORMATICA 01/08/ ,20 PAG. PASSAGEM ROBERTSON PROF. INFORMATICA 03/08/ ,70 PAG. TAXI IDA DOS ALUNOS DO JUDO / CAMPEONATO 06/08/ ,00 PAG. TAXI VOLTA DOS ALUNOS DO JUDO / CAMPEONATO 06/08/ ,28 FGTS 07/ /08/ ,00 ELO INTERNET 08/08/ ,00 DOAÇÃO UDI 08/08/ ,00 COMPRA DE GÁS 08/08/ ,00 PAGAMENTO SR RODOLFO COORD JUDÔ 08/08/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 14/08/ ,00 DOAÇÃO KAMAHA 14/08/ ,00 COMPLEMENTO DO PAG. SR RODOLFO COORD JUDÔ 14/08/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 15/08/ ,00 DOAÇÃO MARCELLO 15/08/ ,00 DOAÇÃO BR CONSULTORIA 15/08/ ,33 RESCISÃO ROBERTSON PROFINFORMATICA 15/08/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 17/08/ ,20 REF. A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 17/08/ ,00 TAXI - TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO 17/08/ ,00 REF. A CARIMBO/ALMOFADA P/ CARIMBO E CARTUCHO P/ IMPRESSORA 24/08/ ,00 DOAÇÃO ELZA - PAGAMENTO DO ALARME 24/08/ ,00 DOAÇÃO CEUMA 24/08/2012 5,00 DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 27/08/ ,66 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 07/12 27/08/ ,54 CEMAR 07/12 27/08/ ,33 PAGAMENTO DO ALARME 27/08/ ,17 CAEMA 08/12 27/08/ ,61 INSS 07/2012 TOTAL , ,74 SALDO R$ 1.155,00 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC MARCELLO

3 PROJETO JUDÔ NO JARACATI SETEMBRO DE 2012 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/08/ ,00 SALDO ANTERIOR - AGOSTO /09/ ,00 DOAÇÃO SUPERCLINICA 03/09/ ,24 PAGAMENTO DO SALÁRIO DE TEREZINHA - COZINHEIRA 03/09/ ,24 PAGAMENTO SR. ROSIMAR SALES - LIMPEZA 03/09/ ,00 PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA DAVIAGEM DO ALUNO DO JUDÔ 03/09/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 06/09/ ,00 PASSAGEM SR CLAUDIA COORD. FORUM 06/09/ ,15 FGTS 08/ /09/ ,00 DOAÇÃO UDI 10/09/ ,00 PAGAMENTO SR CLAUDIA COORD. FORUM 10/09/ ,00 ELO INTERNET 10/09/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 12/09/ ,00 DOAÇÃO BR CONSULTORIA 12/09/ ,00 PAGAMENTO SR RODOLFO COORD JUDÔ 12/09/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 14/09/ ,00 DOAÇÃO KAMAHA 14/09/ ,00 PAGAMENTO DE TÁXI DE VOLTA DO AEROPORTO DO ALUNO DO JUDÔ 14/09/ ,00 PAGAMENTO SR RODOLFO COORD JUDÔ 14/09/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 18/09/ ,00 COMPRA DE CARTUCHO 26/09/ ,00 DOAÇÃO MARCELLO 27/09/ ,00 PAGAMENTO SR RODOLFO COORD JUDÔ 28/09/ ,00 DOAÇÃO CEUMA 28/09/ ,00 PAGAMENTO DO ALARME 28/09/ ,52 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 08/12 28/09/ ,35 CEMAR 08/12 28/09/ ,54 CAEMA 09/12 28/09/ ,38 INSS 08/ /09/2012 5,00 DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA 27/08/2012 TOTAL 8.595, ,42 SALDO R$ 1.181,58 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC MARCELLO

4 Extrato conta corrente A33F /08/ :29:19 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente F D L S VILA JARACATY Período do extrato 07/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 21/06/2012 Saldo Anterior 3.949,26 C 02/07/ Transferência on line ,00 C 02/ ELZA MARIA DA 02/07/2012 Cobrança ,00 C 02/07/ Transferência on line ,24 D 02/ ROSIMAR SALES 02/07/ Transferência on line ,00 D 02/ CLAUDIA MARIA 02/07/ Transferência on line ,00 D 02/ CLAUDIA MARIA 02/07/ Transferência on line ,24 D 02/ ROSA LINA SILV 02/07/ Transferência on line ,80 D 02/ ROSA LINA SILV 02/07/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 4.977,98 C 04/07/2012 Cobrança ,00 C 04/07/ Transferência on line ,00 D 04/ LUIS R M LEITE 04/07/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 2.972,98 C 06/07/ Transferência on line ,00 D 06/ LUIS R M LEITE 06/07/ Impostos ,86 D 2.251,12 C FGTS ARRECADACAO GRF 09/07/ Pagamento conta luz ,58 D CEMAR CIA ENERGETICA MA 09/07/2012 Impostos ,73 D 09/07/ Pgto conta água ,91 D CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA 09/07/ Pgto conta água ,12 D CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA 09/07/ Pagamento de Título ,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 09/07/2012 INSS Arrecadação ,04 D 779,74 C 11/07/2012 Cobrança ,00 C 11/07/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 1.374,74 C 20/07/ Pagamento de Título ,00 D 1.174,74 C VIP VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 26/07/2012 Cobrança ,00 C 26/07/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 1.769,74 C 27/07/ Transferência on line ,00 D 27/ F C M AG VIAGE 27/07/ Pagamento de Título ,00 D 1.414,74 C ITAU UNIBANCO S.A. 31/07/2012 Cobrança ,00 C 31/07/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 31/07/2012 S A L D O 3.729,74 C OBSERVACOES: #vesteacamisa do esporte brasileiro junto com o Banco do Brasil. Acesse

5 Central de Atendimento BB / Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

6 Extrato conta corrente A33I /09/ :43:14 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente F D L S VILA JARACATY Período do extrato 08/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/07/2012 Saldo Anterior 3.729,74 C 01/08/ Transferência on line ,24 D 01/ TEREZINHA JESU 01/08/ Transferência on line ,24 D 01/ ROSIMAR SALES 01/08/ Transferência on line ,00 D 01/ CLAUDIA MARIA 01/08/ Transferência on line ,00 D 01/ CLAUDIA MARIA 01/08/ Transferência on line ,24 D 01/ ROSA LINA SILV 01/08/ Transferência on line ,20 D 1.025,82 C 01/ ROSA LINA SILV 03/08/ Transferência on line ,70 D 957,12 C 03/ LUIS SILVA TEI 06/08/ Transferência on line ,00 D 06/ LUIS SILVA TEI 06/08/ Impostos ,28 D FGTS ARRECADACAO GRF 06/08/ Pagamento de Título ,00 D 451,84 C ITAU UNIBANCO S.A. 08/08/2012 Cobrança ,00 C 08/08/ Transferência on line ,00 D 08/ CLAUDIA MARIA 08/08/ Transferência on line ,00 D 08/ LUIS R M LEITE 08/08/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 401,84 C 14/08/2012 Cobrança ,00 C 14/08/ Transferência on line ,00 D 14/ LUIS R M LEITE 14/08/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 216,84 C 15/08/2012 Dep Cheque BB Liquidado ,00 C 15/08/2012 Cobrança ,00 C 15/08/2012 Cheque Pago Outra Agência ,33 D 15/08/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 100,51 C 17/08/2012 Cheque Pago Outra Agência ,20 D 17/08/2012 Cheque Pago Outra Agência ,00 D 17/08/2012 Cheque Pago Outra Agência ,00 D 15,31 C 24/08/ Transferência on line ,00 C 24/ ELZA MARIA DA 24/08/2012 Cobrança ,00 C 24/08/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 2.530,31 C 27/08/2012 Impostos ,66 D 27/08/ Pagamento conta luz ,54 D CEMAR CIA ENERGETICA MA 27/08/ Pagamento de Título ,33 D VIP VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 27/08/ Pgto conta água ,17 D CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA 27/08/2012 INSS Arrecadação ,61 D 1.155,00 C 31/08/2012 S A L D O 1.155,00 C

7 Bom pra Todos é pegar crédito agora e só começar a pagar em Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

8 Extrato conta corrente A33D /10/ :13:24 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente F D L S VILA JARACATY Período do extrato 9/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/08/2012 Saldo Anterior 1.155,00 C 03/09/2012 Cobrança ,00 C 03/09/ Transferência on line ,24 D 03/ TEREZINHA JESU 03/09/ Transferência on line ,24 D 03/ ROSIMAR SALES 03/09/ Transferência on line ,00 D 03/ ANTONIO LUIS V 03/09/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 475,52 C 06/09/ Transferência on line ,00 D 06/ CLAUDIA MARIA 06/09/ Impostos ,15 D 129,37 C FGTS ARRECADACAO GRF 10/09/2012 Cobrança ,00 C 10/09/ Transferência on line ,00 D 10/ CLAUDIA MARIA 10/09/ Pagamento de Título ,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 10/09/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 261,37 C 12/09/2012 Cobrança ,00 C 12/09/ Transferência on line ,00 D 12/ LUIS R M LEITE 12/09/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 56,37 C 14/09/2012 Cobrança ,00 C 14/09/2012 Cheque Pago Outra Agência ,00 D 14/09/ Transferência on line ,00 D 14/ LUIS R M LEITE 14/09/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 31,37 C 18/09/ Transferência on line ,00 D 6,37 C 18/ CLAUDIA MARIA 26/09/ Transferência on line ,00 C 606,37 C 26/ MARCELLO SILVA 27/09/ Transferência on line ,00 D 206,37 C 27/ LUIS R M LEITE 28/09/2012 Cobrança ,00 C 28/09/ Pagamento de Título ,00 D VIP VIGILANCIA ELETRONICA LTDA 28/09/2012 Impostos ,52 D 28/09/ Pagamento conta luz ,35 D CEMAR CIA ENERGETICA MA 28/09/ Pgto conta água ,54 D CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA 28/09/2012 INSS Arrecadação ,38 D 28/09/2012 Débito Serviço Cobrança ,00 D 1.181,58 C 30/09/2012 S A L D O 1.181,58 C Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão. Central de Atendimento BB /

9 Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

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