RESULTADOS 4T15 / DE MARÇO DE 2016

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1 RESULTADOS / 24 DE MARÇO DE 2016

2 INTRODUÇÃO RAPHAEL HORN RESULTADO OPERACIONAL RAPHAEL HORN RESULTADO FINANCEIRO ERIC ALENCAR

3 DESTAQUES CYRELA Lançamentos de R$ 760 milhões no, 24,6% maior vs. e 66,4% menor que no. No ano, o volume lançado atingiu R$ milhões, contra R$ milhões em. Vendas de R$ 844 milhões no, 16,4% menor vs. e 55,3% menor que no. No ano, as vendas contratadas totalizaram R$ milhões, contra R$ milhões vendidos em. Receita Líquida de R$ milhões no vs R$ milhões no e 32,7% menor que no. No ano, receita líquida acumulada em R$ milhões vs. R$ milhões em. Margem Bruta de 33,9% no, redução de 0,8 p.p. vs. e aumento de 1,5 p.p. vs.. No ano, a Margem Bruta totaliza 34,6% vs. 32,1% em. Lucro Líquido de R$ 98 milhões no, 25,3% inferior vs. e 34,7% inferior vs.. Em, o lucro líquido totaliza R$ 448 milhões vs. R$ 661 milhões em. No, consumo de caixa de R$ 28 milhões vs. geração de caixa de R$ 219 milhões no e de R$ 362 milhões no. No total do ano, a geração operacional de caixa totaliza R$ 813 milhões vs. 867 milhões em. Dívida Líquida / PL de 22,2% no vs 21,3% no e 32,8% no. ROE de 7,8% (Lucro líquido LTM / Média PL 12 meses sem minoritários). Lucro por ação de R$ 0,26 no, 25,7% inferior ao e 34% menor que.

4 RESULTADO OPERACIONAL

5 LANÇAMENTOS CYRELA R$ 760 milhões no vs. R$ milhões no. R$ milhões em vs. R$ milhões em. No ano, percentual CBR de 81% vs. 83% em. Lançamentos Ex-Permuta e Faixa 1 (%CBR) Lançamentos por Região (R$ milhões) ,4% -42,9% São Paulo São Paulo - Interior 20,9% -66,4% ,5% 1,5% 1,1% 7,7% Espírito Santo Norte Sul 25,4% Rio de Janeiro CBR 80% 87% 83% 81% Parceiros Lçtos %CBR

6 Conheça o One Sixty

7 VENDAS CONTRATADAS CYRELA Percentual CBR de 77% no trimestre; As vendas de estoque no trimestre representaram 67% do volume vendido. Vendas Ex-Permuta e Faixa 1 (%CBR) Vendas por Região (R$ milhões) -40,4% (R$ milhões ) ,3% ,5% Nordeste Sul São Paulo Centro Oeste 3,9% Norte 1,9% 12,4% Espírito Santo 2,6% Minas Gerais 39,0% 0,9% 1,2% 21,9% Rio de Janeiro 16,3% São Paulo - Interior % CBR 78% 77% 82% 78% Parceiros Vendas %CBR

8 VELOCIDADE DE VENDAS O VSO 12M do foi de 33,1%. Vendas por safra de lançamentos Velocidade de Vendas (R$ milhões) ,4% 42% 13% (62% ex-faixa 1) 6% 2% 65% 2% -55,3% % 36% 8% 3% 8% 50% 22% 7% 65% % 10% 57% Lçtos do Tri Lçtos Tri Anteriores do Ano Lçtos Anos Anteriores 37% Em 3 meses Em 6 meses Em 9 meses Em 12 meses Em 15 meses

9 ESTOQUE DE UNIDADES LANÇADAS R$ 6,6 bilhões de estoque (R$ 5,5 bilhões %CBR); 25% de estoque concluído (vs. 25% em ). Estoque de unidades Movimentação do estoque (R$ milhões) -4,2% (R$ milhões) ,2% EP/ET* 25% 25% Estoque Total Vendas Estoque Lançamentos Vendas Var. Preço Lançamentos Estoque Total Concluído Em andamento *: EP = Estoque Pronto / ET = Estoque Total Estoque em construção Estoque pronto

10 ESTOQUE PRONTO R$ milhões de estoque pronto (vs. R$ milhões no ); A região Nordeste representa 30,8% do total do estoque pronto da Companhia. Estoque pronto Breakdown do Estoque pronto (R$ milhões) ,6% Nordeste 30,8% São Paulo 12,2% São Paulo - Interior 9,9% Estoque Pronto Vendas Estoque Pronto VGV Entregue Var. Preço Estoque Pronto 1,0% 1,8% 21,3% 18,6% 2,7% Rio de Janeiro Sul 1,7% Centro Oeste Minas Gerais Norte Espírito Santo

11 ENTREGAS CYRELA Unidades Entregue VGV Entregue 7,5 5,4 2,1 (Unidades mil) Alto padrão Médio + MCMV 15,4 8,3 7,1 23,8 10,6 13,2-16,9% +4,0% 24,1 25,0 20,8 8,9 13,2 11,6 15,2 11,8 9,2 24,0 9,1 14,8 (R$ bilhões) 6,8 1,0 5,8-35,0% 4,4 1,6-19,5% 5,5 2,7 2,8 2,7 6,8 4,4 2,4-0,1% 6,8 4,9 1, ,4 mil unidades entregues no, em 19 projetos. No ano, 24 mil unidades entregues em 91 projetos. Entregas segmento Médio + MCMV: 2,8 mil unidades entregues em 10 projetos no. Em, 14,8 mil unidades entregues em 49 projetos. As unidades entregues no possuíam um VGV de lançamento de R$ milhões. O VGV de lançamento das unidades entregues no ano é de R$ 6,80 bilhões vs. R$ 6,79 bilhões em.

12 RESULTADO FINANCEIRO

13 RESULTADOS FINANCEIROS (R$ milhões) Margem Receita Bruta -24,9% Lucro Bruto e Margem Bruta -19,6% 32,3% 33,9% 34,7% 32,1% 34,6% -32,5% -9,7% ,5% -11,6% EBITDA e Margem EBITDA -28,6% Lucro Líquido e Margem Líquida 16,7% 14,0% 18,8% 18,0% 17,2% 9,8% 9,5% 11,5% 11,4% -32,3% 10,3% ,6% -32,7% ,7% -25,3%

14 RENTABILIDADE ROE Lucro por Ação ¹ 11,9% 10,6% 9,6% 8,6% 7,8% 0, , , T15 2T15 LPA # Ações ex-tesouraria O Return on Equity (medido como Lucro Líquido dos últimos 12 meses sobre PL médio) atingiu um valor de 7,8%. Lucro por ação obtido no de R$ 0,26. ¹ Calculado por: Lucro Líquido do trimestre / Quantidade de ações totais deduzidas das ações mantidas em tesouraria no último dia do trimestre.

15 REPASSES, ALIENAÇÕES E QUITAÇÕES Volume Unidades (R$ milhões) -5,5% (mil unidades) -7,1% ,3 3,2 0,3 15,2 4,7 0,4-10,1% -13,7% ,1-8,0% -20,6% 3,5 4,0 3,2 0,7 0,1 1,1 1,3 2,7 2,0 2,6 0,1 12,8 10,1 Quitações Alienações Repasses No, o volume de quitações, repasses e alienações foi de R$ 704 milhões, 13,7% menor do que no e 10,1% menor que no. No ano, esse volume foi de R$ 3,3 bilhões, 5,5% menor que o volume reportado em.

16 GERAÇÃO DE CAIXA* (R$ milhões) Geração de caixa ex aquisição de participação acionária Consumo de caixa de R$ 28 milhões no, contra geração R$ 219 milhões no e geração de R$ 362 milhões no. No ano, geração de caixa de R$ 813 milhões, 6% menor do que. *Ex pagamento de dividendos, programa de recompra de ações e aquisição de participação societária

17 LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO A alavancagem (Dívida Líquida / PL) foi de 22,2%. Endividamento (R$ Bilhões) 3,84 1,62 3,98 1,58 3,71 1,40 Corp. Corp. Corp. 3,71 1,21 Curto 2,23 Indicadores Dívida Líquida/ EBITDA 12M Dívida Líquida/ Patrimônio Líq. Dívida Total Dívida sem SFH 2,0x -1,1x 22,2% 2,23 2,40 2,32 SFH SFH SFH 2,51 Longo 1,48 Custo Médio Sem SFH: 99,5% CDI SFH: TR + 9,12% a.a. Duration 1,9 ano 1,8 ano Dívida Bruta Dívida Bruta Dívida Bruta Prazo Caixa e Disponib. Dívida Liquída Curto Prazo 32% 24% Longo Prazo 68% 66% 32,8% 21,3% 22,2% Sem SFH¹ Div Liq / PL Nota¹: A dívida líquida sem SFH é de R$ -836 MM

18 CONTATE RI Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 3º andar São Paulo - SP Brasil CEP Relações com Investidores Fone: (55 11) ri@cyrela.com.br Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Cyrela Brazil Realty. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Cyrela Brazil Realty em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Cyrela Brazil Realty e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio.

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