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1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2011 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL PA /05/2011 MARCIA STROPARO / SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DO SITE "ESCOLA DA CIDADANIA" , ,00 389/2011 DIRETA / DISPENSA PA / LUIS ALBERTO BALLIN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILIAZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ESTRUTURAL E TUBULAÇÕES DE SISTEMA DE TELEFONIA E DE CFTV PARA CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA NA CÂMARA MUNICIPAL , ,00 465/2011 DIRETA / DISPENSA MATERIAIS DE LIMPEZA 540,00 PA /07/2011 VALMIRA DOS SANTOS REGLY - ME / /2011 PREGÃO Nº. 06/2010 SACO LIXO 30 LITROS 100 5,40 540,00 PA /08/2011 FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS / INSCRIÇÃO PARA O "XX CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO", 29, 30 E 31 DE AGOSTO/ ,00 490,00 601/2011 PA /08/2011 FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS / INSCRIÇÃO PARA O "XX CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO", 29, 30 E 31 DE AGOSTO/ ,00 490,00 6 PA /08/2011 EDITORA CORREIO PARANAENSE / SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1 732,30 732,30 615/2011 DIRETA / DISPENSA PA /08/2011 FERRAGENS ALEXANDRINO / VASSOURA METÁLICA COM REGULAGEM - 22 DENTES 2 17,00 34,00 616/2011 DIRETA / DISPENSA PA /08/2011 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS / / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , E 618/2011 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 893,10 PA /08/2011 LICITAL COMERCIAL / ÁGUA MINERAL SEM GÁS - CX COM 48 UNIDADES (COPO 200ML) 10 7,80 78,00 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GALÃO 50 6,69 334,50 CAFÉ - CAIXA COM 20 UNIDADES 5 75,00 375,00 DESINFETANTE PERFUMADO 120 0,88 105, E 661/2011 PA /08/2011 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS / / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , E 663/2011 PA /08/2011 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA / / PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CLIO PLACA APP ,50 57,50 647/ /2011 PA /08/2011 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS / / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , E 649/2011

2 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E LIMPEZA 4.668,68 PA /08/2011 WORLD MASTER COMÉRCIO DE PAPELARIA E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA / LIMPADOR MULTI-USO 120 0,87 104,40 LIMPADOR 120 2,30 276,00 CANETA MARCA TEXTO 60 0,35 21,00 CARTUCHO TONER HP CC , ,50 CORRETIVO LÍQUIDO 24 0,47 11,28 ETIQUETA 15 2,12 31,80 FITA ADESIVA 10 1,28 12,80 PAPEL A4 RECICLADO 300 8, ,00 PASTA POLIONDA MÉDIA 40 1,18 47,20 PASTA POLIONDA LARGA 50 1,40 70,00 PERFURADOR DE PAPEL 10 2,37 23,70 SACO PLÁSTICO ,05 50,00 650/651 E 652/2011 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIMPEZA E ELÉTRICO 320,12 PA /08/2011 H&D ALIMENTOS / ÁGUA SANITÁRIA 120 0,75 90,00 DESINFETANTE 120 0,79 94,80 BORRACHA SIMPLES 72 0,05 3,60 CD-R 50 0,83 41,50 COLA EM BASTÃO 72 0,36 25,92 PILHA RECARREGÁVEL 5 12,86 64,30 653/ E 656/2011 PA /08/2011 LUPNE BRASIL / PNEUS 165MM PERFIL 70%, 13", CONSTRUÇÃO RADIAL 5 158,30 791,50 657/ /2011 PA /08/2011 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA / SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PROGRAMA VEREADOR MIRIM 3 300,00 900,00 658/2011 DIRETA / DISPENSA PA /08/2011 MARCO AURÉLIO GERONYMO ME / ARRANJO DE FLORES - PARA EVENTO DO DIA 01/09/ "DIPLOMAÇÃO DOS VEREADORES MIRINS" 1 185,00 185,00 659/2011 DIRETA / DISPENSA PA /08/2011 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS / / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , E 675/2011 PA /08/2011 ALCAS PAPELARIA / PAPEL COUCHÊ A4 150G - PCT. 20 FLS 50 1,90 95,00 666/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS / / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , , e 668/2011 PA /08/2011 ALSCO TOALHEIRO BRASIL / SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E TOALHEIROS 500,80 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS 77 5,40 415,80 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS 34 2,50 85,00 669/2011 DIRETA / DISPENSA PA /08/2011 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL / SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - AGOSTO/ , ,92 8/ /2008

3 PA /09/2011 CASA DA COMUNICAÇÃO S/C / DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA "CONVITE SESSÕES LEGISLATIVAS" - REF. JULHO E AGOSTO/ ,00 BANNER INSTITUCIONAL NO SITE "CRISTIANOBASSA.COM.BR" , ,00 ANÚNCIO JORNAL "CORAÇÃO DE ESTUDANTE" 1 333,33 333,33 ANÚNCIO NO "JORNAL DO ÔNIBUS" , ,67 ANÚNCIO NO JORNAL "É NOTÍCIA" 2 600, ,00 583/2011 TOMADA DE PREÇOS Nº. 1/2011 PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA "ALUNO NOTA DEZ" ,25 PA /09/2011 CASA DA COMUNICAÇÃO S/C / PRODUÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO "ALUNO NOTA DEZ" , ,00 LOGOMARCA "ALUNO NOTA DEZ" , ,00 583/2011 CERTIFICADO "ALUNO NOTA DEZ" 1 713,75 713,75 TROFÉU "ALUNO NOTA DEZ" , ,50 TOMADA DE PREÇOS Nº. 1/2011 PA /09/2011 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA / SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. - AGOSTO/ , ,54 9/2011 LICITAÇÃO Nº. 01/2006 PA /09/2011 PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA / SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - AGOSTO/ , ,02 10 E 04/2008 E 04/2009 MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS 305,55 PA /09/2011 ROCCOPLAN PAPELARIA / / ENVELOPE KRAFT OURO 20 0,27 5,40 ETIQUETA PIMACO A4 356 FOLHA C/ ,15 43,15 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M 2 3,00 6,00 FOTOCÓPIA COLORIDA 251 1,00 251, E 677/2011 PA /09/2011 MONICA ELISANGELA REMENHUK / / M.P. HD EXTERNO USB GB SAMSUNG 2,5" 2 204,00 408,00 678/2011 DIRETA / DISPENSA BANDEIRAS 2.650,00 PA /09/2011 SÍMBOLO COMÉRCIO DE BANDEIRAS / BANDEIRA DO ESTADO DO PARANÁ - TERGAL ESTAMPADA 0,90 X 1,28 M 5 90,00 450,00 680/2011 DIRETA / DISPENSA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - TERGAL ESTAMPADA 0,90 X 1,28M , ,00 PA /09/2011 CARTUCHOS KELLYARA / CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES 16 3,00 48,00 681/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 ALCAS PAPELARIA / PAPEL FOTOGRÁFICO A4 - PCT 20 FLS 10 6,50 65,00 685/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 PAPELARIA RENASCENÇA / E.P. FITA 12MM X 8M M.231 PARA ROTULADORA BROTHER 5 39,90 199,50 686/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS KYOCERA - FRANQUIA 9.187, CÓPIAS / /2011 FRANQUIA , ,00 EXCEDENTE ,08 612,48 04/2011 PA /09/2011 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS / SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - AGOSTO/ , ,00 510/ /2011

4 PA /09/2011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR / FORNECIMENTO DE ÁGUA - AGOSTO/ , ,14 687/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 EDITORA CORREIO PARANAENSE / SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA - REF. AGOSTO/ ,30 732,30 688/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS / SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES: boletim virtual com 30 consultas/ano + Regulamento IR online + 4 cadernos de Trabalho e Previdência, IR, PIS, Cofins, CSLL, ICMS, IPI, ISS e outros , ,00 690/ /93 PA /09/2011 MARCO AURELIO GERONYMO ME / ARRANJO DE FLORES para a mesa central do plenário da Câmara. Evento do dia 16/09/2011 "Semana Nacional do Trânsito" 1 210,00 210,00 691/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 VILSON VELOSO BRAGA / CONFECÇÃO DE CARIMBOS 37,00 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO P ,00 30,00 ALMOFADA PARA CARIMBO P ,00 7,00 694/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-PR / SERVIÇOS POSTAIS - AGOSTO/ , ,09 53/2011 LICITAÇÃO Nº. 03/2010 PA /09/2011 LUPNE BRASIL / AÇÚCAR SACHET - CX C/1000 U. DE 6G 50 18,90 945,00 697/2011 PA /09/2011 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - REF. SETEMBRO/ ,12 542,12 13/ / /2007 DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA "TV CÂMARA" ,96 SPOTS DE 30" NA RÁDIO COMUNITÁRIA 98,3 FM 98 4,44 435,86 SPOTS DE 30" NA RÁDIO +AM , ,43 SPOTS DE 30" NA RÁDIO MASSA FM 97, , ,67 BANNER INSTITUCIONAL NO SITE PAUTASJP.COM , ,00 ANÚNCIO NO JORNAL TRIBUNA DE SÃO JOSÉ , ,66 ANÚNCIO NO JORNAL CORAÇÃO DE ESTUDANTE 1 666,66 666,66 ANÚNCIO NO JORNAL CORREIO DE NOTÍCIAS , ,00 ANÚNCIO NO JORNAL CORREIO PARANAENSE , ,34 ANÚNCIO NO JORNAL VISÃO ATUAL , ,00 ANÚNCIO NO JORNAL "NOSSO JORNAL" , ,00 ANÚNCIO NO JORNAL "IMPACTO PARANÁ" , ,00 ANÚNCIO NO JORNAL "É NOTÍCIA" , ,00 ANÚNCIO NO JORNAL "TRIBUNA METROPOLITANA" , ,34 OUTDOOR "COMUNICAÇÃO VISUAL " 3 650, ,00 OUTDOOR "FAVRETTO OUTDOOR " 2 450,00 900,00 OUTDOOR "PUBLICIDADE RODOFER " 3 250,00 750,00 583/2011 PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA PUBLICITÁRIA "TV CÂMARA" ,00

5 PA /09/2011 CASA DA COMUNICAÇÃO S/C / GRAVAÇÃO DE SPOT DE 30" - ESTÚDIO VEGAS GRAVAÇÕES , ,00 IMPRESSÃO DE CARTAZ P/OUTDOOR "RGP IMPRESSÃO DIGITAL " 8 120,00 960,00 TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2011 IMPRESSÃO DE FLYER - BENVENHO & CIA , ,00 IMPRESSÃO DE 200 CARTAZES - BENVENHO & CIA 200 5, ,00 CONFECÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL - CARBONAR COMUNICAÇÃO VISUAL 30 51, ,00 CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA CARRO - CARBONAR COMUNICAÇÃO VISUAL 15 40,00 600,00 CUSTOS INTERNOS DE AGÊNCIA, CRIAÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA "TV CÂMARA" ,75 SPOT P/RÁDIO ATÉ 60" ,00 523,00 ANÚNCIO JORNAL ATÉ 1/2 PAG ,00 534,00 FULL BANNER FLASH , ,75 OUTDOOR ,00 819,75 CARTAZ ,00 777,00 FLYER ,00 780,25 BANNER ,00 465,75 MARKETING , ,75 LOGOMARCA , ,00 SLOGAN , ,50 ADESIVO AUTOMOTIVO ,00 428,00 75% DE DESCONTO - CONFORME DISPOSTO EM CONTRATO PA /09/2011 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO / LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO 43 18,00 774,00 727/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 BARÃO COMÉRCIO DE TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES E APARELHOS ELETRÔNICOS / CRÉDITO PARA TELEFONE CELULAR PRÉ-PAGO 1 700,00 700,00 698/2011 DIRETA / DISPENSA PA /09/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGOSTO/ , ,51 700/2011 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.747,15 PA /09/2011 J.B. NICHELE AUTO POSTO / ÁLCOOL HIDRATADO , ,98 GASOLINA 26,5 2,580 68,37 ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,83 509,28 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,63 54,52 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,00 68,00 311/ E 314/ /2011 PA /09/2011 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA 201,50 VALE-TRANSPORTE 80 2,50 200,00 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1, E 704/2011 DISPENSA / ART. 24, II - LEI

6 PA /09/2011 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE-TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA , ,00 705/2011 DIRETA / TERMO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2009 PA /09/2011 CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDOR DA CÂMARA 126,50 VALE-TRANSPORTE 50 2,50 125,00 TAXA BOLETO BANCÁRIO 1 1,50 1, E 707/ /93 PA /09/2011 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA CÂMARA 300 2,20 660,00 708/2011 DIRETA / TERMO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2009 PA /09/2011 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO / VALE-REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA , ,86 729/ /2008 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.251,29 PA /09/2011 JB NICHELE AUTO POSTO / ÁLCOOL HIDRATADO , ,55 GASOLINA 75,5 2,58 194,79 ÓLEO SINTÉTICO SAE 05W ,83 127,32 FILTRO DE AR FRAN MODELO CA ,63 13,63 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH ,00 17,00 311/ E 314/ /2011 PA /09/2011 JB NICHELE AUTO POSTO / COMBUSTÍVEIS 2.715,76 ÁLCOOL HIDRATADO , ,68 GASOLINA 26 2,580 67, E 312/ /2011 CONTRATO / HW EMPREITEIRA DE OBRAS / / SERVIÇOS DE PINTURA DE TODA A ÁREA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS , ,00 439/2011 AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM (MARCA LG), 1 MICROCOMPUTADOR HD 160GB MEMÓRIA, 1024MB, IBM, 1 MONITOR DE 17" SAMSUNG , ,00 673/2011 CONTRATO /09/2011 AUTO PONTO ASSISTENCIA EM RELÓGIOS DE PONTO / / AQUISIÇÃO DE 01 CATRACA ELETRÔNICA TRÊS BRAÇOS COM LEITOR DE CARTÃO DE PROXIMIDADE E BIOMÉTRICO PELA DIGITAL, INTEGRADOS AO EQUIPAMENTO, 1 CATRACA ELETRÔNICA - 3 BRAÇOS, COM COLETOR DE CARTÃO, LEITOR DE CARTÃO E BIOMÉTRICO, 01 CATRACA ELETRÔNICA - 1 BRAÇO, EXCLUSIVA PARA CADEIRANTES, COM LEITOR DE CARTÃO E BIOMÉTRICO E 01 DISPOSITIVO PARA CADASTRO DE DIGITAL EM COMPUTADORES , ,00 672/ /2011 AQUISIÇÃO DE 500 CRACHÁS DE PROXIMIDADE , ,00 670/2011 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, POR TEMPO INDETERMINADO, DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO E PORTARIA ON LINE , ,00 671/2011

7 PA /09/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA / BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE ,58 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO 5.480,55 BOLSA DE ESTÁGIO - SETEMBRO/ , E 702/2011 CONTRATO Nº. 28/2007 (PREGÃO Nº. 17/2007) Assis Manoel Pereira Presidente Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, = Prestação de Serviços, = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Em cumprimento ao Art. 16 da Lei nº , de 21 de junho de 1.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de setembro de 2011.

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