ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARÁ DE MINAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013.
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- Luiz Henrique Filipe Almada
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1 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARÁ DE MINAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E CEP / Savassi BH MG -BR
2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARÁ DE MINAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 CONTEÚDO Relatório dos auditores independentes Quadro 1 Balanço patrimonial Quadro 2 Demonstração do superávit Quadro 3 Demonstração das mutações do patrimônio líquido Quadro 4 Demonstração dos fluxos de caixa Notas explicativas às demonstrações contábeis
3 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Administradores e Associados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pará de Minas Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pará de Minas - APAE ( Entidade ), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
4 Base para opinião com ressalva a) Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, cujos valores são apresentados para fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos opinião sobre elas. Além disso, os procedimentos adicionais aplicados, decorrentes de primeira auditoria, sob transações e valores que compõem os saldos em 31 de dezembro de 2013, não foram suficientes para assegurar que tais saldos não tenham efeitos relevantes sobre o resultado do exercício, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de b) Os ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado pela Entidade em suas operações, deveria ter o valor contábil e a vida útil dos bens revisados periodicamente, com o objetivo de certificar que o registro contábil não exceda o valor de recuperação. Não nos foi apresentado estudo contendo evidencias quanto à recuperabilidade de seus ativos por uso ou venda a valor de mercado. Consequentemente, não foi possível quantificar os possíveis ajustes nas demonstrações contábeis, decorrentes da análise da recuperabilidade dos ativos naquelas datas. A Entidade não informa em nota explicativa sobre a recuperabilidade de seus ativos. Opinião Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pará de Minas APAE, em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase Conforme descrito na nota explicativa nº 10 às demonstrações contábeis, a Entidade protocolou em 15/12/2014 pedido de renovação do CNAS pelo processo nº / que se encontra em análise até a presente data, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome (MDS).
5 Outros Assuntos Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior As demonstrações contábeis da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pará de Minas APAE para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentadas para fins de comparação, não foram examinadas por nós nem por outros auditores independentes. Belo Horizonte, 06 de março de Consult Audi Auditoria & Consultoria Empresarial CRCMG /O-0 José Miguel Barros de Rezende Contador CRCMG /O-1
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