D I Á R I O O F I C I A L

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "D I Á R I O O F I C I A L"

Transcrição

1 DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO w w w. c a c h o e i r o. e s. g o v. b r ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira 06 de Dezembro de Nº 3050 do Exemplar R$ 0,80 P O D E R E X E C U T I V O ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DECRETO Nº /2007 O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art., Inciso, de 25/09/2006. Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ ,98 (DEZ MILHOES E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: DECRETA: D I Á R I O O F I C I A L CAMARA MUNICIPAL - CMCI MATERIAL COPA E COZINHA 5.000, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 5.000, MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 5.000, MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 5.000, PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 3.000, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 3.000, MANUTENCAO DE SOFTWARE 5.000, LOCACAO DE IMOVEIS 3.000, VALE-TRANSPORTE 5.000, SERVICOS BANCARIOS 3.000, MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.000, PRINCIPAL DIVIDA INSS 8.000, PRINCIPAL DIVIDA IPACI ,00 PROCURADORIA GERAL - PG SERVICO TELECOMUNICACOES 8.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV CONTRIB.CACADORES CARNAVALESC.CLUBE , MATERIAL DE EXPEDIENTE 615, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 7.000, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100, SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.462, SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 220, SERVICO TELECOMUNICACOES , OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 2.230, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 8.294, MOBILIARIO EM GERAL ,76 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS SERVICOS GRAFICOS 1.583,00 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 60,00 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA ESTAGIARIOS 4.803, SERVICOS GRAFICOS , SERVICOS BANCARIOS , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.257, ESTAGIARIOS 6.344, INDENIZACOES E RESTITUICOES ,15

2 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA , SERVICOS DE AGUA E ESGOTO , SERVICO TELECOMUNICACOES , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.200, AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER CONTRIBUICAO A INCAPER , LOCACAO DE IMOVEIS 800, LOCACAO DE IMOVEIS ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , SERVICO TELECOMUNICACOES , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC GENEROS DE ALIMENTACAO 4.700, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 4.100, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT , APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO , APAR UTENSIL DOMESTICOS 3.119, GENEROS DE ALIMENTACAO 1.268, MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 7.742,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO ,35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS VENCIMENTOS , OBRIGACOES PATRONAIS FGTS 5.000, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 29, MANUTENCAO CONSERV VEICULOS , MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 2.810, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2.325, MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO , APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , MATERIAL DE EXPEDIENTE ,32. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM º SALARIO , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , º SALARIO , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.407,31 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME VENCIMENTOS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS ,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR ,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , MANUTENCAO CONSERV VEICULOS , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI SALARIO-FAMILIA , VENCIMENTOS , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.346,00

3 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 3 TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES ,98 Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: CAMARA MUNICIPAL CMCI APOSENTADORIAS E REFORMAS , PENSOES 8.000,00 PROCURADORIA GERAL - PG SENTENCAS JUDICIAIS 8.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV DIARIAS - PESSOAL CIVIL , GENEROS DE ALIMENTACAO 638, MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 959, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.538, PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 500, PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 214, SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5, LOCACAO DE IMOVEIS 1, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 900, ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 669, FORNECIMENTO ALIMENTACAO 2.002, SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 1.627, SERVICOS GRAFICOS 322, HOSPEDAGENS 970, SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.000, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 6.594, APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 22, APAR UTENSIL DOMESTICOS 20, EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 93, OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACÃO SOCIAL - SEMCOS SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.583,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO MATERIAL CAMA MESA E BANHO 60, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 432, SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO , SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO ,31 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA MATERIAL DE EXPEDIENTE , JETONS A CONSELHEIROS , INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.369,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2.200,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800, MATERIAL QUIMICO , SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.700, APAR UTENSIL DOMESTICOS 600, EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.000, MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 500, MOBILIARIO EM GERAL 500, OBRAS ARTE E PECAS PARA MUSEU 500, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 500, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500, SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO 1.500, MOBILIARIO EM GERAL 500,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA ,00

4 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 4 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR MATERIAL COPA E COZINHA 6.916, MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 4.635, SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT , APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 8.748, APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.500, EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.268, MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 7.742, EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS ,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO , OBRAS DE URBANIZACAO ,35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29, MOBILIARIO EM GERAL 5.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 4.800, MOBILIARIO EM GERAL , VEICULOS DE TRACAO MECANICA , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 4.417, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 3.000, MOBILIARIO EM GERAL 6.000, APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , GAS ENGARRAFADO 9.807, MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 192, MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.325, VEICULOS DE TRACAO MECANICA , MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 5.000, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 6.000, MOBILIARIO EM GERAL 6.000, APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , VENCIMENTOS , SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL , MOBILIARIO EM GERAL , VENCIMENTOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.407, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME SERVIÇOS DE CONSULTORIA , MATERIAL DE EXPEDIENTE , MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS , MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO , COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS , INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO ,22 TOTAL DE ANULAÇÕES ,98 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Agosto de ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE PREFEITO MUNICIPAL

5 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 5 DECRETO Nº /2007 O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo,no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art.,Inciso, de 25/09/2006. Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ ,37 (SEIS MILHOES E CENTO E SESSENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: DECRETA: CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV DIARIAS - PESSOAL CIVIL , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 512, ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 400, SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1.323, VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1.200,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS 380, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.444,04 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 60,00 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000, ESTAGIARIOS 1.000, SERVICOS BANCARIOS , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 9.300, PRINCIPAL DIVIDA OUTROS , INDENIZACOES E RESTITUICOES ,51 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.040, OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP , SUBVENCAO A APAE , SERVICOS FUNENARIOS 5.000, AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES 5.000, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 5.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI GENEROS DE ALIMENTACAO ,00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER OBRAS DE URBANIZACAO ,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 4.977, MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 1.625, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 240, LOCACAO DE IMOVEIS 724, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL , MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS 3.339, VEICULOS DIVERSOS 5.800, MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.633,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO , UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS , OBRAS DE URBANIZACAO ,17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA SERVICO TELECOMUNICACOES 3.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS VENCIMENTOS , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS 3.000, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000, MANUTENCAO CONSERV VEICULOS , PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR ,00

6 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000, MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 873, MATERIAL HOSPITALAR , MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 8.566, MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 6.326, OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 8.000, SUBVENCAO A GAASV , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 1.800,00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME VENCIMENTOS , º SALARIO , PAGAMENTO DE FERIAS 5.000, OBRIGACOES PATRONAIS INSS , PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 7.200,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE º SALARIO , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR ,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME OBRIGACOES PATRONAIS INSS , OBRIGACOES PATRONAIS IPAC I , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI SALARIO-FAMILIA , º SALARIO , DEMISSAO VOLUNTARIA , OUTROS DIREITOS E VANTAGENS 1.000, OBRIGACOES PATRONAIS FGTS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES ,37 Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:redução nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV MOBILIARIO EM GERAL 12, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.123, SERVIÇOS DE CONSULTORIA , DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300, GENEROS DE ALIMENTACAO 500, MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 500,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 1.016, APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 247, MATERIAL MANOBRA E PATRULHAMENTO 303, MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 256,67 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO APAR UTENSIL DOMESTICOS 60,00 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 4.500, SERVICOS GRAFICOS , JUROS DIVIDA INSS 1.000, JUROS DIVIDA POR CONTRATO BNDES , RESERVA DE CONTINGENCIA ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA , OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA , OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA , OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA ,00.

7 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5.000, MATERIAL CAMA MESA E BANHO 540, MATERIAL COPA E COZINHA 1.500, SERVIÇOS JUDICIAIS , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , SERVICOS JUDICIARIOS 5.000, EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , AQUISICAO DE IMOVEIS ,00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA AUXILIO PROG ERRAD TRAB INF - PETI ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER FORNECIMENTO ALIMENTACAO 8.000, HOSPEDAGENS 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SERVIÇOS DE SELEÇÃ E TREINAMENTO , SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO , CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC , EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS , SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA ,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 1.000, GAS ENGARRAFADO 8.300, EXPLOSIVOS E MUNICOES 3.000, MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 5.000, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 800, MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 3.339, MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 2.000, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 894, LOCACAO DE IMOVEIS 5.000, MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP 977, SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 120, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 1.625, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.633, EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.742, MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO 2.000, MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA 2.000, OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS , MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 7.742, OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE URBANIZACAO ,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 120, OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO ,70 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 3.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.000, APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , APAR UTENSIL DOMESTICOS 2.000, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 5.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 8.000, MATERIAL HOSPITALAR 873, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 8.566, VEICULOS DE TRACAO MECANICA , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL 3.000,00

8 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página VENCIMENTOS , MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000, CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS 5.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 1.500, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 8.500,00 TOTAL DE ANULAÇÕES ,37 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. CACHº DE ITAPEMIRIM, 03 de Setembro de ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE Prefeito Municipal DECRETO Nº /2007 O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art., Inciso, de 25/09/2006. Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ ,18 (VINTE E CINCO MILHOES E SETECENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: DECRETA: CAMARA MUNICIPAL - CMCI OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , JUROS DIVIDA INSS 5.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100, LOCACAO DE IMOVEIS 5.000, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 200,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.000,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.881,80 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO SERVICO TELECOMUNICACOES 3.000, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 6.344,88 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES SERVICOS FUNENARIOS ,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 7.913, HOSPEDAGENS , MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS 600,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP SERVICOS DE AGUA E ESGOTO , SERVICO TELECOMUNICACOES 4.000,00. SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 188,18 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 7.969,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS VENCIMENTOS , º SALARIO , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS FGTS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00

9 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 6.300, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 764, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.950, APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.514, SERVICOS GRAFICOS , SERVICOS GRAFICOS 7.703,50 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME VENCIMENTOS , º SALARIO , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , GENEROS DE ALIMENTACAO 6.000, PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR ,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , VENCIMENTOS , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR ,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , AQUISICAO DE IMOVEIS 3.900, OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , VENCIMENTOS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 1.000, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.300, MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA , MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 7.000, MANUTENCAO CONSERV VEICULOS , PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 8.740, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI SALARIO-FAMILIA , VENCIMENTOS , º SALARIO , PAGAMENTO DE FERIAS , OBRIGACOES PATRONAIS INSS , OBRIGACOES PATRONAIS IPACI , LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP , VALE-TRANSPORTE ,00 TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES ,18 Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:redução nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: CAMARA MUNICIPAL - CMCI MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 5.000, MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS , VEICULOS DE TRACAO MECANICA ,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS , VEICULOS DE TRACAO MECANICA , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA , SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO ,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 188, LOCACAO DE IMOVEIS 1.693,62 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO GAS ENGARRAFADO 1.100, GENEROS DE ALIMENTACAO 2.565, MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 612, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.067,16

10 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO , SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO ,69 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA SERVICOS GRAFICOS , MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO 310, PRINCIPAL DIVIDA OUTROS ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 100, MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 100, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 400, AQUISICAO SOFTWARE DE BASE 500, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.700, LOCACAO DE IMOVEIS 1.500, SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL 200, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 500, SERVIÇOS JUDICIAIS , SERVIÇOS DE SELEÇÃ E TREINAMENTO , SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO , GENEROS DE ALIMENTACAO 3.000, SERVICOS JUDICIARIOS 5.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS , GAS ENGARRAFADO , MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO , MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000, MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS , MATERIAL COPA E COZINHA , MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO , MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 7.000, MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SERVIÇOS DE CONSULTORIA , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.800, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC GAS ENGARRAFADO 880, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.000, DIREITOS AUTORAIS 5.000, EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 33, FORNECIMENTO ALIMENTACAO , COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 600,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP OBRAS DE URBANIZACAO ,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 188, EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA , EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , OBRAS DE URBANIZACAO ,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO MATERIAL DE EXPEDIENTE , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 900, MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP 7.969, OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO , OBRAS DE URBANIZACAO ,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS GAS ENGARRAFADO 2, GENEROS DE ALIMENTACAO 1.600, MATERIAL DE EXPEDIENTE 50,42

11 Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS , MATERIAL COPA E COZINHA 126, MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO , UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.410, MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 7.505, MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 3.463, MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.500, FERRAMENTAS 4.000, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.176, OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 3, ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 2.000, EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 1.000, SERVICOS GRAFICOS 4.318, CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 9.950, APAR UTENSIL DOMESTICOS 250, EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO 100, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS , MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO 820, MOBILIARIO EM GERAL , VEICULOS DE TRACAO MECANICA , MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 1.000, EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS , EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO 5.000, MOBILIARIO EM GERAL 2.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , APAR UTENSIL DOMESTICOS 6.000, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS , OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , MOBILIARIO EM GERAL 7.626, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES , APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , APAR UTENSIL DOMESTICOS 5.500, MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 4.793, MOBILIARIO EM GERAL 6.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 416, APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP , MOBILIARIO EM GERAL 4.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.000, GAS ENGARRAFADO 201, GENEROS DE ALIMENTACAO , MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.150,64. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 7.000, MATERIAL CAMA MESA E BANHO 1.000, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 850, MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 783, MATERIAL HOSPITALAR 1.528, MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 1, SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 3.000, SERVICOS GRAFICOS 1.163, VEICULOS DE TRACAO MECANICA , OBRIGACOES PATRONAIS FGTS 50, MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS , MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS , BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 8.371, MANUTENCAO CONSERV VEICULOS , OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 6.300, APAR UTENSIL DOMESTICOS , EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 7.000, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 8.639, VEICULOS DE TRACAO MECANICA 2.000, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.514, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500, GAS ENGARRAFADO 4, OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.340, DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.970, GENEROS DE ALIMENTACAO 550, MATERIAL DE EXPEDIENTE 46,83

ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018

ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018 01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018

ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018 01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes

Leia mais

00-EXECUÇÃO-CURADORES

00-EXECUÇÃO-CURADORES 00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: DEZ/2016 4 INVESTIMENTOS 4 INVESTIMENTOS OUTRAS 44909 5000 TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 449051 OBRAS E INSTALACOES 449052 449092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Leia mais

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração

Leia mais

DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN

DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 30 - MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Leia mais

Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05

Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial

Leia mais

Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06

Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial

Leia mais

00-EXECUÇÃO-CURADORES

00-EXECUÇÃO-CURADORES 00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: JUN/2016 Grupo Despesa Detalhada PAGAS PAGAS 449039 PJ - OP.INT.ORC. 449039-9 Subtotal 123.893,83 0,1281 22.279,00 0,0305-0,0000 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE

Leia mais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

Leia mais

Fonte Recursos Reduzida DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 100 0,00 0,00 0,00

Fonte Recursos Reduzida DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 100 0,00 0,00 0,00 PI 29 31 33 34 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS 33903941

Leia mais

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Prefeitura do Município de Londrina Anexo 2, da Lei n.4320/64 Pg. 21573 Execução Orçamentária Exercício de 2003 09:14:54 30000000 DESPESAS CORRENTES 176.467.268,45 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.861.958,94

Leia mais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES

Leia mais

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA 3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 24.867.116,98 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.510.296,58 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 10.657.465,60 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Leia mais

Prefeitura Municipal de Santa Monica

Prefeitura Municipal de Santa Monica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO

Leia mais

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA 3.0.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 20.327.002,34 3.1.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.696.861,17 3.1.90.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 8.967.206,03 3.1.90.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS

Leia mais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE DESPESAS EMPENHADAS EM DEZEMBRO DE 2013 CAMPUS DE CASCAVEL DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos Fundo Paraná Recursos Convênios Outros total

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE DESPESAS EMPENHADAS EM AGOSTO DE 2013 CAMPUS DE TOLEDO DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos do Fundo Recursos Convênios Outros total Tesouro

Leia mais

,90. IPM Sistemas Ltda. Pág 1 / 6. ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/ Natureza da Despesa

,90. IPM Sistemas Ltda. Pág 1 / 6. ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/ Natureza da Despesa Pág 1 / 6 ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa 30000000000000 Despesas correntes 112.531.076,29 31000000000000 Pessoal e encargos sociais 70.274.485,13

Leia mais

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA 01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE

Leia mais

Prefeitura do Município de Londrina - PR NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 04

Prefeitura do Município de Londrina - PR NATUREZA DA DESPESA BALANÇO ANUAL DE 2010 ANEXO 04 Página: 01 / 06 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 295.072.483,36 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.771.057,21 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 138.916.715,78 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS

Leia mais

Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas

Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas 31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116

Leia mais

Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença

Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença 3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.368.338,23 6.524.387,53 843.950,70 6.509.817,03 858.521,20 3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.993.732,01 2.863.740,17 129.991,84 2.863.740,17 129.991,84

Leia mais

Prefeitura do Município de Londrina - PR NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 04 D

Prefeitura do Município de Londrina - PR NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL BALANÇO ANUAL DE 2007 ANEXO 04 D 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 232.777.077,67 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.518.012,47 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.489.116,85 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 5.704.791,61

Leia mais

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA 01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 9.600.000,00 943.269,34 4.535.709,85 5.064.290,15 1.099.619,67 4.349.076,66 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE DESPESAS FEVEREIRO/2017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE SOMA DAS FONTES 100, 101, 132, 250, 281, 284 DESPESAS COM PESSOAL, CUSTEIO E INVESTIMENTOS - 2017 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RUBRICA

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 206.957,97 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS IFTM - 2019 PAR PLANO DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS IFTM - 2019 O PAR (Plano de Aplicação dos Recursos), tem a finalidade de demonstrar de forma resumida, à toda comunidade,

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 159.842,47 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017

INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Leia mais

CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /

CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: / Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.407.00 1.366.900,19 DESPESAS CORRENTES 1.257.00 1.216.900,19 PESSOAL,

Leia mais

CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /

CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: / Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 79.462,80 865.098,34 538.401,66 DESPESAS CORRENTES 1.160.00

Leia mais

CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /

CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: / Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 214.185,16 1.079.283,50 324.216,50 DESPESAS CORRENTES 1.160.00

Leia mais

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de VerificaçãoPeríodo: 01/11/2011 a 30/11/2011

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de VerificaçãoPeríodo: 01/11/2011 a 30/11/2011 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.908.119,48D 840.021,94 987.910,68 2.760.230,74D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.388.982,37D 411.054,47 498.602,44 3.301.434,40D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.350.725,48D 409.064,49 498.057,13

Leia mais

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica Anexo 2, da Lei n.4320/64 Pg. 1 Execução Orçamentária Exercício de 2002 15:35:51 30000000 DESPESAS CORRENTES 141.936.562,84 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.504.669,82 31900000 APLICACOES DIRETAS

Leia mais

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012 RECEITA SEDE/UNIDADES DESPESAS / FONTES 0100 0291 Convênios Soma 33190.11.00 VENCIMENTOS 70.865.423,85 2.411.371,35

Leia mais

CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19

Leia mais

INSTITUTO FEDERAL Triângulo Mineiro Campus Uberlândia

INSTITUTO FEDERAL Triângulo Mineiro Campus Uberlândia DO TRIÂNGULO MINEIRO CAMPUS UBERLÂNDIA RELATÓRIO DESPESAS 2015 SEQ APLICAÇÕES DIRETAS EXECUTADO % 1 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.713,14 0,82% 2 339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 584.047,18 11,83%

Leia mais

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24

Leia mais

CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /

CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: / Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS

Leia mais

02001 Gabinete do Prefeito ,00 0, , , , Administração ,00 0, , ,06 55.

02001 Gabinete do Prefeito ,00 0, , , , Administração ,00 0, , ,06 55. Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta 02001 Gabinete do Prefeito 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94 02001.04 Administração 948.000,00 0,00 948.000,00 892.691,06 55.308,94

Leia mais

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO UNIVERSIDADE

Leia mais

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 1.918.845,90 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 458.204,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 5.861.00

Leia mais

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO

Leia mais

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Despesa Pública Parte 2 Prof. Sergio Barata 21 - Juros sobre a Dívida por Contrato Despesas orçamentárias com juros referentes a operações de crédito efetivamente

Leia mais

CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6

CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: 13.075.981/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 3.506.00 98.442,69 1.718.828,11 1.787.171,89 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 2.628.00

Leia mais

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO

Leia mais

Balancete Contábil Exercicio: 2019

Balancete Contábil Exercicio: 2019 Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Leia mais

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97

Leia mais

RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.

RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO,

Leia mais

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO

Leia mais

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12

Leia mais

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho

Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF

Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 11.076.588,80 3.709.633,14 3.709.633,14 7.366.955,66 CRÉDITO

Leia mais

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93

Leia mais

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /

CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85

Leia mais

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL

Leia mais

Despesa UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS MANUTENCAO DA REITORIA

Despesa UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS MANUTENCAO DA REITORIA SIAFEM - SISTEMA DE ADM.FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS PÁGINA: 1 / 1 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PERÍODO ATÉ: Dezembro / 2012 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL ACOMPANHAMENTO DA DESPESA -

Leia mais

Pesquisa Potencial de Compras Públicas em Áreas Definidas

Pesquisa Potencial de Compras Públicas em Áreas Definidas Telêmaco Borba 2017 Pesquisa Potencial de Compras Públicas em Áreas Definidas Esta pesquisa objetiva identificar o tamanho do mercado de compras públicas existente em Telêmaco Borba, para estimular a participação

Leia mais

CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /

CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.040.89 13.680.912,38 13.680.912,38 8.359.977,62 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /

CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.040.89 1.038.811,84 4.017.973,51 18.022.916,49 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /

CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

Conta Descrição Total Orçado

Conta Descrição Total Orçado RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002

Leia mais

CFP. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Psicologia CNPJ: / Página:1/5

CFP. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Psicologia CNPJ: / Página:1/5 Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 20.419.611,83 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 20.121.460,84 2.551.169,01

Leia mais

CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /

CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 79.105.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.280.647,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 30.202.48 Salários

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 133.212,39 2,1 5.728.669,41 89,2 696.538,59

Leia mais

DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63

DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30

Leia mais

CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /

CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 73.318.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.439.242,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 27.868.30 Salários

Leia mais

Balancete Contábil Exercicio: 2017

Balancete Contábil Exercicio: 2017 Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1

Leia mais

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/8. Gratificação por Tempo de Serviço

CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/8. Gratificação por Tempo de Serviço CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 37.087.00 11.255.300,68 11.255.300,68 25.831.699,32 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: / Página:1/5

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 603.938,52 4.508.292,35 5.710.614,08 6.2.2.1.1.01

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67

Leia mais

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.268.208,00 823.396,18 5.646.102,93 1.622.105,07 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.268.208,00-228.056,64 5.829.710,54 1.438.497,46 CRÉDITO

Leia mais

EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 33.159,04 264.579,67 204.820,33 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 35.729,18 332.322,98 137.077,02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 521.80 29.100,08 260.743,15 261.056,85 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: / CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -

Leia mais

CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %

CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 % Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: /

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.076.233,00 3.389.790,47 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada

Comparativo da Despesa Liquidada Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 93.700.00 7.075.753,78 27.614.971,23 66.085.028,77 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA

Leia mais