7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44

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1 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256, ,89 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 795,29 468, ,00 550,00 0,30 0,26 35, , ,02 Despesas PESSOAL 3.323,42 450, ,10 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS SOCIAIS 778, ,07 OBRAS E MELHORIAS S 7.759,03 MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO 1.880, ,22 DESPESAS DE de Despesas ,74 Data Histórico 06/01/2015 SAQUE PARA 08/01/2015 SAQUE PARA 09/01/2015 SAQUE PARA 12/01/2015 SAQUE PARA 15/01/2015 SAQUE PARA 20/01/2015 SAQUE PARA 22/01/2015 SAQUE PARA 26/01/2015 SAQUE PARA 29/01/2015 SAQUE PARA PESSOAL SALÁRIOS SALÁRIOS ADIANTAMENTOS 20/01/2015 RECIBO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNCIONARIA VIVIANE CRISTINA PERÍODO 01/2015 FÉRIAS 02/01/2015 RECIBO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIO JORGE DA CUNHA PRADO VALE TRANSPORTE 22/01/2015 NF 2015/15398 TRANSFACIL - PAGAMENTO REF. A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA PESSOAL 1.000, , ,44 381, , ,44 381, ,42 15,65% 4,31% 1,30% 5,90% 1,49% 13,00%

2 Página : 2 Data Histórico TICKETS DESPESA COM LANCHES/REFEIÇÕES 09/01/2015 CUPOM FISCAL N WAL MART - COMPRA DE AÇUCAR E CAFÉ PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA 08/01/2015 APÓLICE MARÍTIMA SEGUROS - REF. A SEGURO CONDOMINIAL PARCELA 01/04 20/01/2015 BOLETO MARÍTIMA SEGUROS - REF. A SEGURO CONDOMINIAL PARCELA 02/04 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS I.N.S.S 16/01/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 12/2014 ENCARGOS SOCIAIS F.G.T.S. 07/01/2015 F.G.T.S COMPETÊNCIA 12/ /01/2015 F.G.T.S COMPETÊNCIA 01/2015 P.I.S. 16/01/2015 P.I.S PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/01/2015 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS DETETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS MATERIAL DE LIMPEZA PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 21/01/2015 O.S CONTROTEL COMERCIO E SERVIÇOS - REF. A TROCA DA FONTE DA CENTRAL BL 02 LUBRIFICAÇÃO FECHADURA BLOCO 01 RELIGAMENTO DO RAMAL DE XPE SERVIÇOS DE TERCEIROS 15/01/2015 BOLETO RS ASSESSORIA E ADM DE CONDOMINIOS - REF. A TAXA DE 20/01/2015 BOLETO IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS 21/01/2015 CONTRATO RANORI ALVES DOS SANTOS - REVISÃO E CONSERTO DO PORTÃO GARAGEM 03 E 04, TROCA DE SENSORES INCLUINDO MÃO DE OBRA OUTROS 30/01/2015 BOLETO MOREIRA EMPREENDIMENTOS - REF. A COMPRA DE 09 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE PADRÕES DA CEMIG TOTAL DA CONTA OBRAS E MELHORIAS S OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GÁS ENERGIA ELÉTRICA 22/01/2015 CEMIG BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 06 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 03 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 09 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 11 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 12 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 07 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG BLOCO 05 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG ESCRITÓRIO REFERÊNCIA 12/ /01/2015 CEMIG REFERÊNCIA 12/2014 ÁGUA/ESGOTO 15/01/2015 BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA BLOCO 02 UNIDADE ,13 16,02 563,04 563,06 260,87 291,53 47,23 179,32 235,00 157,70 410,00 720,00 145,37 190,00 230,00 528,41 60,75 66,82 67,32 39,48 69,86 70,36 61,75 90,11 72,39 50,62 52,89 24,00 434,13 16,02 450, ,10 552,40 47,23 179,32 778,95 392,70 410, ,37 230, ,07 528,41 702,35 1,70% 0,06% 1,76% 4,41% 5,50% 2,16% 0,18% 0,70% 3,05% 1,54% 1,60% 4,13% 0,90% 8,17% 2,91% 2,07% 2,75%

3 Página : 3 Data Histórico 15/01/2015 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 10/ /01/2015 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 12/ /01/2015 TARIFA/CUSTAS COBRANÇA 20/01/2015 COPASA BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 02 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 07 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 05 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 12 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 11 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 09 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 06 REFERÊNCIA 12/ /01/2015 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 12/2014 TELEFONE/INTERNET 29/01/2015 OI CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 11/ /01/2015 OI CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 12/2014 TOTAL DA CONTA MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 26/01/2015 NRD CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇO DE MOTO- FRETE, ENVIO DE BOLETO PARA OUTRO ENDEREÇO, IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE BOLETOS, TAXA DE CONFERENCIA REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 02/01/2015 RETIRADA DE PRÓ -LABORE SÍNDICA VÂNIA MARIA M. DE OLIVEIRA JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 26/01/2015 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REFERENTE AO REPASSE DE CUSTAS E HONORARIOS DE COBRANÇAS AGREGADOS NOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS 16/01/2015 TARIFA/CUSTAS COBRANÇA HONORÁRIOS DE 13/01/2015 NF 2015/5 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 12/2014 TOTAL DA CONTA 522,18 93,79 21,00 678,02 611,52 789,74 610,95 842,09 426,29 542,35 523,16 458,31 197,85 187,02 42, , ,40 384, ,03 42, , ,73 24,04% 1,51% 30,36% TOTAL DA CONTA ,22 % 0,47% 2,13% 4,25% 0,98% 0,16% 7,19% 7,36% DESPESAS DE DESPESAS DE 02/01/2015 RECIBO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - REF. A PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA POLIANNE E A RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM RESERVA 06/01/2015 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A REVISÃO E CONSERTO DA ANTENA COLETIVA BL 09, TROCA DE FOTO CÉLULA E FIAÇÃO BL 11 PARCELA 02/02 07/01/2015 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A VISITA TECNICA E REPARO NA FECHADURA BLOCO 12 E 03 07/01/2015 RECIBO SALÁRIO - FUNCIONARIO POLIANNE SUELY S. NASCIMENTO PERÍODO 01/ /01/2015 NF MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO - REF. A LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DOS BLOCOS 16/01/2015 RECIBO CORREIOS - REF. A CARTAS REGISTRADAS BLOCO 06 16/01/2015 RECIBO CHAPEX PAPELARIA - COMPRA DE 06 ENVELOPES E 02 COPIAS 19/01/2015 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A REVISÃO E CONSERTO DA ANTENA COLETIVA BLOCO 11 UNIDADES 302 E ,00 270,00 75, ,00 43,50 1,90 160,00

4 Página : 4 Data Histórico 20/01/2015 RECIBO ADIANTAMENTO DE SALARIO - FUNCIONARIA POLIANNE SUELY S. NASCIMENTO PERÍODO 01/ /01/2015 RECIBO REF. AO EXAME ADMISSIONAL FUNCIONARIA CRISTIANE ALVES DA SILVA 21/01/2015 RECIBO ELETRON FÉ - COMPRA DE UM CADEADO PARA PORTÃO DA GARAGEM 02 22/01/2015 CONTRATO DANIEL SOARES ANDRADE - REF. A DESENTUPIMENTO DOS CANOS DE GORDURA E ESGOTO NO PÁTIO DO BLOCO 11 24/01/2015 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A CONSERTO DE VAZAMENTO CANO DE ÁGUA EM FRENTE AO BLOCO 11 26/01/2015 RECIBO CLINICA SANTA MARCELINA - REF. AO ATESTADO DEMISSIONAL VIVIANE CRISTINA ALBINO 26/01/2015 RECIBO PROINFO BH - REF. A MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO ESCRITORIO DO CONDOMINIO 29/01/2015 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. AO ADIANTAMENTO PARA CONSERTO DOS INTERFONES BLOCO 05 30/01/2015 CONTRATO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE - REF. A DEDETIZAÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURA, ESGOTO, ÁREA INTERNA DOS BLOCOS E JARDINS 30/01/2015 CUPOM FISCAL N SUPERMERCADOS BH - COMPRA DE CAFÉ PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS 30,00 11,90 150,00 25,00 170, ,00 11,22 % TOTAL DA CONTA % TOTAL DAS DESPESAS ,74 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual -977, , , , ,87 795,29 0, , , ,84 0, , , ,91 ACORDOS/PARCELAMENTOS 0,00 0,00 TOTAL , , , ,19 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual CONTA CORRENTE , , , ,02 (RES.HELIOPOLIS II) 531,69 239, , , , ,19 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/12/2014 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/01/2015 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2014 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOAL , , , , , ,44 533,76 248, ,62 121,09 2,60 2,60 35,00 35, , , ,68 977, ,42 450, , , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86

5 Página : 5 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS SOCIAIS OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO SALDO ATUAL DEVEDOR EM 31/12/2014 EM 31/01/2015 EM 31/12/2014 EM 31/01/2015 DESPESAS DE EM 31/12/2014 EM 31/01/2015 ACORDOS/PARCELAMENTOS 1.126,10 778, , , , , , , ,32 199,77 865,15 586, ,47 786, , ,87 199,77 586,85 0,43 0,82 7, , , ,18 468, , ,00 800,00 550, , , , ,26 468, ,00 550,00 0,30 0,26 35, , , , , ,91 Previsto 1.039,33 Realizado 1.039,33 0, ,33

9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.

9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1. Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02

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12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32

12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74

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7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93

7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA

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9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44

9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS

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10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2. Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS

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