Receita Bruta da Profarma atinge R$ 702,6 milhões no 1T08 com crescimento de 26,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

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1 Receita Bruta da Profarma atinge R$ 702,6 milhões no 1T08 com crescimento de 26,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2008 A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ( Profarma ou Companhia ) (Bovespa: PFRM3), uma das principais distribuidoras da indústria farmacêutica do país anuncia o resultado do primeiro trimestre (1T08) de As demonstrações financeiras da Companhia são elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e em Reais (R$). As informações financeiras e operacionais abaixo são apresentadas com bases consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as comparações de resultado referem-se ao primeiro trimestre (1T07) de As informações não-financeiras da Profarma não foram revisadas pelos auditores independentes. TELECONFERÊNCIA Português Terça-feira-feira, 06 de maio de :00 a.m. (Brasil) 09:00 a.m. (NY) Telefone: +55 (11) Replay: +55 (11) Código: PROFARMA Inglês Terça-feira, 06 de maio de :00 p.m. (Brasil) 11:00 a.m. (NY) Telefone: +1 (973) Replay: +1 (706) Código: CONTATOS Max Fischer CFO & IRO Beatriz Diez Coordenadora RI Telefone: +55(21) Fax: +55(21) ri@profarma.com.br DESTAQUES DO PERÍODO Crescimento de 26,5% da Receita Bruta consolidada quando comparada ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 702,6 milhões. O market share da Profarma alcança 11,8% no 1T08, 1.1 ponto percentual acima do realizado no mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de R$ 18,6 milhões, um crescimento de 24,0% em relação aos R$ 15,0 milhões registrados no 1T07. Melhoria no nível de serviço, atingindo 91,2% no 1T08, um crescimento de 1.2 ponto percentual em relação ao 1T07 e 0.3 ponto percentual em relação ao 4T07. Aumento de preço anual ocorrido em 31 de março de 2008 foi de 3,1% na média, 50% maior do que o ocorrido no ano anterior. 1 EBITDA Ajustado = Lucro (prejuízo) líquido acrescido de imposto de renda e contribuição social, resultado financeiro líquido, resultado nãooperacional líquido, outras receitas (despesas) operacionais líquidas, depreciação, amortização e incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo estado do Rio de Janeiro.

2 COMENTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO Nossa receita bruta atingiu R$ 702,6 milhões no 1T08 representando um crescimento de 26,5% em comparação ao 1T07 e uma redução de 5,1% em comparação ao trimestre anterior. Este resultado mantém o crescimento da Companhia alinhado ao alcançado nos últimos anos, resultando num aumento no market share que passou de 10,7% no 1T07 para 11,8% no 1T08 e em uma redução de 1.0 ponto percentual em relação ao 4T07. O EBITDA ajustado da Profarma atingiu no 1T08 R$ 18,6 milhões, 24,0% maior do que no mesmo período do ano anterior, com a margem EBITDA ajustado atingindo 3,1%, em linha com a margem realizada no 1T07 e com as expectativas da companhia para este trimestre. O lucro líquido da Companhia atingiu R$ 5,0 milhões no 1T08, com a margem líquida alcançando 0,8% da receita líquida, 0.3 ponto percentual abaixo dos 1,1% realizados no 1T07, quando o lucro líquido atingiu R$ 5,1 milhões. Neste primeiro trimestre de 2008, durante os meses de fevereiro e março, investimos em estoques adicionais para realizar os ganhos relativos ao aumento de preço ocorrido em 31 de março de 2008, cuja média foi 3,1%, 50% maior que o ocorrido em A antecipação de compras realizada em fevereiro com este objetivo impactou nosso ciclo de caixa em adicionais 3,8 dias. No mês de fevereiro de 2008, o estado de São Paulo alterou seu modelo de cobrança de ICMS, introduzindo a substituição tributária, sem alteração de carga tributária, porém impactando as necessidades de capital de giro tanto da distribuição quanto do varejo. Desta forma o mercado de São Paulo neste 1T08, em relação ao 4T07, acabou por sofrer uma queda de 4,5%, enquanto a queda do mercado total foi de 1,2%, afetando tanto os distribuidores como os varejistas.

3 DESTAQUES FINANCEIROS (R$ Milhões) 1T08 1T07 Variação % 4T07 Variação % Dados Financeiros Receita Bruta 702,6 555,3 26,5% 740,4-5,1% Branded 503,0 374,0 34,5% 517,9-2,9% Genéricos 34,0 33,0 2,8% 46,8-27,4% OTC 119,5 99,0 20,7% 128,5-7,0% Higiene Pessoal e Cosméticos 31,0 37,4-17,1% 31,2-0,8% Outras 15,1 11,9 27,1% 16,1-5,8% Receita Líquida 609,1 481,7 26,4% 640,7-4,9% Lucro Bruto 55,7 42,8 30,2% 59,8-6,9% % Receita Líquida 9,2% 8,9% 0,3 p.p 9,3% -0,1 p.p Despesa Operacional 42,5 31,9 33,1% 39,0 8,9% Despesas SGA 47,5 37,3 27,4% 53,7-11,5% % Receita Líquida 7,8% 7,7% 0,1 p.p 8,4% -0,6 p.p Depreciação e Amortização 1,1 0,6 68,4% 1,0 9,8% % Receita Líquida 0,2% 0,1% 0,1 p.p 0,2% 0,0 p.p Receita Serviços a Fornecedores 7,4 5,4 38,1% 9,2-19,2% % Receita Líquida 1,2% 1,1% 0,1 p.p 1,4% -0,2 p.p Outras Receitas Operacionais -1,3 0,6 n.a. 6,4 n.a. % Receita Líquida / (despesas) -0,2% 0,1% n.a. 1,0% n.a. EBIT Ajustado 1 17,5 14,4 22,0% 25,2-30,6% Margem EBIT Ajustado (% Receita Líquida) 2,9% 3,0% -0,1 p.p 3,9% -1,0 p.p EBITDA Ajustado 2 18,6 15,0 24,0% 26,2-29,1% Margem EBITDA Ajustado (% Receita Líquida) 3,1% 3,1% 0.0 p.p 4,1% -1,0 p.p Lucro Líquido 5,0 5,1-1,8% 12,7-60,5% Margem Líquida (% Receita Líquida) 0,8% 1,1% -0,3 p.p 2,0% -1,2 p.p 1 EBIT Ajustado formado pelo EBITDA Ajustado reduzido de depreciação 2 EBITDA Ajustado = Lucro (prejuízo) líquido acrescido de imposto de renda e contribuição social, resultado financeiro líquido, resultado não-operacional líquido, outras receitas (despesas) operacionais líquidas, depreciação, amortização e incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo estado do Rio de Janeiro.

4 DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO Receita Operacional Bruta No 1T08 a Profarma atingiu um crescimento de 26,5% em relação ao 1T07, encerrando o período com R$ 702,6 milhões, mantendo o ritmo de crescimento médio dos últimos anos, tendo o mercado crescido 10,4% neste mesmo período. Este crescimento foi devido, principalmente, a um incremento de 15,2% nas áreas já existentes, enquanto as três novas áreas de atuação iniciadas em 2007 contribuíram com 11,3%. Os destaques no 1T08 em comparação ao mesmo período do ano anterior, ficaram com os estados da Bahia e do Rio de Janeiro com crescimentos de 24,6% e 17,7%, respectivamente. No 1T08, com relação ao 1T07, os destaques foram as categorias branded e OTC, com crescimentos de 34,5% e 20,7%, respectivamente em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação do 1T08 com o 4T07, tivemos uma queda de 5,1%, e o mercado uma queda de 1,2%. No 1T08 nosso pequeno crescimento na categoria de genéricos de 2,8% (abaixo dos 21,1% do mercado) foi devido a um mercado mais competitivo neste segmento, principalmente relacionado ao nível maior de estoques existentes tanto na distribuição como no varejo. É importante ressaltar que o 1T08 foi 2% menor que o mesmo período do ano anterior em dias úteis, o que se ajustado representariam adicionais R$ 11,7 milhões de venda em 2008, elevando nosso crescimento no período a 28,6%. Evolução da Receita Bruta (R$ Milhões) 740,4 702,6 555,3 1T07 4T07 1T08 (R$ Milhões) 1T08 1T07 Variação % 4T07 Variação % Branded 503,0 374,0 34,5% 517,9-2,9% Genéricos 34,0 33,0 2,8% 46,8-27,4% OTC 119,5 99,0 20,7% 128,5-7,0% Higiene Pessoal e Cosméticos 31,0 37,4-17,1% 31,2-0,8% Outras 15,1 11,9 27,1% 16,1-5,8% Total 702,6 555,3 26,5% 740,4-5,1%

5 Lucro Bruto e Receitas de Serviços a Fornecedores O lucro bruto consolidado atingiu R$ 55,7 milhões no 1T08, o que representa uma margem bruta de 9,2%, 0.3 ponto percentual acima da margem realizada no 1T07, representando um crescimento de 30,2% quando atingimos um lucro bruto consolidado de R$ 42,8 milhões. Em comparação ao 4T07, tivemos uma redução de 0.1 ponto percentual. É importante, para um melhor entendimento do comportamento da margem bruta efetiva, adicionarmos ao lucro bruto as receitas de serviços a fornecedores, tendo em vista o crescimento desta modalidade de serviço nos últimos doze meses. Ao analisar as receitas de serviços a fornecedores, observamos no 1T08 um aumento de 0.1 ponto percentual (1,2% x 1,1%) ou R$ 2,0 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com relação ao trimestre anterior, tivemos uma redução de 0.2 ponto percentual. Desta forma, adicionando-se ao lucro bruto as receitas de serviços a fornecedores, na comparação do 1T08 com o 1T07, tivemos um crescimento de 0.4 ponto percentual, R$ 15,0 milhões, com a margem bruta alcançando 10,4%. Nesta mesma base comparativa, a margem bruta no 1T08 reduziu 0.4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, em parte devido a menor participação de genéricos no mix de vendas. Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores 10,8% 10,0% 5,4 9,2 10,4% 7,4 42,8 59,8 55,7 1T07 4T07 1T08 Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) Despesas Operacionais Na comparação das despesas operacionais representadas pelas despesas administrativas, comerciais e de logística (excluindo depreciação, receitas de fornecedores e outras receitas) atingimos R$ 47,5 milhões no 1T08, ou 7,8% da receita líquida, 0.1 ponto percentual acima do mesmo período do ano anterior, quando atingimos 7,7%. Este aumento foi devido principalmente ao incremento nas despesas comerciais (0.5 ponto percentual) e das novas áreas de atuação Ceará e Rio Grande do Sul (0.1 ponto percentual), compensados pelas reduções nas despesas administrativas (0.5 ponto percentual) e de logística (0.1 ponto percentual).

6 Nas despesas comerciais a maior variação está ligada ao incremento nas despesas com funcionários em R$ 1,9 milhão, principalmente relacionadas aos investimentos em estrutura realizados nos centros de distribuição do Paraná, São Paulo e São Carlos no ano de 2007, tendo em vista o aumento de vendas esperado para estes centros de distribuição. Com relação às despesas administrativas, podemos observar que estas ficaram praticamente alinhadas (R$ 11,5 milhões no 1T08 x R$ 11,4 milhões no 1T07), o que aliado ao crescimento nas vendas líquidas de 26,4%, representaram um ganho de escala de 0.5 ponto percentual. Na comparação do 1T08 com o 4T07, observamos uma redução de 0.6 ponto percentual, de 8,4% para 7,8%, principalmente em função da redução das despesas administrativas em R$ 3,4 milhões (0.4 ponto percentual) e das despesas comerciais em R$ 1,8 milhão (0.1 ponto percentual). Nas despesas administrativas, a redução foi devida principalmente à queda nos gastos com salários e encargos, cujo impacto no 4T07 foi de R$ 1,2 milhão. A redução em despesas comerciais foi devida principalmente à queda nas despesas com propaganda em R$ 1,5 milhão, relacionada a prêmios concedidos a determinados clientes em função do atingimento de volumes de venda mínimos pré-acordados. Na análise de outras receitas / (despesas) operacionais, observamos no 1T08 uma despesa de R$ 1,3 milhão, em comparação a uma receita de R$ 0,6 milhão no 1T07. Esta variação de R$ 2,0 milhões foi devida principalmente a uma redução no montante de verbas para campanhas promocionais de R$ 2,5 milhões. Na comparação com o trimestre anterior tivemos uma redução de 1.2 ponto percentual, representando R$ 7,8 milhões, principalmente pela maior concentração destas verbas para campanhas promocionais, ao final de cada ano. Despesas Financeiras Líquidas As despesas financeiras líquidas no 1T08 atingiram R$ 5,6 milhões representando um aumento de R$ 2,5 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, quando alcançamos R$ 3,1 milhões, principalmente em função da redução nas receitas financeiras em R$ 4,4 milhões, relacionada ao financiamento do crescimento de 26,5% ocorrido no período. Na comparação com o 4T07, quando obtivemos R$ 9,2 milhões, observamos uma redução de R$ 3,6 milhões, principalmente pela redução de R$ 3,2 milhões nas despesas financeiras, que no último trimestre de 2007 estiveram impactadas por adicionais R$ 2,3 milhões relativos ao parcelamento de ICMS da filial de Minas Gerais. Lucro Líquido No 1T08 o lucro líquido consolidado atingiu R$ 5,0 milhões ou 0,8% da receita líquida, 0.3 ponto percentual abaixo do mesmo período do ano anterior. Esta redução foi devida principalmente à redução do lucro operacional em 0.1 ponto percentual e também pelo aumento de 0.3 ponto percentual das despesas financeiras líquidas. Na comparação com o 4T07, a margem líquida foi inferior em 1.2 ponto percentual, passando de 2,0% para 0,8% no 1T08, principalmente em função da redução do resultado operacional em 1.1 ponto percentual, já esperada para este período do ano.

7 Lucro Líquido e Margem Líquida % (R$ Milhões) 1,1% 2,0% 0,8% 12,7 5,1 5,0 1T07 4T07 1T08 EBITDA ajustado O EBITDA ajustado no 1T08 foi de R$ 18,6 milhões, representando um aumento de 24,0% em comparação ao 1T07, quando atingimos R$ 15,0 milhões. A margem EBITDA Ajustada atingiu 3.1 pontos percentuais, mantendo-se em linha com a margem EBITDA alcançada no 1T07. Na comparação do 1T08 com o trimestre anterior tivemos uma redução de 1.0 ponto percentual na margem EBITDA ajustada, principalmente em função da redução do resultado operacional em 1.1 ponto percentual, já esperada para este período do ano. (R$ Milhões) 1T08 1T07 Variação % 4T07 Variação % Lucro Líquido 5,0 5,1-1,8% 12,7-60,5% IR / CS 2,6 2,7-2,7% -3,5 n.a. Despesas Financeiras 5,6 3,1 82,5% 9,2-38,9% Depreciação e Amortização 1,1 0,6 68,4% 1,0 9,8% Despesas (Receitas) não-operacionais - 0,0 n.a. 2,4 n.a. EBITDA 14,4 11,5 24,4% 21,8-34,2% Regime Fiscal ICMS 4,2 3,5 22,7% 4,4-4,0% EBITDA Ajustado 18,6 15,0 24,0% 26,2-29,1% Margem EBITDA Ajustada 3,1% 3,1% 0,0 p.p 4,1% -1,0 p.p EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada % (R$ Milhões) 4,1% 3,1% 3,1% 26,2 15,0 18,6 1T07 4T07 1T08

8 Endividamento No 1T08 os empréstimos de curto e longo prazo acrescidos de juros totalizaram R$ 158,0 milhões, representando um decréscimo de 16,0% em relação ao 4T07, tendo em vista a liquidação antecipada de empréstimos em função da disponibilidade de caixa existente no período. No 1T08 em relação ao 1T07, observamos um aumento de 18,2%, principalmente para financiar o crescimento de 26,5% nas vendas ocorridas neste período. A posição da dívida líquida no 1T08, de R$ 124,8 milhões, apresentou um pequeno aumento de R$ 0,8 milhão em relação ao 4T07, mantendo a relação dívida líquida / EBITDA (UDM) da empresa inalterada em 1,5. Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 1T08 1T07 Var.% 4T07 Var. % Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades Operacionais 5,7 (58,0) n.a. (6,2) n.a. Geração Interna de Caixa 14,8 10,5 40,8% 14,3 3,5% Variação Ativos Operacionais (9,1) (68,5) -86,8% (20,4) -55,7% Duplicatas a Receber 29,9 (43,4) n.a. (30,5) n.a. Estoque 19,3 (3,4) n.a. (59,1) n.a. Fornecedores (49,4) (19,1) 158,3% 81,6 n.a. Outros (8,8) (2,5) 252,7% (12,5) -29,4% Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Atividades de Investimento (2,1) (0,9) 128,9% (2,7) -22,2% Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades de Financiamento (34,4) 0,5 n.a. 52,8 n.a. Acréscimo (Decréscimo) Líquido de Caixa (30,8) (58,4) -47,3% 43,9 n.a. As disponibilidades da Companhia no 1T08 apresentaram uma redução de R$ 30,8 milhões, principalmente em função dos R$ 34,4 milhões aplicados nas atividades de financiamento, compensados em parte pelos R$ 5,7 milhões gerados nas atividades operacionais. Neste 1T08 tivemos um aumento de 4,5 dias no ciclo de caixa, principalmente devido à antecipação de compras realizada no mês de fevereiro em função do aumento de preços ocorridos em 31 de março de Esta antecipação impactou diretamente no prazo médio de pagamento a fornecedores, reduzindo-o em cerca de 3,8 dias. 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Ciclo de Caixa (Dias) * 49,3 53,4 62,5 69,6 67,8 64,3 68,8 Dias de Contas a Receber (1) 45,2 50,0 54,6 53,1 50,9 51,7 50,7 Dias de Estoque (2) 33,1 44,7 43,4 47,2 41,3 48,6 47,9 Dias de Fornecedores (3) 29,0 41,3 35,6 30,7 24,5 36,0 29,8 * Média: (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base Média de CMV no Trimestre

9 Os recursos gerados nas atividades operacionais de R$ 5,7 milhões foram decorrentes, principalmente, da geração interna de caixa de R$ 14,8 milhões, da redução de contas a receber em R$ 29,9 milhões, e dos estoques em R$ 19,3 milhões, compensados em parte pela redução do saldo de fornecedores em R$ 49,4 milhões. A redução do saldo de contas a receber de R$ 29,9 milhões foi devida, principalmente, a redução de vendas de 5,1%, em relação ao 4T07, representando R$ 21,9 milhões e também pela redução no prazo médio de vendas em 1 dia. A redução do saldo de estoques de R$ 19,3 milhões foi devida principalmente pela redução de vendas em 5,1% no 1T08 comparado ao 4T07, representando R$ 15,3 milhões. A redução no saldo de fornecedores em R$ 49,4 milhões foi devida à antecipação de compras realizadas no mês de fevereiro em função do aumento de preço ocorrido em 31 de março de 2008, impactando em cerca de R$ 23,4 milhões, ou 3,8 dias e também pela menor participação da categoria de genéricos nas compras deste período. A geração interna de caixa no 1T08 foi de R$ 14,8 milhões, praticamente em linha com os R$ 14,3 milhões realizados no trimestre anterior. No 1T08, os recursos aplicados nas atividades de financiamento, R$ 34,4 milhões, foram, principalmente, decorrentes da liquidação antecipada de empréstimos tendo em vista a disponibilidade de caixa no período. DESEMPENHO OPERACIONAL (R$ Milhões) 1T08 1T07 Variação % 4T07 Variação % Indicadores Nível de Serviço 91,2% 90,0% 1,2 p.p 90,9% 0,3 p.p Logística - E.P.M ,0 201,0-50,2% 95,0 5,3% Logística - Produtividade 81,6 82,4-0,9% 93,5-12,7% Venda por m 2 de depósito 15,3 13,2 15,9% 16,1-5,0% Venda média por Centro de Distribuição 63,9 61,7 3,6% 67,3-5,1% Venda por Pedido Eletrônico 57,2% 45,7% 11,5 p.p 55,0% 2,2 p.p 1 - Erros por milhão Nível de Serviço Este indicador mede o percentual de unidades atendidas em relação às unidades pedidas por nossos clientes e é um dos fatores fundamentais para eles na escolha de um distribuidor. O nível de serviço no 1T08 foi 91,2%, uma melhora de 1.2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior e praticamente em linha com a marca obtida no 4T07. Logística Erros por Milhão (E.P.M.) Este indicador mede o número de erros cometidos por milhão de unidades expedidas e também é de grande relevância para nossos clientes já que diminui a quantidade de retrabalhos necessários para acertar o pedido, além do risco adicional de perda de venda pelo produto não ter sido entregue corretamente.

10 Na comparação do 1T08 com o mesmo período do ano anterior, reduzimos de forma significativa em 50,2% este indicador. Essa melhoria foi resultado principalmente do conjunto de ações implementadas no segundo semestre de 2007, entre elas, o aumento do nível de conferência interna na produção e a implementação da automação no centro de distribuição do Paraná. Na comparação do 1T08 com o 4T07, observamos um aumento de 5,3% na quantidade de erros por milhão, chegando a E.P.M. frente a 95.0 registrados no trimestre anterior. Logística Produtividade Este indicador mede o total de unidades expedidas por homem / hora trabalhada na área de logística (depósito e expedição), de tal forma que possamos acompanhar e controlar os reflexos de suas variações na despesa total da área, sendo de fundamental importância para buscarmos sempre a menor estrutura de custos para a empresa. O nível de produtividade no 1T08 foi 81,6 praticamente em linha com o registrado no 1T07 (82,4). Na comparação do 1T08 com o trimestre anterior houve uma queda de 12,7%, principalmente em função da redução de 5,1% nas vendas neste trimestre. Venda por metro quadrado de depósito e Venda média por Centro de Distribuição Estes indicadores medem a eficiência e produtividade de nossos centros de distribuição, com principal objetivo de buscar sempre a menor estrutura de custos para a empresa. O indicador venda por metro quadrado de depósito apresentou crescimento de 15,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma redução de 5,0% em comparação ao 4T07. A venda média por centro de distribuição apresentou um aumento de 3,6% em comparação ao 1T07, principalmente em função do aumento do número de centros de distribuição de 9 para 11 neste período. Com relação ao trimestre anterior, observamos uma redução de 5,1%, alinhada à queda de vendas no período. Venda através de Pedido Eletrônico Este indicador mede a parcela das vendas recebidas por meio eletrônico e tem como objetivo agilizar e melhorar a qualidade de nosso processo de captura de pedidos, assim como, reduzir as despesas com telemarketing, dado que o tempo médio de um pedido eletrônico é 50% inferior ao de um pedido realizado pelo telefone. Este serviço permite ao cliente, entre outras vantagens, receber imediatamente o retorno das quantidades atendidas e um espelho da nota fiscal para que o processo de entrada dos produtos seja mais rápido e sem erros. O volume de vendas através de pedido eletrônico continua crescendo, alcançando no 1T08 57,2% do total das vendas, o que representa aumento de 11,5 e 2.2 pontos percentuais em comparação ao 1T07 e 4T07, respectivamente.

11 INVESTIMENTO No 1T08 os investimentos totalizaram R$ 2,1 milhões em comparação a R$ 0,9 milhão do mesmo trimestre do ano interior, um aumento de R$ 1,2 milhão principalmente em função dos investimentos em software relativos à implementação do módulo de faturamento no SAP (R$ 0,6 milhão). Com relação ao trimestre anterior, observamos uma redução de R$ 0,7 milhão, principalmente em função dos investimentos realizados no 4T07 relativos à mudança do centro de distribuição de São Carlos (R$ 0,3 milhão). MERCADO DE CAPITAIS Evolução Comparativa das Ações da Profarma (PFRM3) Ibovespa (1) IGC (1) Preço da Ação 26/10/06 Preço da Ação 31/03/08 R$ 22, R$ 29, Var. (%) 29,9% 54,1% 33,9% Nota (1): Evolução comparativa em pontos-base do Índice Desde sua estréia na Bovespa até 31 de março de 2008, as ações da Profarma (PFRM3) valorizaram 29,9% em comparação a 54,1% do Ibovespa no mesmo período. RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES Em atendimento à Instrução CVM nº. 381, de 14 de janeiro de 2003, sobre a necessidade de divulgação pelas Entidades auditadas de informações sobre a prestação de outros serviços pelo auditor independente que não sejam auditoria externa, a Profarma informa que, a política da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa junto aos seus auditores independentes visa a assegurar que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se baseiam nos princípios que preservam a independência do auditor. O trabalho de revisão especial do trimestre findo em 31 de março de 2008 foi realizado pela KPMG Auditores Independentes, que não prestou serviços não relacionados à auditoria no período.

12 PRÓXIMOS EVENTOS Teleconferência Resultados do 1 Trimestre de 2008 Data: 06 de Maio de 2008 Português 10h00 (horário de Brasília) Telefone: (11) Replay: (11) Código: PROFARMA Inglês 12h00 (horário de Brasília) Telefone: 1 (973) Replay: 1 (706) Código: Transmissão ao vivo pela internet:

13 Anexo I Demonstração de Resultados (R$ Milhares) Trimestres Findos em: Consolidado 1T08 % 1T07 % 4T07 % Receita Operacional Bruta: Venda de Produtos ,3% ,3% ,6% Deduções Receita Operacional Bruta: Impostos e Outras Deduções (93.444) (73.622) (99.751) Receita operacional líquida ,0% ,0% ,0% Custos Mercadorias Vendidas e Serviços Prestados ( ) ( ) ( ) Lucro Bruto ,2% ,9% ,3% Receitas (Despesas) Operacionais Gerais e Administrativas (11.526) (11.444) (14.883) Comerciais e Marketing (19.864) (12.920) (21.615) Logística e Distribuição (16.090) (12.894) (17.167) Depreciação e Amortização (1.088) (646) (991) Receita Serviços a Fornecedores Outras Receitas (Despesas) Operacionais (1.336) (42.466) -7,0% (31.899) -6,6% (39.012) -6,1% Resultado Operacional antes do Financeiro ,2% ,3% ,3% Resultado Financeiro Receitas financeiras Despesas financeiras (6.049) (7.870) (9.228) (5.637) -0,9% (3.089) -0,6% (9.224) -1,4% Despesas com colocação de ações Resultado Operacional ,3% ,6% ,8% Resultado não operacional Despesas não operacionais - (13) (2.401) - 0,0% (13) 0,0% (2.401) -0,4% Resultado antes da Tributação ,3% ,6% ,4% Tributação Provisão para Imposto de Renda (1.905) (1.958) (303) Provisão para Contribuição Social (732) (751) (124) Provisão para Imposto de Renda Diferido (2.637) -0,4% (2.709) -0,6% ,5% Lucro Líquido (Prejuízo) do Trimestre ,8% ,1% ,0% Lucro Líquido (Prejuízo) por lote de mil ações (em reais) Quantidade de ações ao final do exercício

14 Anexo II Balanço Patrimonial (R$ Milhares) Trimestres Findos em: Ativo Consolidado Passivo Consolidado 31/03/08 31/03/07 31/12/07 31/03/08 31/03/07 31/12/07 Circulante: Circulante: Disponibilidades Fornecedores Contas a Receber de Clientes Empréstimos e Financiamentos Estoques Salários e Contribuições Sociais Impostos a Recuperar Impostos e Taxas Adiantamentos Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Outras Contas a Receber Outras Contas a Pagar Não Circulante Não Circulante Realizável a Longo Prazo Exigível a longo prazo: Impostos e Taxas Empréstimos e Financiamentos Depósitos Judiciais Provisão para Contingências Outras Contas a Receber Outras Contas a Pagar Permanente: Patrimônio Líquido : Capital Social Imobilizado tangível Reserva de Capital Imobilizado intangível Reserva de Lucros Diferido Lucros (Prejuízos) Acumulados Total do Ativo Total do Passivo

15 Anexo III Fluxos de Caixa (R$ Milhares) Trimestres Findos em: Consolidado 1T08 1T07 4T07 Atividades Operacionais Lucro Líquido do Período Incentivos Fiscais Lucro Líquido do Período - Ajustado Reconciliação do Lucro Líquido ao Caixa Líquido Depreciação e Amortização Prov. p/ Contingências 69 - (3.139) Juros de Empréstimos Provisionados Outros - (2) (1.553) (Aumento) diminuição de Ativos Operacionais Duplicatas a Receber (43.429) (30.495) Estoque (3.431) (59.090) Impostos a Recuperar (14.129) (424) (14.634) Outros (976) (1.958) (49.242) ( ) Aumento (diminuição) de Passivos Operacinais Fornecedores (49.443) (19.141) Salários e Contribuições (1.176) Impostos a Recolher (917) Outros (291) (243) (276) (43.139) (19.255) Caixa aplicado nas Atividades Operacionais (58.017) (6.193) Atividades de Investimento Adições ao imobilizado / Diferido (2.124) (931) (2.836) Baixas do imobilizado Caixa (aplicado) oriundo das Atividades de Investimento (2.124) (928) (2.729) Atividades de Financiamento Dividendos Pagos (20) (294) (212) Empréstimos e financiamentos (34.355) Caixa (aplicado) oriundo das Atividades de Financiamento (34.375) Aumento (diminuição) do Caixa (30.809) (58.445) Caixa Equivalente no Período Disponibilidades no final do período Disponibilidades no início do período (30.809) (58.445)

16 Sobre: a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. atua há 46 anos na distribuição de produtos farmacêuticos, higiene pessoal e cosméticos, nos mais populosos estados brasileiros. Com 11 centros de distribuição, a Profarma comercializa aproximadamente 17,6 milhões de unidades por mês e atende a pontos de venda, consolidando-se entre as empresas líderes deste setor no Brasil. Cobrindo uma área geográfica que representou 87,9% do mercado consumidor de produtos farmacêuticos do Brasil em 2007, a Profarma, com sua equipe especializada e comprometida, busca tornar-se o maior e mais rentável distribuidor atacadista de produtos farmacêuticos no Brasil por meio de resultados consistentes e sustentáveis, mantendo baixos custos operacionais, fortalecendo suas vantagens competitivas e maximizando valor para os acionistas. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Profarma.

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