SISTEMA DE EXPORTAÇÃO SISEXP SEFAZ/GO EXPORTAÇÃO ATRAVÉS DE COMERCIAL EXPORTADORA OU TRADING COMPANY.

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1 SISTEMA DE EXPORTAÇÃO SISEXP SEFAZ/GO EXPORTAÇÃO ATRAVÉS DE COMERCIAL EXPORTADORA OU TRADING COMPANY. Digite sua matrícula e senha na parte superior direita na página da web Clique em Sistema de Exportação e posteriormente em Documento de Controle de Exportação. 1

2 Digite o número do Termo de Credenciamento e clique em avançar. Escolha a opção Remessa de mercadoria com Fim Específico de exportação destinada a estabelecimento do mesmo contribuinte localizado em ou Remessa de mercadoria realizada com Fim Específico de exportação destinada á comercial exportadora localizado em ou Remessa de mercadoria realizada com Fim Específico de exportação destinada á Trading Company localizado em, conforme a operação realizada e dentro ou fora do Estado conforme o destino do exportador. 2

3 Clique em Registro de Nota Fiscal. Preencha os campos a seguir com o CNPJ da Comercial Exportadora, Trading Company ou estabelecimento do mesmo contribuinte e a quantidade de notas fiscais de remessa. Não é permitida a emissão de um DCE para mais de um veículo. 3

4 Preencha os campos a seguir com os dados das notas fiscais de remessa. Clique em Informar os itens da Nota Fiscal. 4

5 Informe os itens da nota fiscal conforme pedido, tendo o cuidado de digitar três algarismos após a vírgula.consulte o NCM da mercadoria clicando em CONSULTA NCM. Clique em Validar Dados. 5

6 Confira os valores digitados e Clique em Gravar Nota Fiscal. Quando o DCE contiver mais de uma nota fiscal, clique em Informar a próxima Nota Fiscal e repita os procedimentos realizados a partir da página 4. 6

7 Após registrar todas as notas fiscais de remessa contidas no DCE Clique em Gerar Documento de Controle de Exportação. Marque o número do documento que comporá o DCE e clique em Gerar DCE. Para imprimir o DCE das notas fiscais restantes, faça os procedimentos da página 13. 7

8 RETIFICAÇÃO DO DCE. Até 6 (seis) horas após a emissão de DCE o mesmo pode ser retificado ou cancelado. Para corrigir o DCE repita os procedimentos das páginas 1 e 2 e clique em Retificação de dados da Nota Fiscal. Preencha os campos solicitados e clique em Avançar. Obs: O número da nota fiscal e a data de emissão não podem ser alterados. 8

9 Clique em Informar /Retificar os itens da Nota Fiscal. Se o erro ocorrer no número ou data da emissão da nota fiscal, o DCE precisará ser cancelado e emitido novamente. Registre os valores corretos e clique em Validar Dados. 9

10 Clique em Gravar Nota Fiscal. CANCELAR DCE. Para cancelar um DCE repita os procedimentos das páginas 1 e 2 e clique em Cancelamento de Nota Fiscal registrada. 10

11 Digite a data e o número da nota fiscal a ser cancelada. Confira sua opção e clique em Cancelar NF, o DCE estará cancelado. Se o DCE referir-se a mais de uma nota fiscal clique em Gerar Controle de Exportação com as notas restantes. Será emitido outro DCE, com número diferenciado, com as demais notas fiscais. 11

12 Clique em Gerar Controle de Exportação com as notas restantes. EMISSÃO DE 2ª VIA DO DCE. Para emissão de 2ª via do documento de controle de exportação repita os procedimentos das páginas 1 e 2 e clique em Emissão de 2ª via de Documento de Controle de Exportação. 12

13 Preencha com o número da nota fiscal e a data a ser emitido a 2ª via, clique em avançar. EMISSÃO DE DCE COM PENDÊNCIA Durante a emissão do DCE, caso ocorra algum problema, como queda de energia, queda do sistema, ou qualquer outro que impeça a conclusão do processo de emissão do DCE, repita as operações das páginas 1 e 2 e clique em Emissão do DCE a partir de notas fiscais pendentes. 13

14 Preencha com o CNPJ da Comercial Exportadora, Trading Company ou estabelecimento do mesmo contribuinte. Marque a Nota Fiscal e clique em Gerar DCE. 14

15 ALTERAÇÃO DOS DADOS DO DESTINATÁRIO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. Para alterar os dados do Destinatário de outra Unidade da Federação, repita as páginas 1 e 2 e clique em Alteração de dados do destinatário de outra UF. Preencha com o CNPJ do Destinatário. 15

16 Confirme os dados apresentados retificando aqueles que estiverem em desacordo. Clique em Alterar 16

17 COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÃO Digite sua matrícula e senha na parte superior direita na página da web Clique em Comprovação de Exportação. 17

18 Coloque o período da emissão das Notas Fiscais de remessa com fim específico de exportação. Marque a Nota Fiscal que você deseja comprovar e coloque a quantidade de Notas Fiscais que deseja exportar. 18

19 Registre o número da Nota Fiscal emitida pela Comercial Exportadora, a data de emissão do conhecimento de transporte interestadual (ou da averbação automática do despacho de exportação), o número do Registro de Exportação, o despacho de exportação, o memorando de exportação. Para inserir a quantidade de mercadorias, clique em itens, altere, se for o caso, a quantidade e clique em Enviar. Digite o número do CNPJ da Comercial Exportadora e clique em Validar as informações do SISCOMEX. 19

20 Confira os dados e clique em Gravar as informações do SISCOMEX. REGISTRO DE NF DE ENTRADA OU DEVOLUÇÃO. Na exportação indireta, remessa com fim específico de exportação, registramos apenas devolução real de mercadorias no SISEXP. A devolução simbólica é restrita ao retorno de mercadorias remetidas para a formação de lote em recinto aduaneiro. Para registrar a devolução real das mercadorias repita os procedimentos da página 1 e clique em Registro de NF de Entrada ou Devolução. 20

21 Digite o CNPJ do exportador, o número e a data da nota fiscal e a data da nota fiscal de devolução. Clique em Real. Para o registro de nota fiscal de devolução real o campo Período das notas fiscais de remessa não é disponibilizado. Escolha o CFOP correto na relação apresentada, registre o valor da nota de devolução e a quantidade de notas fiscais de remessa que estão tendo mercadorias devolvidas. 21

22 Digite o número da nota fiscal de remessa, a data de emissão e as respectivas quantidades devolvidas, que pode ser total ou parcial. Clique em Gravar Nota Fiscal 22

23 RELATORIO DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. Para emitir o relatório das operações de exportação efetuadas, acesse a área restrita da página da SEFAZ conforme indicado na página 1 e clique em Relatório de Comprovação. Digite o número do Termo de Credenciamento, clique em Validar e marque a opção desejada, se Exportação direta, formação de lote ou fim específico de exportação, escolha o período de emissão das notas fiscais de remessa, limitado a 60 dias, e clique em Avançar. 23

24 Na coluna Comprovação efetivada, você é informado se a comprovação foi efetivada e se foi parcial ou total. 24

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