Município de Pinhão - PR EMPENHO

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1 Ordinário 29/03/ padrão D039 - PROVENTOS Sem licitação Página: 1 / 44 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS ADRONSKI R SAO JOSE, 20 CPF AGUA VERDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,21 REFERENTE A LICENCA PREMIO POR ASSIDUIDADE DE TRES MESES, REFERENTE A PERIODO AQUISITIVO DE 21/05/1991 A 20/05/1996, CONVERTIDA EM PECUNIA A SERVIDOR ATIVO Liquidação /03/ ,64 Pagamento /04/ ,64

2 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 2 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,05 371, ,35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINO: VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,70 Pagamento /04/ ,70

3 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 3 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,53 126, ,72 MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA REFERENTE A ALINHAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, SERVIÇO DE CAMBAGEM Liquidação /04/ ,81 Pagamento /04/ ,81

4 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 4 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,61 301, ,62 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALINHAMENTOS SERV 25,00 1,00 25,00 MAO DE OBRA HORAS 22,30 1,50 33,45 MAO DE OBRA HORAS 22,30 3,00 66,90 MAO DE OBRA HORAS 40,00 6,00 240,00 MAO DE OBRA HORAS 33,45 1,00 33,45 SERVICO DE CAMBAGEM SERV 30,00 1,00 30,00 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETAROA Liquidação /04/ ,99 Estorno Liquidação /04/ ,99 Liquidação /04/ ,99 Pagamento /04/ ,99

5 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 5 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária , , ,73 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MANGUEIRA COMBUSTIVEL UN 5,58 1,00 5,58 MANGUEIRA UN 5,02 9,00 45,16 ROLAMENTO UN 117,00 2,00 233,99 RETENTOR VIRABREQUIM UN 16,73 1,00 16,73 RETENTOR UN 16,73 1,00 16,73 COMANDO DE VALVULA UN 142,72 1,00 142,72 PARAFUSOS DO VOLANTE PC 23,97 1,00 23,97 BUCHA TZ UN 13,94 1,00 13,94 OLEO MOTOR UN 11,15 4,00 44,60 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 7,00 1,00 7,00 MACACO UN 45,07 1,00 45,07 CAMISA PISTAO UN 105,92 4,00 423,70 COLA BRANCA LTS 19,51 1,00 19,51 SILENCIOSO INTERMEDIARIO UN 123,77 1,00 123,77 SILENCIOSO TRASEIRO UN 116,79 1,00 116,79 BRONZINA DE MANCAL PC 51,85 1,00 51,85 BOMBA DE OLEO UN 80,84 3,00 242,50 CHAVE DE RODA UN 32,00 1,00 32,00 INTERRUPTOR DE OLEO UN 11,71 1,00 11,71 CAPA P/ TUCHO UN 2,79 8,00 22,30 JUNTA DE VEDACAO UN 91,99 1,00 91,99 PASTILHA DE FREIO JG 36,57 1,00 36,57 PASTILHA DE FREIO UN 185,65 1,00 185,65 PASTILHA DE FREIO JG 39,03 1,00 39,03

6 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 6 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária , , ,73 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total VELA IGNICAO UN 50,18 1,00 50,18 LONA DE FREIO UN 16,73 1,00 16,73 BOBINA PC 115,12 1,00 115,12 BRONZINA BIELA PC 36,24 1,00 36,24 COXIM LD PC 247,25 1,00 247,25 COXIM LE PC 247,20 1,00 247,20 ABRACADEIRA UN 8,36 4,00 33,45 CABO CAMANDO ENGATE UN 477,94 2,00 955,87 TAMPA DO CARTER UN 13,94 1,00 13,94 PINGADEIRA UN 33,45 2,00 66,90 Destino: MANUTENAÇO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,75 Pagamento /04/ ,75

7 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 7 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Administração da Secretaria de Agricultura , , ,27 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,64 Pagamento /04/ ,64

8 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 8 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção Conselho Tutelar 9.916,50 81, ,26 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,24 Pagamento /04/ ,24

9 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 9 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire , , ,37 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,48 Pagamento /04/ ,48

10 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 10 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,86 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,58 Pagamento /04/ ,58

11 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 11 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito ,21 88, ,83 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,38 Pagamento /04/ ,38

12 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 12 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção da Rede Viária , , ,13 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,39 Pagamento /04/ ,39

13 Ordinário 29/03/ padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Sem licitação Página: 13 / 44 PAULO SERGIO WEGROW RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1000 CASA CPF SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Administração da Secretaria de Esportes , , ,61 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL, NOS DIAS 31/03 E 01/04 PARA A PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA 1ª ETAPA CATEGORIA ADULTO Estorno de empenho /06/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /06/ ,00 Pagamento /03/ ,00 Estorno Pagamento /06/ ,00

14 Ordinário 29/03/ padrão D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Pregão 93 / / 2011 Página: 14 / 44 TRR GILIOLI LTDA RODOVIA SC 155 KM 19, S/N / SANTA LUZIA Abelardo Luz / SC SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária ,73 890, ,44 RATEIO OLEO DIESEL PERIODO DE 19/03/2012 A 23/03/2012 Liquidação /03/ ,29 Pagamento /04/ ,29

15 Ordinário 29/03/ padrão D197 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 15 / 44 SERGIO LUIZ HESSEL LOPES RUA BENJAMIN CONSTANT, 810 CPF Guarapuava / PR GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Atividades da Assessoria de Comunicação 6.824, , ,00 VALOR PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO Estorno de empenho /03/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /03/ ,00

16 Ordinário 29/03/ padrão D033 - ENCARGOS PASEP Sem licitação Página: 16 / 44 MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, / STA AUTARQUIA SUL Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Contribuição Compulsória ao PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,08 REF. A PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 30/03/2012. Liquidação /03/ ,16 Pagamento /03/ ,16

17 Ordinário 29/03/ padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Sem licitação Página: 17 / 44 DIRCEU KOCZKODAY BRAZ SANTO ANTONIO, 29 CPF SAO CRISTOVAO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.550,00 75, ,00 VIAGEM PARA PONTA GROSSA-PR, DIA 01/04/12, PARA LEVAR PROFESSORES E ALUNOS. VEICULO AQT-9180 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

18 Ordinário 29/03/ padrão D033 - ENCARGOS PASEP Sem licitação Página: 18 / 44 MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, / STA AUTARQUIA SUL Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Contribuição Compulsória ao PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,88 REF. A PASEP RETIDO NO REPASSE DOS ROYALTIES NO MÊS DE MARÇO. Liquidação /03/ ,12 Pagamento /03/ ,77 Pagamento /03/ ,35

19 Ordinário 29/03/ padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Sem licitação Página: 19 / 44 VILSON JOSE DE LIMA RUA DARCILIO FERREIRA DA SILVA, 305 CPF SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Administração da Secretaria de Educação DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.475,00 75, ,00 VIAGEM A PONTA GROSSA-PR DIA 01/04/2012, PARA LEVAR PROFESSORES E ALUNOS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E PEDAGOGICAS. VEICULO AQT-9180 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

20 Ordinário 29/03/ padrão D084 - Juros sobre principal da divida Sem licitação Página: 20 / 44 BANCO DO BRASIL S/A AV. TRIFON HANYSZ, 189 AND AP / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização e Encargos da Dívida Interna JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , , ,44 REF. A JUROS DE DA DÍVIDA COM BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. Liquidação /03/ ,80 Pagamento /03/ ,80

21 Ordinário 29/03/ padrão D085 - Amortização principal da divida Sem licitação Página: 21 / 44 BANCO DO BRASIL S/A AV. TRIFON HANYSZ, 189 AND AP / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização e Encargos da Dívida Interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,47 REF. A AMORTIZAÇÃO DE DA DÍVIDA COM BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. Liquidação /03/ ,74 Pagamento /03/ ,74

22 Ordinário 29/03/ padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Sem licitação Página: 22 / 44 JOSE MARIA DINIZ R JOAQUIM F DE FREITAS, CASA CPF VILA CALDAS SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Administração da Secretaria de Esportes DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.425,00 150, ,00 REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA, NO DIA 30/03/12, PARA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDO. VEICULO GOL ATT-9205 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

23 Ordinário 29/03/ padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Sem licitação Página: 23 / 44 NILTON SEBASTIAO CALDAS R SAO CRISTOVAO, 12 CPF SAO CRISTOVAO SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Administração da Secretaria de Esportes DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.275,00 150, ,00 REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA SELETIVA PARANAESE DE JUDO, NOS DIAS 31/03 E 01/04/12. VEICULO ONIBUS PLACA AQT-9181 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

24 Ordinário 29/03/ padrão D094 - DESPESAS DE VIAGEM Sem licitação Página: 24 / 44 JOAO CARLOS DANGUI R ALCINDO LUCAS DOS SANTOS, 4 CPF VILA CALDAS SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Administração da Secretaria de Esportes DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.125,00 150, ,00 REFERENTE A VIAGEM A PIRAI DO SUL PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE VOLEIBOL MASCULINO DA LIGA PARANAENSE NOS DIAS 31/03 E 01/04/12. VEICULO ONIBUS AEG 7853 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

25 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 25 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar ,69 839, ,39 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PINO DOBRADIÇA UN 15,40 4,00 61,60 PRESILHAS CAPO JO 37,10 1,00 37,10 MANIVELA PC 4,20 2,00 8,40 JUNCAO CILINDRO UN 47,60 1,00 47,60 SELANTE P/ MOTOR UN 9,10 1,00 9,10 FECHADURA PORTA UN 71,40 1,00 71,40 TRAVAS DA MANIVALA UN 0,35 2,00 0,70 REBITE UN 0,35 10,00 3,50 CANALETA PORTA UN 3,50 4,00 14,00 BORRACHA PRESILHA CAPO UN 1,40 2,00 2,80 SUPORTE DO MOTOR UN 66,50 1,00 66,50 JOGO DE JUNTA UN 11,20 1,00 11,20 BATENTE PORTA UN 4,90 2,00 9,80 ARO FAROL UN 20,30 1,00 20,30 ARO FAROL UN 20,30 1,00 20,30 TRAVA 10G UN 11,20 1,00 11,20 MACANETA INTERNA UN 21,70 1,00 21,70 MACANETA INTERNA UN 21,70 1,00 21,70 GUARNICAO DA PORTA JG 65,10 1,00 65,10 UNIAO COMPLETA UN 16,10 1,00 16,10 CABO DE FREIO UN 24,50 1,00 24,50 ADSIVO PATA JUNTA UN 4,90 1,00 4,90 CILINDRO PORTA PC 35,70 1,00 35,70 MAQUINA DE VIDRO UN 37,80 1,00 37,80

26 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 26 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar ,69 839, ,39 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MAQUINA DE VIDRO UN 37,80 1,00 37,80 TERMINAL DE DIREÇAO UN 45,50 1,00 45,50 TERMINAL DIREÇAO UN 45,50 1,00 45,50 TERMINAL DIREÇAO UN 45,50 1,00 45,50 PRESILHA FECHO CAPO UN 2,80 2,00 5,60 FECHO EXTERNO DE CAPO UN 18,20 2,00 36,40 Destino: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2012 Liquidação /04/ ,30 Pagamento /04/ ,30

27 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 27 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,07 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DISCO DE EMBREAGEM UN 190,19 1,00 190,19 COROA E PINHAO UN 1.044,68 1, ,68 CRUZETA PC 59,15 2,00 118,30 CILINDRO PC 96,46 2,00 192,92 CILINDRO PC 92,82 2,00 185,64 TENSOR ALTERNADOR PC 314,86 1,00 314,86 FILTRO PC 72,80 1,00 72,80 FILTRO DE OLEO PC 36,40 1,00 36,40 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,79 Pagamento /04/ ,79

28 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 26 / / 2011 Página: 28 / 44 CELSO CLAUDIO SCHMITT RODOVIA PR 170, KM 51 AND AP / AGUA VERDE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,07 681, ,96 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total JUNTA CARTER UN 27,15 1,00 27,15 ROLAMENTO UN 244,35 1,00 244,35 PINO DE UN 5,43 2,00 10,86 RETENTOR UN 25,34 1,00 25,34 RETENTOR UN 24,44 1,00 24,44 ANEL O PC 4,98 4,00 19,91 PARAFUSOS PC 1,04 6,00 6,24 PORCA 12MM PC 0,72 9,00 6,52 FLUIDO FREIO UN 15,38 1,00 15,38 MOLA UN 99,45 1,00 99,45 MOLA 2 UN 86,96 1,00 86,96 MOLA 3 UN 72,67 1,00 72,67 OLEO AT UN 13,58 1,00 13,58 CORREIA V PC 24,44 1,00 24,44 ARRUELA PC 0,18 6,00 1,09 ABRACADEIRA UN 1,36 2,00 2,72 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,11 Pagamento /04/ ,11

29 padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 26 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 29/03/ / 2011 Página: 29 / 44 CELSO CLAUDIO SCHMITT RODOVIA PR 170, KM 51 AND AP / AGUA VERDE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,35 715, ,51 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇOS DE MANUTENÇAO SERV 715,84 1,00 715,84 PREVENTIVA, CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DASECRETARIA Liquidação /04/ ,84 Pagamento /04/ ,84

30 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 30 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,34 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total LAMPADA UN 23,81 2,00 47,62 JUNTA TAMPA DE VALVULA UN 13,94 1,00 13,94 FAROL PRINCIPAL UN 96,18 2,00 192,36 FILTRO DE AR UN 89,83 1,00 89,83 JOGO DE LONAS DE FREIO UN 13,94 1,00 13,94 ROLAMENTO UN 27,88 1,00 27,88 RETENTOR UN 11,99 1,00 11,99 PENEIRA UN 16,72 1,00 16,72 INTERRUPTOR DE OLEO UN 15,00 1,00 15,00 FLEXIVEL UN 15,00 1,00 15,00 CAMARA VALVULA UN 16,72 1,00 16,72 CONECTOR PC 5,58 1,00 5,58 BORRACHA UN 15,00 1,00 15,00 SILENCIOSO UN 250,87 1,00 250,87 REGULADOR DE FREIO PC 10,00 2,00 20,00 MOLA ACELERADOR PC 4,46 1,00 4,46 CARTINHO PC 15,00 1,00 15,00 JOGO DE JUNTAS PC 2,79 4,00 11,15 VARETA DE OLEO UN 16,76 1,00 16,76 VEDAESCAPE UN 6,69 1,00 6,69 CAPA P/ TUCHO UN 7,99 8,00 63,96 PASTILHA DE FREIO JG 52,96 1,00 52,96 VELA IGNICAO UN 10,00 4,00 40,01 CAVALETE D`AGUA UN 55,75 1,00 55,75

31 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 31 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,34 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OLEO UN 11,99 3,00 35,98 VEDADOR PC 16,72 2,00 33,44 FLUIDO DE FREIO UN 8,08 1,00 8,08 CANO MESTRE DE FREIO UN 15,00 1,00 15,00 TUBO REFRIGERAÇAO UN 27,87 1,00 27,87 ARO FAROL PC 24,02 2,00 48,05 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,62 Pagamento /04/ ,62

32 padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 29/03/ / 2011 Página: 32 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,15 285, ,71 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇOS DE MANUTENÇAO SERV 285,44 1,00 285,44 PREVENTIVA, CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,44 Pagamento /04/ ,44

33 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 33 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,12 50, ,94 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PASTILHA DE FREIO UN 50,18 1,00 50,18 Destino: MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,18 Pagamento /04/ ,18

34 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 34 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,26 22, ,96 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MAO DE OBRA HORAS 22,30 1,00 22,30 Destino: MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETAIA Liquidação /04/ ,30 Pagamento /04/ ,30

35 padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 29/03/ / 2011 Página: 35 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, / SALA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,51 427, ,23 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVIÇOS DE MANUTENÇAO SERV 427,28 1,00 427,28 PREVENTIVA, CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,28 Pagamento /04/ ,28

36 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 36 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,34 64, ,94 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MANGUEIRA PARA GASOLINA MT 4,20 2,50 10,50 ELETRODO UN 3,50 8,00 28,00 CINTO DE SEGURANCA UN 10,50 1,00 10,50 MANOPLA ALAVANCA PC 15,40 1,00 15,40 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,40 Pagamento /04/ ,40

37 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 37 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração da Secretaria de Assistência Social , , ,40 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total JUNTA RODA LIVRE UN 1,40 4,00 5,60 JUNTA COLETOR UN 19,60 1,00 19,60 JUNTA SCAPAMENTO UN 5,60 1,00 5,60 ROLAMENTO UN 66,50 1,00 66,50 ROLAMENTO UN 80,50 1,00 80,50 ROLAMENTO UN 84,00 2,00 168,00 RETENTOR UN 28,70 1,00 28,70 RETENTOR UN 16,10 2,00 32,20 JUNTA DIFERENCIAL UN 7,00 1,00 7,00 JUNTA DIFERENCIAL UN 10,50 1,00 10,50 SELANTE P/ MOTOR UN 10,50 1,00 10,50 PARAFUSOS RPDA PC 8,40 2,00 16,80 VEDANTE UN 2,80 1,00 2,80 COROA PINHAO UN 875,00 1,00 875,00 CALOTA UN 26,60 1,00 26,60 GRAXA AZUL UN 16,10 2,00 32,20 RODA UN 420,00 1,00 420,00 ARRUELA JG 56,00 1,00 56,00 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,10 Pagamento /04/ ,10

38 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 38 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,81 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVICO FREIO SERV 119,00 1,00 119,00 SERVICO FREIO E CILINDRO SERV 140,00 1,00 140,00 CUBO TRASEIRO SERV 133,00 1,00 133,00 SERVICO CAMBAGEM SERV 112,00 1,00 112,00 SERVICO EMBREAGEM SERV 231,00 1,00 231,00 SERVICO EMBREAGEM SERV 210,00 1,00 210,00 SERVICO CAIXA SERV 455,00 1,00 455,00 SERVICO CAIXA SERV 427,00 1,00 427,00 SERVICO CAIXA DE DIREÇAO SERV 182,00 1,00 182,00 SERVICO CAIXA DE CAMBIO SERV 406,00 1,00 406,00 SERVICO DE SOLDA SERV 91,00 1,00 91,00 SERVICO ALINHAMENTO SERV 77,00 1,00 77,00 SERVICO ALINHAMENTO SERV 70,00 1,00 70,00 SERVICO DIFERENCIAL SERV 308,00 1,00 308,00 SERVICO DIFERENCIAL SERV 126,00 1,00 126,00 SERVICO PASSAR SCANNER SERV 175,00 1,00 175,00 SERVICO DE SUSPENSAO SERV 252,00 1,00 252,00 SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA SERV 266,00 1,00 266,00 SERVICO DE SUSPENSAO SERV 399,00 1,00 399,00 SERVICO DE SUSPENSAO SERV 266,00 1,00 266,00 SERVICO ESCAPAMENTO SERV 63,00 1,00 63,00 SERVICO ESCAPAMENTO SERV 126,00 1,00 126,00 SERVICO CARDAN SERV 154,00 1,00 154,00 SERVICO CARDAN EM SUPORTE SERV 161,00 1,00 161,00

39 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 39 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,81 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVICO EMBREAGEM SERV 210,00 1,00 210,00 SERVIÇO DE SOLDA SERV 126,00 1,00 126,00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERV 84,00 1,00 84,00 CUBO SERV 84,00 1,00 84,00 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

40 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 40 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária , , ,94 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BOMBA D'AGUA PC 316,40 1,00 316,40 FLANGE UN 77,00 1,00 77,00 ALAVANCA UN 109,20 1,00 109,20 PARAFUSOS CARDAN PC 3,50 4,00 14,00 GARFO POST CARDAN UN 48,30 1,00 48,30 CARRETEL INTERMDIARIO PC 379,40 1,00 379,40 PRISIONEIRO PONTA DE EIXO PC 2,80 6,00 16,80 SUPORTE CARDAN UN 184,10 1,00 184,10 ESPIGA CARDAN UN 53,90 1,00 53,90 EMBREAGEM UN 942,90 1,00 942,90 CAIXA SATELITE CJ 308,00 1,00 308,00 BRACO CENTRAL UN 158,20 1,00 158,20 LONA DE FREIO UN 23,10 1,00 23,10 CRUZETA PC 62,30 3,00 186,90 PONTA EIXO UN 478,10 1,00 478,10 PONTA EIXO UN 404,60 1,00 404,60 CILINDRO PC 79,10 1,00 79,10 ENGRENAGEM PC 333,90 1,00 333,90 EIXO SETOR PC 364,70 1,00 364,70 BRACO AUXILIAR PC 164,50 1,00 164,50 AMORTECEDOR UN 109,20 2,00 218,40 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA

41 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 41 / 44 ALBERTO FUCHS NETO EPP AV TRIFON HANYCZ, 117 SALA / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária Liquidação /04/ ,50 Pagamento /04/ , , , ,94 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

42 Ordinário 29/03/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 42 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária , , ,15 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ROLAMENTO TZ UN 566,98 2, ,96 BUCHA UN 80,28 4,00 321,12 PIVO UN 127,46 1,00 127,46 REPARO PINÇA PC 190,68 2,00 381,35 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 326,95 1,00 326,95 AMORTECEDOR LADO LE UN 326,95 1,00 326,95 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOSA DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,79 Pagamento /04/ ,79

43 Ordinário 29/03/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tomada de preços 16 / / 2011 Página: 43 / 44 CUSTODIO E GOMES LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividades de Assistência Médica e Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,81 427, ,83 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALINHAMENTOS SERV 25,00 1,00 25,00 BALANCEAMENTO SERV 25,00 4,00 99,99 MAO DE OBRA HORAS 22,30 10,00 223,00 MONTAGEM PNEU SERV 20,00 4,00 79,99 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,98 Pagamento /04/ ,98

44 Ordinário 29/03/ padrão D108 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS Sem licitação Página: 44 / 44 WILKER CASSEMIRO DE OLIVEIRA R. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 34 SALA / ARAUCARIA SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Administração da Secretaria de Transportes 7.125, , ,52 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNITARIO TOTAL 43 CAMISETAS 18,00 774,00 10 CAMISETAS GOLA POLO 25,00 250,00 8 CALÇAS DE BRIM 45,00 360,00 PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

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