Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago"

Transcrição

1 (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 30 de Dezembro de LEGISLATIVO DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A /0 206,80 206,80 206,80 EMPRESA ADMIR FRANCISO DE ASSIS VIEIRA - ME, 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 540 DE 20/12/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ / / PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CAIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE (BANCO SANTANDER) / , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CAIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DURANTE O (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) / , , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS / / PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). OUTROS/NÃO 9.189, , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA RECOLHIMENTO AOS COFRES DA MUNICIPALIDADE DE ARRECADAÇÕES DA CÂMARA, REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (BANCO SANTANDER BRASIL S/A) OUTROS/NÃO 432,39 432,39 432, CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS OUTRAS APOSENTADORIAS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES APOSENTADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO / ,65 0,00 0, OUTRAS PENSÕES GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O OUTROS/NÃO / ,20 0,00 0, REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OUTROS/NÃO / ,70 0,00 0,00

2 (Página: 2 / 8) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES DURANTE O CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O OUTROS/NÃO / ,77 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES, NO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL / / ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP.ETANOL CONVITE 8/ ,71 0,00 0,00 ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL / / J.M.D.M. PANIFICADORA LTDA. PÃO TIPO FRANCÊS (APROXIMADAMENTE 55 GR. POR UNIDADE) CONVITE 3/ ,86 0,00 0, / / ALEXANDRE BENEDITO PESSATTE - ME SUCO NATURAL SABOR LARANJA CONVITE 3/ ,00 0,00 0, / / GERALDO PACHECO & CIA LTDA - EPP QUEIJO TIPO PRATOQUEIJO TIPO MUSSARELAPRESUNTO MAGRO, COZIDOMORTADELA TRADICIONALSALAME TIPO ITALIANOPEITO DE PERU DEFUMADOCOPA LOMBO DEFUMADOLOMBO SUÍNO, FATIADO CONVITE 06/ ,59 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (21), DOS GABINETES DA VICE - INEXIGÍVEL 3/ ,00 0,00 0,00 PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS, NO DECORRER DO CORRENTE EXERCÍCIO PEDÁGIOS GERAL / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 37 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS, DISPENSA D / ,90 324,68 0,00 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA, MASTER DISPENSA D /0-193,21 0,00 0,00 DIGITAL, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO GERAL / / M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME DISPENSA D /0-170,91 0,00 0,00

3 (Página: 3 / 8) MINI CROISSANT (PRESUNTO E QUEIJO, FRANGO).MINI ESFIRRA DE CARNE.M ROCAMBOLE DE GOIABADA INI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL / / TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC -SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DISPENSA D / ,85 0,00 0,00 COMUTADO, ADEQUADO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS DA POPULAÇÃO EM GERAL, REALIZADAS POR MEIO DE CÓDIGO 0800, NO CORRENTE EXERCÍCIO SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL / / TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA EMPENHO GLOBAL REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA CONVITE 2/ ,48 600,00 0,00 CÓPIAS/MÊS, PARA O EXECÍCIO DE (PARTE).CÓPIAS EXCEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO GERAL / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COM FRANQUIA DE 720 HORAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 (PARTE). DISPENSA D /0-28,07 29,21 0, / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12 MB (1 LINK) (PARTE). DISPENSA D /0-454,66 0,00 0, ADMINISTRAÇÃO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILI EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS OUTROS/NÃO ,00 0,00 0,00 DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 4 DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS OUTROS/NÃO / ,34 0,00 0,00 EFETIVOS, DURANTE O FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO / ,58 0,00 0,00

4 (Página: 4 / 8) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA (EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR) NO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS OUTROS/NÃO / ,08 0,00 0,00 MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO, NO º SALÁRIO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 5 DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO AOS FUNCIONARIOS DURANTE O OUTROS/NÃO / ,72 0,00 0, FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE OUTROS/NÃO / ,92 0,00 0,00 VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO), À FUNCIONÁRIO S DESTA CÂMARA, NO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS REFERENTE 1/3 OUTROS/NÃO / ,65 0,00 0,00 CONSTITUCIONAL A FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, NO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 13, DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCI A DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS, NO OUTROS/NÃO /0-176,01 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 10 DE 03/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO OUTROS/NÃO /0-475,77 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 12 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO NO OUTROS/NÃO / ,48 0,00 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL / / INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D OUTROS/NÃO / ,75 0,00 0,00

5 (Página: 5 / 8) REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 17 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO I.P.M.L., ALÍQUOTA DE 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL / / ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP.ETANOL CONVITE 8/ ,72 0,00 0,00 ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DA ANP MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL / / M.E.DE MORAIS - ME LUVAS DE PROTEÇÃO PARA LIMPEZA. MATERIAL: BORRACHA LATEX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMAS ANTI -DERRAPANTES. TAMANHO: M. (PARES)PAPEL FILME. MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA. (ROLO COM 300 METROS DE COMPRIMENTO E COM LARGURA MÍNIMA DE 28 CENTÍMETROS) PAPEL HIGIÊNICO BRANCO. MATERIAL: CELULOSE VIRGEM. FOLHA DUPLA. DIMENSÕES 30 METROS X 10 CENTÍMETROS. (FARDO CONTENDO 64 ROLOS) CONVITE 4/ ,00 0,00 0,00 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COR PRETA. (PACO TE COM 100 UNIDADES)TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, COR BRAN CA, 100% FIBRA VEGETAL, FOLHA COM 02 DOBRAS, TAMANHO 23X21CM. (FARDO COM 8 PACOTES, PACOTE COM FOLHAS) PEDÁGIOS GERAL / / CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 2 VEÍCULOS, NO DESPESAS COM PASSAGENS EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DISPENSA D / ,76 23,24 0, OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO GERAL / MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 102 DE 17/01/2013, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER OUTROS/NÃO /0-102,34 0,00 0,00 REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO ADICIONA L DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA, MASTER DIGITAL, NO DISPENSA D /0-43,38 0,00 0, / / ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 50,00 0,00

6 (Página: 6 / 8) EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TCESP VEICULADAS NO D.O.E., NO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL / / FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 132 DE 01/02/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA À PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO, TESTES, IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS E REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA SIEMENS HIPATH 3750, VALOR DA 1ª HORA, INCLUSIVE, DESLOCAMENTO TÉCNICO.REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 132 DE 01/02/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA OU RAMAL DO PABX, REDE INTERNA, VALO R DA 1ª HORA, INCLUSIVE, DESLOCAMENTO TÉCNICO. DISPENSA D ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL GERAL / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER EXPEDIDAS POR ESTE LEGISLATIVO, NO DECORRER DO INEXIGÍVEL 3/ ,09 0,00 0,00 EXERCÍCIO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS GERAL / / LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TR EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL: ELABORAÇÃO DO DISPENSA D /0-146,65 0,00 0,00 PCMSO - NR7; E EXAMES OCUPACIONAIS, ESTIMADO PARA 145 SERVIDORES POR MÊS NO CORRENTE EXERCÍCIO VALE-TRANSPORTE GERAL / / VIAÇÃO LIMEIRENSE LTDA. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO DE VALE - DISPENSA D / ,56 0,00 0,00 TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, AOS FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, NO OUTROS/NÃO /0-107,25 25,70 25, / / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO NO OUTROS/NÃO /0-35,43 0,00 0, SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL / / TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA CONVITE 2/2011 0,00 600,00 0,00

7 (Página: 7 / 8) EMPENHO GLOBAL REF. LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA CÓPIAS/MÊS, PARA O EXECÍCIO DE (COMPLEMENTO) DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO GERAL / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COM FRANQUIA DE 720 HORAS, NO EXERCÍCIO DE 2013 (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0-27,99 29,20 0, / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA - INTERNET BANDA LARGA COMUNICAÇÃO A CABO, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, DOTADA DE 12 MB (1 LINK) (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0-454,70 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PI EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA (MOD) MENSAL AO SENTENCIADO, PARA O EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE RATEIO (MOI), PARA O EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE SEGURO MENSAL AO BOLSISTA/SENTENCIADO, PARA O DISPENSA D ,40 0,00 0, INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS OUTROS/NÃO / ,20 0,00 0,00 FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS GERAL / / INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 18 DE 03/01/2013 DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL (APORTE) OUTROS/NÃO / ,99 0,00 0,00 DE 7%, AO I.P.M.L., INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS GERAL / / AKROPOLI COMERCIO DE LIVROS LTDA - Livro "Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas", de André Pachioni Baeta, editora PINI, 460 páginas, capa em brochura, lombada/encadernação quadrada DISPENSA D /0 0,00 0,00 119,00 SUBTOTAL , , ,91 TOTAL , , ,91 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA

8 (Página: 8 / 8) IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LIMEIRA, 30 de Dezembro de 2013

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100043 0254/2016 019.370.743/0001-81

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO 846 0/0 046.523.080/0001-60

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Março de 2016 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100062 0383/2016 019.370.743/0001-81

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA- (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - Assistência

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 5 000.626.646/0001-89 35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT, PARCELAS DO 1º TERMO

Leia mais

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78. Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)

CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78. Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 505.442,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.065.734,75 14.065.734,75

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 11 de Setembro de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100173 1085/2015 056.978.760/0001-22

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366

Leia mais

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Balancete Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Balancete Unidade Gestora Balancete 1 ATIVO 12.779.116,51 D 96.339.184,48 D 89.099.911,87 C 49.339.893,30 D 49.924.653,41 C 145.679.077,78 D 139.024.565,28 C 19.433.629,01 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.645.992,11 D 96.309.100,61 D 89.099.911,87

Leia mais

Relação de Pagamentos Orçamentários

Relação de Pagamentos Orçamentários Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA

Leia mais

MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ

MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ LEGISLAÇÃO Lei Complementar nº 749, de 2008. Lei Complementar nº 771, de 2009. Lei Complementar nº 856, de 2010. Lei Complementar

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:56:01 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014

LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 Modalidade Objeto Nº Processo Contratada 001/2014 002/2014 003/2014 004/2014 005/2014 007/2014 008/2014 009/2014 010/2014 011/2014 Valor Estimado Valor Licitado Economia Percentual

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100242 1624/2015 029.979.036/0001-40

Leia mais

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.424.204,80D 1.347.894,06 1.155.995,02 4.616.103,84D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.616.103,84D 823.206,08 747.448,36 4.691.861,56D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.851.305,39D

Leia mais

ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1

ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1 ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1 27.11.2015 2015/000624 69 29/10/2015 235 ADRIANA DE CASSIA GARCIA CABRI 4,36- Adriana de Cássia Garcia Cabrini - Prestação de Contas referente ao adiantamento

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Junho de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Novembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81

Leia mais

MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ

MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ LEGISLAÇÃO Lei Complementar nº 749, de 2008. Lei Complementar nº 771, de 2009. Lei Complementar nº 856, de 2010. Lei Complementar

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

Leia mais

Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença

Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença 3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.368.338,23 6.524.387,53 843.950,70 6.509.817,03 858.521,20 3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.993.732,01 2.863.740,17 129.991,84 2.863.740,17 129.991,84

Leia mais

MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ

MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ MARINGÁ PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ LEGISLAÇÃO Lei Complementar nº 749, de 2008. Lei Complementar nº 771, de 2009. Lei Complementar nº 856, de 2010. Lei Complementar

Leia mais

Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários

Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública

Programa 1114 Manutenção da Secretaria da Segurança Pública Ação 2168 Capacitação Profissional Função 6 - Segurança Pública Subfunção 12 - Formação de Recursos Humanos Participação de servidor em curso de capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, especialização,

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. DECRETO Nº 419/2007 (Declarada inconstitucional, conforme ADIN nº 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. DECRETO Nº 419/2007 (Declarada inconstitucional, conforme ADIN nº 2012. DECRETO Nº 419/2007 (Declarada inconstitucional, conforme ADIN nº 2012.067265-7) Regulamenta a Lei Municipal Nº 1.744, de 20 de dezembro de 2006, que cria o Fundo Municipal de Melhoria da Policia Militar

Leia mais

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária

Programa 1122 Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária Ação 3068 Reestruturação e Aparelhamento da Sede do Igeprev Função 9 - Previdência Social Subfunção 12 - Administração Geral Elaboração de projetos e do edital, abertura de processo licitatório, contratação

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais

Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO

Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO : 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302

Leia mais

Município de Pitanga - PR EMPENHO

Município de Pitanga - PR EMPENHO Página: 1 / 15 002085 Ordinário 13/03/2013 1768 Sem licitação NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 04.263.110/0001-05 CONTORNO 85200000 6095-0 42-3646-3601 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122

Leia mais

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO P.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIMENTO DE OBRAS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 1. Ofício assinado pelo Prefeito, encaminhando a Prestação de Contas à Casa Paulista, fazendo menção aos documentos anexados. 2.

Leia mais

DEMONSTRATIVO GERAL DOS CONTRATOS EM VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU-ATÉ 31/03/2013

DEMONSTRATIVO GERAL DOS CONTRATOS EM VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU-ATÉ 31/03/2013 1 006/2009 2 009/2009 3 013/2009 4 015/2009 5 026/2009 COMPANHIA DE SANEAMENTO Fornecimento contínuo de água potável para a Câmara DE SERGIPE - DESO Municipal de Aracaju ENERGISA SERGIPE Fornecimento de

Leia mais

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO CNPJ n.º 05.790.065/0001-00

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 ESPÉCIE: Contrato n.º 012/2013. PROCESSO: n.º 038/13. MODALIDADE: Dispensa n.º 6/13. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 9º, IV, da Lei n.º 11.788/08, disposições do Código Civil sobre

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 13 de Setembro de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000

Leia mais

Município de Carlópolis - PR EMPENHO

Município de Carlópolis - PR EMPENHO Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Leia mais

TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA

TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DE 01/08//97 A 10/12/97 DE 11/12/97 A 21/05/98 A PARTIR DE 22/05/98 ATÉ 31/07/97 VIGÊNCIA DA MP 1.523-7/97 VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.528/97 VIGÊNCIA DA MP 1.586-9/98 TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA EVENTOS

Leia mais

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FÉLIX DO CORIBE CNPJ Nº 16.430.563/0001-50

GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FÉLIX DO CORIBE CNPJ Nº 16.430.563/0001-50 Ano VIII Nº 1920 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 02 de janeiro de 2014 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados

Leia mais

DEMONSTRATIVO GERAL DOS CONTRATOS EM VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU-ATÉ 30/06/2016

DEMONSTRATIVO GERAL DOS CONTRATOS EM VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU-ATÉ 30/06/2016 1 017/2011 DEMONSTRATIVO GERAL DOS S EM VIGOR NA -ATÉ 30/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2 018/2011 OI MOVEL S/A 3 026/2011 TELEVISÃO ATALAIA LTDA prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),

Leia mais

Inclusão Manual de dados via Formulário SAGRES Captura Pessoal 2012

Inclusão Manual de dados via Formulário SAGRES Captura Pessoal 2012 Inclusão Manual de dados via Formulário SAGRES Captura Pessoal 2012 Para os jurisdicionados que não geram arquivo layout para serem importados no SAGRES, as informações devem ser incluídas de forma manual

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Leia mais

DEMONSTRATIVO GERAL DOS CONTRATOS EM VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU-ATÉ 30/09/2015

DEMONSTRATIVO GERAL DOS CONTRATOS EM VIGOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU-ATÉ 30/09/2015 1 004/2011 ELEVADORES OTIS LTDA 2 010/2011 3 017/2011 DEMONSTRATIVO GERAL DOS S EM VIGOR NA -ATÉ 30/09/2015 a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no período de garantia, de elevador

Leia mais

Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO

Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO 001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.

VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 04/01/2016 11 2004390150 1 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 360,00 mensais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 360,00 mensais EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST 07.597.951/0001-39 PORTO SEGURO 61.198.164/0001-60 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) HOSPEDAGEM SITE SEGURO

Leia mais

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO FOLHA: 1 05/03/2014 34-2 189 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 115.06 34-2 190 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 71.98 34-2 191 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43

Leia mais

Planilha Formação de Preços

Planilha Formação de Preços Salário do Auxiliar de Limpeza Araçatuba R$ 437,72 Informar o percentual do adicional periculosidade 0 Quantidade de empregados 2 Outros custos por funcionário (especificar) R$ 3,18 Fornecimento de material

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Abril de 2016 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Leia mais

Município de Pinhão - PR PAGAMENTO

Município de Pinhão - PR PAGAMENTO Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 1126 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º

Leia mais

ANEXO L PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO L PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXO L PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS Número do Processo Licitação nº Dia / / às : horas. Discriminação dos serviços: (Dados referentes à contratação) A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Leia mais

Posição Código Descrição Legislação Quantidade Valor Perc. Acum.

Posição Código Descrição Legislação Quantidade Valor Perc. Acum. 1 1001 VENCIMENTO (Servidores efetivos, temporários e inativos) Diversas 121.485 144.593.067,02 38,64% 38,64% 5 1005 VENCIMENTO - ( Servidores comissionados) Diversas 1.215 3.083.392,82 0,82% 39,46% 6

Leia mais

Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO

Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO 002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

Leia mais

Município de São João - PR EMPENHO

Município de São João - PR EMPENHO 002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012 C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 06/08/2012 10:29:14 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

O que o trabalhador espera do agente homologador

O que o trabalhador espera do agente homologador O que o trabalhador espera do agente homologador Conhecimento da legislação trabalhista e inclusive CC ou ACT; Prática de cálculos rescisórios; Segurança; Linguagem fácil; Boa comunicação; Orientar sobre

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 8.834 de 01/07/2002 e Decreto nº 525 de 09/08/2002. ATRIBUIÇÕES: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER Compete propor, coordenar e acompanhar

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 13) Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 836 1380/2012 000.000.000/0001-91 994 - BANCO DO

Leia mais

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100113 0/0 000.360.305/0897-68 10205 - CAIXA ECONOMICA

Leia mais

339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total do Localizador Físico Servidor capacitado (Unidade)

339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total do Localizador Físico Servidor capacitado (Unidade) Orçamento 1 Poder Legislativo Esfera/Programa/Acão/Localizador/NatDesp Função Subfunção/Fonte 1 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS 3168 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2002 Capacitação

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04

Leia mais

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico. Contratação de empresa para prestação dos serviços de apoio ao Meio Circulante em Brasília

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico. Contratação de empresa para prestação dos serviços de apoio ao Meio Circulante em Brasília Nº Processo: 66710 Licitação Nº 85/2014 Dia 25/9/2014 às 10h (horário de Brasília) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS Pregão Eletrônico Contratação de empresa para prestação dos serviços de apoio

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313

Leia mais