Atualização do Custo Médio Ponderado do Estoque

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1 Atualização do Custo Médio Ponderado do Estoque Ajustado o Conta Corrente Material para realizar a atualização do Custo Médio Ponderado no lançamento das Notas de Complemento e Notas de Serviço (Entrada) referenciada. 1 Parâmetros Materiais Adicionado nos Parâmetros Materiais, aba Tipo Movimentação Estoque, o campo Notas Referenciadas. Este campo será utilizado para indicar o tipo de movimentação do conta corrente estoque para os lançamentos de valores das notas de complemento ou referenciadas que incidem no custo do material. Comando: ex_f_parametros_materiais Dll: material_ii 1

2 O Tipo de movimentação a ser parametrizado deverá ser de operação igual a Entrada com uma Espécie do Tipo "REF", conforme imagens abaixo: Comando: Ex_F_Especie Dll: material_ii.dll Comando: ex_tipo_movimentacao Dll: material_ii.dll 2

3 2 Grupos de Família Ajustado o Cadastro de Grupo de Família, na tela de Detalhe da Aba Contabilidade, para que seja possível parametrizar a Conta Contábil de Despesa e Histórico a ser utilizada para as Notas Referenciadas de Serviço, Frete, Complemento, etc... que forem lançadas fora do mês de competência. Melhorado também a disposição dos campos na tela, conforme ilustrado na figura abaixo. Comando: executa_grupo Dll: material_iv 3 Notas de Entrada Complementar Ajustado o lançamento de "Nota Complementar", para que ao cadastrar uma "Nota Entrada" cuja a categoria esteja marcada como Nota Complementar, irá validar no momento de fechar a nota, se a Nota de Origem possui todos os itens lançados na nota complementar e caso não exista irá gerar inconsistência e não deixar fechar a nota. Se a nota de entrada de Origem estiver dentro do mesmo mês que a entrada da nota complementar, o sistema irá fazer o lançamento do valor complementar no Conta Corrente, na data de entrada da nota de origem, com o tipo de movimento parametrizado nos Parâmetros de Materiais. O lançamento de 3

4 complemento irá ajustar o valor do custo médio do material correspondente no dia do lançamento. Se a nota de complemento não estiver dentro do mesmo mês da Nota de Origem, o sistema não irá gerar o conta corrente estoque e o valor de complemento será contabilizado como "Despesa" - Conta de Despesa parametrizada no Grupo de Família correspondente a cada item da nota. Comando: executa_nota_entrada Dll: Material_VI 4 Notas de Entrada com Documentos Referenciados Para as Categorias marcadas como "Exige Documento Referenciado", como exemplo categoria de "Frete". No momento que referenciar as Notas de Entrada envolvidas no frete em questão o sistema vai fazer as seguintes verificações: - Todas as notas de entrada referenciadas devem estar no mesmo período, ou seja, se uma nota de entrada informada for do mês 05/2015 as outras necessariamente devem estar no mesmo período. Para auxiliar a fazer esta verificação, foi adicionado o campo Data Entrada na tela de Detalhes documentos Referenciados; - Todas as contas contábeis da distribuição financeira da nota de frete não podem diferir das contas contábeis das notas de entradas referenciadas caso a nota atual e as referenciadas estejam dentro do mesmo mês; - As contas contábeis da distribuição financeira da nota de frete não podem diferir da conta de Despesa do grupo Estoque, parametrizado no grupo de família do item. Caso a nota atual esteja em um determinado mês e as notas de entrada referenciadas estejam em outro; - Todas as notas de entrada referenciadas deverão estar fechadas; 4

5 - O cadastro de grupo de família deve estar parametrizado corretamente com a conta contábil de despesa; Caso alguma destas verificações não sejam validadas o sistema não vai deixar fechar a nota de frete e irá exibir as inconsistências. Estando as notas referenciadas dentro do mesmo período da nota de frete lançada, será rateado o valor do frete para os itens das notas referenciadas, ajustando assim o custo médio ponderado do material no dia do lançamento de entrada. Estando as notas referenciadas fora do período da nota de frete lançada, não será rateado o frete nos itens e o valor do frete será contabilizado como "despesas" 5

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