Travessa bom Pastor, 57 - Centro Fernandópolis - SP contato@orasystems.com.br / GERAÇÃO DE BOLETOS
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- Joana Zaira Faro Clementino
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1 GERAÇÃO DE BOLETOS FERNANDÓPOLIS 2014
2 + Travessa bom Pastor, 57 - Centro
3 REGRAS DE CONFIGURAÇÃO Inicialmente deve-se fazer a configuração do banco, onde o mesmo pode ocorrer de duas formas. o Podemos criar duas carteiras de trabalho idênticas, porém com numerações distintas, onde os números não podem coincidir. o Outra forma interessante é ter duas carteiras de trabalho. Uma para a geração de boletos externa e outra interna.
4 Na tela acima foi adicionado dois novos campos que são respectivamente: o () Carteira usada na NFe Embarcada Indica que aquela carteira de trabalho será usada de maneira externa. É importante ressaltar que o sistema pode ter várias carteiras para serem usadas externamente, porém, somente uma carteira terá Status ativo, ou seja, é permitido no sistema do OsPlus ter apenas uma carteira com Status ativo marcada para ser usada externamente. o [ ] Carteira de Origem No caso de usar uma única carteira, esse campo será usado para informar o código da carteira que é idêntica a ela, porém com finalidades distintas (geração externa / interna). Se por algum motivo esse campo não for informado, o sistema entenderá que existem duas carteiras e não apenas uma para a geração de boletos.
5 Quando for trabalhar com uma única carteira, também tem que validar a numeração de ambos os registros, para que a numeração de um não bata com a numeração do outro. No caso se a carteira 1 estiver com uma numeração de 1 até a outra tem que estar de até Ignorar esta regra quando for trabalhar com duas carteiras, pois assim cada uma tem sua numeração específica. MENSAGENS DE CONFIGURAÇÃO A Mensagem A carteira de origem informada é a mesma que está sendo alterada. Verifique!, ocorre quando coloca no campo Carteira de Origem o código do registro que está sendo configurado no momento.
6 A mensagem A carteira de origem informada não existe! é exibida quando no atributo Carteira de Origem é informada uma carteira não cadastrada.
7 A mensagem O número final da carteira (x) é maior do que o permitido. Verifique! indica que foi informado um número no atributo Numero Final maior do que dez números ( ).
8 A mensagem O sistema não permite que mais de uma carteira seja usada na NFe Embarcada. A carteira x está com Status ATIVO e marcada como uso de NFe Embarcada! Verifique e tente novamente... aparece quando tenta-se definir duas carteiras com Status ativo para ser usada na NFe Embarcada, lembrando que somente uma conta pode conter status ativo e marcada como uso externo.
9 A mensagem A carteira de origem informada está com Status ATIVO. Verifique! será exibida sempre que tentar informar uma carteira como Carteira de Origem com status Inativo.
10 A mensagem O número inicial da carteira (x) é menor ou igual ao numero final da carteira de origem (y). Verifique! informa que a carteira definida como carteira de origem contém o número final maior do que o número inicial da carteira atual. A validação ocorrerá somente quando for definida uma carteira de origem diferente de 0.
11 A mensagem Você não pode inativar está carteira, pois ela está referenciada como Carteira de Origem na carteira (x). Verifique! aparece quando você tenta alterar o status de uma carteira que esteja referenciada como carteira de origem em outra carteira. SCRIPT DE CRIAÇÃO DE ATRIBUTOS
12 TRATAMENTO DE TELAS Na tela de Cálculo de Nota Fiscal em Faturamento Calc. NF. Foi feita uma validação para que na escolha pelo banco, fosse listado somente os bancos que não estão marcados como uso de NFe Embarcada.
13 Em Faturamento Pedidos Gerar NF, foi realizada a mesma validação descrita acima, onde no campo banco aparecerá somente aqueles que não estão marcados como uso de NFe Embarcada.
14 Na tela de Emissão de Boletos Bradesco em Relatórios Impressos Avulso Boleto Avulso, também foi travada a listagem de bancos para aqueles que não estão marcados como uso de NFe Embarcada.
15 Em Financeiro Banco Arquivo de Remessa Cobranças/Imp. Boletos, aparece um campo onde pode-se escolher os bancos. Nesse campo
16 não foi travado a listagem de bancos, sendo assim, o mesmo apresentará todas as carteiras cadastrada no sistema com Status ativo. Porém no botão de Gerar Boleto foi travado da mesma forma que nos demais lugares, onde por sua vez quando escolher um banco que esteja definido como uso de NFe Embarcada, o mesmo apresentará a mensagem abaixo e o processo será cancelado. o O banco selecionado está marcado como uso de NFe Embarcada. Escolha outro banco para dar sequência ao processo!
17 OSANDROID GERANDO INFORMAÇÕES Sistema responsável pela geração e integração dos boletos gerados com o sistema do osplus.
18 Esta opção definirá a geração de dados do Boleto Embarcado. Lembrando que o mesmo segue as mesmas regras da NFe Embarcada, onde o sistema perguntará se deseja gerar apenas as informações aqui selecionadas ou se deseja gerar todas as informações, independente de marcadas ou não.
19 XML exemplo de geração de dados para NFe Embarcada criado pelo sistema OsAndroid. Este XML foi criado com em cima da base de dados da APORE no dia 26/05/2014. o User: APORE o Password: SWXAQZ33 o String de Conexão: DSV_APORE
20 OSANDROID RETORNO DO BOLETO Na baixa dos boletos, foi criado um parâmetro na aplicação PALM que define se a geração dos boletos ocorrerá de forma automática pelo sistema local ou pela aplicação mobile. A tela acima representa a tela de baixa das notas que também será utilizada para o retorno dos boletos. Para isso, é necessário informar: o O Vendedor a qual será buscado as informações geradas. o O Banco Boleto será obrigatório somente se o parâmetro GERA_BOLETO_PALM estiver marcado como N.
21 o O botão salvar faz o processo de busca e integração dessas informações de boleto e nota. Feito isso, abra o sistema do OsPlus e vá no Fechamento de Carga: o A Opção abrirá a seguinte tela:
22 o O primeiro passo é escolher a carga referente a descarga desejada. Feito isso, deve-se clicar no botão Gerar Carga p/ Encerramento do Fat. Para que possa dar sequência ao processo. o Na aba Doc. A Receber será gerado todos os boletos integrados com o sistema do OsPlus, referente aquela carga finalizada, como mostra a tela a seguir.
23 o Como já podemos observar, agora não tem novidades. O sistema continua com os processos existentes, sendo assim finalizando o processo de integração de boletos externos com o sistema desktop. Na procedure GERA_BOLETO foi feito algumas alterações que seguem expressas na imagem abaixo.
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