Resultado Líquido das atividades continuadas fortemente influenciado por reforço de provisões e imparidades bem como encargos financeiros de 49,6 M
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- Manuel Mauro Faria Figueiredo
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1 RESULTADOS 9M2014
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3 página 3 Total de Proveitos Operacionais nos 9M14 de 158 M Evolução na performance operacional, com reflexo no aumento do EBITDA (numa base comparável) de 35% para os 8,5 M Margem EBITDA consolidada de 5% nos 9M14, face a 3% nos 9M13, +2,7p.p. (numa base comparável) Resultado Líquido das atividades continuadas fortemente influenciado por reforço de provisões e imparidades bem como encargos financeiros de 49,6 M Resultado Líquido Consolidado atribuível ao Grupo de -60,3M, influenciado pelo resultado liquido de atividades descontinuadas de -13,4 M Redução da Dívida Líquida Consolidada para 296 M, uma redução de 39 M face a 2013
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5 página 5 NOTA INTRODUTÓRIA Em Setembro de 2014, o Grupo passou a classificar o segmento de negócio Solar (composto pela Martifer Solar, SA e suas participadas) como um ativo não corrente detido para venda. Esta alteração resultou do facto de estar em execução um plano de venda do interesse económico (atualmente de 55 %) do Grupo Martifer na Martifer Solar. Estando reunidos os requisitos previstos pela IFRS 5, o contributo para os resultados consolidados da Martifer, proveniente deste segmento, é apresentado numa linha autónoma na demonstração dos resultados consolidados tendo os valores do período homólogo sido ajustados por forma a permitir a comparabilidade. Os contributos dos ativos e dos passivos da unidade operacional classificada como detida para venda para a posição financeira consolidada da Martifer estão também apresentados em linhas separadas dos restantes ativos e passivos consolidados do Grupo a 30 de setembro de 2014.
6 página 6 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA YoY set-14 set-13 M Var. % Proveitos Operacionais 158,2 234,0-32% EBITDA 8,5 6,3 35% Margem % 5% 3% 2,7 pp EBIT -35,1-25,6-37% Margem % -22% -11% -11,2 pp Resultado Financeiro -17,1-19,4 12% Resultado antes de impostos -52,1-45,0-16% Total de proveitos operacionais ascendeu a 158 M (234 M nos 9M13, numa base comparável) EBITDA apresenta um crescimento de 35% face ao período homólogo do ano anterior (numa base comparável) com a margem EBITDA a situar-se nos 5% (3% no período homólogo do exercício anterior). Resultados depois de impostos de atividades continuadas -54,4-50,2-8% Resultados de atividades descontinuadas -24,6 1,5 s.s. Resultado Líquido Consolidado -79,0-48,7-62% Atribuível a interesses não controlados -18,7 1,5 s.s. ao Grupo -60,3-50,2-20%
7 página 7 PROVEITOS OPERACIONAIS & EBITDA Proveitos Operacionais Set-14 Set-13 M PESO M PESO VAR.% Martifer Consolidado % Construção Metálica % % -34% Nos 9M14 o total de proveitos operacionais ascendeu a 158 M (234 M nos 9M13, numa base comparável) sendo 136 M respeitantes ao segmento de construção metálica e 22 M referentes ao segmento RE Developer RE Developer 22 14% 27 12% -21% Outras, Holding e Ajust. - 0% -1 0% s.s. EBITDA Set-14 Set-13 M MARG. M MARG. VAR.% Martifer Consolidado 8,5 5% 6,3 3% 35% Construção Metálica -3,2-2% -13,8-7% 77% RE Developer 11,8 55% 21,3 78% -45% Outras, Holding e Ajust. 0,0-1,2 96% Nos 9M14 o EBITDA apresenta um crescimento de 35 % face ao período homólogo do ano anterior (numa base comparável) com a margem EBITDA a situar-se nos 5% (3% no período homólogo do exercício anterior). O EBITDA negativo do segmento de construção metálica (-3 M ) é compensado pelo EBITDA positivo do segmento RE Developer (12 M )
8 página 8 CONSTRUÇÃO METÁLICA Carteira de Encomendas por geografia set-14 dez-13 Geografia Valor (M ) % Valor (M ) % Europa Ocidental % % África 63 26% 90 30% Europa de Leste e Médio Oriente 23 10% 51 17% América Latina 23 10% 45 15% TOTAL % %
9 página 9 CONSTRUÇÃO METÁLICA Resultados CONSTRUÇÃO METÁLICA M Set-14 Set-13 Var.% Proveitos Operacionais 136,4 207,7-34% EBITDA -3,2-13,8 77% Margem EBITDA -2% -7% 4,3 pp Amortizações e depreciações -5,1-5,4 6% Provisões e perdas de imparidade -31,4-8,1 <-100% EBIT -39,7-27,3-45% Margem EBIT -29% -13% -15,9 pp Resultados financeiros -11,5-11,8 3% Resultados antes de impostos -51,2-39,2-31% Impostos -0,2-4,4 96% Resultado líquido do exercício -51,3-43,6-18% Proveitos Operacionais de 136 M (208 M no período homólogo do ano anterior) têm vindo a ser penalizados pelo atraso de algumas obras, afetando negativamente a performance do período, nomeadamente ao nível do EBITDA que, não obstante, apresenta uma melhoria de 77% face aos 9M13, com a margem EBITDA a aumentar 4 p.p. face ao período homólogo do ano anterior O EBITDA dos 9M14 foi negativo de apenas 3 M (14 M nos 9M13) refletindo um aumento de cerca de 77 % face aos 9M13 Resultados Financeiros negativos no valor de 12 M e as provisões e imparidades no valor de 31 M contribuem de forma decisiva para o resultado líquido do período, que totalizou -51 M (-44 M nos 6M13) A Dívida Financeira Líquida da área de Construção Metálica no final dos 9M14 ascende a 129 M (127 M no final de 2013). Atribuível a interesses não controlados 0,4 0,1 >100% Atribuível ao Grupo -51,7-43,7-18%
10 página 10 CONSTRUÇÃO METÁLICA Resultados VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 24% 15% Portugal União Europeia (outros) 8% 16% 37% África Ásia América As vendas e prestações de serviços deste segmento continuam focalizadas no mercado externo
11 página 11 RE DEVELOPER Resultados RE DEVELOPER Set-14 Set-13 Var.% M Proveitos Operacionais 21,6 27,2-21% EBITDA 11,8 21,3-45% Margem EBITDA 55% 78% -23,9 pp Amortizações e depreciações -4,9-3,9-26% Provisões e perdas de imparidade -1,1-13,2 92% EBIT 5,8 4,3 35% Margem EBIT 27% 16% 11 pp Resultados financeiros 0,8-1,2 s.s. Total de Proveitos Operacionais da RE Developer nos 9M14 ascendeu a 22 M (27 M nos 9M13) tendo sido influenciado, não só pelos parques eólicos e solares em operação no período, num total de 49 MW, mas também pela venda de parques eólicos no Brasil. EBITDA totaliza 12 M nos 9M14 (21 M no período homólogo do ano anterior). Resultado Líquido no final dos 9M14 foi positivo em 4,5 M, quando nos 9M13 a Martifer Renewables tinha registado um Resultado Líquido de cerca de 2 M. A Dívida Líquida no final dos 9M14 ascendia a 22 M registando assim um aumento de 9 M face ao valor no final de 2013 (13 M ). Resultados antes de impostos 6,6 3,1 >100% Impostos -2,1-0,8 <-100% Resultado líquido do exercício 4,5 2,2 >100% Atribuível a interesses não controlados 3,1 0,0 s.s. Atribuível ao Grupo 1,5 2,3-36%
12 página 12 DÍVIDA LÍQUIDA DÍVIDA LÍQUIDA POR SEGMENTO TENDÊNCIA DE DECRÉSCIMO Const. Metálica RE Developer Holding A Dívida Líquida Consolidada do Grupo (Empréstimos + Leasing Financeiro (+/-) Derivados Disponibilidades e Equivalentes) ascende, a 30 de Setembro de 2014, a 296 M apresentando uma redução de 39 M face ao final de O Grupo continua focalizado no processo de diminuição da Dívida Líquida através da venda de ativos não core.
13 página 13 INVESTIMENTO INVESTIMENTO EM ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS (M ) 213 O investimento total em ativos fixos nos 9M14 foi de 12 M, maioritariamente resultante do investimento no segmento de construção metálica (10 M )
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15 página 15 PERFORMANCE DA AÇÃO VARIAÇÃO DO PREÇO DA AÇÃO NOS 9M14 VOLUME TRANSACIONADO EM ações Martifer PSI No final dos 9M14 as ações da Martifer desvalorizaram cerca de 45 % com o PSI-20, o principal índice bolsista da Euronext Lisbon, a desvalorizar aproximadamente 13 %, relativamente ao final do ano Preço da ação Martifer fechou os 9M14 nos 0,38 /ação. Preço máximo atingido foi de de 1,20 /ação e o mínimo 0,37 /ação. O volume médio diário de ações transacionadas durante os 9M14 foi de ações ( no período homólogo do ano anterior).
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17 página 17 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS M Set-14 Set-13 Var. (%) Proveitos Operacionais 158,2 234,0-32% EBITDA 8,5 6,3 35% Margem EBITDA 5% 3% 2,7 pp Amortizações e depreciações -11,0-10,6-4% Provisões e perdas de imparidade -32,5-21,3-53% EBIT -35,1-25,6-37% Margem EBIT -22% -11% -11,2 pp Resultados financeiros -17,1-19,4 12% Resultados antes de impostos -52,1-45,0-16% Impostos -2,3-5,2 57% Resultados depois de impostos de unidades operacionais em continuação -54,4-50,2-8% Resultados de atividades descontinuadas -24,6 1,5 s.s. Atribuível a interesses não controlados -11,1 2,1 s.s. Atribuível ao Grupo -13,4-0,6 <-100% Resultado líquido do exercício -79,0-48,7-62% Atribuível a interesses não controlados -18,7 1,5 s.s. Atribuível ao Grupo -60,3-50,2-20% Resultado por ação -0,616-0,513-20%
18 página 18 BALANÇO M set-14 dez-13 VAR. % Ativos Fixos (incluindo Goodwill) 197,3 230,0-14% Outros Ativos não correntes 72,8 164,9-56% Inventários e Devedores Correntes 216,2 322,9-33% Disponibilidades e equivalentes 21,3 39,2-46% Ativo não corrente detido para venda 210,6 30,8 >100% Ativo Total 718,2 787,8-9% Capital Próprio 74,0 100,0-26% Interesses não controlados -18,8 36,8-91% Interesses não controlados associados a ativos detidos para venda 22,1 2,9 >100% Total do Capital Próprio 77,3 139,7-45% Dívida e leasings não correntes 216,8 236,8-8% Outros passivos não correntes 51,1 37,5 36% Dívida e leasings correntes 100,7 138,1-27% Outros passivos correntes 139,9 224,5-38% Passivos relacionados com ativos não correntes detidos para venda 132,5 11,2 >100% Passivo Total 640,9 648,1-1%
19 página 19 REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO Dr. Mário Rui Rodrigues Matias T F
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