Compras maio de 2011

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Compras maio de 2011"

Transcrição

1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL A CÂMARA DE VEREADORES. 1 18,00 18,00 FLAVIO E. S. SALAMON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA A SALA DE SESSÕES DACÂMARA, EM SUBSTITUIÇÃO AOS , ,00 ANTERIORES, POR ESTAREM DANIFICADOSE COM MUITO TEMPO DE USO ,00 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃODE CESTAS PARA SEREM 1 95,02 95,02 ENTREGUES A AUTORIDADES QUE VISITARAM OMUNICÍPIO. JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃONO GABINETE DO PREFEITO. 1 52,50 52,50 147,52 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LIVRARIA ROSSI LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO CLICADOR - COMPLEMENTO EM-PENHO Nº 2376 DE 13/05/20110,, 1 3,00 3,00 CORAGGIO ARTE EM COUROS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA NOOT BOOK PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 160,00 160,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DE ADMIN ISTRAÇÃO 1 50,70 50,70 E FAZENDA JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NASSECRETARIAS DA FAZENDA E 1 55,00 55,00 ADMINISTRAÇÃO VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01ARMARIO EM MDF MADEIRADO C/09 PORTASPARA ARMAZENAMENTO DE LEIS, , ,00 DECRETOS, PORTARIAS E EDITAIS -MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DO DEPTO PESSOAL TAIRINE FRIBEL MORAES - ME - SERRALHERIA LONGHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIO TRANSMISSOR (CONTROLE REMOTO)PARA PORTÃO ELETRONICO NA 1 250,00 250,00 GARAGEM ANEXO Á PREFEITURA MUNICIPAL LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1 40,00 40,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE CHÁ E CAFEPARA USO NA PREFEITURA 1 142,69 142,69 MUNICIPAL SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA PREFEITURA MUNICIPAL 1 102,66 102,66 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA FOTOCOPIADORAMINOLTA EP 2010 DA 1 160,00 160,00 SECRETARIA DA FAZEN DA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO NA PREFEITURA 1 27,00 27,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS DAFAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 1 107,80 107,80 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 1102 PARA SECRETARIA DAFAZENDA, SETOR TESOURARIA 1 549,00 549,00 LIVRARIA ROSSI LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO CLICADOR - NUMERADORAUTOMÁTICO 1 206,00 206,00 LIVRARIA ROSSI LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO CARIMBO PARA TÉCNICA CONTÁBIL 1 20,00 20,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA"JARI" 1 45,00 45,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA O SETOR DE PATRIMONIODA PREFEITURA 1 39,00 39,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DASSECRETARIAS DA FAZENDA E 1 210,00 210,00 ADMINISTRAÇÃO TRB CARTUCHOS DE IMPRESSAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA IMPRESSORA 1022DA TESOURARIA 1 45,00 45, ,85

2 Página: 002 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV. 1 36,00 36,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 38,88 38,88 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 84,32 84,32 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV. 1 18,50 18,50 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARAUTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMOV. 1 44,00 44,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE SE 1 83,81 83,81 DESLOCARAM DA SEDE PARA TRABALHOS NO INTERIORDO MUNICÍPIO (UMA EQUIPE REALIZOU HORAS EXTRAS NO SÁBADO). RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO MA OFICINAGARAGEM DA SMOV ,63 501,63 EB FERRAMENTAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO MA OFICINAGARAGEM DA SMOV , ,11 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A VIAMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO MA OFICINAGARAGEM DA SMOV ,46 589,46 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 217,91 217,91 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 71,48 71,48 DESLOCARAM DA SEDE EM DOIS GRUPOS PARATRABALHOS E DIFERENTES LOCAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 61,63 61,63 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOS DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NOSSERVIÇOS DIVERSOS DA SMOV. 1 20,00 20,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 62,94 62,94 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDLORES DA SMOV QUE 1 213,46 213,46 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAGARAGEM DA SMOV DA SEDE. 1 42,21 42,21 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DE VILA SÃO PAULO ,90 174,90 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 20,00 20,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV NA 1 85,43 85,43 USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÃO NA USINA DE RECICLAGEM 1 32,16 32,16 DE LIXO. C B M COMERCIO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO DOELETRECISTA DA SMOV ,00 100,00 SUPERMERCADO CECATTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE SE 1 69,79 69,79 DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DE OBRAS EMRUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 1 10,50 10,50 NIVALDINO RIGO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV EM VILA 1 404,30 404,30 SEGREDO. COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 43,00 43,00 CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITA BOVINO PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 47,50 47,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 52,30 52,30 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 84,00 84,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TINTA PARA CONSTRUÇAO DE BOCAS DE LOBO E CANALIZAÇÕES NA , ,00 SEDE DO MUNICÍPIO E PINTURA DECORDOES.

3 Página: 003 EDUARDO SUSIN - VARIETA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV DA SEDE ,00 115, ,22 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA A PINTURA DA PONTE E PALANQUESDE CERCAS NAS 1 34,50 34,50 PROXIMIDADES DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DOCARAVÁGIO, NA PONTE DO SEGREDO. SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃODE GARAGEM PARA OS 1 505,75 505,75 VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS DEPENDÊNCIASDO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NAILUMINAÇÃO PÚBLICA NO , ,65 MUNICÍPIO PARA O ANO DE ,90 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVIES (GASOLINA) PARA USO NOVEICULO DA SMOV NO MES DE MAIO 1 489,79 489,79 DE 2011 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NASROÇADEIRAS DA PREFEITURA 1 720,21 720,21 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FREIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DAMOTONIVELADORA DRESSER R ,00 303,00 SOTRIMA AGRICOLA LTDA - CAXIAS DO SUL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRAARTICULADA. 1 0,00 0,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DEPERTIDA DO CAMINHÃO MB ,00 216,00 PLACA IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DEPARTIDA DO CAMINHÃO MB ,00 213,00 PLACA AER ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO RANDONRK 406 B DE VILA SÃO PAULO ,00 280,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELAS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DACARREGADEIRA MICHIGAN 75 III ,00 131,00 PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 35 PARA CONCLUSÃO DA PONTEDO RIO TEIA , ,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA UTILIZAÇÃO NARETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E. 1 25,70 25,70 SERRARIA MUSSATTO LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PONTE SOBREO RIO SEGREDINHO, NA , ,00 CAPELA SÃO VALENTIN. RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZÇÃO NA REVISÃO DE 500HORAS DA MOTO XCMG GR ,72 545,72 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1214 PLACA IJF , ,05 KONRAD CAXIAS COM. DE CAMINHOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO CARGO ,00 210,00 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO EIXO DO TANDER,EMBUCHAMENTO DO PISTÃO , ,92 DA DIREÇÃO E CONSERTO DO RADIADOR DAMOTONIVELADORA DRESSER R 835. SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NA FROTAMUNICIPAL , ,00 ALB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO REFERENTE E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DEESCOAMENTO DE ÁGUA NO 1 722,00 722,00 BRITADOR DE VILA SEGREDO. AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO NOCAMINHÃO FORD CARGO 2422E 1 25,00 25,00 PLACA IQM MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1 593,00 593,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DACONCHA DA ESCAVADEIRA 1 220,00 220,00 HIDRÁULICA KOMATSU PC138US-8. VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1214 PLACA IIJ ,00 461,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA INTERMEDIÁRIA PARA USO NOBRITADOR DA SEDE 1 590,00 590,00 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DESOLDA DA GARAGEM DA SMOV 1 138,00 138,00 DA SEDE.

4 Página: 004 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE ARDA GARAGEM DA SMOV ,00 950,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAMOTONIVELADORA DRESSER R ,00 96,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 90,00 90,00 RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. AQUISICAO DE UMA MOTONIVELDORA NOVA PARA USO DA SMOVT , ,00 ALEXANDRE CARNESELLA - BRIMAQ BRITADORES E MAQUINA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA GERAL DO REBRITADOR6013 DE VILA SEGREDO , ,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1214 IJF ,50 61,50 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORDCARGO 2422 E PLACA IQM 1 153,80 153, TONIEZO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO RIOTEIA - MURETA LATERAL 1 697,00 697,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO BRITADOR DAGR 1220 DA SEDE. 1 67,40 67,40 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO RETRO RANDONRK 406 B DE VILA SEGREDO ,50 110,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETRO RANDON 406B DE VILA SÃO PAULO ,12 130,12 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROCATERSPILLAR 416 E. 1 59,73 59,73 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ROLOCOMPACTADOR REBOCÁVEL TIPO CVR 1 388,40 388,40 15L. MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN ,15 397,15 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75 III ,24 147,24 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETO DA ROÇADEIRAARTICULADA. 1 44,50 44,50 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1113 PLACA ,00 775,00 EDUARDO SUSIN - VARIETA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,20 104,20 EDUARDO SUSIN - VARIETA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO GOL PLACA INR ,00 51,00 SAFRA DIESEL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ADITIVADO)PARA USO DA FROTA MUNICIPAL , ,00 MARCHI PEDROSO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DEMÁQUINAS E VEÍCULOS DA SMOV ,00 119,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORDCARGO 2628 E PLACA IQL ,00 197, ,93 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO AMBIENTALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PERFURAÇÃO EDETONAÇÃO DE ROCHA PARA A , ,00 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL EPLUVIAL NA RUA PINHEIRO MACHADO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA REDE DE ESGOTONA RUA PINHEIRO MACHADO. 1 72,00 72,00 COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA USINA DE 1 127,50 127,50 RECICLAGEM DE LIXO. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIÇÃO DOSSERVIDORES DA USINA DE 1 52,00 52,00 RECICLAGEM DE LIXO0, 1.595,50 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , ,91 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 796,67 796, ,58

5 Página: 005 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOVEICULO DA SMEC NO MES DE MAIO 1 796,35 796,35 DE 2011 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NAQUADRA DE ESPORTES 1 651,00 651,00 COBERTA DA EMEF PLACIDO DAMIANI DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO COMMERENDEIRAS E DIRETORAS DAS 1 152,71 152,71 ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAISMINISTRADO PELA NUTRICIONISTA DA SMEC TERESINHA MAULE BERTELLI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA DE FLOR DEVIDO AO FALECIMENTODE FILHO DE PROFESSORA DA 1 50,00 50,00 SMEC AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 40,00 40,00 POSTO DE MOLAS BECKER LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA SUSPENSÃOTRASEIRA DO MICRO VOLARE IJW 1 196,00 196, DA SMEC LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 380,00 380,00 DE ENSINO SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DASMEC 1 300,00 300,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 813,00 813,00 DE ENSINO AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 118,41 118,41 ENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 517,14 517,14 ENSINO MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 1 135,89 135,89 ENSINO VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AEMEI SONHO E FANTASIA , ,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES EIMPRESSORA DA EMEF PLACIDO DAMIANI 1 213,30 213,30 E EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AEMEF PLACIDO DAMIANI 1 135,50 135,50 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 80,00 80,00 OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DOMICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 58,75 58,75 SMEC OFICINA DAMIANI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 14,56 14,56 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 155,00 155,00 DE ENSINO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O MICRO VOLAREIPM 4887 DA SMEC 1 25,00 25,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 241,40 241,40 DE ENSINO ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA SMEC 1 29,99 29,99 AGRITECH LAVRALE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO MICRO VOLARE IPM4887 DA SMEC 1 210,52 210,52 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA A SMEC 1 27,00 27,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOM. LTDA - IPE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, UMA PANELADE PRESSÃO E UMA 1 345,00 345,00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI EUMA BATEDEIRA PARA A EMEIEF PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DO OLEO PARA O PALIO WEEKENDIPR 4078 DA SMEC 1 15,00 15,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P 45 PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA 1 160,00 160,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA E EMEF SÃO JOÃO 1 76,78 76,78 BATISTA

6 Página: 006 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA 1 116,50 116,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, UMA PANELADE PRESSÃO E UMA 1 74,00 74,00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI EUMA BATEDEIRA PARA A EMEIEF PEQUENOS BRILHANTES LOJAS VOLPATO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS, UMA PANELADE PRESSÃO E UMA 1 225,00 225,00 TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI EUMA BATEDEIRA PARA A EMEIEF PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P13 PARA A EMEIEF PEQUENOSBRILHANTES 1 40,00 40,00 EDUARDO SUSIN - VARIETA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE LONA DE FREIO PARA O MICROVOLARE IJW 1454 DA SMEC 1 75,00 75,00 ABASTECEDORA CAVALLERI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA SMEC 1 29,99 29,99 TAIRINE FRIBEL MORAES - ME - SERRALHERIA LONGHI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOLDO COM COBERTURA DE FIBRA PARAINSTALAÇÃO NA EMEI SONHO E , ,00 FANTASIA MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICADO MICRO VOLARE IJW 1454 DA 1 710,00 710,00 SMEC ,79 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , ,40 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS , ,60 COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 126,00 126,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 126,00 126,00 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 492,00 492, ,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA USO NOVEICULO IKI4983 AMBULANCIA, EM 1 76,97 76,97 VIRTUDE DE FALTA DO PRODUTO NOTANQUE DA PREFEITURA ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMS NO MES DE , ,72 MAIO DE 2011 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 1 122,00 122,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 62,50 62,50 DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS , ,70 EDUARDO SUSIN - VARIETA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DASECRETARIA 1 122,00 122,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 155,00 155,00 MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANPLACA INR ,00 326,00 ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 14,90 14,90 ADYL INFORMATICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS NAINTERNET (REDE) NA UNIDADE 1 500,00 500,00 BASICA DE SAUDE DA SEDE SUSIPLAST IND. DE EMB. PLASTICAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO , ,60 MUNICIPIO

7 Página: 007 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A AMBULÂCIA DUCATO 1 70,00 70,00 TONELLO & TONELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ OXIGENIO 3 M3 PARA AAMBULÂNCIA DUCATO 1 950,00 950,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 940,45 940,45 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 885,90 885,90 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE , ,40 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA DE FLORES PARA A SECRETARIA 1 80,00 80,00 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIADUCATO IMX0977 DA SMS 1 77,20 77,20 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES DENTARIOS DAS 1 713,54 713,54 UNIDADES DE SAUDE MARIA C. CARRA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ 1 277,18 277,18 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DASECRETARIA 1 375,00 375,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA COPIADORAMINOLTA EP ,00 700,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIOPLACA IQA ,00 15,00 COOP CONS COND AUT VEIC ROD CXS DO SUL - COOCAVEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS VEICULAR PARA O VEICULO SIENA PLACAIPO ,20 22,20 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CASA FIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBDUCATO PLACA IMX ,61 555,61 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 137,40 137,40 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 91,90 91,90 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 145,11 145,11 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 69,51 69,51 MASTER CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESDE SAUDE 1 44,62 44,62 LOJAS VOLPATO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELETRICO PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 39,90 39,90 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 268,60 268,60 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 77,04 77,04 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 400,75 400,75 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 22,20 22,20 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 845,06 845,06 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E PROCESSOS 1 76,00 76,00 KAIEME PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IKT7591 DA SMS 1 38,00 38,00 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA (BOLSA DECOLOSTOMIA} , ,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DA AMB DUCATOPLACA IMX ,00 22,00 VINELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA AMB DUCATO IMX ,00 970,00 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOFIAT UNO PLACA IPO ,00 16,00 DEM INFORMATICA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DAUNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 80,00 80,00 KAIEME PECAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBBESTA E VEICULO FIAT SIENA 1 745,00 745,00 DA SECRETARIA ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OVEICULO PLACAS IKI-4983 AMBULANCIA 1 0,00 0,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 924,00 924,00 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENNTO PARA O GABINETE DENTARIO DAUNIDADE DE SUDE DE IPÊ 1 132,83 132,83 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ASUNIDADES DE SAUDE 1 480,00 480,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ

8 Página: 008 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA ,21 42,21 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APMANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI ,00 318,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI ,00 290,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 27,20 27, ,20 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 277,00 277,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 231,42 231,42 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,50 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,10 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 790,50 790,50 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,80 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,78 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº809 DE 21/02 1 0,02 0,02 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SALA DE VACINAS DAUNIDADE DE SAUDE DE IPÊ , ,00 (CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DEIMUNOBIOLOGICOS COM SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIAELETRICA) ,12 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCA SOCIALDA 3ª 1 131,92 131,92 IDADE DE VILA SÃO PAULO VIVER COMALEGRIA. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIAL DA 3ª 1 93,37 93,37 IDADE VILA SEGREDO VIDA NOVA. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DASALA DA 3ª IDADE E ENTIDADE 1 19,50 19,50 ASSISTENCIASL IPEENSE. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DA 3ª IDADEDE IPÊ GRUPO ESPERANÇA ,07 158,07 DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL ,35 179,35 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL ,88 131,88 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REATOR E UMA LÂMPADA PARA ODEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 1 30,00 30,00 SOCIAL. 744,09 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DAPALESTRA/CAPACITAÇÃO FORNECIDA AS 1 399,69 399,69 PESSOAS DA COMUNIDADE MEMBROSDO BF, USUÁRIOS DA SOCIEDADE E PARTICIPANTES EM GERAL,

9 Página: 009 SOBRE OTEMA MEIO AMBIENTE. GRAFICA PASKI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DO CONSELHO TUTELARPARA USO GERAL DO MESMO, 1 330,00 330,00 COM APOIO DO FUMCA. PROLAR COM. DE UTIL. DOM. LTDA - IPE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA PARA O ÓRGÃO GESTOR DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1 85,00 85,00 814,69 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ,40 133,40 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA USO NOSVEICULOS DA SMD NO MES DE , ,94 MAIO 2011 LUXES COMUNICACAO VISUAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CARRO PARA DISTRIBUIÇÃONA SEMANA DO MEIO AMBIENTE , ,00 FLAVIO E. S. SALAMON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO NOSVEÍCULOS CELTA E MONTANA DA 1 326,50 326,50 SMD. SANTO BERNARDINO LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VIVEIRO DE MUDAS. 1 0,00 0,00 RRG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO TRATOR JHONDEERE , ,13 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 5275DA SMD. 1 98,00 98,00 IRMAOS BOLDO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DETERNEIRAS CONTRA 1 247,50 247,50 BRUCELOSE. PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DEAVIARIOS, CHIQUEIRÕES E , ,50 GALPÕES PARA GADO DE CORTE E LEITEIRO. EDUARDO SUSIN - VARIETA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DASMD ,00 180,00 MANOELA CARVALHO - AUTO ELETRICA SAE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DASECRETARIA DE 1 50,00 50,00 DESENVOLVIMENTO ,97 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ALTA GENETICS BRASIL - REGIONAL POA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÊMEN PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃOARTIFICIAL , ,00 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP LEVE , ,00 COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA REFERENTE A AQIISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UMA PICK-UPCABINADA E UM VEÍCULO DE PASSEIO , ,00 QUATRO PORTAS ,00 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE ESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTÃO JUNTOAO CENTRO ESP. REC. E 1 22,70 22,70 CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA VERNIZ PARA PINTURA DE PARTE DOASSOALHO DO GINÁSIO MUNICIPAL 1 125,00 125,00 DE ESPORTES. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS, E PARA SEREMSUBSTITUÍDOS NO GINÁSIO 1 107,75 107,75 MUNICIPAL DE ESPORES.0, COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DECONTENÇÃO NA CANCHA DE , ,50 BOCHAS JUNTO AO CENTRO ESPORTIVORECREATIVO E CULTURAL PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANCHOS E BUCHAS A SEREM REPOSTOS, PARACONTENÇÃO DA REDE, 1 28,50 28,50 JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS GOLEIRAS DOGINÁSIO MUNICIPAL DE 1 34,00 34,00

10 Página: 010 ESPORTES. MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NASCOMPETIÇÕES REALIZADAS NO 1 999,98 999,98 CENTRO ESPORTIVO REC. E CULT. PROTÁZIODUARTE GUAZZELLI.0, COOPERATIVA AGROPECUARIA IPE LTDA FILIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON A SER SUBSTITUÍDA NOGINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. 1 13,68 13,68 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREMUTILIZADOS NO GINÁSIO 1 51,44 51,44 MUNICIPAL, DEVIDO AO INÍCIO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA A SER COLOCADA NO CAMPO DEFUTEBOL 7 E NA QUADRA DE VÔLEI DE 1 511,00 511,00 AREIA JUNTO AO CENTRO ESP.REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI ,55 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE TURISMO E LAZER COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA A SER SERVIDO NAS VISITASDE AUTORIDADES À PREFEITURA 1 90,00 90,00 MUNICIPAL. 90,00 TOTAL GERAL: ,91

Compras março de 2011

Compras março de 2011 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

Leia mais

Compras novembro de 2008

Compras novembro de 2008 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL

Leia mais

Compras julho de 2007

Compras julho de 2007 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANJO DE FLORES

Leia mais

Compras setembro de 2007

Compras setembro de 2007 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

Leia mais

Compras março de 2012

Compras março de 2012 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLAVIO E. S. SALAMON 91.709.089.0001-15 REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE PLUG

Leia mais

Compras junho de 2012

Compras junho de 2012 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL À

Leia mais

Compras abril de 2005

Compras abril de 2005 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO Unidade Adquirente: CAMARA DE VEREADORES SANTO B. LOVATEL & CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃODE TOMADA NA

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS

Leia mais

Município de São João - PR EMPENHO

Município de São João - PR EMPENHO Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014 Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA

Leia mais

Compras julho de 2010

Compras julho de 2010 Página: 001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ZANOTTO ARTEMOVEIS IND. E COM. 09.552.419.0001-20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS ENTALHADOS EM MADEIRA,ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA

Leia mais

Lei Municipal 3.263/99: ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUADRO 1. COMÉRCIO VAREJISTA - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Lei Municipal 3.263/99: ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUADRO 1. COMÉRCIO VAREJISTA - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO INDIRETA CÓD. ATIVIDADES EM ÁREA COM IMPLANTADO EM ÁREA SEM COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 10101 AÇOUGUE E PEIXARIA 10102 BOMBONIÈRE E CONFEITARIA 10103 CONDIMENTOS

Leia mais

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001 LEI N 201/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001 SÚMULA: ALTERA TABELA lll-b DA LEI 003/97, ITENS DA TABELA V DA LEI 089/99, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JOSÉ BAUER, Prefeito Municipal de Nova Ubiratã, Estado

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 03-07-2015 à 03-07-2015 Empenho Anul. Ficha Despesa Credor Valor Anulado Totais Gerais Anulados: Empenho Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 4298 3 219 3.3.90.30.00 03-07-2015 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

Relatório de Processos Licitatórios Concluidos

Relatório de Processos Licitatórios Concluidos Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,

Leia mais

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA

Leia mais

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS Página: 1/8 6041 - SERRALHERIA MAZON LTDA. 135/2011 14/03/2011 2- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS, SOLDA E ROSCA EM PEÇAS DE FERRO 1.030,00 Total do Fornecedor ---------> 1.030,00 6054 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Julho/2011 Nº Contrato: 0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação:

Leia mais

CATEGORIAS E GRUPOS PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE. 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria;

CATEGORIAS E GRUPOS PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE. 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria; CATEGORIAS E PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria; 2.- Os atestados deverão: 2.1.- Ser apresentados rigorosamente de acordo com

Leia mais

PLANO DE GOVERNO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE XAVANTINA PT

PLANO DE GOVERNO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE XAVANTINA PT PLANO DE GOVERNO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE XAVANTINA PT SAÚDE - Aquisição de Terreno para construção de uma Unidade Básica de Saúde em Linha das Palmeiras; - Adquirir novos Consultórios Odontológicos

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA 1 LEI Nº 007/2001 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE COLNIZA, PARA O PERÍODO DE 2001 A 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS A Sra. NELCI CAPITANI, Prefeita Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso,

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014 Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para

Leia mais

Dados gerais referentes às empresas do setor industrial, por grupo de atividades - 2005

Dados gerais referentes às empresas do setor industrial, por grupo de atividades - 2005 Total... 147 358 6 443 364 1 255 903 923 1 233 256 750 157 359 927 105 804 733 1 192 717 909 681 401 937 511 315 972 C Indústrias extrativas... 3 019 126 018 38 315 470 32 463 760 4 145 236 2 657 977 35

Leia mais

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00

Leia mais

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 200/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001

Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 200/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001 LEI N 200/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001 SÚMULA: SÚMULA REGULAMENTA OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Leia mais

Município de Imbituva - PR EMPENHO

Município de Imbituva - PR EMPENHO Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501

Leia mais

Despesas: Liquidações

Despesas: Liquidações 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92 01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013

Leia mais

Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 8 Valor 01/02/2008 236 Dispensa Empenhada 52575 AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 697,00 LTDA 01/02/2008 237 Dispensa Empenhada 17020 ELETRO MECANICA

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS Departamento de Compras e Licitações

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS Departamento de Compras e Licitações CONTRATO Nº.: 002/2014 CONTRATADA: : CERVITHUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.049.500/0001-06 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES VALOR: R$ 1.190,00

Leia mais

Perfil Econômico Municipal

Perfil Econômico Municipal indústria Extração de carvão mineral Extração de petróleo e gás natural Extração de minerais metálicos Extração de minerais não-metálicos Fabricação de alimentos e bebidas Fabricação de produtos do fumo

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134. 01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015

Leia mais

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015 Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag. Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE SAO LUDGERO Página: 1/6 6016 - SIZE COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 62/2011 18/02/2011 3 - ÁREA TÉCNICA - ÁGUA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NO ERAB-1 (ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA) NO BAIRRO MADRE

Leia mais

ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA

ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO

Leia mais

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00 Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão

Leia mais

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Outubro de 2010 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000

Leia mais

SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013

SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013 Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54

Leia mais

Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Administração Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Agosto 2011: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 242/11 Contratada: Padock Máquinas e Equipamentos Ltda. Objeto: Locação de máquina retroescavadeira com condutor.

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102818

Leia mais

ANEXO 02 Tabela de Atividades dos Usos do Solo.

ANEXO 02 Tabela de Atividades dos Usos do Solo. Residencial, Comercial, Serviços, Atividades Especiais e Atividades Primárias USO RESIDENCIAL R.1 Residencial Tipo I Residencial unifamiliar R.2 Residencial Tipo II Residencial multifamiliar horizontal

Leia mais

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$ Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão

Leia mais

ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000

ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000 ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000 Comércio Varejista 2000 Comércio a Varejo e por Atacado de VeículosAutomotores 50 Manutenção e Reparação de VeículosAutomotores

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00 03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL

Leia mais

SÍNTESE JUINA. Meio Ambiente

SÍNTESE JUINA. Meio Ambiente SÍNTESE JUINA Aperfeiçoar mecanismos controle ambiental Meio Ambiente Instalação de viveiros de distribuição de mudas para o reflorestamento e matas ciliares Ampliar aceso aos programas de crédito de Capacitar

Leia mais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO DE ATIVIDADES MAIO/2015 APRESENTAÇÃO A de Viçosa do Ceará foi desenvolvida com a proposta de dar suporte à rede de transmissão de equipamentos

Leia mais

Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** 1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONF. 10.000,00. 6.780,00 COMPRAS E CONTABILIDADE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.. 1.424,00 COMPRAS E CONTABILIDADE

Leia mais

Prestação de Contas do Periodo de

Prestação de Contas do Periodo de Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.

Leia mais

PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD

PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD SECRETARIA DE AGRICULTURA: - Aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura,

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134. 03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS BRASIL PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES Elaborado por: COMITE DE COORDENAÇÃO DO

Leia mais

CASA DE LIMPEZA IBIPORÃ LTDA -ME

CASA DE LIMPEZA IBIPORÃ LTDA -ME Homologo o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 03/2014, com abertura em 11/02/2014, a favor das proponentes vencedoras abaixo discriminadas para o fornecimento de Material de Limpeza

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197

Leia mais

EXIGEM EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.

EXIGEM EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO. AGENTE FUNERARIO Motorista de automóveis, exige CNH "B" com experiência em viagens - Atividades: preparo e condução do corpo para sepultamento, translado do corpo (viagens) - Horário de trabalho a combinar

Leia mais

08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P

08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P 1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00

Leia mais

Prefeitura Municipal de Paiçandu

Prefeitura Municipal de Paiçandu Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03

Leia mais

COLIGAÇÃO OLHAR PARA FRENTE PROGRAMA DE GOVERNO REALIZAR UMA GESTÃO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO SUSTENTÁVEIS.

COLIGAÇÃO OLHAR PARA FRENTE PROGRAMA DE GOVERNO REALIZAR UMA GESTÃO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO SUSTENTÁVEIS. COLIGAÇÃO OLHAR PARA FRENTE PROGRAMA DE GOVERNO REALIZAR UMA GESTÃO COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO SUSTENTÁVEIS. EFICIÊNCIA NA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. Ênfase em três diretrizes:

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01

Leia mais

AGENDA AMBIENTAL Escola Parque

AGENDA AMBIENTAL Escola Parque ALIMENTAÇÃO RESÍDUOS MATERIAIS ENERGIA ÁGUA TRANSPORTE BIODIVERSIDADE AGENDA AMBIENTAL Escola Parque AÇÕES SOLIDÁRIAS EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE \ ENTORNO EXTERI\\OR ENRAIZAMENTO PEDAGÓGICO ENRAIZAMENTO

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21 Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Leia mais

BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME

BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04

Leia mais

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035 / 2014 EDITAL DE LEILÃO Nº 001 / 2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035 / 2014 EDITAL DE LEILÃO Nº 001 / 2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035 / 2014 EDITAL DE LEILÃO Nº 001 / 2014 O Prefeito de CAPÃO DO CIPÓ / RS, no uso de suas atribuições legais, torna público que às 09h horas do dia 15 (quinze) de maio de 2014,

Leia mais

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL

Leia mais

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer 203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

PROPOSTAS DE CAMPANHA COLIGAÇÃO COLIGAÇÃO QUATRO MELHOR. SIRLEY JUNQUEIRA Prefeita e JOEL RAMOS Vice-Prefeito

PROPOSTAS DE CAMPANHA COLIGAÇÃO COLIGAÇÃO QUATRO MELHOR. SIRLEY JUNQUEIRA Prefeita e JOEL RAMOS Vice-Prefeito PROPOSTAS DE CAMPANHA COLIGAÇÃO COLIGAÇÃO QUATRO MELHOR SIRLEY JUNQUEIRA Prefeita e JOEL RAMOS Vice-Prefeito 1. PLANEJAMENTO - Planejar o desenvolvimento do município em todos os seguimentos. - Criar centro

Leia mais

LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001

LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO

Leia mais

ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 01

ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 01 DATA E HORA DE ABERTURA: 0 de abril de, às 0h:0min regionais do Baixo e Alto Acre, solicitado pelo OF. DG Nº 0/. Comissão Permanente de Licitação CPL 0 PREGÃO SRP Nº / CPL 0 LOTE 0 EXTINTOR AUTOMOTIVO

Leia mais

Município de Imbituva - PR EMPENHO

Município de Imbituva - PR EMPENHO Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI 1 1 101 Poder Legislativo CÂMARA MUNICIPAL Camara Municpal de Amajari 1 LEGISLATIVA 31 Acao Legislativa 1 Ações da Camara Municipal 001 Camara Municipal de Amajari 350,197.56 350,197.56 Soma do Programa

Leia mais

Jornada de Trabalho: 44 horas semanais. Repouso remunerado por escala de revezamento

Jornada de Trabalho: 44 horas semanais. Repouso remunerado por escala de revezamento O Profissional Postos Combustíveis FRENTISTA Requisito de escolaridade para exercício da função: Mínimo: Ensino fundamental completo; Comum: Ensino médio em curso; Desejável: estudantes universitários.

Leia mais

PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção

Leia mais