TOYOTA. Projeto MSBR. 04 Março 2009 Dept. Projetos
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- Anderson de Mendonça Barroso
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1 Projeto MSBR 04 Março 2009 Dept. Projetos
2 VISÃO TOYOTA OFERECER AOS CLIENTES A MELHOR EXPERIÊNCIA DE COMPRA E PROPRIEDADE DE UM VEÍCULO, COMO DIFERENCIAL DE MERCADO, TORNANDO-SE A NO.1 EM SATISFAÇÃO DO CLIENTE. Satisfação do Cliente Imagem da Marca PRODUTO PREÇO PROCESSO REDE DE DISTIBUIDORES PESSOAS 2
3 PRODUTO PROCESSO O VEÍCULO CERTO NO LUGAR CERTO NO MOMENTO CERTO! OPERAÇÃO ENXUTA MSBR MERCOSUR BUSINESS REVOLUTION 3
4 BOOKING PEDIDO MERCADO DEALER TOYOTA VAREJO ATACADO MERCADO PREVISÃO DE VENDAS VAREJO DEMANDA OFERTA PRODUÇÃO ATACADO ESTOQUE Satisfação do Cliente & Lucratividade 4
5 Satisfação do Cliente & Lucratividade Distribuição Enxuta CONTROLE DO ESTOQUE PRODUÇÃO TEMPO DO PROCESSO COMUNICAÇÃO SISTEMAS PROCESSOS PESSOAS 5
6 ESTOQUE!! 6
7 ESQUEMA DE FATURAMENTO ATUAL FATURAMENTO ESTOQUE DEALER A TDB DEALER B 7
8 120 FLOOR PLAN OPORTUNIDADE MANUTENÇÃO MARKETING + PROMOÇÃO (Desconto) CUSTO DE ESTOQUE 100 MAIOR O ESTOQUE MENOR O LUCRO a b c d e
9 PROCESSO DE PEDIDOS N-4 N-3 N-2 N-1 N DEALER DLR DLR PEDIDO DEALER ALOCAÇÃO DLR TRÂNSITO DLR D+T ATACADO TDB TDB PEDIDO TDB TDB PRODUÇÃO VEÍCULOS TMC ALOCAÇÃO TDB FRETE MARÍTIMO TMC PCD TMC PRODUÇÃO PEÇAS D-120 D-90 D-60 D-30 D 9
10 TDB precisa fazer a previsão de vendas 4 meses antes (por modelo) Produção nem sempre será exatamente o que o mercado pede Precisamos ser flexíveis para atender as mudanças de mercado 1. Reduzir o tempo entre o pedido do Dealer e o mês de venda 2. Reduzir o tempo entre a alocação e o mês de venda 3. Fazer um plano de faturamento mais adequado 4. Ferramentas para direcionar os veículos de acordo com a demanda, etc 10
11 MSBR 1. PREVISÃO DE VENDAS Melhorar a previsão de vendas através de indicadores como o PEDIDO DO CLIENTE para que haja melhor planejamento e adequação da produção em relação à demanda 2. PLANO ANUAL Definir uma referência melhor para a execução da alocação mensal Alinhar os objetivos da Toyota e de sua Rede de Distribuidores 3. ALOCAÇÃO MENSAL Otimizar a alocação ajustando-se à demanda 4. DEALER RUNDOWN Estabelecer processo de comunicação clara e objetiva entre TDB e Rede de Distribuidores de alocação, objetivos e outros indicadores de desempenho 11
12 MSBR 5. LEAD TIME Reduzir o tempo de processo desde o pedido até a entrega do veículo 6. SWAPPING / POOLING Desenvolver ferramentas para maximizar as vendas e melhor direcionar os veículos de acordo com a demanda 7. RASTREABILIDADE Melhorar o gerenciamento das etapas do processo com informações mais precisas da localização dos veículos 12
13 1. PREVISÃO DE VENDAS 13
14 INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA COROLLA PEDIDO DO CLIENTE CANCELAMENTO LISTA DE ESPERA Mar Abr Mai Jun Jul 0 Mar Abr Mai Jun Jul 0 Mar Abr Mai Jun Jul novos pedidos/mês 15% de cancelamento da fila de espera clientes na fila de espera (45 dias) 14
15 INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA PEDIDO DO CLIENTE 1. Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing COROLLA Mar Abr Mai Jun Jul novos pedidos/mês 15
16 INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA PEDIDO DO CLIENTE COROLLA Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing Mar Abr Mai Jun Jul DEMANDA novos pedidos/mês Aug Set Out Nov
17 INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA PEDIDO DO CLIENTE COROLLA Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing Mar Abr Mai Jun Jul MIX DE LANÇAMENTO PEDIDO DE CLIENTE 03 MESES MIX AJUSTADO novos pedidos/mês Mix RETAIL SALES MIX ABR ABR AGOSTO SET~DEZ 100,0% 100,0% 100,0% MÉDIA XL M/T FFV 6,6% 2,5% 3,2% 1,9% XL A/T FFV 5,8% 5,0% 6,0% 5,4% XE M/T FFV 6,3% 4,0% 2,4% 1,7% XE A/T FFV 9,1% 7,0% 4,9% 5,6% 17 XE BC M/T FFV 13,6% 9,0% 5,1% 4,0% XE A/T BC FFV 31,7% 49,0% 54,7% 58,8% SEG FFV 23,1% 19,0% 20,7% 19,3%
18 INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA PEDIDO DO CLIENTE 1. Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing COROLLA Mar Abr Mai Jun Jul novos pedidos/mês Campanha A última palavra revista 4 Rodas Campanha Melhor Compra (em desenvolvimento) 18
19 2. PLANO ANUAL Compromisso VAREJO BENEFÍCIOS: 1. MELHOR ATENDIMENTO DA DEMANDA 2. OBJETIVO ALINHADO TDB & DLR 3. PERMITE MELHOR PROCESSO ALOCAÇÃO 19
20 3. ALOCAÇÃO MENSAL Princípio Básico ESTOQUE VAREJO ATACADO 20
21 3. ALOCAÇÃO MENSAL BENEFÍCIO: 1. ALOCAÇÃO CONFORME DEMANDA 21
22 4. PROCESSO DE ALOCAÇÃO N-3 N-2 N-1 N Jan Fev Mar Abr DEALER PEDIDO DEALER CONFIRMAÇÃO PRE-TGT VAREJO TDB ALOCAÇÃO PLANO MENSAL DLR RUNDOWN 22
23 4. DLR RUNDOWN N-2 N-1 N N+1 January February March April N+2 May N+3 June Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Plan 10 Plan 10 Plan -20 Plan Wholesales Retail Sales Dlr Stock Wholesales Retail Sales Dlr Stock W/S Forecast R/S Target Dlr Stock W/S R/S Target Dlr Stock W/S R/S Target Dlr Stock W/S R/S Target Dlr Stock Plan -8 Plan -10 Plan 2 Plan 30 Plan -7 Plan Resultados Objetivo do Mês Previsão PEDIDO DO CLIENTE CANCEL. FILA DE ESPERA BENEFÍCIOS: 1. COMUNICAÇÃO CLARA ENTRE TDB E REDE DE DISTRIBUIDORES ATACADO VAREJO ESTOQUE 2. VISIBILIDADE DOS VOLUMES FUTUROS 23
24 2. PLANO ANUAL - Exemplo Dealer Historico Potencial Plano Anual (50%) (50%) 2007 (25%) 2008 (25%) % Mkt % % Un RS % RS % A 240 0, ,0 0, ,9 0,9 320 B C 480 1, ,1 1, ,3 1, , ,8 1, ,7 1,9 690 D 900 3, ,0 3, ,2 3, Total % % 100% % 100%
25 3. ALOCAÇÃO MENSAL - Exemplo DLR A Plano Anual (50%) Desempenho (50%) Objetivo Varejo Ano Mes % Dez Jan Fev % % Abr , ,9 0,9 27 B C , ,4 1, , ,7 1,8 54 Total % % 100%
26 3. ALOCAÇÃO MENSAL - Exemplo DLR STK MAR Varejo STK - ABR Fis TT DS Stk Alocacao A B C Total
27 PRÓXIMOS PASSOS A. IMPLANTAÇÃO a) Plano Anual 2009 b) Alocação Mensal ABRIL c) Dealer Rundown ABRIL B. COMITE ABRADIT de DEMANDA & SUPRIMENTO (D&S) Discussão sobre processos de distribuição Dealers piloto para monitoramento C. PRÓXIMOS PROJETOS 5. Lead Time (Tempo de Processo) 6. Swapping / Pooling 7. Rastreabilidade 27
28 O que esperamos da Rede de Distribuidores? Comprometimento Paciência Trabalho em Equipe 28
29 FIM 29
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